Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000)

Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières réels d'un ordre de service.

Vous ne pouvez ajouter ou gérer des lignes de coûts dans cette session que si l'ordre de service a le statut Lancé.

Remarque

Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour voir cette session, la case Matières réelles doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour voir cette session, la case Matières réelles doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000).

Remarque

Infor LN copie les lignes de coûts ajoutées de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service.

Remarque

Lorsque vous utilisez les prestations de référence, Infor LN copie les données des matières nécessaires dans l'ordre de service.

Intégration avec Infor LN Qualité

Infor LN vous permet de créer des rapports de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Créer rapport de non-conformité sur le menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez créer l'état pour l'objet de service, est invoquée.

Infor LN vous permet de lier des rapports de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité sur le menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à lier à l'objet de service, est invoquée.

Pour dissocier l'état de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Rapports de non-conformité (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée.

Remarque
  • Ces options de l'état de non-conformité ne sont visibles que si la case Rapports de non-conformité de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000) est cochée.
  • L'option Créer rapport de non-conformité n'est active que si l'Article est indiqué pour l'objet de service.

 

Ordre de service
Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières réels sont répertoriés.
Description
Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur.

Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service.

Statut de l'ordre de service
Statut en cours de l'ordre de service.
Numéro de ligne
Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session.
Numéro de la ligne de prestation
Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ.
Article
Code de l'article nécessaire à l'ordre de service.
Remarque
  • Le Type d'article doit être Acheté ou Fabriqué.
  • Vous ne pouvez pas mettre à jour ce champ si la ligne de coûts a été copiée dans cette session à partir de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000).
  • Si vous changez le code article, Infor LN met à jour les champs Elément de coût, Type de livraison et Unité de quantité des ventes avec les nouvelles valeurs par défaut.
Numéro de série
Le numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service.
Remarque

Infor LN permet la sortie magasin de l'article sérialisé appartenant au client uniquement si :

  • la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • le Tiers acheteur de l'ordre de service et le Propriétaire de l'article sérialisé sont les mêmes.
Type de livraison
Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service.

Valeurs autorisées

Type de livraison

Disponibilité
Statut de vérification du stock
Résultat de la vérification de la disponibilité des matières.

Valeurs autorisées

Statut du stock

Stock DAV disponible
Indique si l'inventaire est disponible dans le Magasin spécifié, calculé par le contrôle DAV.
Date disponible
Dernière date DAV de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Vérifié à la date
Dernier contrôle DAV en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Stock planifié disponible
Indique si la matière est disponible dans le magasin, calculé par le contrôle du stock physique.
Date disponible
Dernière date de disponibilité planifiée de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Vérifié à la date
Dernier contrôle planifié en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Stock physique disponible
Indique si le stock de la ligne de matières appartenant à l'ordre, calculée lors du contrôle de stock physique, est disponible.
Vérifié à la date
Dernier contrôle du stock physique en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre.
Type de réservation et rattachement ferme
Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance.
Remarque

La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants :

  • Depuis le magasin
  • Depuis le magasin en voiture
  • Depuis le magasin par transporteur
  • Depuis le kit de service
  • Par commande fournisseur

Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:

  • Selon le client L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.
  • Selon la commande L'approvisionnement du stock pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à l'ordre de service.
  • Selon la référence client L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence client.
  • Selon la référence interne L'approvisionnement pour la ligne des coûts de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme à la référence interne.
  • Sans objet La réservation et le rattachement ferme ne sont pas applicables.
Remarque

Ce champ n'est disponible que lorsque vous cochez la case Réservation et rattachement ferme dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Tiers
Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur.
Description
Description du tiers
Type de l'objet de gestion
Type de l'objet de gestion. Exemple ordres de service.
Objet de gestion
Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro de l’ordre de service.
Référence de l'objet de gestion
Référence à l'objet de gestion. Exemple le numéro de ligne de l’ordre de service.
Référence
Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence.
Remarque

Le champ n'est actif que lorsque vous attribuez l'une des valeurs suivantes au champ Type de réservation et rattachement ferme:

  • Selon la référence interne Infor LN utilise le champ pour enregistrer une référence interne.
  • Selon la référence client Infor LN utilise le champ pour enregistrer un code de référence défini par un client.
Utilisation du stock non réservé
Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande.

