Ordre commercial intersociétés - achat (tcitr3600m300)

Cette session permet d'afficher et de gérer l'ordre commercial intersociétés en cours. L'en-tête de cette session permet de gérer les données globales d'ordre commercial intersociétés. Dans la section des bas de page, vous pouvez gérer les lignes de transaction.

Cette session affiche les informations d'achat de l'ordre commercial intersociétés. La partie achat est la partie interne qui achète les marchandises ou services à une autre partie interne. Les informations d'achat comprennent des informations relatives au tiers vendeur, facturant et payé. Par exemple, le tiers vendeur interne, l'adresse du facturant, etc.

Remarque
  • Les entités impliquées dans le commerce intersociétés appartiennent généralement à la même société logistique, auquel cas leurs conditions de livraison, points de transfert du titre de propriété et modalités de paiement sont identiques. En cas de transferts magasin multisociétés, cependant, l'entité D et l'entité A appartiennent à différentes sociétés logistiques avec différentes conditions de livraison, points de transfert de titre de propriété et modalités de paiement.
  • Le coût des marchandises vendues, les revenus et les marges sont automatiquement calculés lors de la création de l'ordre commercial intersociétés.

    Si nécessaire, vous pouvez aussi calculer ces montants dans la session Calcul des coûts estimés (tcitr3200m600).

    La date de calcul est affichée dans les champs Date de calcul de montant de commande, Date de calcul COGS et Date de calcul de marge.

 

Cmde/ordre
Société dans laquelle l'ordre commercial intersociétés est créé.
Numéro d'ordre
Numéro d'ordre de l'ordre commercial intersociétés.
Numéro de ligne de l'ordre commercial intersociétés
Numéro de position de l'ordre commercial intersociétés.
Statut de cmde/ordre
Ligne de cmde/ordre parent
Entité
Type d'entité De. L'entité De est l'entité qui vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A.
Entité
L'entité qui en vend en interne des marchandises ou des services à l'entité A.

Pour le scénario de commerce intersociétés Labor ou Expenses, l'entité De est le département de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrés.

Prêt des pièces
Si cette case est cochée, l'ordre commercial intersociétés provient d'une ligne de prêt de pièces d'un ordre de maintenance externe.

Rubriques liées

Projet De
Société pour laquelle le projet De est créé.
Projet De
Premier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.
Projet A
Société pour laquelle le projet A est créé.
Projet A
Dernier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.
Elément
Plus petite partie d'une structure d'éléments. Un élément permet de définir les tâches (ou la structure des tâches) du projet, afin de vous permettre de les réaliser.
Activité
Plus petite partie de la structure d'activités utilisée pour un budget échéancé. Entité permettant de représenter une partie d'un projet dans une structure d'activités.

LN distingue les types d'activités suivants :

  • Elément organigramme tâches
  • Compte collectif
  • Lot de travaux
  • Phase
  • Jalon
Avenant
Parties d'un projet pour lesquelles des dispositions particulières ont été prises pour la facturation, telles que des variations, des montants provisionnels, des quantités à régler et des règlements variables. Une extension peut être jointe à une ou plusieurs lignes de budget.
Elément de coût
Elément de coût lié au projet.
Unité d'entreprise
Unité d'entreprise de l'entité De.
Société financière
Société financière de l'entité expéditrice.
Classification de commerce intersociétés
Attribut constitué d'un code et d'une description, qui est utilisé pour créer des groupes d 'entités ou d'unités d'entreprise. Pour créer un groupe, un numéro d'entités ou d'unités d'entreprise est lié à une classification de commerce intersociétés. Ces groupes peuvent être utilisés pour définir des relations de commerce intersociétés.
Exemple

Une organisation internationale importante inclut ces unités d'entreprise :

En Europe

  • Royaume-Uni
  • France
  • België

En Asie

  • Inde
  • Chine
  • Japan

La classification de commerce Europe est liée aux unités d'entreprise européennes et la classification de commerce Asie est lié aux unités d'entreprise asiatiques. Vous pouvez définir des relations commerciales, vous pouvez par exemple définir différents accords de commerce en Europe et en Asie, comme :

