Segmentverteilung (tfcmg2106s200)

Mit diesem Programm können Sie die Verteilung auf die Segmente manuell festlegen.

 

Handelspartner
Der Code des Rechnungsstellers.
Firma
Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.
Rechnung
Der Buchungsschlüssel der Eingangsrechnung.
Die zum Buchungsschlüssel gehörige Belegnummer zum Auffinden der Eingangsrechnung.
Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Zuordnungsart
Legen Sie fest, wie Sie den nicht zugeordneten Betrag behandeln möchten.

Zum Zuordnen der geleisteten Anzahlungen zu Mitarbeiteraufwendungen wählen Sie Aufwendungen.

Hinweis

Sie können Aufwendungen nur wählen, wenn Sie einen neuen Eintrag durch Klicken auf "Neu" erstellt haben.

Restbetrag
Der restliche Saldobetrag, der den Rechnungen zugewiesen werden kann.
Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.
Position
Die Positionsnummer der Eingangsrechnung.
Verknüpfen
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt.
Betrag
Der Betrag, den Sie der Rechnung zuordnen möchten.
Segment
Eine Unterkontenart, die für die Segmentberichte verwendet wird.
Saldo in Rechnungswährung
Der Saldobetrag der Rechnung.
Währung/Kurs
Die Währung der Eingangsrechnung.
Belegdatum
Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
Fällig am
Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
Betrag in Rechnungswährung
Der Betrag in der Rechnungswährung.
Zuzuordnender Betrag in Hauswährung
Der Betrag in der Hauswährung.
Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

Ursprünglicher Rechnungsbetrag
Die Rechnungssumme.
Skontobetrag
Der Skontobetrag der Rechnung.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Zahlungsskonto in Hauswährung
Der Skontobetrag in der Hauswährung.
Skontodatum
Das Skontodatum der Rechnung.
Kreditprovisionsbetrag
Der Betrag der Kreditprovision.
Kreditprovision in Hauswährung
Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung.
Datum Kreditprovision
Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird.
Zahlungsdifferenz

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Zahlungsdifferenz in Hauswährung
Grund für Cash-Flow
Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Verwandte Themen

Buchungsreferenz
Sperrvermerk
Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an.
Zweifelhaft
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.
Einbehaltene Einkommensteuer
Einbehaltene Sozialabgaben
Sozialabgaben (Unternehmeranteil)
Der Sozialabgaben betrag.