Zahlungseingangsschemata (tfacr1103m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Positionen der Zahlungseingangsschemata an und verwalten diese.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, können Sie die für die Sendungen erzeugten Zahlungsschemapositionen anzeigen.

Sind Schemata für die kaufmännische Firma obligatorisch, startet LN dieses Programm automatisch, wenn Sie eine Eingangsrechnung speichern, für die kein Zahlungsschema verfügbar ist. In diesem Fall müssen Sie in dem Programm ein Zahlungsschema definieren.

Falls Sie für die Ausgangsrechnung kein Zahlungsschema verwenden wollen, können Sie ein Zahlungsschema mit einer einzigen Position für den gesamten Rechnungsbetrag anlegen.

 

Belegnummer
Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs.
Belegnummer
Die Folgenummer des Rechnungsbelegs.
Handelspartner
Der Rechnungsempfänger.
Zahlungsleistender
Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
Rechnungsbetrag
offener Rechnungsbetrag
Die Rechnungswährung.
Summe Eingangsbetrag
Der bisher eingegangene Gesamtbetrag.
Saldo unterwegs
Wenn Sie Lastschriften unterwegs mit der Schemaposition verknüpft haben, gibt dieses Feld den Saldo unterwegs an.
Saldobetrag
inv.balc
Schema-Nr.
Die Positionsnummer des Zahlungseingangsschemas.
Saldo unterwegs
Wenn Sie Lastschriften unterwegs mit der Schemaposition verknüpft haben, gibt dieses Feld den Saldo unterwegs an.
Saldo
Der Schemasaldo in der Rechnungswährung.
Rechnungsempfänger
Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.
Schemadaten
Belegdatum
Das Belegdatum der Zahlungseingangsschema-Position.
Fällig am
Das Fälligkeitsdatum der aktuellen Zahlungseingangsschema-Position.
Zahlung erwartet am
Das erwartete Zahlungsdatum für den Betrag (in Rechnungswährung) der aktuellen Zahlungseingangsschema-Position.
Zahlungsverfahren
Das Zahlungsverfahren der Zahlungsschema-Position.
Hausbank des Debitors
Die Hausbank des Handelspartners, über die die Zahlungen abgewickelt werden.
Hausbank
Die Hausbank, über die Sie die Zahlungseingänge abwickeln.
Schemabetrag
Der Buchungsbetrag.
Rechnungswährung
Die Rechnungswährung.
Eingangsbetrag
Der eingegangene Betrag.
Saldo unterwegs in RW
Der Saldo der Schemaposition in der Rechnungswährung.
Mahnstufe
Die Nummer des Mahnschreibens, das mit der Schemaposition verknüpft ist.
Sperrvermerk
Falls bei der Rechnung ein Sperrvermerk vorliegt, enthält dieses Feld den entsprechenden Code.

Verwandte Themen

Sperrreferenz
Die mit dem Sperrvermerk verknüpfte Sperrreferenz.

Verwandte Themen

Gesperrt ab
Skonto
Skontodatum 1
Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den ersten Skonto-Prozentsatz abziehen.
Skontobetrag 1
Bei Zahlung innerhalb der ersten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
Skontodatum 2
Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den zweiten Skonto-Prozentsatz abziehen.
Skontobetrag 2
Bei Zahlung innerhalb der zweiten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
Skontodatum 3
Wenn der Handelspartner an oder vor diesem Datum zahlt, kann er vom Rechnungsbetrag den dritten Skonto-Prozentsatz abziehen.
Skontobetrag 3
Bei Zahlung innerhalb der dritten Skontofrist kann dieser Prozentsatz des Rechnungsbetrags abgezogen werden.
Sendung
Sendung
Die Sendung, für die LN die Zahlungseingangsschema-Position erzeugt hat.
Logistische Firma
Die logistische Firma, in der die Sendung erstellt wurde.
Auftrag
Die Auftragsnummer des Verkaufsauftrags, für den die Sendung erstellt wurde.
Die Auftragsposition des Verkaufsauftrags, für den die Sendung erstellt wurde.
Die Folgenummer der Bestellposition.
Projekt
Wenn die Sendung für ein Projekt entnommen wurde, gibt dieses Feld das Projekt an.
Auftragsherkunft
Der Ursprung des Auftrags, für den die Sendung erstellt wurde.
Artikel
Der versendete Artikel.
Die Einheit, in der die gelieferte Menge des Artikels angegeben ist.
Gelieferte Menge
Die Menge des Artikels, die in der Sendung enthalten ist.
Kundenauftragsnummer
Die Auftragsnummer, Auftragspositionsnummer und Folgenummer des Handelspartners.
Sendungsreferenz
Hiermit wird eine Gruppe von Artikeln identifiziert, die zur gleichen Zeit abgerufen werden.
Lieferschein
Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.
Externer Lieferschein

 

Zahlungseingangsschemata drucken
Startet das Programm Zahlungseingangsschemata drucken (tfacr2401m000).
Verrechnete Zahlungseingänge
Startet das Programm VK-Rechnung - Verrechnete Zahlungseingänge (tfacr2523m000). Dort werden die Zahlungseingänge angezeigt, die bereits mit der Schemaposition verknüpft sind.
Daten offene Posten
Startet das Programm Daten VK-Rechnung (tfacr2525s000).
Vollständig bezahlte Positionen ausblenden
Zuordnung(en) verarbeiten