  • Asie à Europe
  • Europe à Asie
  • Asie à Asie
  • Europe à Europe
Classification commerce intersociétés
Attribut constitué d'un code et d'une description, qui est utilisé pour créer des groupes d 'entités ou d'unités d'entreprise. Pour créer un groupe, un numéro d'entités ou d'unités d'entreprise est lié à une classification de commerce intersociétés. Ces groupes peuvent être utilisés pour définir des relations de commerce intersociétés.
Exemple

Une organisation internationale importante inclut ces unités d'entreprise :

En Europe

  • Royaume-Uni
  • France
  • België

En Asie

  • Inde
  • Chine
  • Japan

La classification de commerce Europe est liée aux unités d'entreprise européennes et la classification de commerce Asie est lié aux unités d'entreprise asiatiques. Vous pouvez définir des relations commerciales, vous pouvez par exemple définir différents accords de commerce en Europe et en Asie, comme :

  • Asie à Europe
  • Europe à Asie
  • Asie à Asie
  • Europe à Europe
Tiers vendeur
Tiers vendeur interne.
Adresse du tiers vendeur
Adresse du tiers vendeur interne.
Acheteur
acheteur. Par défaut, il s'agit de l'acheteur du tiers vendeur interne.
Conditions de livraison
conditions de livraison. Par défaut, il s'agit des conditions de livraison du tiers vendeur interne.
Département facturant
Département qui envoie la facture interne.

Le département qui envoie la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité De. Si l'Entité De n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité De.

Par exemple, si l'entité De est un magasin, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Rubriques liées

Point de transfert du titre de propriété
point de transfert du titre de propriété. Par défaut, il s'agit du point de transfert du titre de propriété du tiers vendeur interne.
Tiers payé
Tiers payé interne.
Adresse du tiers payé
Adresse du tiers payé interne.
Tiers facturant
Tiers facturant interne.
Adresse facturant
Adresse du tiers facturé interne.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Conditions de règlement
conditions de règlement par défaut, il s'agit des conditions de règlement du tiers vendeur interne.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Accord de règlement
Façon de définir le mode de règlement des montants facturés. Un accord inclut les modes de règlement qui s'appliquent aux diverses parties du montant facturé et la devise de règlement.

Par exemple, vous pouvez définir l'accord de versement suivant : première partie du montant facturé payé via la banque selon la méthode de règlement MR1, 40 % du montant restant payé selon la méthode de règlement MR2 et les 60 % restants payés selon la méthode de règlement MR3 qui peut être un effet à payer.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé ou si l'accord de règlement n'est implémenté dans aucune société financière de la société logistique de l'entité A.

Type d'achat
Propriété d'une commande fournisseur qui vous permet d'identifier le type d'achat effectué et ainsi, le type de fournisseur. Cette propriété est utilisée pour imputer l'achat au compte approprié de Comptabilité fournisseurs lors de la création de la facture. Pour imputer une facture fournisseur, LN extrait le compte collectif des comptes fournisseurs du type d'achat associé à la ligne de commande fournisseur.
Remarque

Un compte collectif est défini pour chaque type d’achat. Lors de l’imputation des factures fournisseurs, LN extrait le type d’achat pour déterminer le compte collectif à utiliser.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Classification TVA
Par défaut, il s'agit de la classification de TVA du tiers facturant interne.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Entité
Type d'entité A. L'entité A est l'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.
Exonération
Si cette case est cochée, l'exonération de TVA est appliquée. Le paramètre de cette case à cocher est issu de l'ordre d'origine.

Cette case n'est pas cochée et est indisponible si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Pays TVA
pays TVA de l'entité vendeuse.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Numéro TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Code TVA
Code TVA de l'entité vendeuse.

Ce champ n'est pas renseigné si l'exonération de TVA s'applique ou si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Pays TVA du tiers
Pays TVA de l'entité vendeuse.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Numéro TVA tiers
Numéro de TVA de l'entité vendeuse.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Entité
Société de l'entité A
Certificat d'exonération
Le certificat d'exonération de TVA est extrait de l'ordre d'origine.

Ce champ est vide sir l'entité De n'est pas exonérée de TVA.

Code Motif d'exonération
Motif pour lequel l'entité A est exonérée de TVA.

Ce champ est vide sir l'entité A n'est pas exonérée de TVA.