Si cette case n'est pas cochée, l'application Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas le stock non réservé pour répondre à la demande de stock.

Remarque

Infor LN met la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance selon l'ordre de priorité suivant :

  1. stock réservé
  2. stock non réservé
Tiers lié au stock
Tiers détenteur de l'article dans l'inventaire.
Remarque
  • Ce champ n'est applicable que si le champ Propriété contient la valeur Propriété du client.
  • Ce champ n'est applicable que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Magasin
Magasin à partir duquel les articles sont alloués et livrés.
Description
Nom du magasin à partir duquel Infor LN alloue et livre les articles.
Quantité réservée pour
stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service
Quantité réservée pour
stock réservé au magasin, exprimé dans l'unité de stock. Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).
Remarque

Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Quantité réelle
Quantité réelle de matières qui est sortie ou reçue pour un ordre de service.
Remarque

Lorsque les matières sont sortie ou reçue dans Magasin ou Gestion des achats, Infor LN définit cette quantité dans ce champ par défaut.

Unité de quantité des ventes
Unité dans laquelle la Quantité réelle est exprimée.
Remarque
  • Cette unité est également utilisée pour exprimer les quantités suivantes :
    • Quantité requise
    • Quantité livraison suivante
  • Dans la phase estimée, cette valeur est extraite par défaut du champ Estimé.
  • Pour éviter des problèmes d'arrondis, Infor LN convertit cette valeur dans l'unité d'inventaire si :
    • Cette valeur est différente de celle de l'unité de stock de l'article.
    • La quantité sortie ou reçue est inférieure à la quantité requise.
Demande rattachée à la quantité
Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service.
Quantité rattachée ferme
Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).
Remarque

Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Unités de stock
Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Remarque

Cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et est utilisée pour exprimer la Quantité sortie et la Quantité réelle dans l'unité de stock.

Quantité non réservée
Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service
Quantité non réservée
Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000).
Remarque

Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Retour obligatoire
Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur.
Propriété
Propriété de l'article de service.

