| Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000) Mit diesem Programm können Sie eine Zuordnungsverteilung für ein bestimmtes Einkaufsdokument anzeigen, erfassen und verwalten. Eine Zuordnungsverteilung umfasst mindestens eine Position mit Zuordnungen. In einer Zuordnungsverteilung wird die erforderliche Menge des übergeordneten Dokuments auf die Verteilungspositionen für Kombinationen aus Projekt, Projektelement und Projektaktivität verteilt. Beispiel: Wenn eine Verteilung verwendet wird, um die Bestellmenge auf einer EK-Auftragsposition zuzuordnen, werden die Waren für diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gekauft, und die Kosten werden auf diese Projekte, Elemente und Aktivitäten gebucht. Hinweis - Geplante Bestandsbuchungen und (finanzielle) Integrationsbuchungen werden nicht auf der Auftragsebene, sondern auf der Ebene der Zuordnungsverteilung protokolliert.
- Während des Wareneingangs und der Rechnungsabwicklung werden Zuordnungen mit der höchsten Priorität zuerst verarbeitet.
Beleg Die Nummer des Dokuments, mit dem die Zuordnungsverteilung verknüpft ist. Zulässige Werte Dazu gehören die folgenden Dokumentarten: - Anfrageposition
- Anfragerückmeldung
- Anforderungsposition
- Bestellposition
- Bestellung - Wareneingang
- Bestellung - Materiallieferposition
- Fortschrittszahlungsposition
- EK-Lieferabrufposition
- EK-Lieferabruf - Wareneingang
Dokumentreferenz Eine Dokumentidentifikation, die detaillierte Daten statt nur der Dokumentnummer enthält, z. B. die Positionsnummer oder die Wareneingangsnummer. Hinweis Für das Dokument Fortschrittszahlungsposition wird die Kombination aus Bestellpositionsnummer und Fortschrittszahlungspositionsnummer in diesem Feld festgelegt. Für das Dokument Anfragerückmeldung wird die Kombination aus Anfragepositionsnummer/Alternative/Anbieter in diesem Feld angegeben. Handelspartner Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners: - Name und Adresse des Unternehmens
- Sprache und verwendete Währung
- Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten
Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt. Lager In einem Lager werden Waren aufbewahrt. Für jedes Lager können sowohl Adressdaten als auch Daten über die Art des Lagers angelegt werden. Hinweis Die Art des Lagers darf nicht Projekt sein. Änderungsgrund Der Änderungsgrund für die manuelle Änderung der Projektzuordnungsverteilung. Dieser Grund muss nur angegeben werden, wenn das Kontrollkästchen Manuelle Projektzuordnungsänderung im Programm Projektzuordnungsparameter (tcpeg0100m000) markiert ist. Hinweis Der Grund muss von der Art Historie für Projektzuordnungsprüfungen sein und gilt für alle Zuordnungen in der Zuordnungsverteilung. Bestellmenge Die Gesamtbestellmenge für die Positionen in der Zuordnungsverteilung. Auftragseinheit Die Einheit, in der die Auftragsmenge ausgedrückt wird. Genehmigte Menge Die Anzahl der gelieferten Artikel, die genehmigt wurden. Ausschussmenge Die Anzahl der gelieferten Artikel, die abgelehnt wurden. Menge auf Lagerplatz für Ausschuss Zu bestätigende Nachliefermenge Einheit Die Einheit, in der die zu bestätigende Nachliefermenge angegeben wird. Bestandseinheit Die Maßeinheit, in der der Bestand eines Artikels erfasst wird, zum Beispiel Stück, Kilogramm, Karton mit 12 Stück, oder Meter. Die Bestandseinheit dient auch als Basiseinheit bei Maßumrechnungen, insbesondere wenn diese die Auftragseinheit oder die Preiseinheit auf einer Bestellung oder einem Verkaufsauftrag betreffen. Bei diesen Umrechnungen wird die Bestandseinheit immer als Basiseinheit herangezogen. Eine Bestandseinheit gilt also für alle Artikelarten, auch für diejenigen, die nicht gelagert werden können. Auftragsbetrag Der Gesamt- Nettobetrag für die Positionen in der Zuordnungsverteilung. Zu bestätigende Nachliefermenge Die gesamte Nachlieferungsmenge, die für die Positionen in der Zuordnungsverteilung zur Bestätigung aussteht. Die Einheit, in der die zu bestätigende Nachliefermenge angegeben wird. Fakturierte Menge Die Menge, die zur Fakturierung im Modul Kreditorenbuchhaltung genehmigt wurde. Hinweis Dieses Feld kann nur ausgefüllt werden, wenn das Dokument Bestellung - Wareneingang oder EK-Lieferabruf - Wareneingang lautet. Fakturierter Betrag Der Betrag, der zur Fakturierung im Modul Kreditorenbuchhaltung genehmigt wurde. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn: - das Dokument Bestellung - Wareneingang lautet.
- die Artikelart des übergeordneten Dokuments Kosten oder Service lautet.
