Linie kontraktu zakupu (tdpur3101m000)

Ta sesja służy do przeglądania, wprowadzania i obsługi linii kontraktów zakupu.

Tę sesję można uruchomić:

  • Z poziomu sesji ogólnej Kontrakty zakupu (tdpur3100m000), klikając opcję Linie kontraktu w odpowiednim menu.
  • Z poziomu sesji Kontrakt zakupu (tdpur3600m000) poprzez zaznaczenie i dwukrotne kliknięcie linii kontraktu zakupu.
  • Niezależnie
Uwaga
  • Można aktywować, dezaktywować lub zakończyć pojedyncze linie kontraktu zakupu. W rezultacie różne linie tego samego kontraktu mogą mieć różne statusy.
  • Po kliknięciu jednej z opcji statusu w sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000) wszystkie linie kontraktu zakupu otrzymają ten sam status.

Powiązane tematy

 

Kontrakt
Kontrahent 'Zakup-od'
Kontrahent, u którego zamawiane są towary lub usługi; zazwyczaj przedstawia dział sprzedaży dostawcy. Definicja uwzględnia domyślną cenę i uzgodnienia rabatu, domyślne właściwości zlecenia zakupu, warunki dostawy, powiązanych kontrahentów 'dostawa-od' i 'faktura-od'.
Linia
Uwaga

Można określić domyślną wielkość kroku dla linii kontraktu w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300). Pozwala to na wprowadzanie nowych linii w odpowiedni sposób.

Dział zakupów
Dział firmy w organizacji odpowiedzialny za zakup materiałów oraz usług wymaganych przez firmę. Dział zakupów ma przypisaną grupę numeracyjną.
Uwaga

Należy pozostawić to pole puste, jeżeli kontrakt to kontrakt centralny, czyli taki, który może być używany przez wiele firm logistycznych w środowisku wielozakładowym.

Grupa cen zakupu
Grupa cenowa, do której należy pozycja.
Uwaga

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Zastosuj kontrakt dla wszystkich pozycji w grupie cenowej, wtedy kontrakt ma zastosowanie dla wszystkich pozycji należących do danej grupy cenowej.

Pozycja
Surowiec, podzespoły, wyroby gotowe oraz narzędzia, które mogą być kupowane, przechowywane, wytwarzane oraz sprzedawane.

Pozycja może również przedstawiać zbiór pozycji obsłużonych jako jeden zestaw lub występować w wielu wariantach produktu.

Istnieje możliwość zdefiniowania pozycji niefizycznych, które nie są magazynowane, lecz służą do księgowania kosztów lub wystawiania faktur za usługi świadczone klientom. Przykłady pozycji niefizycznych:

  • pozycje kosztowe (np. elektryczność)
  • pozycje serwisowe
  • usługi podwykonawstwa
  • pozycje listy (menu/opcje)
Uwaga

Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS:

  • A pole wyboru Przyjęcie BOM/pozycji listy jest odznaczone w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000) dla tego magazynu, wtedy w bieżącym polu nie ma można wprowadzić pozycji listy typu Zestaw.
  • A pole wyboru Numery seryjne na stanie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której zaznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
  • A pole wyboru Numery seryjne nie w zapasach odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), to w tym polu nie można wprowadzić pozycji seryjnej, dla której odznaczono pole wyboru Numery seryjne na stanie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
  • A pole wyboru Brak partii w magazynie odznaczono dla magazynu w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), nie można wprowadzić pozycji zarządzanej partiami, dla której odznaczono pole wyboru Partia w magazynie w sesji Pozycja - gospodarka magazynowa (whwmd4100s000).
Wariant pozycji
Numer odnośnika np. linii zlecenia sprzedaży lub linii produktów projektu, używany do modelowania odchyleń dla pozycji wariantowych.
Uwaga

Jeżeli magazyn jest zintegrowany z WMS oraz ma odznaczone pole wyboru Warianty pozycji w sesji Parametry interfejsu WMS (whwmd2105m000), wtedy w bieżącym polu nie można wprowadzić wariantu pozycji.