Valeurs autorisées

  • Propriété d'entreprise
  • Propriété du client
Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Propriété externe est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Cette valeur est extraite par défaut de :
    • la session Besoins en ressources (tsacm2120m000) si la ligne des ressources matières est créée en fonction de la prestation de référence de la prestation d'ordre de service.
    • la session Prestation planifiée - Besoins en matières (tsspc2110m000) si la ligne de coûts des matières est créée en fonction de la prestation planifiée.
    • la session Articles - Service (tsmdm2100m000) si la ligne de coûts des matières est créée manuellement.
  • Vous pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété d'entreprise si :
    • l'article sérialisé utilisé appartient à la société et que
    • le Type de livraison est défini sur :
      • Depuis le kit de service
      • Depuis le stock de service
      • Par commande fournisseur
      • Par champ fournisseur
  • Vous ne pouvez affecter à ce champ la valeur Propriété du client que si le Type de livraison est défini sur :
    • Magasin De
    • Magasin A
    • Depuis le magasin par transporteur
    • Vers le magasin par transporteur
    • Pour rebut
  • Infor LN définit par défaut cette valeur sur Propriété d'entreprise si la case Retourner les articles non consommés en magasin est cochée. Vous ne pouvez pas modifier cette valeur.
Révision de la référence d'étude
Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est indiqué dans ce champ.
Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Ligne associée
Numéro de la ligne de coût (de l'ordre de service) pour laquelle les matières (articles) en excès sont renvoyées. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock.
Remarque
  • Ce champ n'est actif que si :
    • Le type de livraison de la ligne de coûts est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
    • Le statut de l'ordre ou de la prestation est Lancé.
    • Les matières retour n'ont pas encore été reçues.
  • L'application génère des livraisons de retour pour les articles non consommés si le Statut de l'ordre est défini sur Terminé pour les lignes de matières dont le type de livraison est sélectionné dans la zone de groupe Générer retours de livraison pour articles non consommés dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
  • Vous pouvez sélectionner uniquement la ligne de coût pour laquelle les matières ont été expédiées.
  • Vous pouvez ajouter manuellement des livraisons de retour pour les articles non consommés si le Statut de l'ordre est défini sur Lancé. Sur la ligne de livraison de retour, la Quantité à livrer correspond par défaut à la quantité non consommée.
Remplacement pour
Si l'article sérialisé en remplace un autre, saisissez dans ce champ le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article remplacé.
Remarque
  • Vous ne pouvez remplacer que les articles sérialisés déjà répertoriés dans cette session et dont la livraison est de type Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
  • Si l'article sérialisé que vous remplacez est inclus dans une arborescence physique, Infor LN met à jour l'arborescence avec le nouvel article lorsque vous cliquez sur le bouton de mise à jour de l'arborescence dans la session de détail (cela n'est possible que si l'ordre de service a le statut Valorisé).
  • Vous pouvez uniquement mettre à jour ce champ si le type de livraison de l'article est Depuis magasin, Depuis le magasin par transporteur Depuis le kit de service Depuis le magasin en voiture ou Par commande fournisseur
Magasin
Magasin à partir duquel l'article est livré.

Valeur par défaut

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

  • Magasin De
  • Depuis le kit de service
  • Par champ fournisseur
  • Magasin A

Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article.

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

  • Depuis le magasin en voiture
  • Depuis le magasin par transporteur
  • Vers le magasin par transporteur

Pour un service interne, aucun magasin ne peut être spécifié. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article.

Si le type de livraison de la ligne de coûts est :

  • Depuis le stock de service
  • Par commande fournisseur.

Vous ne pouvez indiquer aucun magasin, car les ordres magasin ont été (partiellement) sortis.

Remarque

Il est impossible de gérer ce champ si le champ Quantitéréelle est renseigné.

Adresse d'expédition
Code adresse du tiers destinataire.
Informations statistiques
Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne.

Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin.

Elément de coût
Elément de coûts de la ligne de coûts.

Valeur par défaut

Elément de coût des matières sélectionné pour l'article dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000).

Sélection des lots
Si l'article de la ligne de réclamation est un article par lot, vous pouvez sélectionner les conditions de livraison de l'article dans ce champ.
Remarque

Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :

  • La case Traçabilité des lots de la session Articles - Magasin (whwmd4500m000) est cochée pour l'article de la ligne de coûts.
  • Le type de livraison est Depuis le magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur ou Depuis le kit de service.
  • la quantité réelle est zéro (0).

Rubriques liées

Lot
Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot).
Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots est défini sur Spécifique.

Quantité requise
Quantité de l'article qui sera livrée.
Remarque

Si ce champ est renseigné et que le type de livraison est Du magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, une fois la ligne de coût enregistrée, la procédure de sortie dans Magasin est déclenchée.

Quantité livraison suivante
Quantité de l'article qui sera livrée en tant que reliquat.
Estimé
Quantité réelle de matières utilisées lors de la mise en oeuvre de l'ordre de service.
Unité de quantité des ventes estimée
Unité dans laquelle la Estimé est exprimée.
Quantité réelle dans l'unité de stock
Quantité réelle exprimée dans l'unité de facturation de l'article.
Remarque

Vous sélectionnez l'unité de facturation de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000).

