Pagamenti Business Partner - Informaz. ordine per Pagamenti (tfacp6502m100)Utilizzare questa sessione per visualizzare i dettagli delle fatture o degli ordini per i pagamenti del Business Partner.
ID pagamento originario Relaz. bancaria La relazione bancaria dell'anticipo di pagamento o dell'effetto commerciale passivo (TNP). Metodo pagamento Il metodo di pagamento che è stato utilizzato per creare l'anticipo di pagamento o l'effetto commerciale passivo (TNP). Società pagamento originaria La società in cui è stata creata la transazione. Documento pagamento originario Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del pagamento originario. BP Destinazione pagamento Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner. Stato anticipo di pagamento Lo stato corrente del pagamento: Anticipato, Respinto o Pagato. Data pagam. pianificata La data documento, la data dell'assegno o la data di scadenza nel caso di un effetto commerciale passivo (TNP). Importo pagam. L'importo del pagamento. Valuta La valuta del pagamento. Fattura SequenzaIDpagamento Un numero generato che viene incrementato per ogni riga di consumo. Società fattura La società in cui è stata creata la fattura. Doc. fattura Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura. Doc. fattura Il tipo di transazione, il numero di documento e il numero di riga del documento di fattura. Numero scadenziamento Il numero dello scadenziamento pagamenti. Numero fattura fornitore Il numero di fattura utilizzato dal Business Partner. Passaggio procedura di pagamento Il passaggio dell'incasso del documento di pagamento corrispondente al documento corrente. Questo campo viene utilizzato soltanto per gli anticipi di pagamento, i pagamenti normali, le assegnazioni e gli effetti commerciali passivi (TNP). Batch pagam. Il batch di pagamenti generato dal processo di pagamento automatico o dal processo relativo agli effetti commerciali passivi (TNP). Business Partner 'Origine fattura' Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato. Business partner padre principale Il Business Partner padre principale della struttura corrente. Può essere costituito dal Business Partner padre principale del campo BP Destinazione pagamento. Tipo documento Il tipo del documento originario, ad esempio Fattura di acquisto, Nota di accredito o Ordine permanente. Data fattura The date on which the invoice is printed. Gruppo finanziario BP Gruppo di Business Partner con caratteristiche comuni per i quali è possibile definire il conto creditori, il conto debitori e un set di conti di controllo aggiuntivi, ad esempio conti di controllo per fatture di dubbia esigibilità, pagamenti anticipati e anticipi di pagamento, incassi anticipati e anticipi di incasso, nonché profitti e perdite di valuta realizzati e non realizzati. LN utilizza automaticamente questi conti di controllo in processi aziendali quali la registrazione delle fatture di vendita e l'elaborazione dei pagamenti. Società ordine La società di origine dell'ordine. Ordine Il numero dell'ordine di acquisto. Posizione ordine The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Sequenza ordine The number used to identify in detail the position number of a
sales order (delivery) line or a purchase order line (detail). Valuta La valuta in cui viene espresso l'importo associato. Matched Amount The amount on the invoice that was already matched to
purchase orders or receipts. Quant. associata La quantità fatturata. Unità L'unità in cui viene espressa la quantità associata. Termini di pagamento I termini di pagamento definiti per la fattura. Termini di pagamento I termini di pagamento definiti per la fattura. Importo sconto in valuta pagamento Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento. Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta pagamento Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta del pagamento. Importo differenza di pagamento in valuta pagamento La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento. Importo ritenuta di acconto in valuta pagamento La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta del pagamento. Importo sconto in valuta fattura (VF) Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta della fattura. Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF) La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura. Importo differenza pagamento in valuta fattura (VF) La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura. Importo ritenuta di acconto in valuta fattura La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta della fattura. Valutafattura La valuta della fattura o del documento originario. Importo sconto in valuta locale Lo sconto applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento. Importo ricarico per pagamento ritardato in valuta locale Il ricarico per pagamento ritardato applicato al pagamento corrente della fattura, espresso nella valuta locale della società di pagamento. Importo differenza di pagamento in valuta locale La differenza