Fakturowalna linia - satelity (cisli8112m000)

Ta sesja służy do przeglądu szczegółów fakturowalnych linii powiązanych z elementami takimi jak:

Na zakładce Dane faktury podatku można obsługiwać linie fakturowalne o statusie Niezatwierdzone i kodzie podatku Podatek na osobnej fakturze.

 

Firma źródłowa
Firma źródłowa.
Typ źródła
Typ dokumentu źródłowego.
Typ zlecenia
Typ zlecenia.

To pole może mieć następujące wartości

  • Zlecenie usługi
  • Zlecenie PCS
  • Zlecenie zakupu
  • Upusty
  • Harmonogram/Zlecenie sprzedaży
  • Zgłoszenie serwisowe
  • Zlecenie serwisowe
  • Zlecenie magazynowe
Pochodzenie zlecenia
Źródło danych fakturowania.
Dokument źródłowy
Numer dokumentu źródłowego.
Linia zlecenia
Numer linii danych zlecenia.
Kolejność fakturowania
Numer kolejny fakturowania przypisany do linii fakturowalnej. Wartość domyślna: 1
Uwaga
  • Tylko dla faktur samoobciążających związanych z harmonogramem sprzedaży wartość ta może być większa niż 1.
  • Dla linii fakturowalnych rozdzielonych podczas zatwierdzania częściowo rozliczonej faktury samoobciążającej tworzona jest nowa kolejność fakturowania dla rozliczonych ilości i kwot.
Typ danych
Określa jakie szczegóły są wyświetlane.

To pole może mieć następujące wartości:

  • KS
  • Linie składnika
  • Powiązania kosztów
  • Potwierdzenia dostawy
  • Podział funduszu
  • Powiązana faktura
  • Dane faktury podatku
  • Tylko dane podatku (złożonego)
Numer kolejny
Pierwszy dostępny numer w ramach danej serii. Podczas tworzenia zleceń itp., numer ten jest przypisywany domyślnie. Seria umożliwia grupowanie zleceń tego samego typu poprzez przypisanie zleceniom numerów rozpoczynających się od tych samych cyfr.
Kwota KS
Składnik kosztu
To zdefiniowana przez użytkownika kategoria klasyfikująca koszt.

Składniki kosztu pełnią następujące funkcje:

  • Rozkładają koszt standardowy pozycji, cenę sprzedaży lub cenę szacowaną
  • Umożliwiają porównanie szacowanych i rzeczywistych kosztów zleceń produkcyjnych
  • Są używane do kalkulacji odchyleń wartości produkcji
  • Umożliwiają przegląd podziału kosztów według różnych składników kosztu w module Rachunek kosztów

Składniki kosztów mogą mieć następujące typy kosztu:

  • Koszty materiałowe
  • Koszty operacji
  • Narzut kosztów materiałowych
  • Narzut kosztów operacji
  • Koszty transferu WIP
  • Koszty ogólne
Uwaga

Jeżeli używany jest moduł Montaż – realizacja (ASC), nie można korzystać ze składników kosztów typu Koszty ogólne.

Kwota KS
Kwota kosztu sprzedanych towarów w walucie lokalnej.
Potwierdzenia dostawy
Potwierdzenie dostawy
Potwierdzenie dostawy to dokument transportowy zawierający informacje na temat przesyłki przewożonej samochodem ciężarowym (lub innym pojazdem), który odnosi się do zlecenia lub zbioru zleceń dla jednego odbiorcy spod adresu dostawy. Jeśli odbiorcą przesyłki jest kilku różnych kontrahentów, to sporządzanych jest tyle samo potwierdzeń dostawy. Informacje zawarte w potwierdzeniu dostawy to data i adres dostawy, nazwa klienta, zawartość przesyłki itd. We Włoszech potwierdzenie dostawy jest prawnie wymaganym dokumentem. Ten dokument występuje obecnie pod nazwą DDT (Documento di Trasporto, poprzednio: BAM – Bolla Accompagnamento Merci). Potwierdzenia dostawy są używane również w Portugalii i Hiszpanii, jednak tam nie są one prawnie wymagane.
Koszty oferty
Koszty poniesione za ofertę.
Obsługa składników
Wysyłka składnika
Wysyłka linii składnika sprzedaży do zafakturowania.
Linia wysyłki składnika
Linia wysyłki składnika sprzedaży do zafakturowania.
Przyjęcie składnika
Wpływ linii składnika sprzedaży do zafakturowania.
Linia przyjęcia składnika
Linia przyjęcia linii składnika sprzedaży do zafakturowania.
Pozycja
Pozycja do zafakturowania.
Ilość dostarczona (jednostka zapasu)
Ilość towarów do dostarczenia w jednostce zapasu.
Jednostka zapasu
Jednostka miary, w której zapisywany jest zapas jednostki, np. sztuka, kilogram, skrzynia mieszcząca 12 sztuk lub metr.

Jednostka magazynowania jest również stosowana jako jednostka podstawowa w konwersjach miary, zwłaszcza przy konwersjach dotyczących jednostki zlecenia oraz jednostki ceny w zleceniu zakupu lub zleceniu sprzedaży. Konwersje te zawsze stosują jednostkę zapasu jako jednostkę bazową. W rezultacie jednostka zapasu odnosi się do wszystkich typów pozycji, również do tych, które nie mogą być przechowywane w zapasie.

Ilość dostarczona (jednostka zlecenia)
Ilość towarów do dostarczenia w jednostce zlecenia.
Jednostka zlecenia
Jednostka dla ilości zamówionej.
Współczynnik konwersji
Współczynnik używany do konwersji ilości w jednostce zlecenia na ilość w jednostce zapasu
Data dostawy
Daty, gdy płatność staje się zaległa.