Heure de livraison planifiée
Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin.
Remarque
  • Vous pouvez uniquement mettre à jour ce champ si le type de livraison de la ligne de coûts est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
  • Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de livraison planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié.
  • Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de livraison planifiée est celle à laquelle le chargement des marchandises chez le client a été planifié.
Motif de retour
Motif de la livraison de retour de matières.
Remarque

Vous ne pouvez gérer ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le type de livraison est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
  • Le statut de la ligne de coûts est Ouvert.
  • L'ordre ou la prestation a le statut Lancé.
Durée de couverture
Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service.
Prix de vente
Le prix de vente d'une unité de vente de l'article.

Valeur par défaut

Le prix de vente est déterminé par la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000).

Remarque

Infor LN définit cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Coût unitaire réel
Coût unitaire réel d'un article sorti, spécifié dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000).
Remarque

Infor LN met à jour ce champ une fois l'article sorti de Magasin.

Montant total des coûts
Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule :
quantité réelle * coût unitaire
Montants des ventes
Garantie de réparation
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation.

Valeur par défaut

  • Si le type de service Garantie de réparation est indiqué (automatiquement ou manuellement) dans la prestation d'ordre de service, cette case est cochée par défaut pour la ligne de coûts.
  • Si aucune couverture de garantie de réparation n'est applicable, cette case n'est pas cochée et elle est inactive.
Garantie de rép.
Si la prestation d'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de vente couvert par cette garantie s'affiche dans ce champ.
Remarque

Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée.

Remarque

Infor LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture.

Garantie
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active.

Valeur par défaut

  • Si une garantie active couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut.
  • Si aucune garantie active ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est désactivée.
Garantie
Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ.

Valeur par défaut

Si une garantie est en cours de validité pour l'article, Infor LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de la ligne de coûts est ignorée.

Rubriques liées

Contrat
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif.

Valeur par défaut

  • Si un contrat actif couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est cochée par défaut.
  • Si aucun contrat actif ne couvre l'article, le groupe d'installation ou l'arborescence physique de la ligne de coûts, cette case est inactive.
Contrat
Montant des ventes couvert par le contrat de service.
Devis
Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis.
Devis
Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis.

Valeur par défaut

Pour les ordres de service générés à partir d'un devis d'ordre de service, Infor LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert.

Remarque

Si vous désactivez la case Devis et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée.

Rubriques liées

Ordre d'interv. pour échange
Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par cet ordre.
Remarque

Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Montant vtecomplaisance.

Montant vtecomplaisance
Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, Infor LN l'ajoute au Montant netdes ventes de la ligne de coûts.
Remarque

Ce montant est affecté à Finances comme les autres coûts.

Montant des ventes de la facture
Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total desventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts.

Remarque
  • Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné.
  • Si vous modifiez la valeur de ce champ, Infor LN modifie la valeur du champ Montant vtecomplaisance pour satisfaire à la formule ci-dessus.
Montants des coûts
Garantie de rép.
Montant des coûts couvert par la garantie de réparation.
Garantie
Si l'article de la prestation sur l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par la garantie.
Remarque
  • Si la procédure de couverture est exécutée, ce champ est automatiquement renseigné.
  • Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture de garantie est ignorée.

Rubriques liées

Contrat
Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par le contrat de service.
Remarque

Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée.

Rubriques liées

Devis
Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et si la case Devis est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service.
Remarque

Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis d'ordre de service est ignorée pour la ligne de coûts.

Rubriques liées

Ordre d'interv. pour échange
Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange.
Mont. coûtcompl.
Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange.