di pagamento applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento. Importo ritenuta di acconto in valuta locale La ritenuta di acconto applicata al pagamento corrente della fattura, espressa nella valuta locale della società di pagamento. N. esecuzione finalizzazione Il numero di Prima nota, attribuito durante la finalizzazione delle transazioni, con cui è stato finalizzato il batch con le transazioni. Data finalizzazione La data in cui il batch viene finalizzato nella sessione Numero esecuzione finalizzazione (tfgld1609m000). Importo fattura/scadenz. L'importo della fattura o dello scadenziamento. Valutafattura La valuta della fattura o del documento originario. Importo L'importo espresso nella valuta del documento correlato. Valuta La valuta di transazione del documento correlato. Importo applicato in valuta fattura L'importo espresso nella valuta della fattura o del documento originario. Importo in valuta locale L'importo espresso nella valuta locale della società di pagamento. Valuta Valuta del Paese in cui ha sede la società. In alternativa, può trattarsi della valuta utilizzata per i report destinati agli uffici imposte locali. In una situazione multivaluta è possibile utilizzare tre valute locali, Di seguito vengono riportate le tre valute locali che è possibile definire per una società:
Ordine Quantità ordine in unità misura scorte Il numero di articoli acquistati. Data ord. The date on which the order is manually specified or is
automatically generated. Tipo ordine A group of orders that are processed according to the same
procedure (series of order steps = sessions). In addition, these orders share a
number of other characteristics (return order y/n, collect order y/n,
subcontracting order y/n, and so on). Termini di consegna Accordi stipulati con il Business Partner riguardo la modalità di consegna delle merci. Le informazioni rilevanti vengono stampate sui vari documenti ordine. Data consegna pianificata The planned date on which the items on the order/schedule line
must be delivered. The planned delivery date cannot occur before the order
date/schedule generation date. Gruppo di statistiche acquisti Gruppo di articoli per cui vengono raccolte e rappresentate informazioni statistiche. Unità acquisto The unit in which you purchase an item, also referred to as
the purchase quantity unit. Prezzo unitario The default unit price calculated by multiplying the price
factor by the base price from the most current price book of the price matrix. Valuta La valuta in cui viene espresso il prezzo di acquisto. Unità prezzodi acquisto The item unit in which an item's purchase price is expressed.
This unit can differ from the item's inventory unit. Origine prezzo ... Sconto presente Se la casella di controllo è selezionata, viene applicato uno sconto. Tipo ordine di acquisto The order type determines which sessions are part of the order
procedure and how and in which sequence this procedure is executed. Add. acquisti - Ordine The employee of your company who is the contact to the
concerned buy-from business partner. The buyer is also known as the purchasing
agent. Resp. acquisti - Ordine Il nome del responsabile degli acquisti. Ricevimento Doc. trasp. Il numero del documento di trasporto della sequenza dell'incasso collegata alla fattura. Ricevimento Il numero dell'incasso collegato alla fattura di acquisto. Sequenza incassi Il numero di sequenza dell'incasso collegato alla fattura di acquisto. Sequenza ispezione consumo Il numero di sequenza dell'ispezione di consumo collegato alla fattura. Sequenza consumo Il numero di sequenza del consumo collegato alla fattura di acquisto. Data scad. In LN, la data entro cui effettuare un pagamento o un incasso. Importo primo sconto La data del primo sconto (tfacp2500m000). Data spedizione La data in cui un articolo è stato spedito. Data ricevimento Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione. Ordine autofatt. Se la casella di controllo è selezionata, l'ordine è stato creato tramite autofatturazione. Contratto Numero posizione contratto The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Ufficio acquisti - Contratto Reparto dell'organizzazione responsabile dell'acquisto dei materiali e dei servizi necessari. È possibile assegnare gruppi di numeri all'ufficio acquisti. Data di scadenza Il giorno a partire dal quale un record o un'impostazione non sono più validi. Nella data di scadenza è in genere inclusa anche l'ora. Data validità Primo giorno di validità di un record o di un'impostazione. Nella data di validità è spesso specificata anche l'ora. Add. acquisti - Contratto The employee of your company who is the contact to the
concerned buy-from business partner. The buyer is also known as the purchasing
agent. Resp. acquisti - Contratto Il nome del responsabile degli acquisti. Prezzo - Contratto Il prezzo del contratto. Valuta La valuta del contratto. Unità prezzo di acquisto - Contratto The item unit in which an item's purchase price is expressed.
