Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i ricevimenti registrati per una riga di ordine di acquisto specifica.

Gli articoli possono essere ricevuti come indicato di seguito:

Nella sessione corrente è disponibile un record per ciascun ricevimento registrato in Magazzino o in Approvvigionamento.

Ricevimenti in Magazzino

Per gli articoli ricevuti in Magazzino, è possibile utilizzare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) per visualizzare i ricevimenti in magazzino effettuati per una riga di ordine di acquisto nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000).

In Magazzino è possibile gestire i ricevimenti, purché la fattura non sia stata completamente associata e approvata in Contabilità fornitori.

Ricevimenti in Approvvigionamento

Per ricevere manualmente articoli non di magazzino, utilizzare la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Sono considerati articoli non di magazzino:

  • Articoli il cui Tipo di articolo è impostato su Costo o Assistenza nella sessione Articoli (tcibd0501m000) e la cui casella di controllo Inoltra a Magazzino è deselezionata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000)
  • Articoli il cui Tipo di articolo è impostato su Elenco
  • Articoli acquistati per un ordine di vendita o di assistenza con consegna diretta
  • Articoli che devono essere consegnati direttamente a un indirizzo specifico

È possibile creare ricevimenti per gli articoli non di magazzino nei seguenti modi:

  • Specificando manualmente i dati di ricevimento in questa sessione.
  • Facendo clic su Genera dal menu appropriato. Vengono quindi generati ricevimenti confermati per tutte le righe che comprendono quantità da ricevere e che sono collegate all’ordine di acquisto selezionato.
  • Dalla sessione Ordine di acquisto - Righe da ricevere (tdpur4501m400). I ricevimenti generati dalla sessione Ordine di acquisto - Righe da ricevere (tdpur4501m400) possono essere ancora non confermati. In tal caso, confermare i ricevimenti nella sessione corrente.
Nota
  • Se un ricevimento è stato confermato, non è più possibile modificarne i dati in questa sessione. È possibile però modificarli nella sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100).
  • Se per una riga di ordine è stata selezionata la casella di controllo Ricevimento finale, non è più possibile specificare ricevimenti per tale riga.
Ricevimenti mediante preavviso di spedizione

Se si utilizzano i preavvisi di spedizione, i ricevimenti di articoli vengono immessi in questa sessione non appena i preavvisi vengono ricevuti e confermati per una riga ordine nella sessione Note di spedizione (whinh3100m000). Questo vale anche per i preavvisi di spedizione (ASN) ricevuti per ordini di vendita o di assistenza con consegna diretta. Per una riga ordine di acquisto è possibile ricevere più righe ASN. Per ciascuna riga ASN, nella sessione corrente viene creata una riga ricevimento.

Se non si utilizzano i preavvisi di spedizione, è necessario immettere manualmente i ricevimenti relativi agli ordini di vendita e di assistenza con consegna diretta nella sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).

Aggiornamento dei ricevimenti

È possibile aggiornare automaticamente i ricevimenti effettivi per i seguenti motivi:

  • Una correzione del ricevimento in Magazzino. In questo caso, i valori dei campi Quantità ricevutain unità mis. scorte e Qtà doc. trasportoin unità mis. scorte vengono modificati.
  • Un'ispezione delle merci ricevute in Magazzino. In questo caso, i campi Quantità appr. in unità misura scorte, Quantità rifiutatain unità mis. scorte e Motivo rifiuto vengono aggiornati.
  • Una correzione del ricevimento nella sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100).
  • Una modifica di prezzi e sconti dopo i ricevimenti nella sessione Modifica prezzo e sconti dopo il ricevimento (tdpur4122m000). Di conseguenza, tutti i ricevimenti effettivi per la riga ordine di acquisto vengono aggiornati in base al nuovo prezzo.
Nota

Per gli ordini di vendita immediati e gli ordini di pagamento scorte in conto deposito, viene inserito un record in questa sessione al momento dell'inserimento dell'ordine.

Se viene eliminata una riga di ordine di acquisto nella sessione Archiviazione ed eliminazione revisioni acquisti (tdpur4224m000), vengono eliminati anche i ricevimenti effettivi collegati a tale riga.