Infor LN calcule ce montant à l'aide de la formule suivante :

Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts 
Remarque
  • Ce montant est affecté à Finances comme les autres coûts.
  • Infor LN remplit automatiquement ce champ si la procédure de couverture est exécutée.
Facturation
Montant des coûts facturable de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante :

Montant total des coûts- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts

Remarque
  • Si vous exécutez la procédure de couverture, ce champ est automatiquement renseigné.
  • Si vous modifiez la valeur de ce champ, LN modifie la valeur du champ Montant vtecomplaisance pour satisfaire à la formule ci-dessus.
Classification TVA
Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés.
Important

Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :

  • que le paiement à un tiers facturé est soumis à une retenue de TVA et de sécurité sociale ;
  • que les tiers qui, du point de vue de votre société, ont le même profil fiscal (par exemple, des sous-traitants ou des agents) doivent être regroupés ;
  • que la TVA doit être payé dans un pays autre que celui du service des ventes ou du département Service.
Classification TVA
Description ou nom du code.
Certificat d'exonération fisc.
Numéro du certificat d'exonération de TVA.
Motif d'exonération fiscale
Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes.

En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays.

Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures.

Ligne de sous-traitance liée
Ligne de coûts de sous-traitance à laquelle la ligne de coûts matières est liée.
Remarque
  • Ce champ n'est visible que si la case Sous-traitance avec prise en charge flux matières de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée.
  • Ce champ est actif si, pour le Ligne de prestation associé dans la session Prestations d'ordres de service (tssoc2110m000):
    • La case Sous-traité est cochée.
    • La case Fournir des matières au sous-traitant est cochée.
  • Vous devez spécifier cette valeur s'il existe plusieurs lignes de coûts de sous-traitance pour la prestation d'ordre de service associée.
Pourcentage de la remise
Pourcentage de remise appliqué au Montant netdes ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de la vente et affiche ce montant dans le champ Montant total de la remise.
Remarque
  • Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si l'ordre ou la prestation a le statut Lancé, ou Terminé, et que la ligne de coûts a le statut Ouvert.
  • Comme la valeur de ce champ n’est pas incluse lorsque vous imputez la ligne de coûts dans Finances, il n'est pas possible de suivre la remise. Si vous souhaitez assurer le suivi de la remise dans Finances, utilisez le champ Montant vtecomplaisance au lieu de ce champ.
  • Infor LN définit la valeur de ce champ sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.
Stratégie de remise
Politique de montant de la remise.

Valeurs autorisées

Stratégie de remise

Remises multiniveaux
Si cette case est cochée, plusieurs niveaux de remise peuvent être utilisés pour extraire des remises. Si cette case n'est pas cochée, seul un niveau de remise est utilisé pour extraire des remises.
Montant total desventes
Montant total des ventes de la ligne de coûts.
Montant total des coûts
Montant total des coûts de la ligne de coûts.
Montant total de la remise
Montant total de la remise.
Montant de la remise
Montant de la remise exprimé dans la devise de vente.
Remarque
  • Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session :
    • Session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).
    • Session Ordres de service (tssoc2100m000).
  • Ce champ n'est actif que si la valeur du champ Prix de vente n'est pas zéro.
  • Le montant de la remise qui est imputé sur la facture est affiché si vous indiquez une valeur dans le champ Pourcentage de la remise.
  • Vous pouvez spécifier le montant de la remise qui est imputé sur la facture si aucune valeur n'est indiquée dans le champ Pourcentage de la remise.
  • Infor LN définit la valeur de ce champ sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.
Origine de la remise
Origine du montant de la remise.

Valeurs autorisées

Origine de la remise

Remarque

Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000).

Montant netdes ventes
Montant facturé au client pour la ligne de coûts.
Ligne de coût estimé
Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation.
Imprimer sur la facture
Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul.
Remarque
  • Ce champ est défini sur Pas de facture si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.
  • Lorsque le champ est défini sur Pas de facture, les coûts de la facture sont considérés comme coûts de complaisance.
  • Si le champ est défini sur Pas de facture une fois la ligne valorisée, la ligne de facture disponible dans Facturation est supprimée.

Valeurs autorisées

Imprimer sur la facture

Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels
Heure de la dernière modification des données de la ligne de coûts.
N° de document de facture de vente
Facture client.
Type de transaction de facture de vente
Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.
Date de facture de vente
Date et heure de la facture client.
Société de facturation
Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.
Date d'imputation de facture de vente
Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation dans Facturation vers le module Comptabilité générale dans Finances.
TVA basée sur
Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services.

