Ordre maintenance sur article client - Lignes de couverture (tsmsc1120m000)Cette session permet d’afficher ou de modifier les lignes de couverture. Remarque Utilisez l'option Recalculer prix et remises pour extraire le prix de vente par défaut des lignes de couverture associées de la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Cette option est désactivée si le prix de vente de la ligne de pièce et les lignes de couverture associées ne peuvent être modifiées. LN extrait les données par défaut de l'attache projet dans cette session depuis la session Décompositions des coûts - Autres coûts atelier réparation (tppdm3105m000) ou les sessions Ordres de maintenance sur article client (tsmsc1100m000)/ Ordre de maintenance sur article client (tsmsc1100m100). La fonctionnalité de décomposition des coûts vous permet de rediriger les coûts d'un niveau à un autre. Dans le menu Vues, Références et Actions, cliquez sur Etabl. coûts de revient pour attribuer le statut Valorisé à la ligne de couverture sélectionnée. Remarque
Lorsque vous sélectionnez l'option Synchroniser de la session Ordre de maintenance sur article client - Synchronisation (tsmsc0280m000), LN met à jour les données des champs également présents dans l'en-tête de l'ordre de maintenance externe.
Ordre de maint. externe Numéro de l’ordre de maintenance externe. Ordre de maint. externe Ligne de commande Numéro de séquence de cette ligne de commande. Ligne de commande Ligne de couverture Numéro de séquence de la ligne de couverture. Origine ligne Origine de ligne de couverture. Valeurs autorisées Type de coût Catégories servant à enregistrer le type de coûts. Les types de coûts vous permettent de bénéficier d'une vue plus détaillée de la source des coûts. Valeurs autorisées Remarque
Article Article spécifié comme coût ou service. Le champ ne peut être modifié que lorsque le Type de coût est Autre. Si vous sélectionnez un article, le champ Description est désactivé. Différents coûts, tels que les coûts administratifs, les frais d'hôtel, les factures de téléphone, etc. sont gérés en tant qu'articles d'Etabl. coûts de revient ou de Service. Pour enregistrer le coût, servez-vous de la flèche de navigation pour sélectionner l'article dans la session Articles (tcibd0501m000). Important Pour représenter les différents coûts, vous pouvez définir un article du type Service ou Coût dans la session Articles (tcibd0501m000). Description Description de l'article. Saisissez la description de l'article si vous ne sélectionnez pas une valeur dans le champ Article. Numéro de série Numéro de série de l'article sérialisé. Numéro d'évolution Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution. Rattachement de projet Projet Code du projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée. Remarque
Description Description ou nom du code. Elément Code de l'élément de projet pour lequel la ligne de ressource matières est créée. Remarque
Description Description ou nom du code. Prestation Code de la prestation de projet pour laquelle la ligne de ressource matières est créée. Remarque
Origine rattachement projet Origine d'un rattachement de projet. Valeurs autorisées Remarque
Description Description ou nom du code. Quantité consommée Quantité d’articles, de qualifications, de ressources ou de coûts réellement utilisés. Prix de vente Prix convenu pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le prix de vente de l’article. Le prix de vente est extrait en fonction de la valeur que vous sélectionnez dans le champ Méthode de recherche des prix de vente de la session Paramètres généraux de Service (tsmdm0100m000). Devise Coût unitaire Coût unitaire pour le travail de maintenance. Pour la vente de remplacements, ce champ indique le coût unitaire de l’article. Le coût unitaire est extrait de la session Articles - Eléments de coûts de revient (ticpr0107m000). Devise coût unitaire Devise du coût unitaire. Type de couverture Classification financière qui indique dans quelle mesure le travail est couvert en vertu de la garantie ou du contrat et qui précise la partie modifiable des prestations. Elément de coût Elément de coût auquel les coûts sont attribués. Remarque Les éléments de coût sont définis dans la session Eléments de coût (tcmcs0148m000). Type d'heure de main-d'oeuvre Type de main-d’oeuvre pour le type de coût Main-d'oeuvre. Devis Numéro du devis relié à l'ordre de maintenance externe Ligne de coûts de devis Ligne de coûts du devis reliée à la ligne de couverture Prestation de l'ordre de travail Ligne de prestation d'ordre de travail pour laquelle la ligne de couverture est créée. Remarque Ce champ n'est applicable que si la valeur affectée au champ Origine ligne est Ordre de travail. Pièce ligne de prestation Numéro de ligne de l'ordre de maintenance externe pour lequel une ligne de couverture est générée. Remarque Ce champ n'est applicable que si la valeur affectée au champ Origine ligne est Pièce ligne de prestation. Montant total des ventes Montant total des ventes. Remarque Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance externe. Devis Si cette case est cochée, la ligne de couverture est couverte par un devis. Devis Montant du devis Garantie de réparation Si cette case est cochée, une garantie de réparation est applicable. Montant des ventes de la garantie de réparation Si la ligne d'ordre de maintenance externe est couverte par une garantie de réparation et que la case Garantie de réparation est cochée, le montant des ventes couvert par cette garantie s'affiche ici. Remarque Si vous désélectionnez la case Garantie de réparation et