Fattura conto lavoro (tfacp3160s000)Utilizzare questa sessione per gestire le fatture di conto lavoro elencate in LN, in modo da aggiungere ulteriori dettagli specifici del conto lavoro ai dati della fattura definiti nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Le fatture di conto lavoro vengono inviate dai terzisti a cui vengono applicate le norme relative alla responsabilità finale per il pagamento delle imposte e dei premi della previdenza sociale. Le fatture vengono identificate selezionando la casella di controllo Conto lavoro nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Utilizzare questa sessione per visualizzare la suddivisione dell'importo totale della fattura nei seguenti elementi:
Questi ultimi tre importi possono essere modificati. È inoltre possibile collegare un numero ordine alla fattura.
Fattura Il codice del tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Fattura Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura. Questo numero, insieme al codice del tipo di transazione selezionato, consente di ottenere un numero di fattura univoco. Terzista Immettere un business partner 'Origine fattura'. Valori consentiti
Importo fattura La valuta dell'importo della fattura. Questa valuta viene definita nella sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). Importo fattura L'importo registrato per la fattura dal terzista selezionato mediante la sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000). In questo importo della fattura sono inclusi l'importo dell'imposta e un eventuale ricarico per pagamento ritardato. Parte retribuzione La valuta nella quale viene espresso l'importo dell'accordo. Parte retribuzione I costi di manodopera da pagare per questa fattura. Parte retrib. in VF I costi di manodopera da pagare nella valuta della fattura. Accordo di rimessa Selezionare un accordo di rimessa di pagamento. È necessario collegare un accordo di rimessa di pagamento a ciascun ordine di acquisto di conto lavoro nella sessione Righe ordini di acquisto (tdpur4101m000). Valori consentiti L'accordo di rimessa deve essere definito per il terzista immesso nel campo Terzista. È possibile definire diversi accordi di rimessa per lo stesso terzista nella sessione Accordi di rimessa (tfacp3130s000). Un accordo di rimessa può essere utilizzato per diversi ordini di acquisto, ma un ordine di acquisto fa sempre riferimento a un solo accordo. Ordine Il numero dell'ordine di acquisto collegato alla fattura. Un ordine di acquisto è un ordine per la consegna di merci o servizi da parte di un Business Partner. Nota Se non si immette un codice, LN immette un numero di ordine quando si approva la fattura tramite la sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000) o Associazione/Approvazione fatture di acquisto (tfacp2107m000). Data inizio La data di inizio del periodo a cui la fattura fa riferimento. Data fine La data di fine del periodo a cui la fattura fa riferimento. Numero di ore Il numero di ore dedicato dal terzista nel periodo definito nella sessione Accordi di rimessa (tfacp3530m000). Valori predefiniti LN calcola il numero di ore dedicate in base alla data di inizio e alla data di fine specificate e alle ore per ordine di acquisto registrate per il terzista nel package Progetti e commesse. Parte retrib. in VF I costi di manodopera. Il costo non può superare l'importo della fattura. Se i costi superano l'importo della parte relativa alle retribuzioni immessa nell'accordo di rimessa, LN genera un avviso. Importo destinato a conto bloccato in VF L'importo trasferito sul conto bancario bloccato. L'appaltatore principale trasferisce denaro su questo conto per l'imposta sul reddito e i contributi della previdenza sociale. Valori consentiti Se questo importo viene immesso manualmente, deve essere minore dell'importo della fattura. Valori predefiniti Per impostazione predefinita, LN calcola un valore per il campo moltiplicando la parte relativa alla manodopera per la percentuale registrata nel campo Perc. destinata a conto blocc. della sessione Accordi di rimessa (tfacp3130s000). Questo importo costituisce la garanzia per le autorità fiscali e per Industrial Assurance Board (IAB) che l'imposta sul reddito e i premi di previdenza sociale vengano sempre pagati. È possibile accedere a questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:
Importo destinato a IAB in VF L'importo trasferito all'Industrial Assurance Board (IAB). Valori predefiniti LN calcola un valore predefinito moltiplicando la parte relativa alla manodopera per la percentuale registrata nel campo Perc. destinata a IAB della sessione Accordi di rimessa (tfacp3130s000). È possibile accedere a questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:
Importo da trasferire a imposta in VF L'imposta da pagare sull'importo della fattura. Valori predefiniti LN calcola un valore predefinito moltiplicando la parte relativa alla manodopera per la percentuale registrata nel campo Perc. dest. uff. imposte della sessione Accordi di rimessa (tfacp3130s000). È possibile accedere a questo campo solo se si verificano le seguenti condizioni:
Costo+Prof. Se la casella di controllo è selezionata, i costi fatturati coprono il costo e la manodopera del terzista selezionato (la fatturazione è basata sui costi effettivi). Se la casella di controllo non è selezionata, i costi fatturati sono basati sui costi stimati.
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