Ricevute di pagamento acquisti per programmi (tdpur3118m000)

Utilizzare questa sessione per visualizzare le ricevute di pagamento acquisti per un programma acquisti.

Il momento in cui le ricevute di pagamento vengono archiviate in questa sessione è determinato dal valore del campo Pagamento nella riga programma acquisti.

  • Pagamento al ricevimento
    Le ricevute di pagamento acquisti vengono create nel momento in cui il ricevimento viene confermato in Magazzino o in Acquisti. Le quantità di questa sessione corrispondono alla quantità approvata per il ricevimento.
  • Pagamento all'utilizzo
    Le ricevute di pagamento acquisti vengono create quando vengono consumate le scorte correlate a un programma acquisti e viene elaborato il prelievo dal magazzino. Le informazioni sul ricevimento vengono trasmesse da Magazzino alla sessione corrente. Se il consumo scorte non può essere collegato a un programma acquisti esistente, viene generato un ordine Pagamento acquisto con una quantità approvata pari alla quantità consumata. Se non sono ancora disponibili ricevimenti, ne viene generato uno in Acquisti in base al gruppo di numeri per i ricevimenti magazzino e dopo la conferma viene creata una ricevuta di pagamento acquisti.
Nota
  • Se il campo Pagamento è impostato su Pagamento all'utilizzo, i prezzi relativi alle ricevute di pagamento acquisti vengono stabiliti in base al valore del campo Determinaz. prezzo basata su nella sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000).
  • Se il Pagamento è impostato su Pagamento al ricevimento, i prezzi e gli sconti per le ricevute di pagamento degli acquisti vengono recuperati dalla riga di programma acquisti oppure, per gli articoli configurati, dalla revisione della riga di programma di spedizione supplementare.
  • Se in Magazzino viene effettuata una rettifica scorte negativa per le scorte in conto terzi, il cui responsabile dal punto di vista finanziario è il fornitore, in base a quanto specificato nel campo Determinaz. prezzo basata su della sessione Termini e condizioni ordine (tctrm1130m000) viene creata una ricevuta di pagamento acquisti negativa corrispondente alla quantità rettificata di scorte in conto terzi. Se invece la quantità rettificata di scorte in conto terzi deve essere pagata dal proprietario delle scorte, viene creata una ricevuta di pagamento acquisti con importo pari a zero.

 

Ordine di acquisto
Il numero del programma acquisti.
Tipo di programma acquisti
Riga ordine ricevuta di pagamento
Il numero di posizione della riga di programma acquisti.
Sequenza ricevimento
Il numero di sequenza del ricevimento, che viene recuperato dalla sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000).
Sequenza ricevuta di pagamento
Quantità da pagare
La quantità di articoli da pagare in base alla ricevuta di pagamento acquisti.
Quantità da pagare
Unità di misura in cui vengono registrate le scorte di un articolo, ad esempio pezzo, chilogrammo, scatola da 12 o metro.

L'unità di misura scorte viene utilizzata inoltre come unità di base per le conversioni di misure, soprattutto per le conversioni dell'unità ordine e dell'unità di prezzo in un ordine di acquisto o di vendita. Per queste conversioni viene sempre utilizzata l'unità di misura scorte come unità di base. Un'unità di misura scorte pertanto si applica a tutti i tipi di articoli, anche a quelli che non possono essere conservati in magazzino.

Quantità fatturata
La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di misura scorte.
Prezzo
The price you pay for an item, expressed in the purchase currency.
Nota

Se nella sessione Parametri prezzi materiali (tcmpr0100m000) è selezionata la casella di controllo Determinazione dei prezzi dei materiali in Approvvigionamento, questo prezzo può includere i prezzi dei materiali.

Unità prezzo di acquisto
The item unit in which an item's purchase price is expressed. This unit can differ from the item's inventory unit.
Importo da pagare
L'importo totale da pagare dopo la deduzione degli sconti per la ricevuta di pagamento acquisti.
Importo sconto sull'ordine
Il totale degli importi sconto riga ordine per la ricevuta di pagamento acquisti.
Importo sconto riga totale
The discount amount resulting from the order line discount. This amount is calculated as follows:
Order Line Discount Amount = Quantity * Price * Order Line Discount/100

The calculation result is rounded. The order line discount amount is always expressed in the order/quotation currency.

Importo fatturato
L'importo fatturato per la ricevuta di pagamento acquisti.
Valuta
The monetary unit in which the purchase price is expressed.
Stato fatturazione
Lo stato della riga ordine in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati o Associato.
Data fattura
The date on which the invoice is printed.
Numero fattura
Identificativo di una fattura, costituito dal codice del tipo di transazione e dal primo numero libero della serie utilizzata per le fatture relative al tipo di ordine in oggetto.
Numero ricevimento
Numero di sequenza assegnato ai singoli ricevimenti di merci.
Numero ricevimento
Il numero della riga di ricevimento magazzino visualizzata nella sessione Righe ricevimento (whinh3112s000) di Magazzino.
Documento di trasporto
Il numero del documento di trasporto.

Il numero e le informazioni del documento di trasporto vengono recuperati dal modulo Ordini di magazzino.