enregistrez la ligne de coûts, ce champ prend la valeur zéro (0) et la couverture de garantie de réparation de la ligne de coûts est ignorée. Par défaut, la couverture est de 100 %. L'utilisateur a la possibilité de changer le montant de couverture. Garantie Si cette case est cochée, une couverture de garantie est applicable. Montant des ventes sous garantie Montant des ventes couvert en vertu de la garantie applicable. Couverture du contrat Si cette case est cochée, une couverture du contrat de service est applicable. Montant des ventes du contrat Montant des ventes couvert en vertu du contrat de service applicable. Montant des ventes de complaisance Montant de ventes indiqué à titre de couverture selon la politique de complaisance. Ce montant est égal ou supérieur aux autres couvertures. Montant de la facture Montant facturable. Montant des ventes de la facture Montant à facturer après déduction des montants de couverture du montant total. Remarque Les montants des ventes sont exprimés dans la devise de vente définie dans l’ordre de maintenance externe. Classification TVA Attribut de l'en-tête et des lignes d'ordre qui permet de définir des exceptions fiscales pour des écritures. LN extrait la classification fiscale par défaut des tiers facturants et des tiers facturés. Important Par exemple, vous pouvez vous servir de la classification fiscale pour indiquer :
Classification TVA Description ou nom du code. Pourcentage Pourcentage de remise qui peut être soustrait du prix de vente ou d'achat brut. Montant total de la remise Remise accordée à un tiers, calculée par unité et exprimée en valeur. Par exemple, 3 euros. Imprimer sur la facture Options d'impression pour la ligne de coût lorsque le montant de la facture est nul. Remarque
Valeurs autorisées Montant netdes ventes Montant net de la facture après remise. Date Date d'impression de la facture. Société Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière. Nombre Code indiquant la nature de la facture. Chaque application Logistique possède ses propres types de factures. Nombre Numéro de transaction correspondant extrait de Facturation. Date d'imputation Date d’imputation de la facture dans Finances. TVA basée sur Si cette case à cocher est sélectionnée, le calcul de la TVA s'appuie sur les marchandises ou services. Valeurs autorisées Remarque
PaysTVA Code Pays. Code TVA Code TVA associé au pays s’appliquant à cette ligne. Ordre de travail Numéro de l’ ordre de travail dont la ressource/les coûts sont transférés sous forme de lignes de couverture de l’ordre de maintenance externe. Ordre de travail Numéro de la ligne de ressource correspondante de l’ordre de travail. Quantité consommée Unité utilisée pour la quantité ou le prix. Montant dela marge brute Le montant de la marge brute est le ratio entre bénéfice net/montant total des coûts ou montant total des ventes. La marge brute est calculée avant que les remises soient accordées au client. Montant de la marge brute = montant total des ventes – montant total des coûts Remarque Le montant de la marge brute indique la rentabilité. Marge brute[ ] Le pourcentage de marge brute est calculé en fonction des paramètres d’ordres de maintenance externe Utiliser le contrôle des marges et de la Base de la marge. Formule permettant de calculer le pourcentage de marge brute Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge : Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts/montant total des coûts) * 100 Lorsque les ventes constituent la base de la marge : Marge brute = (montant total des ventes – montant total des coûts/montant total des ventes) * 100 Montant de lamarge nette Le montant de la marge nette correspond au résultat réel d’une société de service. Il est calculé après la couverture de contrat/de garantie/de complaisance ou toute remise accordée au client. Montant de la marge nette = montant des ventes de la facture – montant total des coûts Marge nette[ ] Pourcentage de marge nette. Formule permettant de calculer le pourcentage de marge nette Lorsque le coût des ventes constitue la base de la marge : Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des coûts facturable) * 100 Lorsque les ventes constituent la base de la marge : Pourcentage de marge nette = (Montant net des ventes facturable – Montant net des coûts facturable / Montant net des ventes facturable) * 100 Origine du prix Origine du prix de vente. Valeurs autorisées Contrat ignoré Si cette case est cochée, LN indique qu'un tarif valide est présent et que le contrat n'est pas lié ou que le Prix de vente est remplacé manuellement. Remarque Il s'agit d'un champ d'affichage. Ce champ n'est visible que si la case Utiliser prix dans contrats de service de la session Paramètres de gestion des contrats (tsctm0100m000) est cochée. Unité de prix de vente Unité dans laquelle le prix de vente est exprimé. Remarque La valeur par défaut de ce champ est extraite de Calcul des prix ou du tarif de service ou de la session Articles - Service (tsmdm2100m000). Si l'unité n'est pas définie dans Calcul des prix ou le tarif de service ou la session Articles - Service (tsmdm2100m000), la valeur du champ Quantité consommée est définie par défaut. Unité L'unité dans laquelle le coût unitaire est exprimé. retard de paiement Majoration applicable au prix de vente. retard de paiement La majoration applicable pour le coût unitaire. Tâche Code de la tâche. Description Description ou nom du code.
Etabl. coûts de revient Permet d’attribuer à la ligne de couverture sélectionnée le statut Valorisé.
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