 

Numero ordine
Il numero dell'ordine di acquisto.
Numero posizione
Il numero della riga ordine di acquisto.
Numero di sequenza
The number used to identify in detail the position number of a sales order (delivery) line or a purchase order line (detail).
Numero di sequenza ricevimento
Se per una riga di ordine di acquisto vengono registrati ricevimenti (parziali), in questo campo viene visualizzato il numero di sequenza del ricevimento. Per l'ultimo ricevimento di una riga di ordine è necessario selezionare anche la casella di controllo Ricevimento finale.
Data spedizione
La data di spedizione degli articoli.
Nota

È necessario specificare questa data quando si verificano le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Autofatturazione relativa alla riga di ordine di acquisto è selezionata.
  • Il campo Pagamento relativo alla riga di ordine di acquisto è impostato su Pagamento al ricevimento.
  • Il campo Tipo di data autofatturazione della sessione Termini e condizioni fatturazione (tctrm1145m000) o Business Partner 'Origine vendita' (tccom4120s000) è impostato su Data spedizione.

Valori predefiniti

Se la data di spedizione è obbligatoria e si specificano i ricevimenti Approvvigionamento, per impostazione predefinita in questo campo viene inserito il valore specificato in Data di ricevimento effettiva. In caso contrario, la data di spedizione viene ricavata da Magazzino o può essere immessa manualmente.

Nota

Se la Data di carico viene modificata, la Data spedizione viene aggiornata con la data di carico. Se la Data spedizione viene modificata, la Data di carico viene aggiornata con la data di spedizione, se applicabile.

Data di ricevimento effettiva
Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione.
Numero ricevimento
Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.
Nota

Questo numero viene ricavato da Magazzino oppure può essere immesso in questo campo quando si specificano i ricevimenti in Approvvigionamento.

Sequenza numero ricevimento
Il numero della riga di ricevimento.
Documento di trasporto
Il numero del documento di trasporto la cui quantità viene visualizzata nel campo Qtà doc. trasportoin unità mis. scorte.
Nota

Questo numero viene ricavato da Magazzino oppure può essere immesso in questo campo quando si specificano i ricevimenti in Approvvigionamento.

Quantità ricevuta
La quantità ricevuta espressa nell'unità di acquisto.
Unità di acquisto
The unit in which you purchase an item, also referred to as the purchase quantity unit.
Quantità ricevutain unità mis. scorte
La quantità ricevuta espressa nell'unità di misura scorte.
Unità di misura scorte
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità documento di trasporto
La quantità indicata nel documento di trasporto espressa nell'unità di acquisto.
Qtà doc. trasportoin unità mis. scorte
La quantità indicata nel documento di trasporto espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità approvata
Il numero di articoli consegnati approvato, espresso nell'unità di acquisto.
Nota

Se il ricevimento non viene eseguito in Magazzino, la quantità ricevuta viene visualizzata in questo campo.

Quantità appr. in unità misura scorte
La quantità approvata espressa nell'unità di misura scorte.
Quantità rifiutata
La quantità rifiutata espressa nell'unità di acquisto.
Quantità rifiutatain unità mis. scorte
La quantità rifiutata espressa nell'unità di misura scorte.
Motivo rifiuto
Motivo per cui le merci ricevute non hanno superato l'ispezione.
Ricevimento finale
Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento in oggetto è l'ultimo ricevimento relativo a una riga di ordine. In questa sessione non sarà quindi più possibile specificare ricevimenti per la riga di ordine corrente.
Nota

L'impostazione di questa casella di controllo per una riga di ricevimento dipende dai seguenti parametri:

Confermato
Se la casella di controllo è selezionata, il ricevimento è confermato. In questa sessione non sarà quindi più possibile modificare il ricevimento.
Nota

Per gli articoli ricevuti da Magazzino o mediante un preavviso di spedizione questa casella di controllo risulta sempre selezionata.

Distribuzione pegging
Se la casella di controllo è selezionata, viene collegata una distribuzione pegging a questa Ordine di acquisto - Ricevimento.
Ispezione
Se la casella di controllo è selezionata, le merci indicate in questa riga di ordine devono essere ispezionate al momento del ricevimento.
Reportistica conformità
Il codice di reportistica conformità collegato all'articolo della riga di ordine di acquisto.
Nota

Il codice di reportistica conformità viene visualizzato soltanto se in questa sessione è selezionata la casella di controllo Ispezione.

Merci rifiutate accettate
Se la casella di controllo è selezionata, le merci relative al ricevimento corrente sono state ricevute dall'ubicazione merci rifiutate.
Eccezione budget
Se la casella di controllo è selezionata, la verifica del budget ha avuto esito negativo per la riga di ricevimento.

Per proseguire con la procedura relativa al ricevimento di acquisto, è necessario prima risolvere l'eccezione del budget. È ad esempio possibile modificare l'importo della riga o la ripartizione conti budget collegata nella sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000).