Data transazione
Data di ricevimento degli articoli nel magazzino di destinazione.
Quantità programmata
La quantità ordinata espressa nell'unità di acquisto.
Unità di acquisto
The unit in which you purchase an item, also referred to as the purchase quantity unit.
Nota

Il set di unità in cui l'unità è archiviata deve essere collegato all'articolo nella sessione Articoli - Valori predefiniti (tcibd0102m000).

È possibile definire le unità nella sessione Unità (tcmcs0101m000), i set di unità nella sessione Set di unità (tcmcs0106m000) e le unità per Set di unità nella sessione Unità per Set di unità (tcmcs0112m000).

Nota
  • Un fattore di conversione deve essere collegato all'articolo nella sessione Fattori di conversione (tcibd0103m000).
  • Se al programma è collegato un contratto, per impostazione predefinita viene utilizzata l'unità specificata nella sessione Righe contratti di acquisto (tdpur3101m000). Se non è collegato alcun contratto, viene utilizzata l'unità di acquisto specificata nella sessione Articoli - Acquisti (tdipu0101m000) o, se presente, l'unità del registro prezzi applicabile.
Unità di acquisto

In questo campo viene inserito il valore specificato in uno dei seguenti campi:

  • Quantità confermata, se nel campo Data conferma è specificato un valore.
  • Quantità programmata richiesta, se il campo Data conferma è vuoto.
Quantità ricevuta
La quantità consegnata espressa nell'unità di misura scorte.
Articolo
Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Quantità da pagare
La quantità di articoli collegata alla ricevuta di pagamento acquisti.
Quantità fatturata
La quantità fatturata per la ricevuta di pagamento acquisti, espressa nell'unità di acquisto.
Data utilizzo
La data in cui vengono ricevute o consumate le merci acquistate.
  • Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento al ricevimento, viene visualizzata la data di ricevimento.
  • Per gli articoli a cui è associato il valore Pagamento all'utilizzo, viene visualizzata la data di consumo.
Data registrazione utilizzo
La data in cui è stata registrata la transazione finanziaria relativa all'utilizzo.
Origine prezzo
L'origine del prezzo.

Valori consentiti

Origine prezzo

Matrice prezzo
La definizione matrice della matrice prezzo, se il campo Origine prezzo è impostato su Struttura prezzo.
Contratto di acquisto
Purchase contracts are used to register specific agreements with a buy-from business partner that concern the delivery of specific goods.

A contract is comprised of:

  • A purchase contract header with general business partner data, and optionally, a linked terms and conditions agreement.
  • One or more purchase contract lines with (central) price agreements, logistic agreements, and quantity information that apply to an item or price group.
  • Purchase contract line details with logistic agreements and quantity information that apply to an item or price group for a specific site (warehouse) of a multisite corporation. Contract line details can exist only for corporate purchase contracts.

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Contratto di acquisto
The number used to identify the position of the order line on the sales or purchase order.
Ufficio acquisti contratto
L'ufficio acquisti collegato al contratto.
Prezzo materiale
Il prezzo dei materiali totale della ricevuta di pagamento.
Prezzo esclusi ricarichi su prezzo materiale
Il prezzo iniziale della ricevuta di pagamento.
Ricarichi su prezzi materiali
Il totale di tutti i ricarichi sui prezzi dei materiali relativi alla ricevuta di pagamento.
Tutti i materiali hanno prezzi effettivi
Se la casella di controllo è selezionata, per tutti i materiali collegati alla ricevuta di pagamento sono disponibili prezzi effettivi dei materiali.
Sconti multipli
Se la casella di controllo è selezionata, alla riga viene applicato uno sconto multiplo.

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Percentuale sconto
Percentuale detraibile dal prezzo di acquisto o di vendita lordo.
Importo sconto
The discount given to a business partner, calculated by unit and expressed as a value. For instance, 3 euro.
Origine sconto
L'origine dello sconto.

Valori consentiti

Origine sconto

Codice sconto
Modo per indicare il motivo della concessione di uno sconto. È ad esempio possibile concedere uno sconto a fronte dell'ingente quantitativo di ordini effettuati dal cliente. Se si concede uno sconto o si aggiunge un ricarico a una fattura di vendita, è possibile inserire un codice sconto per indicarne il motivo.

Ricarichi e sconti possono essere il risultato di quanto segue:

  • Sconti standard
  • Ricarichi
  • Provvigioni dovute
  • Ribassi dovuti
Matrice sconto
La definizione matrice della matrice di sconto, se il campo Origine sconto è impostato su Struttura sconto.
% sconto riga
L'importo sconto totale espresso come percentuale dell'importo da pagare (lordo).
Determinante
Se la casella di controllo è selezionata, la riga ordine viene presa in considerazione quando viene calcolato il valore totale dell'ordine per applicare sconti totali agli ordini.
Nota

Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

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Valido
Se la casella di controllo è selezionata, LN applica la percentuale di sconto sull'ordine calcolata alla riga di ordine selezionata.
Nota

Questo campo viene utilizzato solo per scopi informativi.

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Informazioni su prezzi materiali
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Sconti riga
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Fatture associate
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