Fatture vendita (tfacr2522m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare l'elenco delle fatture di vendita per un Business Partner 'Destinazione fattura'.

 

Business Partner 'Destinazione fattura'
Business Partner a cui si inviano le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità fornitori di un cliente. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito del cliente, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Origine pagamento' interessato.
Business Partner 'Destinazione fattura'
Il nome del Business Partner.
Totale saldo fattura vendita
Il saldo fatture totale per questo Business Partner 'Destinazione fattura'.
La valuta locale in cui viene espresso il saldo fattura.
Totale saldo ordine acquisto
Il saldo ordini totale per questo Business Partner 'Destinazione fattura'.
Business Partner 'Origine fattura'
In questo campo viene indicato se il Business Partner 'Destinazione fattura' è anche un business partner 'Origine fattura'.
Totale saldo fattura acquisto
Il saldo fatture totale per questo Business Partner 'Destinazione fattura'.
Totale saldo ordine acquisto
Il saldo ordini totale per questo Business Partner 'Destinazione fattura'.
Importo - Rif.
ID bancario
Se si utilizzano i numeri identificativi bancari, in questo campo viene indicato il numero identificativo bancario della fattura.

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Documento
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Il numero di riga che identifica una transazione nel documento.
Tipo doc.
Il tipo di documento identifica il tipo di fattura.

LN sceglie un tipo di documento in base al tipo di transazione utilizzato per creare il documento.

Autofattura cliente
In caso di autofatturazione, il numero della fattura cliente.
Data discadenza
In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso.

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Importo in
L'importo della fattura espresso nella valuta locale.
Saldo in
L'importo del saldo espresso nella valuta locale.
Dubbio
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura viene contrassegnata come fattura di dubbia esigibilità.
Termini di pagamento
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.

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Tipo vend.
Il tipo di vendita dell'ordine di vendita.

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Valuta/Tasso
La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura.
Data documento
La data di creazione della fattura.

Questa data viene utilizzata per determinare i termini di credito consentiti, le date di scadenza e gli sconti.

Scadenziamenti
Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti.
Saldo conantic. incassi
L'importo del saldo, inclusi gli anticipi di incasso.
Saldo in valuta fattura (VF)
Nel saldo fattura viene indicato l'importo della fattura non pagato.

Questo importo viene espresso in una delle valute locali.

Importo in valuta fattura (VF)
L'importo espresso nella valuta della fattura.
Importo imposta in valuta fattura (VF)
L'importo imposta espresso nella valuta del pagamento.
Importo imposta in
L'importo imposta espresso nella valuta locale.
Riferimento
Dettagli incasso
Importo
L'importo totale della fattura.
La valuta in cui vengono calcolati gli importi nella fattura.
Documento
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Il numero di documento identifica una fattura in un determinato tipo di transazione.
Il numero di riga che identifica una transazione in un documento.
Numero scadenziamento
Il numero di riga dello scadenziamento pagamenti.

Se si utilizzano gli incassi a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.

Batch
Gruppo di transazioni finanziarie elaborate insieme. Se si finalizza un batch, vengono elaborate tutte le transazioni oppure, in caso di errore, non viene elaborata alcuna transazione.
Imp. inval. fattura
L'importo totale espresso nella valuta della fattura.

 

BP figlio
Richiesta di fatturazione
Avvia la sessione Fatture (cisli3105m000).
Dettagli incasso
Termini di pagamento
Scadenziamenti incassi
Stampa partite aperte BP 'Destinazione fattura'
Fatturazione vendite
Avvia la sessione Fattura (cisli3605m000).
Visualizza solo fatture richiesta incasso anticipato
Consente di visualizzare solo le fatture associate a fatture anticipate.
Transazioni di integrazione
Mostra transazione di riconciliazione