Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100)

Utilizzare questa sessione per visualizzare, immettere e gestire i costi logistici per un ricevimento in magazzino, un ricevimento di ordine di acquisto o un ricevimento di programma acquisti selezionato.

Fare doppio clic su una riga per visualizzare i relativi dettagli nella sessione di dettagli Righe costi logistici per Ricevimento (tclct2100m100).

Applica a tutto

Se si applicano queste azioni manuali a una riga di costi logistici e si fa clic su Applica a tutto, si verifica quanto segue:

  • Aggiornamento
    Se è stato modificato il campo Metodo di calcolo, Prezzo, Unità prezzo, Percentuale, Applica sconti prima del calcolo o Importo fisso, le modifiche apportate alla riga selezionata vengono elaborate anche per tutte le altre righe del ricevimento con la stessa combinazione di Codice costi logistici, Tipo e Business Partner 'Origine vendita'.
  • Se è stato modificato il campo Codice costi logistici, Tipo o Business Partner 'Origine vendita', viene aggiunta un'ulteriore riga di costi logistici per tutte le altre righe di ricevimento.
  • Se è stato modificato qualsiasi altro campo di questa sessione, le altre righe non vengono aggiornate.
  • Annullamento
    Se è stata annullata una riga di costi logistici, vengono annullate anche tutte le altre righe del ricevimento con la stessa combinazione di Codice costi logistici, Tipo e Business Partner 'Origine vendita'.
  • Aggiunta
    Se è stata aggiunta una nuova riga di costi logistici per una riga di ricevimento, tale riga di costi logistici viene aggiunta automaticamente a tutte le altre righe di ricevimento per le quali la riga di costi logistici non è ancora collegata e pertanto non presenta la combinazione di Codice costi logistici, Tipo e Business Partner 'Origine vendita'.

 

Ricevimento
Ricevimento
Il numero del ricevimento.
Stato
Lo stato del ricevimento.
Informazioni
Magazzino
Il magazzino in cui avviene il ricevimento.
Business Partner 'Origine spedizione'
Il Business Partner che ha inviato le merci da ricevere.
Vettore/LSP
Il vettore che consegna le merci.
Documento di trasporto
Il numero del documento di trasporto del Business Partner 'Origine spedizione' che accompagna le merci ricevute.
Data di ricevimento
La data in cui è stato creato il ricevimento.
Importo costi logistici
L'importo totale dei costi logistici.
Valuta
La valuta dei costi logistici.
Riga ricevimento
Il numero della riga di ricevimento.
Riga
Il numero della riga di costi logistici.
Set di costi logistici
Una o più righe di costi logistici che vengono inserite per impostazione predefinita come gruppo nell'ordine.

Il set di costi logistici include attributi di ricerca che collegano un set di righe di costi logistici a una transazione.

Codice costi logistici
Codice che identifica i costi logistici.
Origine
L'origine della riga di costi logistici.

Valori consentiti

  • Manuale
  • Dati principali
  • Offerente richiesta di offerta
  • Risposta richiesta di offerta
  • Negoziazione richiesta di offerta
  • Intestazione ordine
  • Riga ordine
  • Riga programma
  • Intestazione ricevimento
  • Riga ricevimento
  • Intestazione nota di spedizione
  • Riga nota di spedizione
Nota

Se Tipo comp. transaz. è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Manuale.

Tipo
Categoria di costi logistici definita dall'utente, ad esempio "Trasporto", "Gestione" o "Assicurazione".
Business Partner 'Origine vendita'
Business Partner presso il quale si ordinano merci o servizi, che in genere è costituito dal reparto vendite di un fornitore. Nella definizione vengono riportati gli accordi su prezzi e sconti predefiniti, i valori predefiniti degli ordini di acquisto, i termini di consegna e i Business Partner 'Origine spedizione' e 'Origine fattura' correlati.
Valuta costi logistici
Mezzo di scambio solitamente accettato, ad esempio monete e banconote.