Uzgodniona ilość
Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero.
Uwaga

Ilość uzgodniona musi mieścić się w przedziale między minimalną ilością kontraktu a maksymalną ilością kontraktu.

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości uzgodnionych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Jednostka zakupu
Jednostka, w jakiej dokonuje się zakupu pozycji, określana również jako jednostka ilości zakupu.
Uzgodniona ilość
Ilość, która musi być dostarczona zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w kontrakcie. Ilość kontraktu zawsze musi być większa niż zero.
Uwaga

Ilość uzgodniona musi mieścić się w przedziale między minimalną ilością kontraktu a maksymalną ilością kontraktu.

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości uzgodnionych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Jednostka zapasu
Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr.

Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie.

Rysunek
Rysunek pozycji domyślnie pobierany z pola Rysunek w sesji Pozycje (tcibd0501m000).
Data obowiązywania
Pierwszy dzień obowiązywania rekordu lub ustawienia. Data obowiązywania często uwzględnia czas obowiązywania.
Uwaga

Połączenie ze zleceniem lub harmonogramem zakupów może istnieć, tylko jeśli data zlecenia w linii zlecenia zakupu lub planowana data dostawy w linii harmonogramu zakupów wypada w obrębie okresu obowiązywania kontraktu.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślną datę obowiązywania z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Data obowiązywania linii kontraktu zakupu nie może wypadać przed datą obowiązywania kontraktu zakupu lub po dacie wygaśnięcia kontraktu zakupu.

Data ważności
Ostatni dzień, w którym rekord jest ważny. Jeżeli nie zostanie określony czas ważności, ważność wygasa o godzinie 24:00 dnia stanowiącego datę ważności.
Uwaga

Połączenie ze zleceniem lub harmonogramem zakupów może istnieć, tylko jeśli data zlecenia w linii zlecenia zakupu lub planowana data dostawy w linii harmonogramu zakupów wypada w obrębie okresu obowiązywania kontraktu.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślną datę obowiązywania z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). Data obowiązywania linii kontraktu zakupu nie może wypadać przed datą obowiązywania kontraktu zakupu lub po dacie wygaśnięcia kontraktu zakupu.

Status
Status linii kontraktu zakupu.

Można przypisać status do każdej linii kontraktu za pomocą poniższych poleceń:

  • Aktywuj
  • Dezaktywuj
  • Zakończ
Uwaga
  • Dla kontraktów zakupu o statusie Wolny lub Aktywny w sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000) można określić nowe linie kontraktu.
  • Status na poziomie kontraktu można obsługiwać w sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000). W takim przypadku wszystkie linie kontraktu otrzymują ten sam status.

Dozwolone wartości

Kontrakt zatwierdzony

Szczegóły
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, z linią kontraktu połączono szczegóły linii kontraktu zakupu.
Typ linii kontraktu
Typ linii kontraktu.
  • Suma
    Linia kontraktu jest dzielona na wiele szczegółów linii kontraktu. W tej linii widoczne są łączne ilości i kwoty.
  • Linia kontraktu
    Jest to standardowa linia. Jest ona tworzona ręcznie lub generowana automatycznie.
Dostawa od
Kontrahent dostarczający towary organizacji. Przedstawia on zazwyczaj dział dystrybucji lub magazyn dostawcy. Definicja uwzględnia dane, tj. magazyn domyślny, do którego chcemy przyjąć towary oraz czy chcemy je sprawdzić, przewoźnika towarów, który zajmuje się transportem oraz powiązanego kontrahenta 'zakup-od'.
Adres
Pełny zestaw szczegółowych danych adresowych, w tym adres pocztowy, dostęp do telefonu, faksu, numerów teleksu i adresu e-mail, adres internetowy, dane identyfikacyjne do celów podatkowych i informacje o trasie.
Kontakt
Kod kontaktu kontrahenta 'dostawa-od'.
Pełna nazwa
Pełna nazwa kontaktu.
Typ kontraktu
Typ kontraktu, który może być kontraktem specjalnym lub kontraktem zwykłym.
Pozycja odniesienia
Alternatywny sposób komunikacji z kontrahentem na temat pozycji.