Nota

È possibile selezionare questa casella di controllo soltanto se si verificano le seguenti condizioni:

  • La casella di controllo Verifica budget disponibile è selezionata nella scheda Ricevimenti della sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).
  • Il budget disponibile per la riga verificata non è sufficiente.
  • Il campo Al superamento del budget è impostato su Blocca nella sessione Criterio Controllo budget (tfbgc0110m000).
Vettore/LSP
Il vettore corrente, utilizzato per il calcolo dei costi di trasporto.

Se a una riga ordine di acquisto con consegna diretta sono collegati più ricevimenti, per tale riga possono essere disponibili più carichi con più vettori.

Il vettore viene recuperato dal piano carichi. Se non è disponibile alcun piano carichi, il vettore viene ricavato per impostazione predefinita dall'ordine di trasporto. Il vettore corrente può anche essere immesso manualmente o specificato nel preavviso di spedizione (ASN) e comunicato successivamente a questa sessione mediante il preavviso.

Se per la riga di ordine di acquisto con consegna diretta è disponibile un solo carico, il vettore visualizzato in questo campo deve corrispondere al vettore specificato nel carico.

Nota

Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto.

Carico
In LN, tutte le merci e/o le spedizioni eseguite da un mezzo di trasporto, in una determinata data e ora e lungo un dato percorso.
Nota

Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto.

ID spedizione
Il numero della spedizione.
Nota

Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto.

Data di carico
La data di spedizione delle merci.
Nota
  • Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto.
  • Se la Data di carico viene modificata, la Data spedizione viene aggiornata con la data di carico. Se la Data spedizione viene modificata, la Data di carico viene aggiornata con la data di spedizione, se applicabile.
Peso
Il peso lordo del carico.
Nota

Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Peso della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Unità di peso
L'unità in cui viene espresso il peso lordo.
Nota

Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Unità peso della sessione Articoli (tcibd0501m000).

Riferimento
Il riferimento del trasporto.
Nota

Questo campo viene attivato nel caso in cui vengano ricevuti degli articoli per un ordine di vendita con consegna diretta e alla riga ordine di acquisto sia collegato un ordine di trasporto.

Valori predefiniti

Per impostazione predefinita, in questo campo viene inserito il valore specificato nel campo Riferimento A della sessione Ordini di acquisto (tdpur4100m000).

Costi standard
Somma dei seguenti costi degli articoli calcolata in base al codice di calcolo dei costi standard:
  • Costi del materiale
  • Costi delle operazioni
  • Ricarichi

I prezzi calcolati in base ad altri codici di simulazione dei prezzi sono prezzi simulati. Il costo standard viene utilizzato a scopo di simulazione e nelle transazioni in cui non è disponibile un prezzo effettivo.

Il costo standard è anche è un metodo di valorizzazione delle scorte utilizzato ai fini della contabilità.

Valuta di riferimento
Valuta in cui vengono espressi i saldi delle entità condivise da tutte le società finanziarie incluse in un gruppo. Ad esempio, LN utilizza la valuta di riferimento per i saldi dei Business Partner.
Nota
  • La valuta di riferimento è la valuta base comune delle società appartenenti a una struttura multisito.
  • Per i sistemi diversi dal sistema valutario standard, la valuta di riferimento rappresenta la valuta base di una società utilizzata per tutti i calcoli valutari.
Importo sconto riga totale
The discount amount resulting from the order line discount. This amount is calculated as follows:
Order Line Discount Amount = Quantity * Price * Order Line Discount/100

The calculation result is rounded. The order line discount amount is always expressed in the order/quotation currency.

Importo sconto sull'ordine
Il totale degli importi sconto riga ordine per l'ordine.
Importo ricevimento
L'importo ricevuto effettivo. Può differire dall'importo ordinato.
Valuta
La valuta in cui sono espressi gli importi indicati nell'ordine di acquisto.
Business Partner 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Articolo
Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Numero parte produttore
Nota

Il numero parte produttore deve appartenere al set di numeri parte produttore (MPN) collegato alla riga ordine di acquisto. Scegliere Set numeri parte produttore (MPN) per avviare la sessione Dettagli set numeri parte produttore (MPN) (tdipu0147m000), in cui è possibile visualizzare il set di numeri parte produttore collegato alla riga di ordine di acquisto.

Data di ricevimento pianificata
La data di ricevimento utilizzata per recuperare il costo standard per la riga ordine.

Questa data può essere una delle seguenti:

  • Data di ricevimento modificata.
  • Se nel campo Data di ricevimento modificata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data di ricevimento confermata.
  • Se nel campo Data di ricevimento confermata non è specificato alcun valore, il valore del campo Data/Ora di ricev. pianif..

