Coûts matières réels de l'ordre de service (tssoc2121m000)Cette session permet de créer, d'afficher et de gérer les coûts matières réels d'un ordre de service. Vous ne pouvez ajouter ou gérer des lignes de coûts dans cette session que si l'ordre de service a le statut Lancé. Remarque Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Ordre de service (tssoc2100m100). Pour voir cette session, la case Matières réelles doit être cochée dans la zone de groupe Ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Vous pouvez également afficher cette session sous forme de session satellite dans la session Prestation ordre de service (tssoc2110m100). Pour voir cette session, la case Matières réelles doit être cochée dans la zone de groupe Prestation ordre de service dans la session Profils utilisateur service (tsmdm1150m000). Remarque Infor LN copie les lignes de coûts ajoutées de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000) dans la session Coûts matières réels de l'ordre de service. Remarque Lorsque vous utilisez les prestations de référence, Infor LN copie les données des matières nécessaires dans l'ordre de service. Intégration avec Infor LN Qualité Infor LN vous permet de créer des rapports de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Créer rapport de non-conformité sur le menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez créer l'état pour l'objet de service, est invoquée. Infor LN vous permet de lier des rapports de non-conformité pour les objets de service, à l'aide de l'option Lier rapport de non-conformité sur le menu Action. La session Rapports de non-conformité (qmncm1100m000), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à lier à l'objet de service, est invoquée. Pour dissocier l'état de non-conformité, utilisez l'option Dissocier rapport de non-conformité du menu Action. La session Ordres liés - Rapports de non-conformité (tsmdm4500m100), dans laquelle vous pouvez sélectionner l'état à dissocier, est invoquée. Remarque
Ordre de service Code de l'ordre de service pour lequel les coûts matières réels sont répertoriés. Description Si l'ordre de service est créé pour un client externe, ce champ affiche le nom du tiers acheteur. Si l'ordre de service est créé pour un tiers interne, ce champ affiche la description du département Service qui exécute l'ordre de service. Statut de l'ordre de service Statut en cours de l'ordre de service. Numéro de ligne Numéro permettant de distinguer chaque ligne de coûts répertoriée dans cette session. Numéro de la ligne de prestation Si la ligne de coûts est indiquée pour une des prestations de l'ordre de service, vous pouvez saisir le numéro de ligne de cette prestation dans ce champ. Article Code de l'article nécessaire à l'ordre de service. Remarque
Numéro de série Le numéro de série de l'article nécessaire à l'ordre de service. Remarque Infor LN permet la sortie magasin de l'article sérialisé appartenant au client uniquement si :
Type de livraison Mode de livraison des matières nécessaires à l'ordre de service. Valeurs autorisées Disponibilité Statut de vérification du stock Résultat de la vérification de la disponibilité des matières. Valeurs autorisées Stock DAV disponible Indique si l'inventaire est disponible dans le Magasin spécifié, calculé par le contrôle DAV. Date disponible Dernière date DAV de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Vérifié à la date Dernier contrôle DAV en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Stock planifié disponible Indique si la matière est disponible dans le magasin, calculé par le contrôle du stock physique. Date disponible Dernière date de disponibilité planifiée de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Vérifié à la date Dernier contrôle planifié en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Stock physique disponible Indique si le stock de la ligne de matières appartenant à l'ordre, calculée lors du contrôle de stock physique, est disponible. Vérifié à la date Dernier contrôle du stock physique en date de la ligne de matières appartenant à l'ordre. Type de réservation et rattachement ferme Type de réservation et de rattachement ferme. Infor LN alloue le stock pour une demande spécifique. Infor LN utilise les spécifications de l'article pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance. Remarque La réservation et le rattachement ferme sont uniquement applicables aux types de livraison suivants :
Sélectionnez l'option de réservation et rattachement ferme pour les lignes d'ordre de service. Ce champ peut avoir les valeurs suivantes:
