Analyse de TVA (tfgld1520m000)

Cette session permet d'afficher les montants de TVA calculés selon différentes méthodes.

 

Sté financière
Société utilisée pour l'imputation des données financières dans Finances. Vous pouvez lier une ou plusieurs unités d'entreprise de diverses sociétés logistiques à une société financière.
Exer. TVA
Exercice pendant lequel une écriture de TVA est traitée.
Pays
Pays dans lequel la TVA doit être payée.
Code TVA
Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.
Date du document
Date d'une écriture dans Finances. La date de document est toujours enregistrée en heure locale. La date de document est généralement identique à la date d'écriture, sauf si vous saisissez manuellement une autre date d'écriture dans Finances ou si le temps universel coordonné et l'heure locale diffèrent d'une journée.
Document
Code à trois chiffres défini par l'utilisateur pour identifier les documents. La série associée au journal attribue le numéro de séquence aux documents.

Rubriques liées

Document
Numéro de document dans le journal.
N° de ligne
Numéro de ligne d'écriture.
N° de ligne
Numéro de série ou de séquence de l'écriture.
Montant net
Montant taxable net.
Montant net en devise
Devise dans laquelle le montant d’écriture est exprimé.
Montant net en DS
Montant taxable net exprimé en devise société.
Montant TVA de base
Montant TVA de base exprimé dans la devise de l'écriture.
Montant TVA de base en DS
Montant TVA de base exprimé en devise société.
N° de séquence TVA
Numéro de série ou de séquence de l'écriture.
Montant de TVA
Montant de la TVA exprimé en devise d'écriture.
Montant de TVA en DS
Montant de la TVA exprimé en devise société.
Origine TVA
Le type de TVA définit le journal : achats ou ventes.
Compte de TVA
Compte général auquel le montant de TVA est imputé.
Dimensions
Dimensions auxquelles le montant de TVA est imputé.
Tiers
Tiers associé.
Classification de TVA du tiers
Centre de recette
Corps administratif qui a autorité de percevoir la TVA sur les ventes dans une région donnée. Vous pouvez configurer des administrations fiscales et groupes d'administrations fiscales à des fins de reporting.
Période de TVA
Période pendant laquelle une écriture de TVA est traitée.
Période comptable
Période comptable.
Période comptable
Pays du tiers expéditeur
Tiers qui expédie les marchandises commandées à destination de votre entreprise. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un fournisseur. La définition du tiers expéditeur inclut les magasins par défaut où vous souhaitez recevoir les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers vendeur associé ; elle précise en outre si vous voulez ou non que ces marchandises soient contrôlées.
Pays du tiers destinataire
Tiers à qui vous expédiez les marchandises commandées. Il s'agit généralement du centre de distribution ou du magasin d'un client. La définition d'un tiers destinataire inclut le magasin par défaut où vous envoyez les marchandises, le transporteur en charge de leur acheminement et le tiers acheteur associé.
Pays du tiers facturant
Tiers qui envoie les factures à votre entreprise. Il s'agit en général du service Comptabilité clients d'un fournisseur. La définition du tiers facturant inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit de votre entreprise, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payé associé.
Pays du tiers facturé
Tiers à qui vous adressez les factures. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers facturé inclut la devise et le taux de change par défaut, la méthode d'envoi et la fréquence, les informations sur le plafond de crédit du client, les conditions et les méthodes de règlement, ainsi que le tiers payeur associé.
Document facture
Document de facturation.
Document facture
Journal du document de facturation.
Document facture
Numéro du document de facturation.
N° de document enregistrement
Les numéros de documents externes spécifiés lorsqu'une écriture de journal est enregistrée.

Cette valeur peut être définie par défaut à partir :

  • du numéro de Facture fournisseur spécifié dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000). Vous ne pouvez pas modifier cette valeur. Cependant, cette valeur est mise à jour si vous modifiez la valeur dans la session Consultation de facture fournisseur (tfacp2600m100) ou En-cours tiers facturant (tfacp2520m000).
  • du N° de document enregistrement spécifié dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), Résultats du rapprochement (tfcmg2500m100) ou Documents journaux d'opérations diverses (tfgld0618m000).
N° de document d'origine
Numéro de la facture (fournisseur) d'origine. Ce numéro est généré lorsqu'un avoir est enregistré,
Remarque
  • Ce champ n'est activé que si la case Fonctionnalité pour la Slovaquie est cochée dans la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
  • Cette valeur est par défaut le N° de document d'origine spécifié dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).

Date TVA
Date à laquelle la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est rapportée.
Remarque

Cette valeur peut être définie par défaut à partir :

  • de la Date TVA spécifiée dans la session Saisie de facture fournisseur (tfacp2600m000).
  • de la Date TVA spécifiée dans la session Facture (cisli3605m000).
  • de la Date de TVA spécifiée dans la session Transactions bancaires (tfcmg2500m000), si le Type d'opération prend la valeur Avance client, Avance fournisseur, Rapprochement règlements fournisseurs ou Opération diverse. Pour tous les autres Type d'opération, cette valeur est définie par défaut dans Date du document.
Service des encaissements
Service des encaissements auquel la TVA doit être payée.
TVA due
Echéance à laquelle la TVA doit être payée. Le règlement peut être effectué Périodiquement.
Date d'échéance du règlement
Date à laquelle la TVA est due.

LN détermine la date d'échéance du règlement selon les conditions associées au service des encaissements dans la session Tiers facturant (tccom4122s000).

Numéro de déclaration de TVA
Numéro de déclaration de TVA de la déclaration comportant la ligne courante.

Ce champ est vide si la ligne n'a été liée à aucune déclaration de TVA.

Lot de règlements
Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de lot de règlements.
Document de règlement
Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de société financière du numéro de document de règlement.
Document de règlement
Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le journal du numéro de document de règlement.
Document de règlement
Si la TVA a été réglée, ce champ affiche la série et le numéro du document de règlement.
Document de règlement
Si la TVA a été réglée, ce champ affiche le numéro de ligne du numéro de document de règlement.
Code Groupe de taxes
Si le code TVA appartient à un code Groupe de taxes, ce champ affiche le code Groupe de taxes.
Statut TVA
Statut de la ligne de TVA.
Date de saisie d'écriture
Date que vous saisissez lors de la création du lot. Il s'agit généralement de la date actuelle. Pour les écritures antidatées et postdatées, la date de saisie est différente de la date actuelle. En interne, la date de saisie des écritures est enregistrée selon l'heure locale.
Reg. TVA
Si la ligne fait partie d'un registre de TVA, ce champ affiche le code de celui-ci.