Lignes avis de versement (tfcmg2151m000)

Cette session permet d'afficher les avis de versement reçus du tiers payeur.

Les messages d'avis de versement contiennent des détails sur, par exemple, la facture et le montant à appliquer.

 

Code Avis de versement
Code utilisé pour identifier l'avis de versement.
N° de ligne
Numéro de série généré automatiquement par LN.
N° séquence
Numéro de séquence généré par LN.
Avis de versement
Référence bancaire
Numéro unique utilisé par les banques pour référencer chaque facture. Ce numéro comprend une chaîne d'au moins 20 caractères sur laquelle il est possible d'effectuer un contrôle de validité.

Dans certains pays, le numéro de référence bancaire constitue un des éléments essentiels des transactions de règlements fournisseurs et clients, particulièrement lors de l'utilisation de bordereaux de paiement. Il doit apparaître sur le document de la facture, sur le document de règlement et, le cas échéant, sur le bordereau de paiement.

Référence versement
Référence d'expédition, numéro de bon de livraison, nnuméro de bon de livraison externe ou nnuméro d'ordre client enregistré dans le message EDI reçu du client.
Sté financière
Société financière utilisée pour stocker les données de facturation.
Document
Journal de la facture.
Numéro de document utilisé pour identifier la facture dans le journal spécifié.
Montant affecté en devise de règlement
Montant appliqué à une facture, exprimé en devise de règlement.
Montant affecté en devise de règlement
la devise de versement,
Référence
Référence utilisée pour les avis de versement classiques.
Texte de l'avis de versement.
Code Motif
Code de la raison administrative.

Vous devez indiquer la raison des moins-perçus et des trop-perçus.

Montant affecté en DF
Montant d'avis de versement exprimé en devise de règlement.
Devise de facturation.
Montant solde endevise facture
Montant de règlement dû, exprimé en devise de facturation.
Statut ligne de versement
Statut de la ligne de versement après application des en-cours à l'avis de versement.

En fonction de la différence entre le montant de la facture originale et de la ligne de l'avis de versement, ce champ peut avoir les valeurs suivantes :

  • Affecté aux factures
    Le montant de l'avis de versement est identique au montant de la facture.
  • Non affecté
    Le montant de l'avis de versement n'est pas encore appliqué.
  • Sur-affecté
    Le montant de l'avis de versement est supérieur au montant de la facture.
  • Sous-affecté
    Le montant de l'avis de versement est inférieur au montant de la facture.
Action sur avis de versement
Manière dont les moins-perçus et les trop-perçus de l'avis de versement doivent être traités.
Statut ligne de versement Action sur avis de versement
Affecté aux factures Pas d'action
Non affecté Sans objet
Sur-affecté Pas d'action
Non affecté à facture
Avance
Sous-affecté Pas d'action
Avoir
Note de débit
Notification de moins-perçu

 

Remarque

Les paramètres de la section Options pour l'affectation des avis de versement clients spécifiés dans l'onglet Détail du règlement de la session Paramètres CMG (tfcmg0500m000) déterminent si et de quelle manière les exceptions sont gérées.

Description erreur
Description de l'erreur.

Des erreurs se produisent lorsque le système ne parvient pas à appliquer les règlements aux avis de versement.

Contrepassation
Si cette case est cochée, le document est un document de contrepassation.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Motif trésor.
Motif trésorerie de l'écriture.

Rubriques liées

Tiers facturé
Tiers dont vous recevez les paiements. Il s'agit en général du service Comptabilité fournisseur d'un client. La définition du tiers payeur inclut la devise et le taux de change par défaut, la relation bancaire du client, le type de relances que vous adressez au tiers et la fréquence de ces relances.
Facture
Mnt trop-perçu endevise facturation
Montant du solde qui dépasse le montant de la facture.
Montant d'escompte
Montant d'escompte autorisé sur la facture, exprimé en devise de facturation.
Maj. pour retard de règlement
Le montant de la majoration pour retard de règlement dans la devise de facturation.
Différence de règlement
Différence entre le montant facturé dû et le montant réglé.

La différence de règlement doit être comprise dans les limites fixées dans la session Paramètres CMG (tfcmg0100s000).

Commission d'affacturage
Commission d'affacturage exprimée en devise de facturation.

LN calcule la commission d'affacturage par défaut en tant que pourcentage du montant facturé d'origine. Ce pourcentage est extrait de la combinaison société d'affacturage/tiers payeur de la session Tiers payeurs par société d'affacturage (tfacr0516m000).

Rubriques liées

TVA/dimensions
Pays TVA
Pays dans lequel la TVA doit être payée.
Code qui identifie le taux de TVA et détermine comment LN calcule et enregistre les montants de TVA.
Montant TVA
Montant de la TVA à régler pour les avances fournisseurs ou les avoirs.
Compte collectif
Compte général qui reflète le solde d'un ensemble de comptes auxiliaires associés.

Dans LN, l'expression "compte collectif" fait référence au compte créditeur ou débiteur défini pour les groupes financiers tiers dans Comptabilité fournisseurs et Comptes clients.

Outre le compte créditeur et le compte débiteur, vous pouvez défini un certain nombre de comptes collectifs spécifiques pour un groupe tiers, par exemple, des comptes pour les factures douteuses, les avances clients ou fournisseurs, les règlements émis, les pertes de change réalisées ou non, etc.

Description dimension type 1
Première dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture.
Description dimension type 2
Deuxième dimension sélectionnée dans l'en-tête de la facture.
Description dimensions
Description d’un type de dimension.

La session Paramètres de société groupe (tfgld0101s000) fournit une description des dimensions.

Dimension 3 - 12
Autres dimensions auxquelles l'écriture doit être imputée.
Détail d'imputation
Doc. règlement clt
Saisissez le journal utilisé pour l'imputation dans la Comptabilité générale et les écritures en cours.
Doc. règlement clt
Saisissez le numéro de document utilisé pour les imputations dans la Comptabilité générale.
Doc. règlement clt
Saisissez le numéro de ligne utilisé pour les imputations dans la Comptabilité générale.
Type d'opération de contrepassation
Saisissez le journal utilisé pour les imputations de contrepassation dans la Comptabilité générale et les écritures en cours.
N° document de contrepassation
Numéro de document utilisé pour les imputations de contrepassation dans la Comptabilité générale.
N° ligne de contrepassation
Numéro de ligne du document de contrepassation.

 

Affecter
Modifie le statut de la ligne d'avis de versement en Affecté aux factures.
Annuler affectation
Réinitialise le statut de la ligne d'avis de versement pour les changer de Affecté aux factures, Sur-affecté ou Sous-affecté en Non affecté.