Remarque Ce champ n'est disponible que lorsque vous cochez la case Réservation et rattachement ferme dans la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Tiers Nom du tiers. L'approvisionnement du stock pour la ligne de l'ordre de service doit être alloué et/ou rattaché de manière ferme au tiers acheteur. Description Description du tiers Type de l'objet de gestion Type de l'objet de gestion. Exemple ordres de service. Objet de gestion Identificateur de l'objet de gestion. Exemple numéro de l’ordre de service. Référence de l'objet de gestion Référence à l'objet de gestion. Exemple le numéro de ligne de l’ordre de service. Référence Code de référence auquel le stock est alloué. Infor LN ne peut utiliser le stock que pour un ordre de même numéro de référence. Remarque Le champ n'est actif que lorsque vous attribuez l'une des valeurs suivantes au champ Type de réservation et rattachement ferme:
Utilisation du stock non réservé Si cette case est cochée, Infor LN Planification d'entreprise utilise le stock non réservé pour mettre la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance, et répondre à cette demande. Si cette case n'est pas cochée, l'application Infor LN Planification d'entreprise n'utilise pas le stock non réservé pour répondre à la demande de stock. Remarque Infor LN met la demande de stock et l'approvisionnement en correspondance selon l'ordre de priorité suivant :
Tiers lié au stock Tiers détenteur de l'article dans l'inventaire. Remarque
Magasin Magasin à partir duquel les articles sont alloués et livrés. Description Nom du magasin à partir duquel Infor LN alloue et livre les articles. Quantité réservée pour stock réservé dans le magasin comme indiqué dans l'ordre de service Quantité réservée pour stock réservé au magasin, exprimé dans l'unité de stock. Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000). Quantité réelle Quantité réelle de matières qui est sortie ou reçue pour un ordre de service. Remarque Lorsque les matières sont sortie ou reçue dans Magasin ou Gestion des achats, Infor LN définit cette quantité dans ce champ par défaut. Unité de quantité des ventes Unité dans laquelle la Quantité réelle est exprimée. Remarque
Demande rattachée à la quantité Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée dans l'unité de vente. Cette quantité est rattachée de manière ferme à la ligne de coûts de l'ordre de service. Quantité rattachée ferme Quantité totale d'ordres d'approvisionnement rattachés de manière ferme et reçus en magasin, exprimée en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000). Unités de stock Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Remarque Cette valeur est extraite par défaut du champ Unité de stock dans la session Articles (tcibd0501m000) et est utilisée pour exprimer la Quantité sortie et la Quantité réelle dans l'unité de stock. Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service Quantité non réservée Stock de l'article disponible en magasin qui peut être alloué à l'ordre de service, exprimé en unité de stock Infor LN calcule la quantité sur la base de l'unité spécifiée dans la session Articles (tcibd0501m000). Remarque Vous pouvez sélectionner l'unité de stock de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000). Retour obligatoire Le distributeur doit retourner les pièces détachées au fabricant de l'équipement d'origine. Vous ne pouvez pas évaluer la ligne de réclamation reliée à cette ligne de coûts tant que les pièces détachées ne sont pas retournées par le distributeur. Propriété Propriété de l'article de service. Valeurs autorisées
Remarque
Révision de la référence d'étude Si l'article nécessaire à l'ordre de service est en cours de développement, son code de référence d’étude est indiqué dans ce champ. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Ligne associée Numéro de la ligne de coût (de l'ordre de service) pour laquelle les matières (articles) en excès sont renvoyées. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock. Remarque
Remplacement pour Si l'article sérialisé en remplace un autre, saisissez dans ce champ le numéro de ligne (dans l'ordre de service) de l'article remplacé. Remarque
Magasin Magasin à partir duquel l'article est livré. Valeur par défaut Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Pour un service interne, la valeur par défaut est le magasin du centre de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin de l'article. Pour un service externe, la valeur par défaut est le magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Pour un service interne, aucun magasin ne peut être spécifié. Pour un service externe, il s'agit du magasin de la zone de services. Si ce dernier n'est pas défini, il s'agit du magasin du centre de services. Sinon, il s'agit du magasin de l'article. Si le type de livraison de la ligne de coûts est :
Vous ne pouvez indiquer aucun magasin, car les ordres magasin ont été (partiellement) sortis. Remarque Il est impossible de gérer ce champ si le champ Quantitéréelle est renseigné. Adresse d'expédition Code adresse du tiers destinataire. Informations statistiques Données statistiques d'importation/exportation qui ne sont pas disponibles en tant qu'informations standard dans LN mais qui doivent figurer dans les états récapitulatifs des ventes ou la déclaration Intrastat de certains états membres de l'Union européenne. Vous pouvez ajouter jusqu'à quinze champs de données aux données statistiques Intrastat en les définissant comme groupes d'informations Intrastat supplémentaires. Vous pouvez affecter les groupes d'informations Intrastat supplémentaires à des lignes d'ordre magasin. Elément de coût Elément de coûts de la ligne de coûts. Valeur par défaut Elément de coût des matières sélectionné pour l'article dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000). Sélection des lots Si l'article de la ligne de réclamation est un article par lot, vous pouvez sélectionner les conditions de livraison de l'article dans ce champ. Remarque Vous ne pouvez mettre à jour ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :
