Documenti correlati a pagamenti per Partita aperta (tfacp2523m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare i pagamenti già effettuati in relazione a una fattura aperta.

Per visualizzare i dettagli di un pagamento, effettuare le seguenti operazioni:

  1. Selezionare il pagamento.
  2. Scegliere Dettagli partita aperta dal menu Visualizzazioni, Riferimenti o Azioni.

 

BP 'Origine fattura'
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Documento
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Documento
Il numero della riga fattura.
Importo
La valuta della fattura.
Importo
L'importo della fattura espresso nella valuta della fattura.
Importo saldo
L'importo del saldo.
Importo in valuta locale
L'importo della fattura convertito in una delle valute locali.

Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.

Data documento
La data di creazione della fattura. Questa data viene ad esempio utilizzata per calcolare le date di scadenza e gli sconti.
Documento
Il tipo di transazione. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Doc.
Il numero di documento. Questa informazione fa parte dell'identificativo della fattura.
Tipo doc.
Il tipo di transazione a cui fa riferimento il documento.
Importo transaz.
La valuta della fattura.
Importo transaz.
L'importo totale della fattura. Questo importo è sempre espresso nella valuta definita nel campo Valuta/Tasso della sessione Inserimento fattura di acquisto (tfacp2600m000).
Numero assegno
Il numero dell'assegno collegato al pagamento.
Accordo di rimessa
L'accordo di rimessa è il documento centrale per il conto lavoro. Consente di proteggere l'appaltatore principale dai terzisti che non effettuano il pagamento delle imposte e dei contributi della previdenza sociale alle autorità competenti.
Pagamenti per Scadenziamento
Se la casella di controllo è selezionata, alla fattura è collegato uno scadenziamento pagamenti.
Numero riga scadenziamento
Il numero della riga di scadenziamento pagamenti. Se si utilizzano i ricevimenti a fronte di spedizioni, questo numero indica la spedizione.