Selezione incassi (tfcmg2507m100)

Utilizzare questa sessione per selezionare una o più fatture (o scadenziamenti di fatture) e modificarne eventualmente gli importi.

 

Importo rimanente
L'importo che deve essere ancora assegnato.
Descrizione
La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate.
Fatture non pagate
Collegamento
Se la casella di controllo è selezionata, il documento è selezionato.
Tipo selez.
Viene visualizzato il tipo di selezione.

Valori predefiniti

Automatico

Società
La società in cui viene immessa la fattura di vendita.
Business Partner 'Destinazione fattura'
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Saldo in valuta fattura (VF)
L'importo della fattura che deve essere ancora pagato.
Importo da assegnare in valuta banca
L'importo da assegnare.
Documento
Il tipo di transazione del documento.
Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.
Il numero di riga del documento fattura.
Numero scadenziamento
Il numero della riga programma pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Data documento
La data di creazione della fattura, utilizzata per calcolare i termini di credito, le date di scadenza e gli sconti.
Data di scadenza
In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.
Importo fattura
L'importo totale della fattura.
Importo da assegnare in valuta fattura
L'importo espresso nella valuta della fattura.
Importo da assegnare in valuta locale
L'importo espresso nella valuta locale.
Sconto su pagamento in valuta fattura
L'importo di sconto della fattura.

Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

Sconto su pagamento in valuta locale
L'importo dello sconto della fattura espresso nella valuta locale.
Data sconto
La data di sconto della fattura.
Ricarico pagamento ritardato in valuta fattura (VF)
Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
Data ricarico pagam. ritardato
Differenza pagamento in valuta fattura (VF)

L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).

Differenza di pagamento in valuta locale
Commissione factoring in valuta fattura
L'importo della commissione di factoring.

La commissione di factoring predefinita dipende dai valori immessi per Commissione per pagamenti parziali nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000). È possibile modificare l'importo.

Importo commissione factoring in valuta locale
La commissione di factoring espressa nella valuta locale.
Causale rendiconto finanziario
La causale del flusso di cassa della transazione.

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Riferimento transaz.
Problema
Il codice problema.

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Dubbio
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura è di dubbia esigibilità.
Dettagli spediz.
Spedizione
La spedizione alla quale è correlata la fattura.
Società logistica
La società logistica in cui è stata creata la spedizione.
Ordine
L'ordine di vendita al quale è correlata la fattura.
Posizione
La riga ordine di vendita alla quale è correlata la fattura.
N. sequenza
Se la riga ordine di vendita comprende più inserimenti, questo è il numero di sequenza dell'inserimento al quale è correlata la fattura.
Origine ordine
Il tipo di merci o servizio per il quale è stata creata la fattura.
Dett. articolo
Commessa
Se la fattura è riferita a una commessa, in questo campo viene visualizzata la commessa alla quale è correlata la fattura.
Art.
L'articolo al quale è correlata la fattura.
Quantità consegnata
La quantità alla quale è correlata la fattura.
Unità
L'unità nella quale viene espressa la quantità.
Ordine cliente
Il numero ordine del cliente.
Posizione ordine cliente
Il numero di riga nell'ordine del cliente.
Sequenza ordine cliente
Il numero di sequenza nell'ordine del cliente.

 

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