Lot Code lot utilisé pour les livraisons de matières de l'article de la ligne de coûts (si l'article est géré par lot). Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si le champ Sélection des lots est défini sur Spécifique. Quantité requise Quantité de l'article qui sera livrée. Remarque Si ce champ est renseigné et que le type de livraison est Du magasin, Depuis le magasin en voiture, Depuis le magasin par transporteur, Magasin A ou Vers le magasin par transporteur, une fois la ligne de coût enregistrée, la procédure de sortie dans Magasin est déclenchée. Quantité livraison suivante Quantité de l'article qui sera livrée en tant que reliquat. Estimé Quantité réelle de matières utilisées lors de la mise en oeuvre de l'ordre de service. Unité de quantité des ventes estimée Unité dans laquelle la Estimé est exprimée. Quantité réelle dans l'unité de stock Quantité réelle exprimée dans l'unité de facturation de l'article. Remarque Vous sélectionnez l'unité de facturation de l'article dans la session Articles (tcibd0501m000). Heure de livraison planifiée Date de retour prévue des matières non utilisées au magasin. Remarque
Motif de retour Motif de la livraison de retour de matières. Remarque Vous ne pouvez gérer ce champ que si les conditions suivantes sont remplies :
Durée de couverture Pour les couvertures de contrat, de devis ou de garantie, date et heure à partir desquelles ces couvertures s'appliquent à l'ordre de service. Prix de vente Le prix de vente d'une unité de vente de l'article. Valeur par défaut Le prix de vente est déterminé par la valeur que vous indiquez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Remarque Infor LN définit cette valeur sur zéro si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Coût unitaire réel Coût unitaire réel d'un article sorti, spécifié dans la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000). Remarque Infor LN met à jour ce champ une fois l'article sorti de Magasin. Montant total des coûts Ce champ affiche le montant total des coûts de la ligne de coûts, calculé par la formule : quantité réelle * coût unitaire Montants des ventes Garantie de réparation Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie de réparation. Valeur par défaut
Garantie de rép. Si la prestation d'ordre de service est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant de vente couvert par cette garantie s'affiche dans ce champ. Remarque Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Remarque Infor LN attribue une couverture à 100 % par défaut. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture. Garantie Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par une garantie active. Valeur par défaut
Garantie Si l'article de la prestation d'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, le montant de ventes couvert par la garantie apparaît dans ce champ. Valeur par défaut Si une garantie est en cours de validité pour l'article, Infor LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous ne cochez pas la case Garantie et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de la ligne de coûts est ignorée. Contrat Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un contrat actif. Valeur par défaut
Contrat Montant des ventes couvert par le contrat de service. Devis Si cette case est cochée, la ligne de coûts est couverte par un devis. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et que la case Devis est cochée, ce champ contient le montant de ventes couvert par le devis. Valeur par défaut Pour les ordres de service générés à partir d'un devis d'ordre de service, Infor LN utilise la procédure de couverture pour déterminer le montant couvert. Remarque Si vous désactivez la case Devis et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture du devis d'ordre de service de la ligne de coûts est ignorée. Ordre d'interv. pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant de ventes couvert par cet ordre. Remarque Tous les coûts des ordres de service générés à partir d'un ordre d'intervention pour échange sont couverts (le montant de la facture est égal à zéro). Pour facturer au client une ligne de coûts générée par un ordre d'intervention pour échange, saisissez une valeur négative dans le champ Montant vtecomplaisance. Montant vtecomplaisance Le montant dont le client est exonéré. Ce montant ne peut être classé dans les montants de couverture comme la garantie de réparation, la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. S'il est négatif, Infor LN l'ajoute au Montant netdes ventes de la ligne de coûts. Remarque Ce montant est affecté à Finances comme les autres coûts. Montant des ventes de la facture Montant facturable des ventes de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total desventes- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts. Remarque
