Facture (cisli3605m000)

Cette session permet de voir les lignes de facturation.

Les onglets situés dans la partie inférieure de la fenêtre permettent d'afficher les données et d'y accéder dans les sessions suivantes :

  • Lignes de facture (cisli3110m000)
  • Facture - Détails TVA (cisli3115m000)
  • Règlements factures échelonnées (cisli3120m000)
  • Factures liées (cisli3112m100)
  • Répartition des fonds (cisli3112m200)

Vous pouvez modifier la date de facturation d'une ligne ayant le statut Prêt à imprimer à la date actuelle ou à une autre date dans le passé. Tous les montants seront recalculés en fonction de la devise et des taux de la nouvelle date de facturation.

 

Détails de la facture
Numéro de facture client
Société financière dans laquelle la facture est enregistrée.
/
Numéro du document de facturation.

Si le statut de facturation n'est pas Imprimé ou Imputé, ce champ affiche le numéro de séquence temporaire de la facture.

Statut du processus
Statut applicable si l'objet de gestion requiert une autorisation pour utiliser ION Workflow.

Lorsque vous effectuez une modification qui requiert une autorisation, une version sortie est automatiquement créée pour l'objet de gestion. Les modifications que vous soumettez ne prennent effet qu'après l'approbation/l'enregistrement. Vous pouvez également annuler vos modifications ou rappeler les modifications soumises.

  • Les objets sortis et enregistrés sont affichés dans la session Objets extraits (ttocm9599m000).
  • Dans le menu Vues, Actions ou Références de cette session, sélectionnez Workflow puis exécutez l'action nécessaire pour l'objet de gestion.

Valeurs autorisées

Si l'objet de gestion est sorti, ce champ affiche un statut d'objet.

Si l'objet de gestion est enregistré, ce champ affiche un statut d'approbation.

Si une description est spécifiée pour le type d'objet dans la session Champs d'information du workflow (ttocm0106m000) (laquelle est affichée sous forme d'onglet dans la session Types d'objet (ttocm0102m000)), que l'objet soit sorti ou enregistré, ce champ affiche toujours la valeur du champ Description approprié.

Remarque

Pour plus d'information sur le paramétrage et l'utilisation d'ION Workflow pour des objets de gestion dans Infor LN, reportez-vous au Guide d'intégration Infor LN pour Workflows et Contrôles Infor ION, sur Infor Xtreme.

Données facture
Date de facture
Date et heure de création de la facture.
Remarque
  • Si le statut de la ligne est Prêt à imprimer, vous pouvez modifier la date de facturation en fonction de la date actuelle ou d'une date dans le passé, selon le cas.
  • Si des données de tarification matières existent, vous ne pouvez pas modifier la date de facturation.
Date TVA
Date TVA. La date TVA est déterminée selon la valeur définie dans le paramètre Date TVA de la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).
Remarque

Si la date de commande ou de livraison n'est pas spécifiée sur les lignes facturables, cette valeur est déterminée selon la date de facture.

Date d'exigibilité
Dans Infor LN, date à laquelle un règlement client ou fournisseur doit être effectué.
Date taxe sur règlements
Ce paramètre détermine si et comment la taxe sur les factures à règlement échelonné est corrigée dans la facture de règlement.

Rubriques liées

Lot de facturation
Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Lot de facturation
Lot de facturation auquel la facture appartient.
Tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Date transfert risque
Date à laquelle le risque de perte ou de dommage des marchandises passe du vendeur à l'acheteur. Sauf décision contraire prise entre les deux parties, la date de transfert de risque correspond à la date de facture.

La date de transfert de risque est requise pour la reconnaissance des revenus conformément à la norme IFRS (IAS 18.14).

Remarque

Le nombre de jours selon lequel cette date peut être avancée ou reculée par rapport à la date de facture dépend du paramétrage de la Période transfert risque dans la session Paramètres de facturation (cisli0100m000).

Bloqué pour imputation
Si cette case est cochée, la ligne de facturation ne peut pas être imputée dans la Comptabilité générale.
Récapitulatif
Montant ligne source
Montant de la ligne de facturation d'origine.
Montant net
Montant net exprimé dans la devise de facturation.
Montant TVA
Montant de la TVA dans la devise de facturation.
Récapitulatif règlements échelonnés
Avant règlement
Montant de majoration pour retard de paiement
Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.
Montant de la différence d'arrondi
La différence d'arrondi de la facture, exprimée en devise société.
Mnt facturé
Montant facturé exprimé dans la devise de facturation.

Rubriques liées

Mnt facturé
Montant de la facture avant les écritures de règlement.
Montant de majoration pour retard de paiement
Montant de la majoration pour retard de règlement avant les écritures de règlement.
Montant TVA
Montant de la TVA avant les écritures de règlement.
Règlements
Total règlements
Total de tous les montants de règlement.
Montant de majoration pour retard de paiement
Total de tous les montants de règlement liés aux majorations pour retard de paiement.
Montant de TVA
Total de tous les montants de règlement liés à la TVA.
Après règlement
Mnt facturé
Montant de la facture après les écritures de règlement.
Montant de majoration pour retard de paiement
Montant de la majoration pour retard de paiement après les écritures de règlement.
Montant TVA
Montant de la TVA après les écritures de règlement.
Montant déduction
Somme du montant total de l'escompte sur l'ordre, du montant total de l'escompte sur la ligne et de l'écart total du montant facturé.
Montant de TVA reporté
Montant de la TVA reportée du compte TVA sur les ventes, exprimé en devise de facturation.
Montant de TVA reporté/Avant règlement
Montant de la TVA reportée avant les écritures de règlement.
Montant de TVA reporté/Règlements
Total de tous les montants de règlement de TVA reportée.
Montant de TVA reporté/Après règlement
Montant de la TVA reportée après les écritures de règlement.

 

Créditer et refacturer
Utilisez cette commande pour créer une facteur de remplacement.

L'intégralité de la facture est inversée, de sorte que les lignes facturables suivantes sont générées :

  • Pour chaque facture, un avoir qui est traité automatiquement.
  • Pour chaque ligne de facture, une nouvelle ligne facturable.

Remarque

Cette commande n'est disponible que si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le statut de la facture est Imputé.
  • La facture n'a pas encore été payée.
  • La facture n'est pas associée à des règlements échelonnés ni à des demandes de règlement d'avance.
  • La facture n'est pas une facture automatique.
  • La facture n'est pas une facture interne.
  • Le scénario de facturation de la facture d'origine est Tous les scénarios.
  • Le type de source n'est pas le suivant :

    • Réclamation client
    • Rabais
    • Note de débit/crédit
    • Commande fournisseur
    • Ordre PCS
    • Ordre magasin
  • Le type de document n'est pas l'un des suivants :

    • Demande d'avance client
    • Facturation automatique
    • Avoir
  • Aucune des lignes de facture n'est associée à des Intérêts de retard.
  • La commande source n'est pas encore clôturée :

    • Pour les contrats, le projet n'est peut-être pas encore fermé.
    • Pour Ventes, la commande client n'est peut-être pas encore traitée (traiter les commandes livrées).
    • Pour Service, l'ordre de service n'est peut-être pas encore clôturé.
  • La période dans laquelle la date de facturation de la facture d'origine se trouve est toujours ouverte.
  • Vous êtes autorisé à apporter des modifications.

    ( Autoriser modif. données de facturation Autoriser modif. données de facturation Profils utilisateurs facturation (cisli0110m000).)