Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000)Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un programma acquisti. Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga programma acquisti.
Nota
Ordine di acquisto Il numero del programma acquisti. Tipo di programma acquisti Il tipo di programma acquisti. Valori consentiti Riga ordine ricevuta di pagamento Il numero di posizione della riga di programma acquisti. Sequenza ricevimento Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000). Sequenza ricevuta di pagamento Quantità da pagare La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità da pagare Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro. L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte. Prezzo The price you pay for an item, expressed in the purchase
currency. Nota Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali. Unità prezzo di acquisto The item unit in which an item's purchase price is expressed.
This unit can differ from the item's inventory unit. Importo da pagare L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto sull'ordine Il totale degli importi sconto riga ordine per la ricevuta di pagamento acquisti. Importo sconto riga totale The discount amount resulting from the order line discount.
This amount is calculated as follows: Order Line Discount Amount = Quantity * Price * Order Line Discount/100 The calculation result is rounded. The order line discount amount is always expressed in the order/quotation currency. Importo fatturato L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti. Valuta The monetary unit in which the purchase price is expressed. Stato fatturazione Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato. Data fattura The date on which the invoice is printed. Numero fattura Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto. Numero ricevimento Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci. Numero ricevimento Il numero della riga di ricevimento magazzino visualizzata nella sessione Righe ricevimento (whinh3112s000) di Magazzino. Documento di trasporto Il numero del documento di trasporto. Il numero e le informazioni del documento di trasporto vengono recuperati dal modulo Ordini di magazzino. Data transazione Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione. Quantità programmata La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto. Unità di acquisto The unit in which you purchase an item, also referred to as
the purchase quantity unit. Nota Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000). È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000). Nota
Unità di acquisto La quantità programma convertita nell'unità di misura scorte. In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:
Quantità ricevuta La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte. Articolo Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti. Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto. È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:
Quantità da pagare La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti. Quantità fatturata La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto. Data utilizzo La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.
Data registrazione utilizzo La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo. Origine prezzo L'origine del prezzo. Valori consentiti Matrice prezzo La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo. Contratto di acquisto Purchase contracts are used to register specific agreements
with a buy-from business partner that concern the delivery of specific goods. A contract is comprised of:
Contratto di acquisto The number used to identify the position of the order line on
the sales or purchase order. Ufficio acquisti contratto L'ufficio acquisti collegato al contratto. Prezzo materiale Il prezzo dei materiali totale della ricevuta di pagamento. Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale Il prezzo iniziale della ricevuta di pagamento. Ricarichi su prezzi materiali Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla ricevuta di pagamento. Tutti i materiali hanno prezzi effettivi Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla ricevuta di pagamento sono disponibili prezzi effettivi dei materiali. Sconti multipli Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo. Percentuale sconto Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo. Importo sconto The discount given to a business partner, calculated by unit
and expressed as a value. For instance, 3 euro. Origine sconto L'origine dello sconto. Valori consentiti Codice sconto Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo. Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:
Matrice sconto La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto. % sconto riga L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo da pagare (lordo). Determinante Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi. Valido Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata. Nota Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.
Informazioni su prezzi materiali Avvia la sessione Informazioni su prezzi materiali (tcmpr1600m000), in cui è possibile visualizzare le informazioni sui prezzi dei materiali collegate alla ricevuta di pagamento. Sconti riga Avvia la sessione Sconti riga (tdpcg0200m200), in cui vengono visualizzati gli sconti per la riga corrente della ricevuta di pagamento acquisti. Scorte articolo Avvia la sessione Magazzino - Scorte articoli (whwmd2515m000). Fatture associate Avvia la sessione Fatture associate per Consumo (tfacp2551m100).
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