Differenze valutarieQuando vengono registrate differenze valutarie, numerosi parametri influiscono sulla creazione di inserimenti in Contabilità generale. In questa sezione vengono illustrate le possibili impostazioni dei parametri:
Conti contabili per valuta Questo parametro viene registrato nella sessione Parametri società (tfgld0503m000). Se la casella di controllo Conti contabili differenze valutarie per Valuta è selezionata, le differenze valutarie realizzate o non realizzate vengono registrate nei conti contabili definiti nella sessione Conti contabili differenze valutarie per Valuta (tfgld0119s000). LN recupera le dimensioni correlate dalle seguenti sessioni:
Se la casella di controllo Conti contabili differenze valutarie per Valuta è deselezionata, le differenze valutarie vengono registrate nei seguenti componenti:
Cancellazione dei profitti valutari Questo parametro viene definito in una delle seguenti sessioni:
Se la casella di controllo Profitti valutari è selezionata, vengono registrati sia i profitti valutari non realizzati sia le perdite valutarie non realizzate. Le perdite valutarie non realizzate vengono sempre registrate quando si cancellano le differenze valutarie. Tassi di cambio fissi Per ogni fattura il determinatore del tasso consente di definire quanto segue:
Il campo Determinat. tasso viene impostato nella sessione Fatture vendita (tfacr1110s000) o Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Le differenze valutarie non realizzate vengono cancellate in una delle seguenti sessioni:
Cancellazione delle differenze valutarie per anticipi di pagamento Questo parametro viene definito in una delle seguenti sessioni:
Se la casella di controllo Differenze valutarie anticipi di pagamento è selezionata, per la cancellazione delle differenze valutarie vengono considerate le fatture con anticipi di pagamento o anticipi di incasso.
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