Dozwolone wartości

Odnośnik pozycji

Wartość domyślna

Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z pola Pozycja odniesienia w sesji Kontrahent 'zakup-od' (tccom4120s000).

Typ pozycji kodu
Kod systemu kodowania pozycji. System kodowania pozycji służy do wyszukiwania pozycji w alternatywny sposób, np. według kodu kontrahenta 'zakup-od'.
Uwaga

Wartość tego pola można określić, tylko jeśli pole Pozycja odniesienia ma wartość ICS.

Pozycja odniesienia
Kod pozycji identyfikujący pozycję określoną w polu Pozycja.

Pole Pozycja odniesienia określa kod pozycji, który można wybrać.

Uwaga
  • Kontrahenci mogą dostarczać alternatywne MPN, ale zawsze w oparciu o oryginalną cenę kontraktu.
  • Jeżeli zlecenie zakupu jest generowane z kontraktu dostawy, MPN jest używany jako domyślny. Wprowadzanie wartości domyślnych nie ma jednak zastosowania, jeżeli kontrakt zakupu jest połączony ze zleceniem zakupu.
  • MPN zawsze musi mieć status Zatwierdzone w polu Data kontraktu.
Preferowany numer części producenta
Opis MPN
Produkcja
Producent pozycji lub producent, który jest połączony z MPN.
Magazyn
Kod magazynu, do którego kontrahent 'dostawa-od' ma dostarczyć pozycje.
Jednostka organizacyjna
Miejsce przyjęcia
Adres, pod którym odbierane są towary.
Uwaga

Jeżeli dla magazynu określono lokalizację doku (przyjęcia), którą można definiować w sesji Rampy ładunkowe wg magazynów (whwmd2120m000), LN sprawdza, czy adres jest zdefiniowany dla odpowiedniej lokalizacji przyjęcia. Jeżeli tak, domyślnie wyświetlany jest adres przyjęcia. W innym wypadku wyświetlany jest adres magazynu.

Opis standardowy
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, na potwierdzeniu kontraktu jest drukowany zarówno tekst zależny od pozycji, jak i tekst linii kontraktu.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, na potwierdzeniu kontraktu drukowany jest jedynie tekst linii kontraktu.

Uwaga

Z linią kontraktu można połączyć informacje o linii kontraktu, używając przycisku Tekst.

Jeżeli wypełniono pole Grupa cen zakupu, wtedy pole Opis standardowy jest nieaktywne.

Tekst
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, występuje tekst.
Minimalna ilość
Minimalna ilość kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości minimalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Minimalna ilość
Minimalna ilość kontraktu, wyrażona w jednostce zapasu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości minimalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Maksymalna ilość
Maksymalna ilość kontraktu dla linii kontraktu zakupu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości maksymalnych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Gdy maksymalna ilość zostanie osiągnięta, w polu Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej bieżącej sesji można określić, jaka czynność ma zostać wykonana.

Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej
Należy wybrać czynność do wykonania po przekroczeniu maksymalnej ilości kontraktu.

Wartość domyślna

Wartość dla tego pola jest domyślnie pobierana z pola Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300).

Maksymalna tolerancja ilości
Ilość (wyrażona w jednostce sprzedaży), o którą można przekroczyć maksymalną ilość kontraktu, zanim zleceń i harmonogramów sprzedaży nie będzie można już połączyć z linią kontraktu. Jeżeli ilości mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy można użyć linii kontraktu, ale wyświetla się ostrzeżenie. Jeżeli ilości nie mieszczą się w granicach tolerancji, wtedy linia kontraktu jest pomijana i wyświetla się komunikat błędu.
Uwaga

Wartość tego pola można określić, tylko jeśli pole Czynność przy przekroczeniu ilości maksymalnej ma wartość Pominąć kontrakt.

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę maksymalnych ilości tolerancji w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Ilość wiążąca
To pole wskazuje, czy ilość kontraktu uzgodniona z dostawcą to obowiązkowa ilość do zakupu.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, sesja Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) drukuje wszystkie różnice pomiędzy:

  • Ilością żądaną a maksymalną ilością kontraktu.
  • Ilością żądaną a minimalną ilością kontraktu.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a zakresy wprowadzone w sesji Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) zostały przekroczone, sesja Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000) drukuje linie, które przekraczają dopuszczalne odchylenia.