Montants des coûts Garantie de rép. Montant des coûts couvert par la garantie de réparation. Garantie Si l'article de la prestation sur l'ordre de service est couvert par une garantie active et que la case Garantie est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par la garantie. Remarque
Contrat Si le Groupe d'installation de l'ordre de service est couvert par un contrat de service et que la case Contrat est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par le contrat de service. Remarque Si vous ne cochez pas la case Contrat et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du contrat de service de la ligne de coûts est ignorée. Devis Si l'ordre de service est généré à partir d'un devis d'ordre de service auquel sont liées des conditions et si la case Devis est cochée, ce champ affiche le montant des coûts couvert par le devis d'ordre de service. Remarque Si vous ne cochez pas la case Devis et que vous enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur 0 et la couverture du devis d'ordre de service est ignorée pour la ligne de coûts. Ordre d'interv. pour échange Si l'ordre de service est généré à partir d'un ordre d'intervention pour échange, ce champ affiche le montant des coûts couvert par l'ordre d'intervention pour échange. Mont. coûtcompl. Montant des coûts exonérés de facturation. Ce montant ne peut être couvert par les montants de couverture comme la garantie, le contrat, le devis ou l'ordre d'intervention pour échange. Infor LN calcule ce montant à l'aide de la formule suivante : Montant des ventes de complaisance / Montant total des ventes = Montants des coûts de complaisance / Montant total des coûts Remarque
Facturation Montant des coûts facturable de la ligne de coûts, déterminé par la formule suivante : Montant total des coûts- Garantie - Contrat - Devis - Ordre d'intervention pour échange - Autres coûts Remarque
Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. Infor LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez utiliser la classification fiscale pour indiquer :
Classification TVA Description ou nom du code. Certificat d'exonération fisc. Numéro du certificat d'exonération de TVA. Motif d'exonération fiscale Motif pour lequel le tiers acheteur (ou votre société) est exempté de la TVA sur les ventes. En cas d'exonération de la TVA sur achats, vous pouvez lier un texte au code de motif pour une combinaison code TVA et pays dans la session Exonérations TVA sur achats (tcmcs1560m000). Infor LN imprime le texte sur les ordres et les factures. Vous pouvez lier plusieurs motifs d'exonération de TVA, chacun avec son propre texte, à une même combinaison code TVA/pays. Si vous faites appel à un programme de comptabilité fiscale, vous devez définir des motifs d'exonération. Infor LN imprime ces motifs sur les ordres et les factures. Ligne de sous-traitance liée Ligne de coûts de sous-traitance à laquelle la ligne de coûts matières est liée. Remarque
Pourcentage de la remise Pourcentage de remise appliqué au Montant netdes ventes de la ligne de coûts. Si vous saisissez une valeur dans ce champ, Infor LN calcule la remise dans la devise de la vente et affiche ce montant dans le champ Montant total de la remise. Remarque
Stratégie de remise Politique de montant de la remise. Valeurs autorisées Remises multiniveaux Si cette case est cochée, plusieurs niveaux de remise peuvent être utilisés pour extraire des remises. Si cette case n'est pas cochée, seul un niveau de remise est utilisé pour extraire des remises. Montant total desventes Montant total des ventes de la ligne de coûts. Montant total des coûts Montant total des coûts de la ligne de coûts. Montant total de la remise Montant total de la remise. Montant de la remise Montant de la remise exprimé dans la devise de vente. Remarque
Origine de la remise Origine du montant de la remise. Valeurs autorisées Remarque Ce champ n'est affiché que si la case Utiliser le calcul de couverture pour les estimations est cochée dans la session Paramètres des ordres de service (tssoc0100m000). Montant netdes ventes Montant facturé au client pour la ligne de coûts. Ligne de coût estimé Indique si la ligne de coûts est créée lors de la phase d'estimation. