Clôture des périodes (tfgld1206m000)

Cette session permet d'arrêter et de fermer définitivement des périodes pour des raisons administratives. Vous pouvez clôturer les périodes pour plusieurs sociétés financières d'un groupe.

Clôture de périodes

Pour clore une période :

  1. Acceptez la date de la référence de la tâche ou spécifiez une date différente.
  2. Indiquez l'exercice sur lequel vous souhaitez clôturer une période.
  3. Sélectionnez le module pour lequel vous souhaitez clôturer une période.
  4. Cochez la case Clôture définitive pour attribuer au statut de période la valeur Clôturé définitivement.
  5. Spécifiez une plage de sociétés financières.
  6. Cochez les cases appropriées pour spécifier les périodes à clôturer.
  7. Cliquez sur le bouton Clôture des périodes.

    Pour clore les périodes pour le Comptabilité générale, vous devez d'abord les clore dans les modules suivants :

    • Comptabilité fournisseurs
    • Comptes clients
    • Gestion de la trésorerie
Remarque
  • Vous ne pouvez spécifier des types et des plages de périodes de reporting que si la case Périodes de reporting est cochée dans la session Paramètres de société groupe (tfgld0501m000).
  • Si une période est clôturée en ce qui concerne l'intégration, aucune écriture ne peut plus être insérée dans les tables d'intégration pour cette période.
  • Avant d'exécuter cette session, fermez tous les lots des périodes concernées dans la session Traitement de finalisation (tfgld1110m000).
Important

Les périodes ne peuvent être clôturées définitivement que lorsque toutes les factures périodiques sont imputées.

Périodes clôturées

Vous ne pouvez pas créer d'écritures sur une période clôturée. En revanche, vous pouvez rouvrir dans la session Statut de période (tfgld0107m000) une période dont le statut est Clôturé.

Vous ne pouvez pas rouvrir une période dont le statut est Clôturé définitivement.

 

Paramètres
Date référence tâche
Si cette session s'exécute en mode tâche, cette date détermine l'année et les périodes.
Exercice
Sélectionnez ou saisissez l'exercice auquel les écritures Finances sont liées.
Module
Sélectionnez le module pour lequel vous souhaitez clôturer les périodes.
Remarque

Pour clore les périodes pour le Comptabilité générale, vous devez d'abord les clore dans les modules suivants :

  • Comptabilité fournisseurs
  • Comptes clients
  • Gestion de la trésorerie
Clôture définitive
Si cette case est cochée, Infor LN ferme définitivement la période. Elle prend le statut Clôturé définitivement et vous ne pouvez plus la rouvrir pour traiter d'éventuelles écritures restantes.

Si cette case n'est pas cochée, la période a le statut Clôturé, mais vous pouvez la rouvrir.

Sélections
Période comptable
Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer une plage de périodes comptables.
Période de reporting
Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer une plage de périodes de reporting.
Période de TVA
Si cette case est cochée, vous pouvez indiquer une plage de périodes de TVA.