Budget de répartition des comptes (tcbgc1100m000)

Cette session permet d'afficher et de tenir à jour les comptes généraux ou les dimensions pour la ligne de document sélectionnée. Les combinaisons de comptes généraux et de dimensions sont utilisées pour mapper les comptes budgétaires au premier niveau de budget dans la structure budgétaire.

Pour modifier les pourcentages de la quantité de l'article, cliquez sur Rapprocher la ligne courante.

Remarque

Si la fonctionnalité Autorisation et sécurité est implémentée pour la répartition des comptes budgétaires, l'utilisation des champs comme Code Compte général, Compte ou Dimension 1 est déterminée sur la base du Niveau d'autorisation spécifié dans la session Permissions pour données financières (tcsec3160m000).

 

Type objet gestion
Le type d'objet de gestion. Exemple: Ajustement de budjet, Journal d'opérations diverses, Commande fournisseur, etc.
Objet de gestion
Code unique qui identifie un objet de gestion spécifique. Par exemple, le code Objet de gestion d'un objet de gestion Commande fournisseur est le numéro de la commande fournisseur.
Référence de l'objet de gestion
Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.
Remarque

La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence.

Séquence
Numéro de séquence de la ligne générée.
Commande fournisseur
Commandes indiquant quels sont les articles fournis par un tiers vendeur, sous certaines conditions.

Une commande fournisseur contient :

  • un en-tête avec les données générales sur la commande et sur le tiers vendeur, ainsi que les conditions de règlement et de livraison ;
  • une ou plusieurs lignes de commande comportant des informations détaillées sur les articles à livrer.
Ligne
Tiers acheteur
Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

  • le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
  • la langue et la devise utilisées,
  • les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Nom
Nom du tiers.
Banque
Enregistrement des entrées de débit et de crédit couvrant toutes les transactions liées à un article, une personne ou une entreprise. Le compte bancaire est identifié par un numéro.

Vous pouvez configurer Infor LN pour qu'il vérifie les numéros de compte au moment où vous les saisissez. Si le numéro de compte n'est pas conforme, Infor LN affiche un message d'avertissement.

Lot EBS
Lot qui convertit un fichier séquentiel de relevés bancaires électroniques dans Finances.
Séquence
Numéro de séquence de la ligne de commande fournisseur.
Article
Les matières premières, les sous-assemblages, les produits finis et les outils qui peuvent être achetés, stockés, fabriqués et vendus.

Un article peut aussi représenter un ensemble d'articles géré en tant que kit unique ou exister sous la forme de diverses variantes de produit.

Vous pouvez également définir des articles non physiques qui ne sont pas gérés en stock mais qui peuvent être employés pour imputer des coûts ou facturer des services aux clients. Exemples d'articles non physiques :

  • articles de coûts (par exemple, l'électricité) ;
  • articles de service.
  • Services de sous-traitance
  • articles composés (menus/options).
Description
Description ou nom du code.
Quantité
Quantité devant être livrée selon les termes de la ligne de commande. La quantité est exprimée dans l'unité d'achat ou de vente de l'article.
Pourcentage
Pourcentage de la quantité répartie.
Code Compte général
Représente un compte général et les dimensions correspondantes. Il représente un compte général pour les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec la structure du plan comptable.

Vous pouvez associer un code Compte général à des transactions logistiques spécifiques. De telles écritures d'intégration sont converties directement dans le compte général et les dimensions de ce compte, elles ne sont pas inclues dans le traitement de rapprochement.

Compte
Registre qui sert à enregistrer les transactions financières et à cumuler les valeurs des transactions à des fins de reporting et d'analyse. Les comptes généraux permettent de classer les écritures en catégories telles que les recettes, les dépenses, les immobilisations et le passif.
Quantité
Quantité de l'article après la répartition des comptes budgétaires.
Dimension 1
Compte d'analyse qui permet d'afficher les comptes généraux verticalement. Les dimensions donnent des informations sur le compte général.
unité
Unité utilisée pour exprimer la quantité d'articles.
Date de vérification du budget
Date à laquelle la vérification budgétaire est effectuée.
Exception budget
Si cette case est cochée, il y a une exception budget à traiter.
Quantité en unité de stock
Quantité de l'article affichée dans l'unité de stock requise.
Unité
Unité de stock utilisée pour exprimer la quantité de l'article.
Montant
Montant de la ligne d'écriture.
Devise
Devise dans laquelle est exprimé le montant de la ligne d'écriture.
Demande d'achat
Description
Description ou nom du code.
Facture fournisseur
Les marchandises achetées qui sont reçues, contrôlées (le cas échéant) et imputées au stock sont indiquées dans une facture fournisseur. Vous devez régler au tiers vendeur la quantité figurant sur la facture.

Le tiers vendeur, la commande, les données Article, les prix et remises sont imprimés sur la facture. Vous pouvez comparer les données de la facture avec celles de la facture que vous avez reçue du tiers vendeur.

Ordre de virement permanent
Ordre lié à aucune facture, par exemple, les règlements répétitifs.
Type de transaction
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.
Document de transaction
Numéro de document de transaction.
Ordre magasin
Lieu où sont stockées les marchandises. Pour chaque magasin vous pouvez saisir les données d'adresse correspondant à son type.
Ordre magasin
Désigne toutes les marchandises transportées vers une adresse précise, à une date et une heure déterminées et selon un itinéraire donné. Il s'agit de la partie identifiable d'un chargement.
Ligne de réception
Ligne d'expédition
Ligne de détail d'une expédition.