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Dernière date de transaction de la ligne de coûts réels Heure de la dernière modification des données de la ligne de coûts. N° de document de facture de vente Facture client. Type de transaction de facture de vente Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Date de facture de vente Date et heure de la facture client. Société de facturation Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Date d'imputation de facture de vente Date d'imputation de la facture de la ligne de coûts, à partir du module Facturation dans Facturation vers le module Comptabilité générale dans Finances. TVA basée sur Si cette case est cochée, la TVA est facturée sur base des biens ou des services. Valeurs autorisées Remarque Selon l'option choisie, Infor LN détermine les valeurs par défaut du pays de TVA et du code TVA. PaysTVA Pays TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Code TVA Code TVA qui s'applique à la ligne de coûts. Document Document associé à l'achat sur site. Type de transaction Type de facture envoyé au client associé à l'achat sur site. Ligne Ligne associée à l'achat sur site. Numéro de séquence Ce champ est renseigné lorsque la ligne de coûts est enregistrée à partir de la session Ecritures (tfgld1101m000). Utilisation de la valeur résiduelle Si cette case est cochée, Infor LN 10.2.1 prend en compte la valeur résiduelle. Valeur résiduelle Valeur à laquelle la société de service facture l'article en stock Montant achats Devise utilisée pour exprimer les coûts. Valeur par défaut La devise société de l'entreprise. Unité Unité dans laquelle la quantité est exprimée. Valeur douanière Valeur utilisée pour déterminer le montant de la TVA pour l'importation/exportation de biens. Prix de vente Devise servant à exprimer les valeurs des ventes. Valeur par défaut Devise de l'ordre de service. Génération ordre de transport Si cette case est cochée, Infor LN envoie les informations dans le module Gestion des achats afin que ce dernier génère un ordre de transport. Cette option n'est accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Remarque Si cette case n'est pas cochée, la livraison directe des marchandises intervient sans génération d'ordre de transport. Ordre de transport présent Cette case est cochée une fois que l'ordre de transport a été généré pour la ligne de matières de l'ordre de service. Il s'agit d'un champ d'affichage. Itinér. Itinéraire défini pour le tiers destinataire. Itinér. Description ou nom du code. Prestataire logistique (LSP) Transporteur défini pour le tiers destinataire, c'est à dire la société qui fournit le service de transport. Prestataire logistique (LSP) Description ou nom du code. Transp. obligatoire Si cette case est cochée, Infor LN empêche le moteur de création de chargement d'écraser le transporteur que vous avez sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée. Niveau de service de transport Le niveau de service de transport permet d'indiquer la date/heure favorite de transport pour l'article indiqué sur la ligne d'ordre. La valeur par défaut est issue de l'ordre d'origine, si elle a été définie dans cet ordre. Pour les livraisons directes, la valeur est celle de la commande client. Niveau de service de transport Description ou nom du code. Heure de livraison réelle Date de sortie, de réception ou de chargement réelle. Heure de réception planifiée Indique la date et l'heure planifiées pour la réception des marchandises à destination. Remarque Si le type de livraison est Livraison directe depuis fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le client a été planifié. Remarque Si le type de livraison est Retour direct au fournisseur, la date/heure de réception planifiée est celle à laquelle le déchargement des marchandises chez le fournisseur a été planifié. Remarque Infor LN transfère cette date et cette heure dans le module Gestion des achats qui, à son tour, envoie cette information à l'application Transport (FM), en tant que Date de déchargement planifiée. Ce champ n'est actuellement accessible que pour les livraisons de type Livraison directe depuis le fournisseur et Retour direct au fournisseur. Heure de réception réelle Indique la date et l'heure réelles de la réception des marchandises à destination. Remarque Cette heure est mise à jour par l'application Transport et peut être utilisée à des fins de mesure de performances via sa comparaison avec l'heure de réception planifiée. Facture pour transport Sélectionnez l'une des options pour facturer les coûts de transport au client. Les options suivantes sont disponibles :
Montant du transport Montant calculé des coûts de transport qui est extrait du barème des tarifs du transporteur ou du barème des tarifs du client, dans le module Calcul des prix. Montant transport obligatoire Si cette case est cochée, Infor LN Transport ne peut pas modifier le montant du transport. Génér. ordre transport pour retours Vous pouvez générer automatiquement une ligne de retour direct au fournisseur pour une livraison lorsque vous achevez l'ordre ou la prestation. Si cette case est cochée, la case Générer un ordre de transport de la ligne de retour direct au fournisseur automatiquement générée est également cochée. Copie données de fact. de transp. sur ligne retour dir. Si cette case est cochée, Infor LN copie les détails de la facturation des coûts de transport de la ligne de livraison directe depuis de