This unit can differ from the item's inventory unit. Data di validità prezzo - Contratto La prima data in cui il prezzo del contratto diventa effettivo. Data transazione prezzo - Contratto La data della transazione per il prezzo del contratto. Revisioneprezzo contratto The agreed upon price in a sales contract, purchase contract,
or request for quotation (RFQ). Registro prezzi Registro prezzi An entity in which you can store price information that is
valid for a given period of time. A price book includes the following elements:
A quantity or value break discount schedule can be linked to a price book. Tipo valore limite registro prezzi An entity used to specify how breaks between ranges of entities
such as distances, amounts, or ordered quantities of items are defined. A
break, in this case, is the first or the last number of a range. A break type
has either of the following values: Minimo The break is the lowest number of a range. Esempio
In this case, the breaks are 10 and 50. Ordered quantities >= 10 and < 50 get a 3% discount. Ordered quantities of 50 and more get a 5% discount. Fino a The break is the highest number of a range. Esempio
In this case, the breaks are 100 and 1000. For distances <= 100, the rate is 10. For distances > 100 and <= 1000, the rate is 50. Data validità La prima data in cui il registro prezzi diventa effettivo. Data di scadenza registro prezzi La prima data in cui il registro prezzi non viene più applicato. Quantità min./max La quantità minima o massima definita nel registro prezzi. Unità di misura quantità L'unità in cui viene espressa la quantità. Prezzo Il prezzo definito nel registro prezzi. Valuta La valuta in cui viene espresso il prezzo. Unità di prezzo The unit to which the (sales/purchase) price applies. Articolo/IVA Art. L'articolo visualizzato nella riga ordine. Codice imposta riga ordine Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata. Codice imposta riga ordine Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta. Valuta fattura (VF) La valuta nella quale viene espresso l'importo della fattura. Codice motivo esenzione Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica. N. attestazione esenzione Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta. Ind. Dest. spediz. Indirizzo 'Dest. spediz.' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Nome La descrizione dell'indirizzo. Nome 2 La seconda parte o altro testo aggiuntivo del campo Nome. Indirizzo La riga 1 dell'indirizzo. Indirizzo La riga 2 dell'indirizzo. Città La città corrispondente all'indirizzo. Regione/Provincia La regione o la provincia corrispondente all'indirizzo. CAP Numero che identifica ciascuna area di consegna postale. I CAP vengono utilizzati per le finalità riportate di seguito:
Il CAP viene stampato sui documenti di spedizione in cui non è riportato alcun altro dato relativo all'indirizzo. Il CAP non viene visualizzato sulle righe indirizzo dei documenti ordine. Paese Dest. sped. Il Paese in cui vengono spedite le merci. Indir. Orig. spediz. Indirizzo 'Origine spediz.' Set completo di dettagli relativi al recapito, inclusi l'indirizzo postale, i numeri di telefono, fax e telex, l'indirizzo Internet ed e-mail, i dati di identificazione necessari per il calcolo imposte e le informazioni sui cicli di produzione. Nome La descrizione dell'indirizzo. Nome 2 La seconda parte o altro testo aggiuntivo del campo Nome. Indirizzo La riga 1 dell'indirizzo. Indirizzo La riga 2 dell'indirizzo. Città La città corrispondente all'indirizzo. Regione/Provincia La regione o la provincia corrispondente all'indirizzo. CAP Numero che identifica ciascuna area di consegna postale. I CAP vengono utilizzati per le finalità riportate di seguito:
Il CAP viene stampato sui documenti di spedizione in cui non è riportato alcun altro dato relativo all'indirizzo. Il CAP non viene visualizzato sulle righe indirizzo dei documenti ordine. Paese 'Or. sped.' Il Paese da cui vengono spedite le merci.
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