Kraj podatku
Kraj używany do celów podatkowych.
Kod podatku
Kod podatku stosowany dla linii kontraktu zakupu.
Uwaga

Kod podatku, który można wprowadzić w tym polu, musi być typu VAT.

Zalecona ilość
Ilość zalecona dla linii kontraktu zakupu, wyrażona w jednostce zakupu.

Ilość zaproponowana jest sumą poniższych wartości.

  • Ilości zleconych wszystkich niezatwierdzonych linii zlecenia zakupu połączonych z linią kontraktu.
  • Harmonogramowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów o statusie Utworzone, które są połączone z linią kontraktu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zaproponowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Jeżeli to konieczne, ilość zaproponowaną można przeliczyć w sesji Rebuild Contract Line Advised Quantity (tdpur3209m000).

Zalecona ilość
Ilość zaproponowana dla linii kontraktu zakupu, wyrażona w jednostce zapasu.

Ilość zaproponowana jest sumą poniższych wartości:

  • Ilości zleconych wszystkich niezatwierdzonych linii zlecenia zakupu połączonych z linią kontraktu.
  • Zaharmonogramowanych ilości wszystkich linii harmonogramu zakupów o statusie Utworzone, które są połączone z linią kontraktu lub szczegółami linii kontraktu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zaproponowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Ilość żądana
Suma ilości żądanych wszystkich linii zleceń/harmonogramów zakupów, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości żądanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Na podstawie ilości żądanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą sumę ilości kontraktu w dniu jego wygaśnięcia.

Kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem, ilość żądana jest zwiększana. Ilość żądana jest ponownie zmniejszana, gdy linia zlecenia/harmonogramu jest przetwarzana w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Ilość żądana
Suma ilości żądanych wszystkich linii zleceń/harmonogramów zakupu, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zapasu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości żądanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Na podstawie ilości żądanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą sumę ilości kontraktu w dniu jego wygaśnięcia.

Kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem, ilość żądana jest zwiększana. Ilość żądana jest ponownie zmniejszana, gdy linia zlecenia/harmonogramu jest przetwarzana w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Zgłoszona kwota
Suma żądanych kwot wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę żądanych kwot w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Na podstawie żądanych kwot, daty obowiązywania i daty wygaśnięcia można obliczyć całkowitą kwotę kontraktu w dniu wygaśnięcia.

Żądana kwota jest zwiększana, kiedy zlecenie/harmonogram jest łączony z kontraktem. Kwota żądana jest ponownie zmniejszana podczas przetwarzania linii zlecenia/harmonogramu w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Ilość zafakturowana
Suma ilości zafakturowanej wszystkich linii zleceń zakupu/harmonogramu, które są połączone z linią kontraktu, wyrażona w jednostce zakupu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Na podstawie ilości zafakturowanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną ilość zafakturowaną w dniu wygaśnięcia.

Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Ilość zafakturowana
Suma ilości zafakturowanych wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu (w jednostkach zapasu).
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę ilości zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Na podstawie ilości zafakturowanej, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną ilość zafakturowaną w dniu wygaśnięcia.

Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Kwota zafakturowana
Suma zafakturowanych kwot wszystkich linii zlecenia/harmonogramu zakupu połączonych z linią kontraktu.
Uwaga

Jeżeli linia kontraktu to linia typu Suma, wtedy to pole zawiera sumę kwot zafakturowanych w połączonych szczegółach linii kontraktu zakupu.

Na podstawie zafakturowanych kwot, daty obowiązywania i daty ważności można obliczyć możliwą łączną zafakturowaną kwotę w dniu wygaśnięcia.

Ilość zafakturowana zwiększa się, gdy połączone zlecenia zakupu/linie harmonogramu są przetwarzane w sesji Przetwarzanie zrealizowanych zleceń zakupu (tdpur4223m000)/ Przetwarzanie harmonogramów zakupów (tdpur3223m000).