Tale data non può essere anteriore alla data specificata nel campo Data ordine.

Quantità ordinata
La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.
Quantità ordinata
La quantità ordinata espressa nell'unità di misura scorte.
Revisione elemento di progettazione
Il codice di revisione di un articolo gestito per revisioni.
Nota

Se in Magazzino viene spedito un articolo con numero di serie e viene modificata la selezione dei lotti e/o dei numeri di serie, il codice di revisione viene aggiornato.

Nota di consegna
Il numero della nota di consegna per un ordine di reso di acquisto.

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Spedizione
The code of the shipment created by Magazzino during the advance shipment notice (ASN) process when goods are received based on a supplier's ASN.
Numero ASN fornitore
Il numero ASN del Business Partner 'Origine vendita'.
Quantità richiesta
La quantità ordinata richiesta dal fornitore.
Nota

Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.

Unità di misura quantità richiesta
L'unità di misura in cui è espressa la Quantità richiesta.
Quantità richiesta
La quantità ordinata richiesta dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.
Nota

Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.

Quantità confermata
La quantità ordinata confermata dal fornitore.
Nota
  • È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro.
  • Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.
Unità di misura quantità confermata
L'unità di misura in cui viene espressa la Quantità confermata.
Quantità confermata
La quantità ordinata confermata dal fornitore, espressa nell'unità di misura scorte.
Nota
  • È possibile specificare un valore in questo campo solo se la casella di controllo Usa conferma (Acquisti) della sessione Componenti software implementati (tccom0100s000) è selezionata.
  • Questo campo non può essere utilizzato in caso di operazioni conto lavoro o per ordini con origine Ordine di acquisto conto lavoro.
  • Pianificazione aziendale utilizza i valori relativi alla quantità ordinata e alla quantità ordinata richiesta, così come sono stati archiviati nelle transazioni scorte pianificate, per verificare se le quantità confermate sono sufficienti a coprire le quantità pianificate o se invece sono necessarie forniture aggiuntive.
Ricevim. - Data registro
La data in cui il ricevimento viene registrato in LN, che corrisponde alla data e all'ora in cui un utente conferma il ricevimento. Può differire dalla data di ricevimento in quanto quest'ultima indica il ricevimento fisico delle merci.
Nota

Questa data viene utilizzata da Produzione per calcolare i costi standard precedenti e fa riferimento al metodo LCMV (Lower Cost or Market Value, costo più basso o valore di mercato).

Lotto
Numero di articoli prodotti e immagazzinati insieme, identificati da un codice (lotto). I lotti identificano le merci.
Nota
  • L'impostazione del campo Inser. lotto per cons. diretta della sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) determina se è necessario registrare i lotti per un ricevimento acquisti con consegna diretta. Se relativamente all'articolo il campo è impostato su , al momento della conferma del ricevimento verrà verificato se il set di lotti e numeri di serie è completo.
  • Nel caso in cui venga ricevuto e confermato un preavviso di spedizione per un ordine di vendita o di assistenza con consegna diretta con un articolo gestito per lotti, in Approvvigionamento viene creato automaticamente un set di lotti e numeri di serie. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato l'articolo, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie. Dopo che le informazioni sulla consegna diretta sono state comunicate all'ordine di vendita o di assistenza mediante la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000), è possibile anche eseguire lo zoom sul set di lotti e numeri di serie in Vendite o Assistenza.
  • Per i ricevimenti che devono essere specificati manualmente, al momento del ricevimento non è in genere disponibile un set di lotti e numeri di serie. È possibile definire un set nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) e immetterlo quindi nel campo corrente. Una volta immesso e salvato, il lotto non può più essere modificato.

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Numero di serie
L'identificazione univoca di un singolo articolo fisico. LN utilizza una maschera per generare il numero di serie. Il numero di serie può essere costituito da più segmenti di dati che rappresentano, ad esempio, una data, informazioni sul modello e sul colore, un numero di sequenza e così via.

I numeri di serie possono essere generati per articoli e strumenti.

Se gli articoli con numero di serie vengono mantenuti nelle scorte, come è possibile definire selezionando la casella di controllo Numeri di serie in scorte nella sessione Articolo - Magazzino (whwmd4100s000), per ciascun numero di serie viene generata una riga di consegna ordine di vendita distinta nella sessione Righe consegna pianificata ordine di vendita (tdsls4101m100). Nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) ciascun numero di serie viene collegato a un set di lotti e numeri di serie separato. Per visualizzare il set di lotti e numeri di serie a cui è collegato il numero di serie, scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie.

