Pagos anticipados (detalles) (tfcmg2116s000)

Utilice esta sesión para mantener los detalles de pago anticipado como el tipo de pago, que incluye facturas, pagos no asignados, anticipos de pago, órdenes permanentes y corrección de factura de compra.

En la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000), debe estar autorizado para el tipo de pago y el importe de pago.

Sólo se pueden procesar facturas de compra que se hayan aprobado para pago y que no tengan vinculado ningún motivo de bloqueo.

Si selecciona una factura de compra para pago, LN busca los anticipos no asignados y los pagos no asignados del partner de la factura. Si existe este documento, LN muestra una advertencia.

 

Documento de pago
El tipo de transacción, parte del número de documento de pago anticipado.
Documento de pago
El número de documento de pago del documento de pago anticipado.
Compañía
La compañía a la que se envían los detalles del pago anticipado.
Tipo de pago
Seleccione el tipo de pago y la categoría.
Partner facturador
Especifique el partner facturador para recibir pagos anticipados.
Partner facturador
El nombre del partner.
Referencia bancaria
Si utiliza números de referencia bancaria, éste será el número de referencia bancaria de la factura.
Núm. documento
Especifique el tipo de transacción.

El número de documento es una combinación del tipo de transacción y el código de identificación del documento.

Temas relacionados

Núm. de documento
Especifique el número de documento que identifica una factura en un tipo de transacción.

Para órdenes permanentes, especifique el número de orden permanente.

Núm. de documento
El número de la línea de pago que se refiere a la línea de programación de orden permanente.
Mot. flujo caja
El motivo de flujo de caja de la transacción.

Temas relacionados

Categoría
La categoría de anticipo de pago.

Si ha seleccionado la casilla de verificación Permitir categoría de anticipo de pago en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) y el método de contabilización es Anticipo de pago, debe seleccionar una categoría.

Si desea más detalles, consulte Categorías de anticipo de pago.

Partner pagado
El partner pagado que recibe los pagos anticipados.
Importe
El importe que se puede adeudar o abonar en la cuenta bancaria vinculada a la relación bancaria seleccionada.
Nota

Puede modificar este importe, en el caso de órdenes permanentes.

Importe
La divisa utilizada para pagos anticipados.
Importe en divisa de factura
El importe (parcial), expresado en la divisa de factura.

Valor predeterminado

El valor de este campo aparece de forma predeterminada para los siguientes tipos de pago:

  • Factura
  • Orden permanente
  • Corrección de factura de venta

Para otros tipos de pago, LN muestra el importe pendiente en la divisa especificada en el campo Saldo de apertura de la sesión Saldos bancarios (tfcmg2101s000).

Nota

Puede modificar este importe para órdenes permanentes.

Importe divisa de factura
Importe de recargo por atrasos
Especifique el importe que se va a deducir del importe de factura si esta se paga antes de la fecha de recargo por atrasos.
Descuento
Especifique el importe que se va a deducir si el pago anticipado está vinculado a una factura.

Si la casilla de verificación Bloqueo de descuento que supera la tolerancia está seleccionada en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000), no podrá especificar un descuento que sobrepase los porcentajes de descuento definidos en la sesión Condiciones de pago (tcmcs0113s000).

Nota

En esta sesión no se utiliza el tipo de Corrección de factura de compra.

Diferencia de pago
LN muestra el importe de diferencia de pago.

El importe de la diferencia de pago y el porcentaje deben estar dentro de las tolerancias definidas en la sesión Parámetros de CMG (tfcmg0100s000) o indicadas específicamente para el usuario en la sesión Autorizaciones de pago (tfcmg1100m000).

Importe de comisión de factoring
El importe de comisión de factoring
Importe de comisión de factoring
La divisa en la que se expresa el importe.
País/Código impositivo
Especifique los códigos impositivos por país para calcular el impuesto.

Especifique el código del país de impuesto donde se calcula el impuesto.

País/Código impositivo
Especifique el código impositivo. La combinación de códigos impositivos por país determina los tipos impositivos.
Referencia
Introduzca el texto de referencia.
Importe en DP
El importe expresado en la divisa propia.
Importe de recargo por atrasos en DP
El importe de recargo por atrasos expresado en la divisa propia.
Descuento en divisa propia
El importe de descuento expresado en la divisa propia.
Diferencia de pago en divisa propia
El importe de diferencia de pago expresado en la divisa propia.
Comisión de factoring en DP
La comisión de factoring expresada en la divisa propia.
Importe de impuesto
Especifique el importe de impuesto. Se debe añadir el importe de impuesto al importe de transacción.
Importe de impuesto
El importe está expresado en la divisa propia.
Importe pendiente
El importe pendiente.
Importe pendiente
El indicador para mostrar el importe pendiente como importe de debe/haber.
Cuenta contable
Dimensiones
Especifique las dimensiones.
IRPF
El importe del IRPF.
Aportaciones a la Seguridad Social
Gasto de compañía en aportaciones a la Seguridad Social