Rewizje pozycji konstrukcyjnej
Certyfikat zwolnienia
Certyfikat zwolnienia z podatku firmy użytkownika.
Uwaga
  • LN drukuje przyczyny zwolnienia na fakturach.
  • To pole ma zastosowanie, tylko jeśli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość Długoterminowe.
  • Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z metody używanej do pobierania szczegółów podatkowych, zgodnie z definicją w polu grupy Kolejność wyszukiwania bibliotek podatkowych sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000).
Wycena
To pole wskazuje, czy kontrakt zakupu trzeba (ponownie) oszacować.

Jeżeli linia kontraktu została zmodyfikowana po oszacowaniu, bieżące pole ma wartość Powtórzenie.

Uwaga

Kontrakt zakupu można (ponownie) ocenić w sesji Wycena kontraktów zakupu (tdpur3420m000).

Odnośnik kontrahent - zlecenie
Numer zlecenia, którego używa kontrahent 'zakup-od' celem identyfikacji uzgodnień określonych w danej linii kontraktu.
Przyczyna zwolnienia
Powód, dla którego firma jest zwolniona z podatku.
Uwaga
  • To pole ma zastosowanie, tylko jeśli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość Długoterminowe.
  • Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z metody używanej do pobierania szczegółów podatkowych, zgodnie z definicją w polu grupy Kolejność wyszukiwania bibliotek podatkowych sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000).
  • Kod przyczyny musi typu Zwolnienie podatkowe i musi mieć datę obowiązywania (na którą wpływ ma Data kontraktu).
Kraj opodatkowania kontrahenta
Kraj, w którym kontrahent ma numer NIP.
Zwolniony
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, stosowane jest zwolnienie podatkowe.
Uwaga

Jeżeli parametr Poziom zwolnienia podatkowego w sesji Parametry podatkowe (tctax0100m000) ma wartość:

  • Ograniczone, a bieżące pole wyboru zaznaczono ręcznie, Kod podatku jest domyślnie pobierany z pola Zwolnienie (Zakupy) w sesji Obsługa podatku (tctax0138m000). Jeżeli bieżące pole wyboru odznaczono ręcznie, kod podatku nie ulega zmianie.
  • Długoterminowe, a bieżące pole wyboru zaznaczono ręcznie, Kod podatku nie ulega zmianie. Jeżeli bieżące pole wyboru odznaczono ręcznie, pola Przyczyna zwolnienia i Certyfikat zwolnienia zostają odznaczone i dezaktywowane.
Klasyfikacja podatkowa
Atrybut nagłówków i linii zleceń, którego można użyć do definiowania wyjątków podatkowych dla danej operacji. LN pobiera domyślną klasyfikację podatkową od kontrahentów 'faktura-od' oraz 'faktura-do'.

Przykładowo można użyć klasyfikacji podatkowej do następujących celów:

  • Wskazać, że płatności do kontrahenta 'faktura-od' podlegają podatkowi dochodowemu i składkom socjalnym.
  • Pogrupować kontrahentów o tych samych aspektach podatkowych dla firmy użytkownika, np. podwykonawców lub przedstawicieli.
  • Wskazać, że podatek musi być zapłacony w kraju innym niż kraj działu sprzedaży czy działu serwisowego.

Wartość domyślna

Wartość tego pola jest domyślnie pobierana z nagłówka zlecenia zakupu.

Status wydruku
Pole to wskazuje status wydruku linii kontraktu.

Potwierdzenia kontraktów można drukować w sesji Wydruk potwierdzeń kontraktów zakupów (tdpur3405m000).

Uwaga

Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest zaznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a linia kontraktu zostanie zmodyfikowana po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu, to status wydruku zostaje automatycznie ustawiony na Zmienione. W rezultacie można ponownie wydrukować potwierdzenie kontraktu.

Jeżeli pole wyboru Ponownie drukuj potwierdzenie kontraktu po zmianie jest odznaczone w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), a po wydrukowaniu ostatecznego potwierdzenia kontraktu dokonana zostanie zmiana w linii kontraktu, to statusem kontraktu pozostaje Drukowane oryginalnie.

Dozwolone wartości

Status kontraktu

Samofakturowanie
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, linia kontraktu zakupu zawiera pozycje kupowane, dla których przeprowadzane jest samofakturowanie.