Position Die Positionsnummer, die die Zuordnung in der Verteilung identifiziert. Übergeordnete Verteilungsposition Die Nummer der übergeordneten Verteilungsposition, mit der die aktuelle Verteilungsposition verknüpft ist, die im Rahmen der Erstellung der Nachlieferung erstellt wird. Hinweis Im Allgemeinen können Sie Zuordnungsverteilungspositionen für Nachlieferpositionen ändern, hinzufügen und löschen. Die Zuordnungen für Nachlieferpositionen müssen nicht mit den Zuordnungen der übergeordneten Objektposition übereinstimmen. Wenn die Nachlieferungsposition jedoch mit einer Bestellposition für Fremdbearbeitung für Artikel verknüpft ist, können Sie keine neuen Zuordnungen hinzufügen oder das Projekt, das Element oder die Aktivität einer Verteilungsposition ändern, das/die mit der Nachlieferungsposition verknüpft sind. Lagereingang - Verteilungsposition Die Positionsnummer, die die Zuordnung in der Verteilung identifiziert, die mit der Lagereingangsposition verknüpft ist. Hinweis Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Dokument EK-Lieferabruf - Wareneingang lautet. Projekt Das Projekt, für das der Artikel erworben wird. Element (Projekt) Das Element des Projekts, für das der Artikel erworben wird. Aktivität Die Aktivität des Projekts, für das der Artikel erworben wird. Projektzuordnungsherkunft Mehrere Bedarfsdaten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Bestellmenge der Verteilungsposition an mehreren Daten benötigt und wird auf mehrere Daten verteilt. Anhand der folgenden Befehle können Sie die folgenden Bedarfe anzeigen: - Ermittlung Bedarfsverursacher - abwärts
- Bedarfe der nächsten Ebene
- Bedarfsauftragsreferenzen - Oberste Ebene
Auftragsbetrag Der Betrag der Bestellmenge oder der Betrag der Fortschrittszahlung. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn: - das Dokument Anforderungsposition, Bestellposition oder Fortschrittszahlungsposition lautet.
- keine Bestellmenge angegeben wurde.
Bedarfsmenge Wenn das Dokument Bestellposition oder EK-Lieferabrufposition lautet, ist dies die Bestellmenge oder die Abrufmenge, die durch den Lieferanten für das entsprechende Dokument gefordert wird. Wenn das Dokument Bestellung - Materiallieferposition lautet, ist dies die Menge des Materials, das für die Fertigung des fremdvergebenen Artikels auf der Bestellposition erforderlich ist. Einheit Die Einheit, in der die Bedarfsmenge ausgedrückt wird. Liefermenge Die Menge des Materials, das an den Fremdbearbeiter für die Fertigung des fremdvergebenen Artikels auf der Bestellposition geliefert werden muss. Hinweis Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Dokument Bestellung - Materiallieferposition lautet. Liefereinheit Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Bestätigte Menge Die Bestellmenge oder die Abrufmenge, die durch den Lieferanten für das entsprechende Dokument bestätigt wird. Hinweis Wenn die Menge durch den Lieferanten bestätigt wird, wird die bestätigte Menge proportional auf die Zuordnungsverteilungspositionen aufgeteilt. Einheit Die Einheit, in der die Bestätigte Menge ausgedrückt wird. Eingegangene Menge Die durch den Lieferanten gelieferte Menge, angegeben in der EK-Einheit oder der Bestandseinheit. Eingegangener Betrag Der empfangene Betrag. Bei Auftragspositionen, die nur einen Betrag, jedoch keine Menge aufweisen, kann nur ein Wareneingang verarbeitet werden. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiv, wenn: - das Dokument Bestellung - Wareneingang oder Bestellposition lautet.
- die Artikelart des übergeordneten Dokuments Kosten oder Service lautet.
Verbrauchte Menge Die Materialmenge, die durch den Fremdbearbeiter verbraucht wurde. Die Menge kann über die retrograde Abbuchung aktualisiert werden, wenn Sie den Wareneingang des fremdvergebenen Artikels bestätigen, oder über Verbrauchsmeldungen. Hinweis Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Dokument Bestellung - Materiallieferposition lautet und das Kontrollkästchen Zugeordneter Projektbestand im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) markiert ist. Retrograd abgebuchte Verbrauchsmenge Die über die retrograde Abbuchung verbrauchte Menge, wenn Sie den Wareneingang der fremdvergebenen Artikel oder Endprodukte bestätigen. Wenn Materialverbräuche über die retrograde Abbuchung aktualisiert werden, wird die Summe der Felder Retrograd abgebuchte Verbrauchsmenge und Korrektur für Verbrauchsmenge im Feld Verbrauchte Menge angezeigt. Hinweis Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Dokument Bestellung - Materiallieferposition lautet und das Kontrollkästchen Zugeordneter Projektbestand im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) markiert ist. Erwartete retrograd abgebuchte Verbrauchsmenge Die Menge, die erwartungsgemäß über die retrograde Abbuchung verbraucht wird. Dieser Wert richtet sich nach der Gesamtzahl der Endprodukte, deren Eingang erwartet wird. Hinweis Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Dokument Bestellung - Materiallieferposition lautet und das Kontrollkästchen Zugeordneter Projektbestand im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) markiert ist. Korrektur für Verbrauchsmenge Eine Erhöhung oder Verringerung zur Anzeige einer Über- oder Unterlieferung, die zum Anpassen der verbrauchten Menge für die retrograde Abbuchung verwendet wird. Wenn Materialverbräuche über die retrograde Abbuchung aktualisiert werden, wird die Summe der Felder Retrograd abgebuchte Verbrauchsmenge und Korrektur für Verbrauchsmenge im Feld Verbrauchte Menge angezeigt. Hinweis Dieses Feld ist nur gültig, wenn das Dokument Bestellung - Materiallieferposition lautet und das Kontrollkästchen Zugeordneter Projektbestand im Programm Bestellung - Materiallieferpositionen (tdpur4116m000) markiert ist. | |