Solicitud de compra - Preparar conversión (tdpur2600m100)

Utilice esta sesión para ver, especificar y mantener los datos de la solicitud de compra necesarios para convertir líneas de solicitud de compra en una orden de compra o una solicitud de oferta (RFQ) en la sesión Convertir solicitudes de compra (tdpur2201m000).

Puede iniciar esta sesión como se indica a continuación:

  • Desde la sesión Solicitudes de compra (tdpur2501m000) o Solicitud de compra (tdpur2600m000) para una solicitud de compra aprobada.
  • De forma autónoma.
Líneas de solicitud de compra

Las líneas de la ficha Líneas de solicitud hacen referencia a la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100). En esta ficha, puede ver, especificar y mantener los datos de conversión de una línea de solicitud de compra. Haga doble clic en la línea para obtener información más detallada.

Nota
  • Esta no es una sesión obligatoria en el procedimiento de solicitud de compra. Los datos necesarios para la conversión de la línea de solicitud también se especifican en la sesión Solicitud de compra (tdpur2600m000).
  • Haga clic en Líneas de solicitud: sincronización en el menú Vistas, Referencias o Acciones para sincronizar las actualizaciones de cabecera de solicitud con las líneas de solicitud mediante la sesión Orden de compra - Líneas - Sincronización (tdpur0280m000).

 

Solicitud
El número que identifica la solicitud de compra.
Tipo de conversión

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como predeterminado en las líneas de la solicitud de compra, aunque se puede cambiar en la sesión Preparar conversión de líneas de solicitudes de compra (tdpur2502m100), que se muestra como ficha en la sesión actual.

Referencia A
El primero de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
Referencia B
El segundo de los dos campos definidos por el usuario que puede utilizar para obtener información para listados de compras y para mantener solicitudes de compra agrupadas por referencia.
Fecha solicitada
La fecha en la que se debe recibir el artículo solicitado.
Estatus
El estatus de la solicitud de compra.

Valores permitidos

Estatus de solicitud

Estatus de flujo de trabajo
El estatus que se puede aplicar si el objeto de negocio requiere aprobación de autorización mediante ION Workflow.

Cuando realiza un cambio que precisa autorización, se crea automáticamente una versión con check-out para el objeto de negocio. Los cambios que envíe entrarán en vigor únicamente tras su aprobación y check-in. También puede deshacer los cambios o recuperar los cambios enviados.

  • Los objetos con check-out y check-in realizado se muestran en la sesión Objetos desprotegidos (ttocm9599m000).
  • En el menú Vistas, Acciones o Referencias de esta sesión, seleccione Workflow y ejecute la acción necesaria para el objeto de negocio.

Valores permitidos

Si se ha realizado check-out del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus del objeto.

Si se ha realizado check-in del objeto de negocio, en este campo se muestra el estatus de aprobación.

Si se especifica una descripción para el tipo de objeto en la sesión Campos de Información de flujo de trabajo (ttocm0106m000) (que se muestra como ficha en la sesión Tipos objeto (ttocm0102m000)), independientemente de que se haya realizado check-in o check-out del objeto, en este campo siempre se muestra el valor del campo Descripción correspondiente.

Nota

Para obtener más información sobre la configuración y el uso de ION Workflow para los objetos de negocio en LN, consulte la publicación Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors en Infor Xtreme.

Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Comprador
El empleado de su empresa que es el contacto del partner proveedor específico. Al comprador también se le conoce como agente de compras.
Departamento de compras
El departamento de compras asociado a la solicitud. El departamento de compras proporciona los atributos apropiados del departamento predeterminado durante la entrada de la solicitud.
Proyecto
El código del proyecto para el que se necesita el artículo.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.

Elemento
El elemento vinculado al proyecto.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.

Actividad
La actividad vinculada al proyecto.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.

Extensión
Las partes de proyectos para las que se han establecido disposiciones especiales que implican facturación, como variaciones, importes provisionales, cantidades para liquidar y liquidaciones de fluctuación. Una extensión puede estar asociada a una o más líneas de presupuesto.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.

Temas relacionados

Componente de costo
Un componente de costo es una categoría definida por el usuario para clasificar costos.

Los componentes de costo tienen las funciones siguientes:

  • Desglose del costo estándar de un artículo, el precio de venta o el precio de valoración.
  • Creación de una comparación entre los costos de orden de fabricación estimados y los costos de orden de fabricación reales.
  • Cálculo de las variaciones de fabricación.
  • Visualización de la distribución de los costos en los distintos componentes de costo en el módulo Contabilidad de costos.

Los componentes de costo pueden ser de los siguientes tipos de costo:

  • Costos de material
  • Costos de operación
  • Recargo sobre costos de material
  • Recargo sobre costos de operación
  • Costos de transferencia OEC
  • Costos generales
Nota

Si utiliza el Control de montaje (ASC), no podrá utilizar componentes de costo de tipo Costos generales.

Valor predeterminado

El valor de este campo se toma como valor predeterminado en las líneas de solicitud.

Almacén
El almacén en el que se debe entregar el artículo solicitado.
Dirección de recepción
La dirección real donde deben entregarse las mercancías que se han registrado para cada proveedor. En la práctica, puede tratarse de uno de los almacenes propios.

 

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