In LN

  • Valuta locale, utilizzata internamente dalle società per eseguire determinate operazioni, ad esempio calcolare i costi e registrare i budget e gli importi di imposta
  • Valuta transazione, utilizzata nell'ambito delle transazioni con i Business Partner, ad esempio ordini e fatture

Valori predefiniti

  • Valuta costi logistici della sessione Revisioni costi logistici (tclct1120m000).
  • Valuta della sessione Business Partner 'Origine fattura' (tccom4122s000).
Partita IVA società
Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.
Partita IVA Business Partner
Numero utilizzato per identificare persone legali o società. Gli uffici imposte assegnano la partita IVA alle società registrate. È necessario che i Business Partner forniscano il proprio numero di partita IVA. Se ne sono privi, verranno considerati persone fisiche.
Metodo di calcolo
Determina il modo in cui vengono calcolati i costi logistici.
Nota
  • Se Tipo comp. transaz. è Riga programma acquisti, questo campo non può visualizzare Per Spedizioni.
  • Non è possibile selezionare Per Spedizioni, Importo fisso o Per Distanza se la revisione dei costi logistici è associata a un set di costi logistici con il campo Utilizzato per specificato come Calcolo costo standard nella sessione Set di costi logistici (tclct1600m000).

Valori consentiti

Metodo di calcolo

Valori predefiniti

Il Metodo di calcolo della sessione Costi logistici (tclct1610m000).

Prezzo
Il prezzo in base al quale viene determinato l'importo costi logistici.

È possibile specificare un prezzo solo se il Metodo di calcolo è Per Peso, Per Volume o Per Quantità.

Unità di prezzo
L'unità di misura alla quale viene applicato il prezzo.
Percentuale
La percentuale dell'importo (riga) ordine o la percentuale di ricarico su altri costi logistici in base alla quale viene determinato l'importo dei costi logistici.

È possibile specificare una percentuale solo se il Metodo di calcolo è Valore percentuale o Percentuale di ricarico.

Importo fisso
L'importo fisso in base al quale viene determinato l'importo costi logistici.

È possibile specificare un importo fisso solo se il Metodo di calcolo è Importo fisso.

Importo costi logistici
L'importo costi logistici della riga di costi logistici.
Livello importo fisso
Il livello a cui viene applicato l'Importo fisso.
Nota

Se il Tipo comp. transaz. è:

  • Riga programma acquisti, in questo campo possono essere visualizzati solo Riga ricevimento o Non applicabile.
  • Ordine di trasferimento magazzino, Riga trasferimento magazzino, in questo campo non può essere visualizzato Nota di spedizione.

Se il Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni, questo campo è sempre Riga ordine.

Valori consentiti

Livello importo fisso

Tipo di distribuzione
Determina il modo in cui i costi logistici specificati come Importo fisso a livello di intestazione vengono distribuiti nelle righe.

Valori consentiti

Tipo di distribuzione

Modificata
Se la casella di controllo è selezionata, una riga di costi logistici generata viene modificata manualmente.
Annullata
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici viene annullata.
Nota

Se è consentita la modifica del componente transazione, è possibile annullare le righe di costi logistici con origine Dati principali o Manuale.

Business Partner 'Origine fattura'
Business Partner che invia le fatture all'organizzazione. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, il metodo e la frequenza di fatturazione, le informazioni relative al limite di credito dell'organizzazione, i termini e il metodo di pagamento e il Business Partner 'Destinazione pagamento' interessato.
Titolo
Il titolo utilizzato nei documenti indirizzati al contatto.
Ind. 'Orig. fattura'
L'indirizzo del Business Partner 'Origine fattura'.
Contatto Or. fattura
The employee or department of the business partner that is used as the contact to your own company or department in case of problems or questions.
Nome e cognome
Il nome completo del contatto.
Formula di saluto iniziale
Testo
Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo.
Articolo
Le materie prime, i sottoassemblaggi, i prodotti finiti e gli strumenti che possono essere acquistati, immagazzinati, prodotti e venduti.

Un articolo può inoltre rappresentare un set di articoli gestiti come unico kit o disponibile in più varianti di prodotto.

È inoltre possibile definire articoli non fisici, ovvero articoli che non sono conservati tra le scorte, ma che possono essere utilizzati per registrare i costi o fatturare i servizi ai clienti. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di articoli non fisici:

  • Articoli di costo (ad esempio l'elettricità)
  • Servizi
  • Servizi conto lavoro
  • Articoli Elenco (menu/opzioni)
Applica sconti prima del calcolo
Se la casella di controllo è selezionata, intestazione ordine e sconti riga vengono presi in considerazione durante il calcolo dell'importo costi logistici.
Business Partner
Il business partner 'Origine vendita' per il quale deve essere calcolato un ricarico se il Metodo di calcolo è Percentuale di ricarico.
Nota

La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

  • Business Partner
  • Tipo di costi logistici

Se questo campo è vuoto, il Business Partner non viene preso in considerazione durante la determinazione dell'importo di ricarico.