Se l'articolo con numero di serie non viene mantenuto nelle scorte, i numeri di serie non vengono archiviati nella riga di ordine di vendita o nelle righe di consegna, ma soltanto nel set di lotti e numeri di serie generato nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000). In questo set di lotti e numeri di serie sono presenti più lotti e/o più numeri di serie. Per visualizzare il set di numeri di serie collegato alla riga di ordine con consegna diretta e i numeri di serie collegati a tale set, è sufficiente scegliere il pulsante Set di lotti e numeri di serie.

Nota
  • L'impostazione del campo Inserimento N. serie per consegna diretta della sessione Articoli - Magazzino (whwmd4500m000) determina se è necessario registrare i numeri di serie per un ricevimento acquisti con consegna diretta. Se relativamente all'articolo il campo è impostato su , al momento della conferma del ricevimento verrà verificato se il set di lotti e numeri di serie è completo.
  • Nel caso in cui venga ricevuto e confermato un preavviso di spedizione per un ordine di vendita o di assistenza con consegna diretta con un articolo con numero di serie, in Approvvigionamento viene creato automaticamente un set di lotti e numeri di serie. Dopo che le informazioni sulla consegna diretta sono state comunicate all'ordine di vendita o di assistenza mediante la sessione Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna (tdpur4222m000), è possibile anche eseguire lo zoom sul set di lotti e numeri di serie in Vendite o Assistenza.
  • Per i ricevimenti che devono essere specificati manualmente, al momento del ricevimento non è in genere disponibile un set di lotti e numeri di serie. È possibile definire un set nella sessione Set di lotti e numeri di serie (tcibd4111m000) e immetterlo quindi nel campo corrente. Una volta immesso e salvato, il numero di serie non può più essere modificato.
Costi operazione
I costi operazione sono costi articolo ricevuti al momento della registrazione degli articoli nelle scorte.

I costi operazione sono i costi totali di tutte le operazioni registrate per l'articolo a tutti i livelli della struttura di produzione. Nei costi operazione sono inclusi anche i costi del livello più alto della struttura di produzione dell'articolo prodotto.

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Componente di costo
Il componente di costo utilizzato per la registrazione dei dati finanziari.
Nota

Se si registrano articoli nelle scorte nella sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000), LN utilizza il componente di costo definito per l'articolo registrato.

 

Righe costi logistici
Avvia la sessione Righe costi logistici (tclct2100m000), in cui è possibile visualizzare i costi logistici relativi al ricevimento.
Stampa ricevimenti di acquisto effettivi
Storico ricevimenti di acquisto effettivi
Scorte rifiutate
Avvia la sessione Panoramica scorte in quarantena (whwmd2171m000), in cui è possibile visualizzare le scorte rifiutate per l'ordine di acquisto.
Conferma ricevimento
Consente di confermare il ricevimento acquisto.
Ricevimento acquisto corretto
Avvia la sessione Ricevimento acquisto corretto (tdpur4106s100), in cui è possibile correggere i ricevimenti confermati relativi ad articoli non di magazzino.
Prezzo e sconti dopo il ricevimento
Avvia la sessione Modifica prezzo e sconti ricevute di pagamento acquisti (tdpur4132m000), in cui è possibile modificare i prezzi e gli sconti per ricevuta di pagamento/ricevimento effettivo.
Costi logistici per Ricevimento
Avvia la sessione Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100), in cui è possibile visualizzare e gestire i costi logistici relativi al ricevimento.
Genera
Genera ricevimenti confermati per tutte le righe che comprendono quantità da ricevere per articoli non di magazzino e che sono collegate all’ordine di acquisto selezionato.
Distribuzione pegging
Avvia la sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000), in cui è possibile visualizzare, immettere e gestire i dettagli di distribuzione pegging.
Informazioni su prezzi materiali
Ripartizione conti budget
Avvia la sessione Ripartizione conti budget (tcbgc1100m000), in cui è possibile visualizzare e modificare la ripartizione conti budget collegata.
Verifica budget
Consente di verificare il budget per la riga di ricevimento.

Questo comando è disponibile soltanto nei seguenti casi:

  • Alla riga è collegata una ripartizione conti budget corretta.
  • La casella di controllo Eccezione budget è selezionata.
Aggiornam. ordine vendita/assist. con informaz. di consegna
Fatture associate
Set di lotti e numeri di serie
Carichi
Avvia la sessione Carichi (fmlbd4100m000).
Spedizioni
Avvia la sessione Spedizioni (fmlbd3100m000).
Set numeri parte produttore (MPN)
Nota di spedizione