Fakturowanie (cisli2200m000)

Ta sesja służy do przetwarzania danych fakturowania wybranych poprzez paczkę fakturowania lub powtarzalną paczkę fakturowania.

Można wybrać następujące czynności:

  • Utwórz
  • Wydruk
  • Księgowanie

W celu wykonania pełnego procesu fakturowania (np. w ramach zadania zbiorczego) należy zaznaczyć wszystkie trzy pola wyboru.

Jeżeli oryginalny kontrahent 'płatność-od' różni się od kontrahenta 'płatność-od' dotyczącego danych fakturowania, LN drukuje adres kontrahenta 'płatność-od' jako adres dla płatności na fakturze lub nocie kredytowej. Oryginalny kontrahent 'płatność-od' używany jest jako kryterium zestawienia dla grupowania linii na fakturach. Więcej informacji w temacie Faktoring.

Faktury mogą być uwzględnione w fakturze miesięcznej. LN drukuje takie faktury, tylko jeżeli zaznaczono pole wyboru Wydruk faktur miesięcznych w sesji Opcje fakturowania (cisli1120s000).

Uwaga

Jeżeli jeden z okresów finansowych/raportowych/podatkowych w zakresie określonym dla paczki fakturowana zakończył się, LN wyświetla ostrzeżenie z możliwością anulowania lub kontynuowania procesu. Ma to miejsce tylko gdy:

  • Proces rozpoczęto ręcznie.
  • Okres obrotowy/raportowy/podatkowy ustalony jest na podstawie daty faktury lub dat rejestracji operacji.

 

Zakres wyboru
Powtarzalna paczka fakturowania
Aby przetworzyć powtarzalne paczki fakturowania, należy zaznaczyć to pole wyboru.
Powtarzalna paczka fakturowania
Powtarzalna paczka fakturowania, której paczki fakturowania mają być przetworzone.
Do daty
Fakturowanie do daty i czas nowo utworzonej paczki fakturowania dla powtarzalnej paczki fakturowania.

Tylko linie zlecenia tworzone przed tą datą i czasem są wybierane do przetwarzania.

Paczka fakturowania
Pola Od oraz Do definiują zakres paczek fakturowania, które mają być przetwarzane.
Czynności
Tworzenie
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN tworzy/rozłącza faktury.
Utwórz
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN generuje fakturę na podstawie wybranych danych fakturowania.

Linie danych fakturowania grupowane są na fakturach zgodnie z odpowiednimi kryteriami tworzenia. Więcej informacji w temacie Wybór danych zlecenia dla fakturowania.

Status linii danych fakturowania i status paczki fakturowania zostają ustawione na Gotowe do druku. Faktura otrzymuje tymczasowy numer kolejny.

Cofnij tworzenie
Aby cofnąć tworzenie faktur, należy zaznaczyć to pole wyboru.

Jeżeli wymagane jest przeprowadzenie korekty danych fakturowania lub wydrukowanych faktur, można cofnąć tworzenie faktur. Więcej informacji w temacie Należy poprawić dane fakturowania

Data faktury
Data i czas utworzenia faktury.
Wydruk
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje faktury.
Drukuj
Należy wybrać, w jaki sposób faktury mają zostać wydrukowane.
  • Proforma
    LN drukuje faktury próbne, które można sprawdzić. Statusem linii danych fakturowania oraz paczki fakturowania pozostaje Gotowe do druku.
  • Oryginał
    LN drukuje faktury ostateczne, które można wysłać do klienta. Status linii danych fakturowania, paczka fakturowania i faktury otrzymują status Wydrukowane.

W polu Liczba kopii faktury sesji Kontrahent 'faktura-do' (tccom4112s000) można określić liczbę kopii faktury oprócz faktury oryginalnej, które mają zostać wydrukowane.

Sposób doręczenia faktury
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje faktury posortowane według metody doręczenia faktury.
Wydruk Euro
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN drukuje kwoty faktur w walucie euro, zdefiniowanej dla bieżącej firmy finansowej w sesji Firmy (tcemm1170m000).
Drukuj oryginalną fakturę noty kredytowej
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN ponownie drukuje także oryginalną fakturę, gdy drukowana lub ponownie drukowana jest nota kredytowa, z którą połączona jest oryginalna faktura. Jeżeli nota jest połączona z oryginalną fakturą, linia oryginalnej faktury zostaje wydrukowana w szczegółach linii.
Uwaga

Po wydrukowaniu ostatecznej lub oryginalnej faktury nie można jej zmodyfikować.

Kolejność drukowania
Kolejność drukowania faktur.
Księgowanie
Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, LN księguje faktury na konta księgowe w pakiecie Finanse, a także tworzy zapisy otwarte w module Należności. Status linii danych fakturowania, paczka fakturowania i faktury otrzymują status Zaksięgowane.
Data rejestracji operacji
Data rejestracji operacji
Data i czas zaksięgowania faktur do pakietu Finanse przez LN.
Aktualizacja rejestrów podatkowych
W przypadku używania aplikacji podatkowej należy zaznaczyć to pole w celu aktualizacji danych dla interfejsu aplikacji podatkowej.
Urządzenia wyjścia
Utworzono paczkę fakturowania
Urządzenie, na którym mają być wydrukowane powtarzalne paczki fakturowania.
Faktury
Urządzenie, do którego muszą być drukowane faktury.
Księgowania
Urządzenie, do którego raport przetwarzania musi być wydrukowany w przypadku księgowania faktur.
Wyjątki
Urządzenie, do którego muszą być drukowane raporty błędów.