Tipo di ricarico costi logistici
Il tipo di costi logistici per il quale deve essere calcolato un importo di ricarico se il Metodo di calcolo è Percentuale di ricarico.
Nota

La riga di costi logistici con ricarico è basata sul totale di tutte le righe di costi logistici collegate allo stesso componente transazione per cui i seguenti Criteri ricarico sono uguali:

  • Business Partner
  • Tipo di costi logistici
Componente di costo
Categoria definita dall'utente per la classificazione dei costi.

Tali componenti possono essere utilizzati per le finalità riportate di seguito:

  • Scomporre il costo standard, il prezzo di vendita o il prezzo di valutazione di un articolo.
  • Confrontare i costi di ordine di produzione stimati e quelli effettivi.
  • Calcolare le varianze di produzione.
  • Visualizzare la distribuzione dei costi tra i diversi componenti presenti nel modulo Contabilità costi.

I componenti di costo possono essere dei seguenti tipi:

  • Costi materiale
  • Costi operazione
  • Ricarico su costi materiale
  • Ricarico su costi operazione
  • Costi trasferimento semilavorati
  • Costi generali
Nota

Se si utilizza il modulo Controllo assemblaggio (ASC), non è possibile impiegare componenti di costo di tipo Costi generali.

Ricevi fattura
Se la casella di controllo è selezionata, verrà ricevuta una fattura dal Business Partner 'Origine vendita' per i costi logistici.
Nota

Se è selezionata anche la casella di controllo Fattura Spedizioni (FM), verrà ricevuta una fattura per i costi di trasporto della riga di costi logistici.

Fattura Spedizioni (FM)
Se la casella di controllo è selezionata, la fattura non viene associata e approvata a fronte della riga di costi logistici, ma a fronte della riga di ordine di trasporto in Spedizioni.

Questa casella di controllo viene selezionata automaticamente se un ordine di trasporto è collegato alla Riga ordine di acquisto o alla Riga trasferimento magazzino.

Nota
  • Questa casella di controllo può essere selezionata soltanto se il campo Metodo di calcolo è impostato su Per Spedizioni.
  • Se la casella di controllo è selezionata, viene selezionata anche la casella di controllo Ricevi fattura.
Indirizzo 'Origine vendita'
L'indirizzo del Business Partner 'Origine vendita'.
Contatto Orig. vend.
The employee or department of the business partner that is used as the contact to your own company or department in case of problems or questions.
Business Partner 'Destinazione pagamento'
Business Partner a cui pagare le fatture. In genere, rappresenta il reparto contabilità clienti di un fornitore. Nella definizione sono inclusi la valuta e il tasso di cambio predefiniti, la relazione bancaria del fornitore, il numero di giorni entro cui pagare le fatture e l'indicazione sull'eventuale utilizzo di una società di factoring da parte del Business Partner.
Ind. Dest. pag.
L'indirizzo del Business Partner 'Destinazione pagamento'.
Contatto Dest. pag.
The employee or department of the business partner that is used as the contact to your own company or department in case of problems or questions.
Business Partner per testi
Se si seleziona un Business Partner in questo campo, il testo a esso collegato viene stampato su documenti esterni. Se si lascia questo campo vuoto, sui documenti del Business Partner verrà stampato soltanto il testo collegato al Business Partner.
Settore di attività
Il settore di attività del Business Partner 'Origine vendita', utilizzato come criterio di ordinamento per le statistiche.
Area
L'area in cui ha sede il Business Partner 'Origine vendita'.
Listino prezzi di acquisto
Il listino prezzi utilizzato per collegare gli accordi sui prezzi e/o sugli sconti al Business Partner.
Tipo di acquisto
Proprietà di un ordine di acquisto che consente di identificare il tipo di acquisto effettuato e quindi il tipo di passivo. Quando viene creata la fattura, questa proprietà consente di registrare l'acquisto nel conto di Contabilità fornitori appropriato. Per registrare una fattura di acquisto, LN recupera il conto di controllo dal tipo di acquisto collegato alla riga ordine di acquisto.
Termini di pagamento
Accordi relativi alla modalità di pagamento delle fatture.