Valeurs autorisées

TVA basée sur

Remarque

Selon l'option choisie, Infor LN détermine les valeurs par défaut du pays de TVA et du code TVA.

PaysTVA
Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Code TVA
Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts.
Document
Document associé à l'achat sur site.
Type de transaction
Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site.
Ligne
Ligne associée à l'achat sur site.
Numéro de séquence
Ce champ est renseigné lorsque la ligne de coûts est enregistrée à partir de la session Ecritures (tfgld1101m000).
Utilisation de la valeur résiduelle
Si cette case est cochée, Infor LN 10.2.1 prend en compte la valeur résiduelle.
Valeur résiduelle
Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock
Montant achats
Devise utilisée pour exprimer les coûts.

Valeur par défaut

La devise société de l'entreprise.

Unité
Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Valeur douanière
Valeur utilisée pour déterminer le montant de la TVA pour l'importation/exportation de biens.
Prix de vente
Devise servant à exprimer les valeurs des ventes.

Valeur par défaut

Devise de l'ordre de service.

Génération ordre de transport
Si cette case est cochée, Infor LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur.
Remarque

Si cette case n'est pas cochée, la livraison directe des marchandises intervient sans génération d'ordre de transport.

Ordre de transport présent
Cette case est cochée une fois que l'ordre de transport a été généré pour la ligne de matières de l'ordre de service. Il s'agit d'un champ d'affichage.
Itinér.
Itinéraire défini pour le tiers destinataire.
Itinér.
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Transporteur défini pour le tiers destinataire, c'est à dire la société qui fournit le service de transport.
Prestataire logistique (LSP)
Description ou nom du code.
Transp. obligatoire
Si cette case est cochée, Infor LN empêche le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur que vous avez sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée.
Niveau de service de transport
Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client.
Niveau de service de transport
Description ou nom du code.
Heure de livraison réelle
Date de sortie, de réception ou de chargement réelle.
Heure de réception planifiée
Indique la date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination.
Remarque

Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le client a été planifié.

Remarque

Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié.

Remarque

Infor LN transfère cette date et cette heure dans le module Gestion des achats qui, à son tour, envoie cette information à l'application Transport (FM), en tant que Date de déchargement planifiée. Ce champ n'est actuellement accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur.

Heure de réception réelle
Indique la date et l'heure réelles de la réception des marchandises à destination.
Remarque

Cette heure est mise à jour par l'application Transport et peut être utilisée à des fins de mesure de performances via sa comparaison avec l'heure de réception planifiée.

Facture pour transport
Sélectionnez l'une des options pour facturer les coûts de transport au client.

Les options suivantes sont disponibles :

  • Par l'application Service: Service facture les coûts de transport au client.
  • Par l'application Transport (FM): Freight Management facture les coûts de transport au client.
  • Sans objet: Service ignore les coûts de transport réels.
Montant du transport
Montant calculé des coûts de transport qui est extrait du barème des tarifs du transporteur ou du barème des tarifs du client, dans le module Calcul des prix.
Montant transport obligatoire
Si cette case est cochée, Infor LN Transport ne peut pas modifier le montant du transport.
Génér. ordre transport pour retours
Vous pouvez générer automatiquement une ligne de retour direct au fournisseur pour une livraison lorsque vous achevez l'ordre ou la prestation.

Si cette case est cochée, la case Générer un ordre de transport de la ligne de retour direct au fournisseur automatiquement générée est également cochée.

Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir.
Si cette case est cochée, Infor LN copie les détails de la facturation des coûts de transport de la ligne de livraison directe depuis de fournisseur vers la ligne de retour direct au fournisseur.
Société financière
Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site.
Kit de service
Kit de services à partir duquel les matières sont livrées. Ce champ est actif si le statut de l'ordre ou de la prestation est défini sur Lancé ou Terminé.
Remarque

Ce champ peut uniquement être renseigné si le type de livraison est Depuis le kit de service.

