Panel fakturowania (cisli3600m000)

Ta sesja służy do:

  • Wyświetlania podsumowania danych fakturowania.
  • Pobierania szczegółowych danych fakturowania.
Używanie sesji Panel fakturowania (cisli3600m000)
  1. Jeżeli to konieczne, należy żyć strzałek w lewo i prawo, aby wybrać odpowiednią firmę finansową.
  2. Należy określić kontrahenta 'faktura-do' i kryteria dokumentu.
  3. W odpowiednim menu należy wybrać opcję Podsumuj.

Dla każdego stosowanego statusu LN wyświetla liczbę i kwotę całkowitą faktur i linii fakturowalnych. Aby wyświetlić szczegóły, należy kliknąć link znajdujący się obok pola z kwotą. Spowoduje to uruchomienie powiązanych sesji. Jeżeli wartość obu pól – pola z numerem i pola z kwotą wynosi zero, oznacza to, że nie istnieją faktury lub linie fakturowalne o danym statusie.

odpowiednim menu w zakładkach tej sesji umożliwiają wyświetlanie i dostęp do danych w wielu sesjach, obejmuje to następujące elementy:

zakładka Fakturowalne liniezakładka Faktury
  • Fakturowalne linie (cisli8110m000)
  • Linie ręcznej faktury sprzedaży (cisli2125m000)
  • Faktura (cisli3605m000)
  • Paczki fakturowania (cisli2100m000)
  • Faktura - nagłówek (cisli3105m000)
  • Linie faktury (cisli3110m000)
  • Sposoby fakturowania (tcmcs0155s000)
  • Zapisy otwarte klienta (tfacr2520m000)

 

 

Firma finansowa
Firma używana do księgowania danych finansowych w pakiecie Finanse. Można połączyć jedną lub więcej jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa z wielu firm logistycznych w jedną firmę finansową.
Filtr faktur
Kontrahent 'Faktura-do'
Kontrahent, do którego wysyłane są faktury. Reprezentuje on zazwyczaj dział klienta obsługujący zobowiązania. Definicja uwzględnia walutę domyślną, kurs wymiany, sposób i częstotliwość fakturowania, informacje o limicie kredytowym, warunkach i sposobie płatności oraz dane powiązanego kontrahenta 'płatność-od'.
Dokument źródłowy
Firma źródłowa
Typ dokumentu
Typ dokumentu źródłowego.
Numer dokumentu
Numer dokumentu źródłowego.
Numer linii
Numer linii dokumentu źródłowego.
Typ faktury
Uwaga

Pole to jest dostępne, tylko jeśli pole Typ dokumentu źródłowego ma wartość Projekt lub Kontrakt.

Dozwolone wartości

Typ faktury

Podsumowanie fakturowalnych linii
Niezatwierdzone
Liczba linii faktury o statusie Wstrzymane.
Kwota
Łączna kwota linii faktury o statusie Wstrzymane.
Zatwierdzone
Liczba linii faktury o statusie Zatwierdzone.
Kwota
Łączna kwota linii faktury o statusie Zatwierdzone.
Waluta
Waluta kraju, w którym firma ma siedzibę. W przeciwnym przypadku, waluta, w której następuje raportowanie do lokalnych władz podatkowych.

W środowisku wielowalutowym istnieje możliwość wyboru trzech walut krajowych. Trzy waluty krajowe, który można zdefiniować dla firmy to:

  • waluta lokalna firmy
  • Waluta raportowa 1
  • Waluta raportowa 2
Podsumowanie faktur
Niezatwierdzone
Liczba faktur o statusie Wstrzymane.
Faktury
Liczba faktur o statusie Gotowe do druku.
Kwota
Łączna kwota faktur o statusie Gotowe do druku.
Wydrukowane
Liczba faktur o statusie Wydrukowane.
Kwota
Łączna kwota faktur o statusie Wydrukowane.
Zaksięgowane
Liczba faktur o statusie Zaksięgowane.
Kwota
Łączna kwota faktur o statusie Zaksięgowane.
Wyjątek
Liczba faktur z komunikatem o wyjątkach.
Kwota
Łączna liczba faktur z komunikatem o wyjątkach.
Fakturowalne linie według źródła
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, istnieją fakturowalne linie faktury pochodzące z tego źródła.
Linie faktury
Liczba fakturowalnych linii faktury pochodzących z tego źródła.
Kwota
Całkowita liczba fakturowalnych linii faktury pochodzących z tego źródła.

 

Potwierdź linie
Uruchamia sesję Zbiorcze potwierdzenie danych zlecenia (cisli2219m000)
Paczki fakturowania
Uruchamia sesję Paczki fakturowania (cisli2100m000)
Przetwórz
Uruchamia sesję Fakturowanie (cisli2200m000)
Drukuj
Uruchamia sesję Wydruk faktur (cisli2400m000).
Księguj
Uruchomienie sesji Księgowanie faktur (cisli3200m000).
Wyjątki
Uruchomienie sesji Wyjątki (cisli9196m000).
Archiwizuj
Uruchamia sesję Usuwanie danych faktur sprzedaży (cisli3210m000).
Sprzedaż i magazynowanie
Serwis
Umowa serwisowa
Przewóz
Ręczne faktury sprzedaży
Nota debetowa/kredytowa
Nota odsetkowa
Upust
Użyj filtra
Zastosowanie filtra przy wprowadzaniu kontrahenta 'faktura-do' lub dokumentu źródłowego.

Uwaga

Jeżeli w sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000) zaznaczona jest opcja Użyj filtra, filtr zostaje zastosowany automatycznie.

Pokaż wszystkie
Wyświetla wszystkie linie.
Podsumuj
Oblicza lub przelicza kwoty.

Uwaga

Jeżeli w sesji Profile użytkownika fakturowania (cisli0110m000) zaznaczone jest pole Podsumuj, kwoty zostają przeliczone automatycznie.