Lignes de transactions commerciales intersociétés - Procédure

Etape 1. Imputer à Finances

Pour chaque ligne de transaction, les transactions de coûts et de revenus sont imputées à Finances. Si la facturation interne est spécifiée, les lignes de facture sont imputées à Facturation.

Dans la session Lignes de transaction d'ordre commercial intersociétés (tcitr3110m000), le statut des processus de facturation et d'imputation s'affiche dans le champ Statut (vente) de la société financière de l'unité d'entreprise vendeuse et dans le champ Statut (achat) de la société financière de l'unité d'entreprise acheteuse.

Les lignes de transaction sans facturation sont automatiquement imputées à Finances si la case Imputer lignes de transaction (sans facturer) pendant la génération est cochée dans la session Accords de commerce intersociétés (tcitr1100m000) du scénario correspondant. En cas d'effacement, l'imputation est effectuée manuellement dans la session Imputation des transactions (tcitr3210m100).

Sinon, vous pouvez utiliser la commande Imputation des transactions dans le menu approprié de la :

  • session Lignes de transaction d'ordre commercial intersociétés (tcitr3110m000) pour imputer une ligne de transaction individuelle.
  • session Ordres commerciaux intersociétés (tcitr3100m000) pour imputer les lignes de transaction d'un ordre commercial intersociétés.

Les ligne de transaction imputées obtiennent le statut Imputé.

Etape 2. Transfert vers la Facturation

Si les cases Facture interne et Lancer lignes de transaction vers Facturation pendant la génération sont cochées pour l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé, les lignes de transaction sont automatiquement transférées vers Facturation lors de la création des lignes de transaction. Si la case Lancer lignes de transaction vers Facturation pendant la génération n'est pas cochée, vous devez transférer les lignes de transaction dans la session Transfert vers la facturation (tcitr3210m000).

Sinon, vous pouvez utiliser la commande Transfert vers la facturation dans le menu approprié de la :

  • session Lignes de transaction d'ordre commercial intersociétés (tcitr3110m000) pour transférer une ligne de transaction individuelle.
  • session Ordres commerciaux intersociétés (tcitr3100m000) pour transférer la transaction les lignes de transaction d'un ordre commercial intersociétés.

Le statut des lignes de transaction passe à Lancé pour les factures client et fournisseur.

Etape 3. Générer un facture client et fournisseur
  • Facture client interne
    Lorsque les lignes facturables de la facture client interne sont composées dans la session Lignes facturables (cisli8110m000), la ligne de transaction reçoit le statut Facturation en cours. Après l'imputation de la facture client, la partie vente de la ligne de transaction obtient le statut Facturé.
  • Facture fournisseur interne
    Lorsque la facture client interne est imputée, la facture fournisseur interne peut être générée dans la session Génération de factures fournisseurs opérations intersociétés (tfacp2295m000). Lorsque la facture fournisseur est générée, la partie achat de la ligne de transaction obtient le statut Facturé.