I termini di pagamento includono quanto riportato di seguito:

  • Periodo entro il quale è necessario pagare le fatture
  • Sconto concesso se una fattura viene pagata entro un determinato periodo

I termini di pagamento consentono di calcolare quanto riportato di seguito:

  • La data di scadenza di un pagamento.
  • La data di scadenza dei periodi di sconto.
  • L'importo dello sconto.
Accordo di pagamento
Definizione della modalità di pagamento degli importi delle fatture. L'accordo di pagamento include i metodi di pagamento utilizzabili per le diverse parti dell'importo e la valuta di pagamento.

È possibile, ad esempio, definire un accordo che prevede il pagamento tramite banca della prima parte della fattura in base al metodo di pagamento PM1, il versamento del 40% dell'importo rimanente in base al metodo di pagamento PM2 e il saldo del 60% residuo in base al metodo di pagamento PM3, eventualmente utilizzando un effetto commerciale passivo.

Ricarico per pagamento ritardato
Somma dei ricarichi per pagamento ritardato che sono stati effettivamente dedotti.
Agg. prezzo medio/ultimo prezzo
Se la casella di controllo è selezionata, il costo logistico medio e ultimo devono essere aggiornati.
Nota

Se la casella di controllo è selezionata, il Tipo comp. transaz. è Ordine di acquisto - Ricevimento, Programma acquisti - Ricevimento o Riga ricevimento magazzino.

Valori predefiniti

Il campo Aggiorna prezzo acquisto medio/ultimo prezzo acquisto nella sessione Fatture associate per Riga ricevimento (tfacp2551m000).

Tasso costi logistici
The exchange rate (purchase or sales) of currencies.
Coefficiente del tasso
Coefficiente per cui viene diviso l'importo espresso nella valuta della transazione o della fattura prima che LN lo converta in una valuta locale. Viene solitamente utilizzato per valute a cui corrisponde un prezzo relativamente basso, ad esempio il won coreano.
Tasso definito
La conversione tra la valuta locale e la valuta utilizzata nell'ordine.
Data tasso
La data utilizzata per determinare il tasso (di cambio).
Tipo tasso di cambio
Metodo di raggruppamento dei tassi di cambio. È possibile assegnare tassi di cambio diversi a Business Partner 'Destinazione fattura' diversi e/o a tipi di transazione diversi, quali transazioni di acquisto, di vendita e così via.
Determinatore tasso
Metodo che consente di stabilire la data in base alla quale determinare i tassi di cambio.

Durante il processo di composizione, tutti gli importi espressi in valuta estera vengono convertiti in valuta locale sulla base del tasso di cambio determinato.

Usa tassi di acquisto per ricevimenti
Se la casella di controllo è selezionata, LN utilizza i dati relativi al tasso di acquisto per la colonna dare dell'ordine di acquisto o della transazione di ricevimento.
Indirizzo ubicaz. assistenza
L'indirizzo presso cui viene fornita l'assistenza.
IVA in base a
Il tipo di consegna al quale si applica l'eccezione imposta della transazione.
Tipo di imposta assistenza
Il tipo di costo dell'assistenza
Codice imposta
Codice che identifica l'aliquota d'imposta e determina le modalità con cui LN calcola e registra gli importi di imposta.
Paese destinatario imposta
Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
Paese destinatario imposta BP
Paese in cui deve essere pagata o riportata l'imposta. È possibile che tale Paese non corrisponda a quello nel quale la merce viene prelevata o consegnata.
Classificazione imposta
Un attributo delle intestazioni e delle righe degli ordini che consente di definire le eccezioni relative alle imposte sulle transazioni. LN recupera la classificazione imposte predefinita dai Business Partner 'Origine fattura' e 'Destinazione fattura'.

È possibile, ad esempio, utilizzare la classificazione imposte per indicare quanto segue:

  • Indicare che i pagamenti versati a un Business Partner 'Destinazione fattura' sono soggetti alla ritenuta di acconto e ai contributi previdenziali.
  • Raggruppare i Business Partner soggetti alle stesse regole fiscali della società, ad esempio terzisti o agenti.
  • Indicare che l'imposta deve essere pagata in un Paese diverso da quello dell'ufficio vendite o dell'ufficio di assistenza.
Esenz. fisc.
Esenzione dal pagamento delle imposte. Possono essere esenti da imposte le transazioni associate a determinati Business Partner, relative a merci specifiche e/o le transazioni alle quali è associata un'origine o una destinazione situata in alcuni Paesi o aree. Le fatture di vendita relative a transazioni esenti da imposte devono avere un importo imposta pari a zero.