Article
Article utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Groupe d'articles
Groupe d’articles utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Type de produit
Type de produit utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Classe de produits
Classe de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Entité
L'entité qui achète en interne des marchandises ou des services à l'entité De.

Pour le scénario de commerce intersociétés Labor ou Expenses, l'entité A est le département qui est responsable de l'ordre ou du projet pour lesquels les heures ou les dépenses sont enregistrés.

Ligne de produits
Ligne de produits utilisée pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Fabricant
Fabricant utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Groupe de prix
Groupe de prix utilisé pour déterminer le prix commercial intersociétés.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Code Taux de main-d'oeuvre
Taux main-d'œuvre utilisé pour déterminer les coûts de main-d'œuvre.

Ces données sont dérivées de l'article de l'ordre d'origine et utilisées pour déterminer le barème de prix correspondant.

Code Taux de main-d'oeuvre
Définition de la matrice
Définition de matrice utilisée pour extraire le barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial.
Séquence de matrice
La Priorité de matrice utilisée dans le module Calcul des prix pour extraire le barème de prix.
Barème de prix
Barème de prix qui détermine le prix commercial de l'article. Le prix commercial intersociétés est égal au prix commercial.
Employé
Employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées.
Département
Département de l'employé.
Groupe professionnel
Groupe professionnel de l'employé pour lequel les heures ou les dépenses sont enregistrées.
Type de main-d'oeuvre
Type de main-d'oeuvre spécifié pour les heures enregistrées.
Centre de charge
Centre de charge spécifié pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées.
Machine
Machine spécifiée pour l'ordre de fabrication ou le projet PCS pour lequel les heures sont enregistrées.
Tâche
Tâche pour laquelle les heures sont enregistrées.
Origine de dépense
Origine des dépenses enregistrées pour l'employé.
Dépense
Dépense enregistrée pour l'employé.
Taux main-d'oeuvre extrait de
Source du taux main-d'oeuvre utilisé pour déterminer le montant des dépenses.
Pourcentage majoration du taux
Le pourcentage de majoration du taux intersociétés est extrait du type de main-d'oeuvre et spécifie le pourcentage de majoration à appliquer pour le type de main-d'œuvre. Si le pourcentage de majoration est négatif, le taux main-d'oeuvre est réduit. Par exemple, pour le temps de formation, seuls 50 % sont facturés. Le pourcentage de majoration du taux intersociétés s'applique uniquement en combinaison avec un prix commercial.
Quantité commandée
Nombre d'heures enregistrées.
Quantité commandée
Nombre d'heures pour lesquelles les dépenses sont enregistrées.
Quantité commandée
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'entité De.

Par exemple, dans les transferts magasins multisociétés, le magasin De utilise les pouces comme unité de mesure, tandis que le magasin A utilise les mètres.

Quantité commandée
Quantité commandée, exprimée dans l'unité de l'entité A.

Par exemple, dans les transferts magasins multisociétés, le magasin De utilise les pouces comme unité de mesure, tandis que le magasin A utilise les mètres.

Unité de prix
Unité servant à exprimer le prix.
Facteur de conversion
Conversion entre l'unité de prix et l'unité d'ordre.
Prix commercial
Taux main-d'oeuvre incluant toutes les majorations éventuellement applicables à l'ordre commercial intersociétés actuel.
Prix commercial convenu
Prix commercial final.
Unité d'entreprise
Unité d'entreprise de l'entité A.
Unité de poids
Unité de poids.
Quantité taux supplémentaire
Quantité par unité par rapport à laquelle vous pouvez définir des tarifs de transport. Vous pouvez choisir parmi les unités définies dans Données communes. De nombreux tarifs de transport sont fonction de la distance et du poids. Les quantités/unités supplémentaires permettent de définir des tarifs qui reposent sur d'autres unités, tels que le volume ou sur une combinaison de distance, de poids et d'autres unités.