Retourner articles non consommés directement au fournisseur
Vous devez cocher cette case pour indiquer si la quantité retournée qui figure sur la ligne de matières de la Livraison directe depuis le fournisseur doit être transmise au fournisseur ou si elle doit être transmise au magasin du prestataire de services.

Si cette case est cochée, une ligne Retour direct au fournisseur est créée.

Si la case n'est pas cochée, une ligne Magasin A est créée. Le champ de magasin actuel est actif pour permettre la création de la ligne Magasin A.

Remarque

La case est cochée quand la quantité réelle est inférieure à la quantité sortie.

Retourner les articles non consommés en magasin
Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin.
Remarque
  • Lorsque vous créez une ligne de matière du type de livraison approprié, Infor LN extrait par défaut la valeur de la session Articles - Service (tsmdm2100m000).
  • Ce champ n'est actif que si la valeur affectée au champ Type de livraison est Magasin A ou Vers le magasin par transporteur.
Origine du prix
Origine du prix de vente.
Remarque

Infor LN définit ce champ sur Non applicable si le champ Propriété est défini sur Propriété du client.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Article parent
Code article de l'article de service parent nécessaire à l'ordre de service.
Numéro de série
Numéro de série de l'article sérialisé parent.
Position
Position de l'article enfant dans l'ordre de service.
Contrat ignoré
Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières réelle et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement.
Remarque

Il s'agit d'un champ d'affichage.

Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée.

Motif de transport
Un code de motif indiquant pourquoi le transport a lieu (par exemple, Réparation, Vente, Transfert, etc.).
Remarque

Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000).

Rubriques liées

Description
Description ou nom du code.
Code Livraison
Un code de motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.

 

Groupe de lots et de numéros de série
Lance la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000) dans laquelle vous pouvez saisir les détails des lots lorsque la case Lots en stock n'est pas cochée et que le champ Enregistrer la sortie de la série dans Service et maintenance de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) contient Oui. Vous ne pouvez afficher les détails des lots que lorsque le champ Enregistrer la sortie de la série dans Service et maintenance contient Non.

Le bouton est uniquement actif lorsque l'article est géré par lot.

Remarque

Vous pouvez saisir les détails des lots tant que le statut de l'ordre est inférieur à Valorisé.

Définir statut Valorisé pour ligne
Cette option permet d'attribuer le statut Valorisé à la ligne de coûts d'ordre de service.
Impression des ordres de service
Permet d’imprimer les ordres de service.
Générer le numéro de série
Permet de générer un numéro de série.
Arborescence configuration
Cette option permet d'afficher sous forme graphique les groupes d'installation d'un tiers acheteur particulier.
Calcul
Permet de calculer l'heure de livraison planifiée.
Calcul
Permet de calculer l'heure de réception planifiée.
Recalculer prix ligne de coûts
Récupère le Prix de vente par défaut d'une ligne de coûts définie dans le contrat de service.
Réclamation fournisseur A
Transférez les lignes de coûts matières réels de l'ordre de service dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est active uniquement si une ou plusieurs lignes sont marquées si l'une des lignes marquées est Valorisé. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées.
Demandes de réclamations fournisseur
Lance les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est active uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de service.
Traiter les retours
Génère des lignes de livraison de retour pour les matières non consommées et l'article réparable lorsque l'ordre est lancé.

Cette option génère les livraisons de retour pour les articles non consommés lorsque le statut de l'ordre est défini sur Lancé. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock. Sur la ligne de livraison de retour, les données de l'article (article, numéro de série et propriétaire) sont extraites par défaut de la ligne de livraison. La Quantité requise est renseignée par défaut avec la Quantité non consommée de la ligne de livraison. La quantité non consommée sur la ligne de livraison peut être modifiée en ajustant la Quantité réelle dans l'unité de stock.