Alcune imprese usufruiscono dell'esenzione dal pagamento delle imposte sulle vendite nella giurisdizione di determinati uffici imposte. Gli importi delle fatture riguardanti vendite a clienti con esenzione fiscale valida devono essere pari a zero. Viceversa, se la propria organizzazione è esonerata dal pagamento delle imposte sulle vendite, è necessario che siano i fornitori a non specificare gli importi di imposta nelle fatture.

Attest. esenz. fiscale
Attestazione rilasciata da un ufficio imposte a una determinata impresa per esonerarla dal pagamento dell'imposta sulle vendite nel proprio ambito giurisdizionale. Al momento dell'acquisto di merci o servizi, è necessario comunicare il numero di attestazione al fornitore in modo per evitare la riscossione dell'imposta.
Motivo esenz. fisc.
Descrizione definita dall'utente basata su una transazione e sul relativo tipo. I codici motivo facilitano la selezione dei dati per interrogazioni e reportistica.
Importo fattura
The amount charged to a business partner.
Nota

Se il campo Metodo di calcolo è Per Spedizioni e la casella di controllo Costo effettivo finale è selezionata nella sessione Righe ordine di trasporto (fmfoc2101m000) relativa alla riga ordine di trasporto collegata, questo campo viene aggiornato con i costi di trasporto effettivi della riga di ordine di trasporto.

Stato fatturaz.
Lo stato della riga in Contabilità, che può essere Libero, Approvato, Tutti gli approvati, or Associato.
Nota

Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura.

Aggiorna stato costi di acquisto eff.
Lo stato di aggiornamento dei costi di acquisto effettivi, che può essere Libero o Costi effettivi aggiornati.
Nota
  • Questo campo è applicabile soltanto se è selezionata la casella di controllo Ricevi fattura.
  • A questo campo viene assegnato lo stato Costi effettivi aggiornati quando l'importo della fattura viene registrato nello storico. Ciò si verifica dopo che la riga di costi logistici è stata associata e approvata in Contabilità fornitori e, successivamente, rielaborata.
  • Se questo campo ha lo stato Costi effettivi aggiornati e lo Stato fatturaz. è Tutti gli approvati, la riga di costi logistici è completata e può essere eliminata.
Elaborato
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è elaborata.
Nota

Quando viene elaborata una riga ordine di acquisto:

  • Vengono elaborate anche le righe di costi logistici collegate ai ricevimenti effettivi per la riga ordine.
  • Lo storico relativo ai costi logistici dei ricevimenti effettivi viene registrato.

Se il campo Metodo di calcolo è Per Spedizioni, non è possibile elaborare la riga di costi logistici prima che la fattura di trasporto venga associata, approvata ed elaborata in Contabilità fornitori.

Approvato
Se la casella di controllo è selezionata, la riga di costi logistici è approvata.

 

Ordine di acquisto
Avvia la sessione Ordine di acquisto - Righe (tdpur4100m900) per l'ordine di acquisto (o la relativa riga) collegato alla riga di costi logistici.
Ricevimenti acquisti
Avvia la sessione Ricevimenti acquisti (tdpur4106m000) per il ricevimento di acquisto collegato alla riga di costi logistici.
Ordini di magazzino
Avvia la sessione Ordine di magazzino (whinh2100m100) per l'ordine di magazzino collegato alla riga di costi logistici.
Ricevimenti magazzino
Avvia la sessione Ricevimento magazzino (whinh3512m000) per il ricevimento in magazzino collegato alla riga di costi logistici.
Annulla
Annulla la riga di costi logistici selezionata.
Applica a tutto
Un aggiornamento, un'aggiunta o un annullamento manuale di una riga di costi logistici selezionata viene applicato a tutte le altre righe non distribuite del ricevimento.
Escluse righe distribuite
Visualizza soltanto le righe di costi logistici che possono essere modificate, pertanto le righe distribuite vengono escluse.