Devise de l'avance client/fournisseur.
Affectation règlts non affectés aux avances clients/fourn. (tfcmg2108s000)Cette session permet d'affecter les règlements clients/fournisseurs encore non affectés aux avances clients/fournisseurs. Vous pouvez lancer cette session :
Montant avance Devise de l'avance client/fournisseur. Montant avance Montant de l'avance exprimé dans la devise de l'avance fournisseur. Pays/code TVA Saisissez les codes TVA par pays. Sélectionnez le code Pays TVA pour les écritures. Pays/code TVA La combinaison des codes TVA par pays détermine les taux de TVA. Saisissez le code Pays. Montant TVA en devise de règlement Montant de la TVA de l'avance fournisseur, exprimé dans la devise du règlement. Montant restant Montant du solde à affecter. Catégorie avance fournisseur Si besoin, sélectionnez une catégorie d'avance fournisseur. Si vous avez coché la case Autoriser catégorie avance fournisseur dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000) et si la méthode d’imputation est Avance fournisseur, vous devez sélectionner une catégorie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Catégories d’avances fournisseurs. Méthode de règlement Pour les écritures des effets de commerce, vous devez sélectionner une méthode de règlement.
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