Powiązane tematy

Faktura po
Można wskazać, kiedy należy wygenerować fakturę samoobciążającą.
  • Kontrola
    Faktury samoobciążające można generować po przeprowadzeniu kontroli i zatwierdzeniu towarów.
  • Przyjęcie
    Faktury samoobciążające można generować po przyjęciu lub zużyciu towarów.

Powiązane tematy

Typ daty samofakturowania
Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy użyć tego pola do określenia, na podstawie jakiej daty dokonywane są płatności z tytułu faktury samoobciążającej. Dla faktur samoobciążających jako datę faktury można użyć daty przyjęcia albo daty wysyłki.

Powiązane tematy

Metoda samofakturowania
Jeżeli zaznaczono pole wyboru Samofakturowanie, należy wybrać sposób samofakturowania, który określa przebieg tego procesu.

Sposób samofakturowania określa, między innymi, kryteria tworzenia faktury, interwał fakturowania, urządzenie wyjściowe itd.

Powiązane tematy

Harmonogram zakupu w użyciu
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone,:
  • Harmonogram zakupów można połączyć z linią kontraktu zakupu.
  • Dla linii kontraktu należy zdefiniować dane logistyczne. Aby zdefiniować dane logistyczne, należy wybrać opcję Dane logistyczne, która uruchamia sesję Linie kontraktu zakupu - dane logistyczne (tdpur3102m000).
Uwaga

Jeżeli kontrakt jest korporacyjnym kontraktem zakupu, to pole wyboru musi być zaznaczone.

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, nie można zaznaczyć pola wyboru Dostępny kontrakt dostawy.

Wartość domyślna

To pole wyboru można zaznaczyć, tylko jeśli zaznaczono pole wyboru Harmonogram zakupu w użyciu w sesji Pozycje (tcibd0501m000).

Kontrola
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycję należy skontrolować przy przyjęciu.
Raportowanie zgodności
Kod raportowania zgodności połączony z pozycją.
Uwaga

Kod raportowania zgodności można określić tylko pod warunkiem, że w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Kontrola.

Wartość domyślna

Jeżeli dla pozycji zastosowanie ma kontrola 1. artykułu, wtedy kod raportowania zgodności jest domyślnie pobierany z sesji Reguły kontroli 1. artykułu (qmptc0116m100). W przeciwnym razie kod ten jest domyślnie pobierany z sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000) lub Pozycja - zakup (tdipu0101m000).

Powierzona
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, pozycja należy do zapasu konsygnacyjnego.
Uwaga

Jeżeli płatność za zużycie zapasu konsygnacyjnego należy połączyć bezpośrednio z harmonogramem uzupełnień, to pole wyboru musi pozostać odznaczone.

Przyrost ilości zlecenia
Gdy generowane są zlecenia lub harmonogramy, LN sprawdza, czy ilość zlecenia jest wielokrotnością wartości pola Przyrost ilości zlecenia. Wartość tego pola jest wyrażona w jednostce zapasu.

Wartość domyślna

Wartość bieżącego pola jest domyślnie pobierana z pola Przyrost ilości zlecenia w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy wartość jest domyślnie pobierana z pola Przyrost ilości zlecenia w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1.

Minimalna wielkość zamówienia
Minimalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu.
Maksymalna wielkość zamówienia
Maksymalna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu.
Ekonomiczna wielkość zamówienia
Ekonomiczna ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu.

Jeżeli sposób zlecania to Ekonomiczna ilość zlecenia, co można zdefiniować w polu Sposób sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000), wtedy to bieżącego pola domyślnie wprowadzana jest wartość pola Ekonomiczna wielkość zamówienia w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy do bieżącego pola domyślnie pobierana jest wartość pola Ekonomiczna ilość zlecenia w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1.

Stała wielkość zamówienia
Stała ilość zlecenia, wyrażona w jednostce zapasu.