Na fakturowalnej linii (statut Wstrzymane) data dostawy może zostać zmieniona na pierwotną.

Data dostawy wpływa na następujące elementy:

  • Kurs, jeżeli podstawa kursu jest ustawiona na Data dostawy
  • Data dostawy, jeżeli datę ustawiono na Data dostawy w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000)
  • Rok i okres, jeśli Źródło okresu obrotowego lub Źródło okresu podatkowego mają ustawienie Data dostawy w sesji Parametry Fakturowania (cisli0100m000).
Warunki dostawy
Uzgodnienia z kontrahentem dotyczące sposobu dostawy towarów. Istotne informacje są drukowane na różnych dokumentach zlecenia.
Punkt zmiany właściciela
Moment zmiany prawa własności. Od tego momentu ryzyko związane ze spedycją towaru przechodzi ze sprzedawcy na kupującego.
Partia
Zbiór pozycji wyprodukowanych i składowanych wspólnie, oznaczony kodem (partii). Partie identyfikują towary.
Numer seryjny
Unikalny numer identyfikujący pojedynczą pozycję fizyczną. LN używa maski do generowania numerów seryjnych. Numer seryjny może składać się z wielu segmentów danych, które przedstawiają np. datę, informacje o modelu i kolorze, numer kolejny itp.

Numery seryjne są generowane dla pozycji i narzędzi.

Trasa
Trasa używana do wysyłki towarów.
Przewoźnik/LSP
Organizacja zapewniająca usługi transportowe. Domyślny przewoźnik może być połączony z kontrahentami 'wysyłka-do' i 'dostawa-od'. Dodatkowo istnieje możliwość wydruku zleceń sprzedaży i zakupu na dokumencie załadunkowym uporządkowanych według przewoźnika.

W celu składania zleceń i fakturowania należy zdefiniować przewoźnika jako kontrahenta.

Teksty
Tekst składnika
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje tekst dla składnika.
Tekst pozycji
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to istnieje tekst dla pozycji.
Dystrybucja powiązań
Projekt
Kod projektu.
Element
Najmniejsza część struktury elementów. Element jest używany do definiowania (struktury) pracy projektu, tak aby mogła być wykonana.
Czynność
Najmniejsza część struktury czynności używana dla budżetu skalowanego czasowo. Jednostka używana do reprezentacji części projektu w strukturze czynności.

LN rozróżnia następujące typy czynności:

  • Element WBS;
  • Rachunek kosztów;
  • Pakiet prac;
  • Pakiet planowania;
  • Punkt kontrolny.
Powiąz.faktury
Scenariusz relacji
Scenariusz, który ma zastosowanie dla powiązanej faktury.
Numer powiązanej faktury
Firma finansowa, typ operacji i numer dokumentu, z których pochodzi powiązana faktura.
Powiązana linia faktury
Numer powiązanej linii faktury.
Kwota powiązanej faktury
Kwota powiązanej faktury.
Kwota powiązanej faktury
Waluta, w której wyrażona jest kwota faktury.
Faktura oryginalna
Numer faktury oryginalnej.
Tylko dane podatku (złożonego)
Numer kolejny
Numer kolejny wygenerowanej linii.
Kwota podatku
Kwota podatku w walucie faktury.
Dane faktury podatku
Szczegóły podatku
Kraj podatku
Kraj, w którym podatek musi być zapłacony lub zaraportowany. Kraj podatku może być różny od kraju, w którym towary są wydawane lub dostarczane.
Kod podatku
Kod identyfikujący stawkę podatku i określający sposób obliczania i rejestrowania przez kwoty podatku LN.
Kod powodu
Zdefiniowany przez użytkownika opis, oparty na operacji i jej typie. Kody przyczyny pomagają w wyborze danych dla zapytań i raportowania.
Kurs wymiany
Kurs waluty faktury podatku
Waluta podatku
Waluta, która będzie używana.

Wartość domyślna

  • Waluta faktury podatku używana poprzednio dla tego samego numeru zlecenia lub umowy.
  • Waluta lokalna firmy finansowej.
Tabela kursowa wymiany

Można:

  • Określić tabelę kursową i datę kursu, co spowoduje, że kurs waluty zostanie pobrany z tabeli kursów walut.
  • Wprowadzić ręcznie kurs w polu Kurs waluty podatku.
Data kursu
Stawki walutowe obowiązujące według tej daty stosuje się do linii faktury.
Podstawa kursu
Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych.

Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany.

Kurs waluty podatku
Jeśli nie określi się tabeli kursowej oraz daty kursu, należy wprowadzić kurs między walutą faktury netto a walutą podatku.
Kurs waluty podatku
Obliczony kurs.
Kursy waluty krajowej
Data kursu
Data kursu w walucie krajowej.
Podstawa kursu
Metoda służąca do podejmowania decyzji, która data będzie używana do określania kursów walutowych.

Podczas procesu zestawiania wszystkie kwoty w walutach obcych konwertowane są do waluty krajowej na podstawie określonego kursu wymiany.

Kwoty
Waluta faktury netto
Kwota opodatkowana
Należy wprowadzić kwotę podstawy opodatkowania w walucie podatku. Ta kwota zostanie użyta do obliczenia kwoty podatku podczas fakturowania.
Waluta faktury podatku
Kwota opodatkowana
Kwota netto zlecenia lub faktury w walucie faktury.
Waluta krajowa
Kwota netto zlecenia lub faktury w walucie krajowej.