Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000)Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten der Zahlungen unterwegs, beispielsweise die Zahlungsart, die Rechnungen, nicht zugeordnete Zahlungen, geleistete Anzahlungen, Daueraufträge und Korrekturen von Eingangsrechnungen einschließt. Sie müssen im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) über die entsprechenden Berechtigungen für die Zahlungsart und den Betrag verfügen. Sie können nur Eingangsrechnungen verarbeiten, die zur Zahlung genehmigt wurden und mit denen kein Sperrgrund verknüpft ist. Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an.
Hausbank Die Hausbank. Beleg Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs. Beleg Die Nummer des Belegs unterwegs. Firma Die Firma, an die die Daten zur Zahlung unterwegs gesendet werden. Zahlungsart Wählen Sie Art und Kategorie der Zahlung. Rechnungssteller Geben Sie den Rechnungssteller ein, der Zahlungen unterwegs erhält. Rechnungssteller Der Name des Handelspartners. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Beleg-Nr. Geben Sie den Buchungsschlüssel ein. Die Belegnummer ist eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Beleg-ID. Beleg-Nr. Geben Sie die Belegnummer ein, die eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel kennzeichnet. Bei Daueraufträgen geben Sie die Dauerauftragsnummer ein. Beleg-Nr. Die Nummer der Zahlungsposition, die sich auf die Schemaposition des Dauerauftrags bezieht. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Kategorie Die Kategorie für Anzahlungen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kategorie für Anzahlungen. Zahlungsempfänger Der Zahlungsempfänger, der die Zahlungen unterwegs erhält. Betrag Der Betrag, der auf das mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird. Hinweis Bei Daueraufträgen können Sie diesen Betrag ändern. Betrag Die Währung für Zahlungen unterwegs. Betrag in Rechnungswährung Der (Teil)-Betrag in der Rechnungswährung. Voreinstellung Der Wert in diesem Feld erscheint als Voreinstellung für folgende Zahlungsarten:
Bei anderen Zahlungsarten zeigt LN den Restbetrag in der Währung an, die im Feld Anfangssaldo des Programms Banksalden (tfcmg2101s000) festgelegt wurde. Hinweis Bei Daueraufträgen können Sie diesen Betrag ändern. Betrag in Rechnungswährung Die Rechnungswährung. Kreditprovisionsbetrag Geben Sie den Betrag ein, der vom Rechnungsbetrag abzuziehen ist, wenn die Rechnung vor dem Kreditprovision sdatum bezahlt wird. Skonto Geben Sie den Betrag ein, der abzuziehen ist, wenn die Zahlung unterwegs mit einer Rechnung verknüpft ist. Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt. Hinweis Die Art Verrechnung Eingangsrechnung wird in diesem Programm nicht verwendet. Zahlungsdifferenz LN zeigt die Zahlungsdifferenz an. Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind. Factoring-Provisionsbetrag Der Factoring-Provisionsbetrag. Factoring-Provisionsbetrag Die Währung, in der der Betrag angegeben ist. USt-Land/-Code Zum Berechnen der Steuer geben Sie die USt-Codes nach Land ein. Geben Sie den Code des Steuerlandes ein, für das die Steuer berechnet wird. USt-Land/-Code Geben Sie den USt-Code ein. Die Kombination der USt-Codes nach Land bestimmt die Steuersätze. Referenz Geben Sie den Referenztext ein. Betrag in Hauswährung Der Betrag in der Hauswährung. Kreditprovisionsbetrag in HW Die Kreditprovision in der Hauswährung. Skonto in HW Der Skontobetrag in der Hauswährung. Zahlungsdifferenz in HW Der Zahlungsdifferenzbetrag in der Hauswährung. Factoring-Provision in HW Die Factoring-Provision in der Hauswährung. USt-Betrag Geben Sie den USt-Betrag ein. Der USt-Betrag wird zum Buchungsbetrag addiert. USt-Betrag Der Betrag wird in der Hauswährung angegeben. Restbetrag Der Restbetrag. Restbetrag Zeigt den Restbetrag als Soll/Haben an. Sachkonto Das Sachkonto. Unterkonten Geben Sie die Unterkonten ein. Einbehaltene Einkommensteuer Der einbehaltene Einkommensteuer betrag. Einbehaltene Sozialabgaben Der einbehaltene Sozialabgaben betrag. Sozialabgaben (Unternehmeranteil) Der Sozialabgaben betrag.
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