fournisseur vers la ligne de retour direct au fournisseur. Société financière Société financière de la facture envoyée au client associé à l'achat sur site. Kit de service Kit de services à partir duquel les matières sont livrées. Ce champ est actif si le statut de l'ordre ou de la prestation est défini sur Lancé ou Terminé. Remarque Ce champ peut uniquement être renseigné si le type de livraison est Depuis le kit de service. Retourner articles non consommés directement au fournisseur Vous devez cocher cette case pour indiquer si la quantité retournée qui figure sur la ligne de matières de la Livraison directe depuis le fournisseur doit être transmise au fournisseur ou si elle doit être transmise au magasin du prestataire de services. Si cette case est cochée, une ligne Retour direct au fournisseur est créée. Si la case n'est pas cochée, une ligne Magasin A est créée. Le champ de magasin actuel est actif pour permettre la création de la ligne Magasin A. Remarque La case est cochée quand la quantité réelle est inférieure à la quantité sortie. Retourner les articles non consommés en magasin Si cette case est cochée, une ligne de matières est créée pour les matières qui doivent retourner en magasin. Remarque
Origine du prix Origine du prix de vente. Remarque Infor LN définit ce champ sur Non applicable si le champ Propriété est défini sur Propriété du client. Valeurs autorisées Article parent Code article de l'article de service parent nécessaire à l'ordre de service. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé parent. Position Position de l'article enfant dans l'ordre de service. Contrat ignoré Si cette case est cochée, LN indique qu'un contrat de prix fixe valide existe pour la ligne de coûts matières réelle et que le contrat est dissocié ou que le prix est remplacé manuellement. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée. Motif de transport Un code de motif indiquant pourquoi le transport a lieu (par exemple, Réparation, Vente, Transfert, etc.). Remarque Ce champ n'est pas applicable si la case Notes de livraison est cochée dans la session Composants logiciels mis en oeuvre (tccom0100s000). Description Description ou nom du code. Code Livraison Un code de motif indiquant qui doit payer le transport des marchandises.
Groupe de lots et de numéros de série Lance la session Groupe de lots et de n° de série (tcibd4111m000) dans laquelle vous pouvez saisir les détails des lots lorsque la case Lots en stock n'est pas cochée et que le champ Enregistrer la sortie de la série dans Service et maintenance de la session Article - Magasin (whwmd4100s000) contient Oui. Vous ne pouvez afficher les détails des lots que lorsque le champ Enregistrer la sortie de la série dans Service et maintenance contient Non. Le bouton est uniquement actif lorsque l'article est géré par lot. Remarque Vous pouvez saisir les détails des lots tant que le statut de l'ordre est inférieur à Valorisé. Définir statut Valorisé pour ligne Cette option permet d'attribuer le statut Valorisé à la ligne de coûts d'ordre de service. Impression des ordres de service Permet d’imprimer les ordres de service. Générer le numéro de série Permet de générer un numéro de série. Arborescence configuration Cette option permet d'afficher sous forme graphique les groupes d'installation d'un tiers acheteur particulier. Calcul Permet de calculer l'heure de livraison planifiée. Calcul Permet de calculer l'heure de réception planifiée. Recalculer prix ligne de coûts Récupère le Prix de vente par défaut d'une ligne de coûts définie dans le contrat de service. Réclamation fournisseur A Transférez les lignes de coûts matières réels de l'ordre de service dans la session Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est active uniquement si une ou plusieurs lignes sont marquées si l'une des lignes marquées est Valorisé. Au cours de ce processus, un message apparaît pour toutes les lignes qui ne peuvent être transférées. Demandes de réclamations fournisseur Lance les sessions Demandes de réclamations fournisseur (tscmm1114m000). La commande d'écran est active uniquement si au moins une demande de réclamation fournisseur existe pour l'ordre de service. Traiter les retours Génère des lignes de livraison de retour pour les matières non consommées et l'article réparable lorsque l'ordre est lancé. Cette option génère les livraisons de retour pour les articles non consommés lorsque le statut de l'ordre est défini sur Lancé. La quantité non consommée pour une ligne de coûts matières est égale à la Quantité sortie moins la Quantité réelle dans l'unité de stock. Sur la ligne de livraison de retour, les données de l'article (article, numéro de série et propriétaire) sont extraites par défaut de la ligne de livraison. La Quantité requise est renseignée par défaut avec la Quantité non consommée de la ligne de livraison. La quantité non consommée sur la ligne de livraison peut être modifiée en ajustant la Quantité réelle dans l'unité de stock.
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