Jeżeli sposób zlecania to Stała ilość zlecenia, co można zdefiniować w polu Sposób sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000), wtedy to bieżącego pola domyślnie wprowadzana jest wartość pola Stała wielkość zamówienia w sesji Kontrahent pozycji zakupu (tdipu0110m000). Jeżeli nie jest ono dostępne, wtedy do bieżącego pola domyślnie pobierana jest wartość pola Stała wielkość zlecenia w sesji Pozycje - zlecanie (tcibd2100m000). Jeżeli dane zlecania pozycji także są niedostępne, wtedy domyślna wartość to 1.

Uwaga
  • Wartość bieżącego pola musi być wielokrotnością wartości pola Przyrost ilości zlecenia.
  • Wartość tego pola nie może wykraczać poza określone wartości w polach Minimalna wielkość zamówienia i Maksymalna wielkość zamówienia.
Kupiec
Pracownik firmy użytkownika będący kontaktem danego kontrahenta 'zakup-od'. Inne określenie dla kupca to agent kupujący.

Wartość domyślna

LN pobiera domyślnego kupca z pola Kupiec w sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000).

Dostępny kontrakt dostawy
Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeżeli trzeba określić kontrakt dostawy dla linii kontraktu zakupu. Aby określić kontrakt dostawy, należy kliknąć Kontrakt dostawy. Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone i niedostępne, wtedy kontrakt zakupu jest już dostępny dla danej linii kontraktu zakupu.

To pole wyboru można zaznaczyć, tylko jeśli poniższe pola wyboru są odznaczone:

Uwaga

Jeżeli kontrakt jest korporacyjnym kontraktem zakupu, wtedy to pole wyboru jest odznaczone i nieaktywne.

Wyc. na podst. opcji
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, cena pozycji jest pobierana z cennika podstawowego w sesji Cennik podstawowy (tipcf4101m000).

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, cena pozycji jest pobierana z połączonej wersji ceny kontraktu zakupu w sesji Ceny kontraktu zakupu (tdpur3103m000).

Uwaga
  • Jeżeli pozycja jest pozycją konfigurowalną, wtedy to pole wyboru jest zaznaczone i niedostępne.
  • Jeżeli kontrakt jest korporacyjnym kontraktem zakupu, wtedy to pole wyboru jest odznaczone i nieaktywne.
  • Rabaty są zawsze pobierane z połączonej wersji ceny kontraktu zakupu.
Ponownie określ cenę i rabaty na przyjęciu
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, a harmonogram zakupu jest połączony z tą linią kontraktu, to ceny i/lub rabaty linii harmonogramu zakupów są przeliczane podczas przyjęcia. W rezultacie kwota otrzymanych towarów odzwierciedla dane ceny rzeczywistego kontraktu. Faktury są rozliczane w oparciu o cenę i rabaty dla przyjęcia.

To, kiedy ceny i rabaty są przeliczane, zależy od wartości pola Płatność w linii harmonogramu zakupów.

  • Płatne przy odbiorze
    Ceny i rabaty są przeliczane w momencie zatwierdzenia przyjęcia.
  • Płatne w przypadku wykorzystania
    Ceny i rabaty są przeliczane w momencie zużycia lub uzupełnienia przyjęcia.

Jeżeli to pole wyboru jest odznaczone, a harmonogram zakupów jest połączony z linią kontraktu, wtedy w momencie przyjęcia nie można przeliczyć ceny i rabatów. Faktury są rozliczane w oparciu o cenę i rabaty dla linii harmonogramu.

Uwaga
Warunki dostawy
Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.

Powiązane tematy

Punkt zmiany właściciela
Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.

Powiązane tematy

Zastosuj kontrakt dla wszystkich pozycji w grupie cenowej
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, cena i/lub rabat dla linii kontraktu ma zastosowanie dla wszystkich pozycji, które należą do grupy cen wyświetlonej w polu Grupa cen zakupu.
Uwaga

Gdy rejestrowane są kontrakty dla grupy cen:

  • Pole Pozycja musi być wypełnione jedną z pozycji należących do grupy cen.
  • Nie można wprowadzić kontraktu dostawy.
  • Z kontraktem nie można połączyć harmonogramu zakupów.
  • Pole Jednostka zakupu nie może pozostać puste.
  • Nie można wprowadzić więcej niż jednej linii kontraktu dla tej samej grupy cenowej w ramach jednego kontraktu.
  • W danym okresie może istnieć tylko jeden zwykły kontrakt z kontrahentem dla tej samej grupy cenowej.