Exemple 1

Tarif de transport par quantité/unité supplémentaire:

Quantité taux supplémentaire 1 palette Distance: 1000 km

Montantpar distance: 10

Exemple 2

Tarifs de transport par combinaisons d'unités par distance/zone:

Poids: 10 kg

Quantité taux supplémentaire 1 m³

Type de tranche: Minimum

Distance:0100500
Montantpar distance101520
Montantpar poids5510
Montant parunité tarifaire supplémentaire557

 

Dans cet exemple, les tarifs de transport sont fonction de la distance, par poids et volume. La livraison SH0001, d'Amsterdam à Rotterdam, comportent les éléments suivants : Distance : 70 km, poids : 50 kg, volume : 7 m³

Le coût du transport pour la livraison SH0001 est calculé comme suit :

 10 * 70 (distance) + 5 * 50 (poids) + 5 * 7 (volume) = 985 
Quantité taux supplémentaire
Unité pour laquelle un taux supplémentaire est spécifié.
Distance
Distance entre l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur.
Unité de distance
Unité de distance.
Transporteur/LSP
Transporteur Le transporteur est issu de l'ordre de transport d'origine.
Unité d'entreprise
Niveau de service
Niveau de service Le niveau de service est issu de l'ordre de transport d'origine.
Groupe de planification
Groupe de planification Le groupe de planification est issu de l'ordre de transport d'origine.
Classe de transport
Classe de transport La classe de transport est issue de l'ordre de transport d'origine.
Définition de la matrice
Entité qui permet de définir les attributs d'une matrice de plan.
Barème de prix
Barème de prix Transport.
Société financière
Société financière de l'Entité A.
Transporteur/LSP
Transporteur du barème de prix qui détermine le prix de transport commercial de l'article. Le prix de transport commercial intersociétés est égal au prix commercial.
Type de zone
Type de zone utilisé pour déterminer les frais de transport intersociétés.
Zone
Zone utilisée pour déterminer les frais de transport intersociétés.
Montant minimum
Montant minimum du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000).

Devise
Devise dans laquelle le montant est exprimé.
Montant fixe
Montant fixe du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000).

Classification de commerce intersociétés
Attribut constitué d'un code et d'une description, qui est utilisé pour créer des groupes d 'entités ou d'unités d'entreprise. Pour créer un groupe, un numéro d'entités ou d'unités d'entreprise est lié à une classification de commerce intersociétés. Ces groupes peuvent être utilisés pour définir des relations de commerce intersociétés.
Exemple

Une organisation internationale importante inclut ces unités d'entreprise :

En Europe

  • Royaume-Uni
  • France
  • België

En Asie

  • Inde
  • Chine
  • Japan

La classification de commerce Europe est liée aux unités d'entreprise européennes et la classification de commerce Asie est lié aux unités d'entreprise asiatiques. Vous pouvez définir des relations commerciales, vous pouvez par exemple définir différents accords de commerce en Europe et en Asie, comme :

  • Asie à Europe
  • Europe à Asie
  • Asie à Asie
  • Europe à Europe
Montant par distance
Montantpar distance du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000).

Devise
Devise dans laquelle le Montant par distance est exprimé.
Montant par poids
Montantpar poids du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000).

Devise
Devise dans laquelle le Montant par poids est exprimé.
Montant par unité tarifaire supplémentaire
Montant parunité tarifaire supplémentaire du barème de prix utilisé pour déterminer les frais de transport de l'ordre commercial intersociétés.

Ce montant est indiqué dans la session Barèmes de tarifs de transport (tdpcg0150m000).

Devise
Devise dans laquelle le Montant par unité tarifaire supplémentaire est exprimé.
Montant minimum
Montant minimum convenu saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
Montant fixe
Montant des frais de transport convenus saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant fixe du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
Montant par distance
Montant des frais de transport convenus par distance saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
Montant par poids
Montant des frais de transport convenus par poids saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
Montant par unité tarifaire supplémentaire
Montant des frais de transport convenus par unité tarifaire supplémentaire saisi manuellement. Par défaut, ce montant est égal au montant minimum du barème de prix. Vous pouvez ajuster ce montant manuellement.
Département facturé
Département qui reçoit la facture interne.

Le département qui reçoit la facture interne n'est pas toujours le même que celui de l'entité A. Si l'Entité A n'est pas définie en tant que département, le département du facturant est le service comptabilité de la société financière de l'entité A.

Par exemple, si l'entité A est un magasin, le département du facturé est le service comptabilité de la société financière associée au magasin.

Ce champ n'est pas renseigné si la facturation interne ne s'applique pas à l'accord commercial intersociétés sur lequel l'ordre commercial intersociétés est basé.

