Nach Eingangsposition abgeglichene Rechnungen (tfacp2551m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Rechnungen an, die mit der ausgewählten Wareneingangsposition abgeglichen wurden.

 

Logistische Firma
Eine LN-Firma, die für logistische Buchungen verwendet wird, beispielsweise die Produktion und den Transport von Waren. Alle logistischen Buchungsdaten werden in der Datenbank der Firma gespeichert.
Lieferschein
Ein Auftragsdokument, in dem der Inhalt eines bestimmten zu liefernden Packstücks detailliert angegeben wird. Zu den Angaben gehören die Bezeichnung des Artikels, die Artikelnummer des Versenders oder des Kunden, die versandte Menge und die Bestandseinheit der gelieferten Artikel.
Auftragsart
Bestellung
Die Bestellnummer.
Positionsnummer
Die Nummer der Bestellposition.
Folgenummer
Die Nummer, mit der die Positionsnummer einer VK-Auftragsposition (Lieferposition) bzw. einer Bestellposition im Detail gekennzeichnet wird.
Wareneingang
Die Wareneingangsnummer.
Die Wareneingangs-Folgenummer.
Kaufmännische Firma Eingangsrechnung
Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.
Rechnungsbuchungsschlüssel
Der erste Teil der Rechnungsnummer, er gibt den Buchungsschlüssel an.
Die Beleg nummer.
Abgleichverfahren
Abgeglichene Menge
Die fakturierte Menge.
Die Rechnungswährung.
Abgeglichener Betrag
Der abgeglichene Betrag.
Die Rechnungswährung.
Durchschnittlichen/letzten EK-Preis aktualisieren
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die durchschnittlichen und letzten Einkaufspreise im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) aktualisiert.
Genehmigung am
Das Datum, an dem die Rechnung genehmigt wird und die dazugehörigen Buchungen in das Hauptbuch übertragen werden.
Genehmigungsperiode
Das Jahr, in dem die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden.
Die Periode, in der die Rechnung genehmigt wird und die Buchungen vorgenommen werden.
Budgetausnahme
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Budgetausnahme oder ein Fehler im Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000) aufgetreten.

Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der Budget-Controller die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn Budgetkontrolle verwendet wird.

 

Rechnungspositionen
Budget prüfen
Prüft, ob das Budget die Verarbeitung dieser Rechnung zulässt.

Führen Sie diesen Befehl aus, wenn der Budgetstatus der Rechnung Nicht endgültig geprüft lautet.

Sie können Rechnungen nur verarbeiten, wenn der Budgetstatus OK oder --- lautet.

  • Budgetausnahme
  • Nicht endgültig geprüft
  • OK
  • Nicht gültig
Budgetkontenverteilung
Startet das Programm Plan-Verteilung (tffbs0101m000).