Seleziona pagamenti (tfcmg2506m100)

Utilizzare questa sessione per selezionare una o più fatture (o scadenziamenti di fatture) e modificarne eventualmente gli importi.

 

Importo rimanente
L'importo di saldo rimanente può essere assegnato alle fatture.
Descrizione
La descrizione inclusa nell'estratto conto, ad esempio, le fatture pagate.
Fatture non pagate
Collegamento
Se la casella di controllo è selezionata, l'importo è selezionato per l'assegnazione.
Tipo selez.
Specificare la modalità di gestione dell'importo non allocato.

Per assegnare i pagamenti anticipati alle spese, selezionare Spese.

Nota

È possibile selezionare Spese solo dopo aver scelto Nuovo per creare un nuovo inserimento.

Società
La società utilizzata per l'immissione della fattura.
Business Partner 'Origine fattura'
Saldo in valuta fattura (VF)
Il saldo dell'importo della fattura.
Importo da assegnare in valuta banca
L'importo che si desidera assegnare alla fattura.
ID bancario
Numero univoco utilizzato dalle banche per fare riferimento a ogni fattura. Questo numero è composto da 20 o più cifre ed è concepito in modo tale da consentire un controllo numerico per verificarne la validità.

In alcuni Paesi il numero identificativo bancario è un componente essenziale delle transazioni di pagamento e incasso, in particolare se vengono utilizzate le distinte di pagamento. Se viene utilizzato, il numero identificativo bancario deve essere presente sul documento fattura, sull'eventuale distinta di pagamento e sul documento di pagamento.

Documento
Il tipo di transazione della fattura di acquisto.
Il numero di documento associato al tipo di transazione utilizzato per identificare la fattura di acquisto.
Il numero di riga della fattura di acquisto.
Numero riga scadenziamento
Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Data documento
La data di creazione della fattura.
Scadenza
La data di scadenza della fattura.
Numero fattura fornitore
Il numero utilizzato dal fornitore per identificare la fattura.
Importo fattura
L'importo totale della fattura.
Importo da assegnare in valuta fattura
L'importo espresso nella valuta della fattura.
Importo da assegnare in valuta locale
L'importo espresso nella valuta locale.
Importo sconto
L'importo di sconto della fattura.

Se la casella di controllo Tolleranza superata. Blocca sconto è selezionata nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000), non è possibile immettere o accettare uno sconto che supera le percentuali di sconto definite nella sessione Termini di pagamento (tcmcs0113s000).

Sconto su pagamento in valuta locale
L'importo dello sconto espresso nella valuta locale.
Data sconto
La data di sconto della fattura.
Ricarico perpagamento ritardato
Ricarico per pagamento ritardato in valuta locale
L'importo del ricarico per pagamento ritardato espresso nella valuta locale.
Data pag. ritardato
La data dopo la quale viene calcolato il ricarico per pagamento ritardato.
Differ. pagamento

L'importo della differenza di pagamento e la percentuale devono rientrare entrambi nelle tolleranze definite nella sessione Parametri CMG (tfcmg0100s000) oppure specificatamente per il proprio profilo nella sessione Autorizzazioni pagamento (tfcmg1100m000).

Differenza di pagamento in valuta locale
Causale rendiconto finanziario
Riferimento transaz.
Il testo di riferimento.
Bloccato
In questo campo viene indicato lo stato di una fattura bloccata.
Ritenuta di acconto
L'importo della ritenuta di acconto.
Contributi previdenziali
Contributi previdenziali (a carico della società)

 

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