Facturas conciliadas por línea de recepción (tfacp2551m000)

Utilice esta sesión para ver las facturas que se conciliaron con la línea de recepción seleccionada.

 

Compañía logística
Una compañía de LN empleada para transacciones logísticas, como la fabricación y el transporte de mercancías. Todos los datos logísticos relativos a las transacciones se almacenan en la base de datos de la compañía.
Nota de empaquetado
Un documento de la orden que muestra con detalle el contenido de un paquete determinado para expedición. Los detalles incluyen una descripción de los artículos, el número de artículo del expedidor o del cliente, la cantidad expedida y la unidad de stock de los artículos expedidos.
Tipo de orden
Orden
El número de la orden de compra.
Posición
Número de secuencia
El número que se utiliza para identificar en detalle la posición de una orden de venta (entrega) o una línea de orden de compra (detalle).
Recepción
El número de recepción.
Recepción
El número de secuencia de cobro.
Compañía contable de factura de compra
Una compañía utilizada para contabilizar datos contables en Finanzas. Es posible vincular una o varias unidades empresariales de varias compañías logísticas a una compañía contable.
Tipo de transacción de factura
La primera parte del número de factura, que indica el tipo de transacción.
Tipo de transacción de factura
El número de documento.
Procedimiento de conciliación
Cantidad conciliada
La cantidad facturada.
Cantidad conciliada
La divisa de factura.
Importe conciliado
El importe conciliado.
Importe conciliado
La divisa de factura.
Actualizar precio medio/último precio de compra
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se actualizan el precio medio y el último precio de compra en la sesión Artículos - Compra (tdipu0101m000).
Fecha de aprobación
La fecha de aprobación de la factura y las transacciones de la factura se contabilizan en el módulo Contabilidad general.
Período de aprobación
El ejercicio en el que se aprueba la factura y en el que se contabilizan las transacciones.
Período de aprobación
El período en el que se aprueba la factura y en el que se contabilizan las transacciones.
Excepción de presupuesto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha producido una excepción de presupuesto o un error en la sesión Datos de contabilización de órdenes permanentes/pagos únicos (tfcmg1515m000).

Para corregir el problema, puede reducir el importe o utilizar una cuenta presupuestaria distinta si cambia la cuenta contable o las dimensiones. Si no se produce ningún error en esta área, el controlador de presupuestos debe resolver la excepción. En caso de que se produzca un error de configuración, se debe corregir dicho error en el área en la que se ha producido.

Nota

Esta casilla de verificación sólo se muestra si se utiliza la funcionalidad Gestión presupuestaria.

 

Detalles de factura
Comprobar presupuesto
Comprueba si el presupuesto permite que se procese esta factura.

Ejecute este comando si el estatus de presupuesto de la factura es No comprobado definitivamente todavía.

Las facturas solamente se pueden procesar si el estatus del presupuesto es Aceptado o No aplicable.

  • Excep. presupuesto
  • No comprobado definitivamente todavía
  • Aceptado
  • No aplicable
Distribución cuenta presupuestaria