Powiązane tematy

Data kontraktu
Początkowo jest to data określenia kontraktu. Można ją jednak zmienić ręcznie na datę w przeszłości lub w przyszłości.

Wartość domyślna

Data kontraktu z sesji Kontrakty zakupu (tdpur3100m000).

Aktywna cena
Rzeczywista cena pozycji.

Cena jest pobierana z:

  • Aktywnej wersji ceny w sesji Ceny kontraktu zakupu (tdpur3103m000).
  • Cennika podstawowego w pakiecie Pakiet Produkcja, jeżeli w bieżącej sesji zaznaczono pole wyboru Wyc. na podst. opcji.
Uwaga

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w zakupach w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje podstawowe ceny materiału.

Waluta
Waluta, w której wyrażone są kwoty.
Aktywna jednostka ceny
Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu).
Cena z cennika
Cena dla pozycji zgodnie z cennikiem, powiększona o Przyrost ceny, jeżeli dotyczy. Domyślna dla danej pozycji cena znajduje się w domyślnym cenniku.
Uwaga

Jeżeli zaznaczono pole wyboru Wycena materiału w zakupach w sesji Parametry ceny materiału (tcmpr0100m000), cena ta obejmuje podstawowe ceny materiału.

Jednostka ceny
Jednostka, dla której stosuje się cenę (sprzedaży/zakupu).
Ceny materiału
Całkowita cena materiału dla pozycji linii kontraktu.
Uwaga

Jako że linia kontraktu nie może zawierać narzutów na cenę materiału, to pole wskazuje łączną podstawową cenę materiału.

Jednostka ceny zakupu
Jednostka pozycji, w której jest wyrażona cena zakupu pozycji. Może ona różnić się od jednostki magazynowania pozycji.
Własny NIP
Numer używany do identyfikowania osób lub przedsiębiorstw prawnych. NIP przydzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą przez administrację podatkową. Kontrahenci muszą przekazać ten numer firmie użytkownika. Kontrahenci nie posiadający NIP są traktowani jako osoby prywatne.

Powiązane tematy

NIP kontrahenta
NIP kontrahenta.
Uwaga

Data obowiązywania numeru NIP kontrahenta. Aby określić i wyświetlić właściwy NIP kontrahenta, LN używa bieżącej daty.

 

Szczegóły linii kontraktu
Ceny kontraktu
Cennik podstawowy
Dane ceny materiału
Uruchamia sesję Dane ceny materiału (tcmpr1600m000), w której można wyświetlić dane ceny materiału połączone z linią kontraktu zakupu, takie jak uzgodnienia ceny materiału, zawartość materiału w pozycji, podstawowe ceny materiału.
Kontrakt dostawy
Harmonogramy zakupów
Wyniki (linii) kontraktu
Aktywuj
Aktywuje linię kontraktu zakupu. Nie można zmienić linii o statusie Aktywny.

Aby aktywować linię kontraktu, należy spełnić poniższe warunki:

Dezaktywuj
Dezaktywuje linię kontraktu zakupu. Czynność ta powoduje zmianę statusu z opcji Aktywny na Wolny.

Jeżeli istnieją żądane lub zarezerwowane ilości, to musi być zaznaczone pole wyboru Obsługa kontraktów zawsze dozwolona w sesji Parametry kontraktu zakupu (tdpur0100m300), zanim będzie można dezaktywować linię kontraktu zakupu.

Zakończ
Finalizuje linię kontraktu zakupu.

Jeżeli harmonogram zakupu jest połączony z linią kontraktu, wtedy należy najpierw zakończyć harmonogram zakupów.

Otwórz linię
Wyświetla tylko linie kontraktu zakupu o statusie Wolny lub Aktywny.
Wszystkie linie
Wyświetla wszystkie linie kontraktu zakupu.
Dane zakupów wg kontraktu
Powiązania zlecenia
Kontrakt zakupu
Uruchamia sesję szczegółową Kontrakty zakupu (tdpur3100m000).