Rubriques liées

Type de taux de change
type de taux de change. Par défaut, il s'agit du type de taux de change du tiers facturant interne ou de la société financière de l'entité A.
Base du taux
Par défaut, il s'agit de la base du taux du tiers facturant interne ou du tiers vendeur.
Date du taux
Date utilisée pour déterminer le taux (de change). Cette date est identique à la date de commande.
Taux/facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux/facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant qu'LN le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux défini
Département facturé
Utilisation des taux d'achat pour les réceptions
Si cette case est cochée, LN utilise les données du taux d'achat pour le côté débit d'une écriture d'achat/réception.
Remarque

La valeur de ce champ est issue du champ correspondant de la session Tiers vendeur (tccom4120s000).

Objet de gestion
Société dans laquelle la ligne d'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés est créée.
Approuvé
Si cette case est cochée, la partie vente de l'ordre commercial intersociétés est approuvée.
Approuvé pendant génération
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Approbateur
Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés.
Date d'approbation
Date à laquelle partie achat de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée.
Approuvé
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est approuvée.
Approuvé pendant génération
Si cette case est cochée, la partie achat de l'ordre commercial intersociétés est automatiquement approuvée. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Objet de gestion d'origine
Approbateur
Utilisateur qui a approuvé la partie vente de l'ordre commercial intersociétés.
Date d'approbation
Date à laquelle la partie vente de l'ordre commercial intersociétés a été approuvée.
Utilisateur
L'utilisateur qui a lancé l'ordre commercial intersociétés, par exemple, en enregistrant l'ordre d'origine.
Langue
Langue du tiers qui a lancé l'ordre d'origine.
Première référence
Première référence supplémentaire à l'aide de laquelle la commande ou l'appel d'offres peuvent être identifiés. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Deuxième référence
Second champ de référence supplémentaire pouvant être renseigné avec des informations complémentaires. Cette référence est imprimée sur plusieurs documents et listes de commandes.
Texte de la ligne
Texte de l'ordre commercial intersociétés. S'il est présent sur la relation commerciale intersociétés sur laquelle est basé l'ordre commercial intersociétés, ce texte est défini par défaut lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Vous pouvez modifier le texte par défaut ou créer un texte tant que l'ordre commercial intersociétés est en cours de traitement. Ce texte n'est pas mis à jour à partir de la relation commerciale intersociétés.
Code
Numéro d'ordre de la commande ou du projet d'origine.
Texte détaillé
Texte de l'ordre commercial intersociétés. S'il est présent sur l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés, ce texte est défini par défaut lors de la création de l'ordre commercial intersociétés. Vous pouvez modifier le texte par défaut ou créer un texte tant que l'ordre commercial intersociétés est en cours de traitement. Ce texte n'est pas mis à jour à partir de l'accord commercial intersociétés.
Référence d'objet de gestion d'origine
Référence de l'objet de gestion de la ligne d'ordre d'origine.
Objet de gestion
Société pour laquelle la ligne d'ordre associée de l'ordre commercial intersociétés est créée.
Objet de gestion associé
Code
Numéro d'ordre de la commande associée.
Code
Identification de transaction plus détaillée que l'objet de gestion, par exemple, un numéro de règlement ou un numéro de commande. Vous pouvez utiliser cette référence au cours d'un rapprochement pour convertir les écritures si l'objet de gestion seul ne fournit pas suffisamment d'informations, par exemple lors d'un rapprochement de factures à recevoir.
Remarque

La référence d'objet de gestion est différente d'un lien de référence.

Date de livraison planifiée

Si le scénario de commerce intersociétés est Labor ou Expenses, il s'agit de la date à laquelle les heures ou dépenses sont enregistrées.

Article
Article de l'ordre commercial intersociétés.

Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible.

Origine du prix
Origine du prix du scénario commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Facture interne
Si cette case est cochée, la facturation interne s'applique à l'ordre commercial intersociétés. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Accord de commerce intersociétés
Accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Adopter structure de coût pour vente
Si cette case est cochée, la structure du coût de l'article ou le projet de l'entité vendeuse est adopté(e) par l'entité acheteuse.

Elle est utilisée pour divers types d'analyses des coûts et des marges de bénéfice.

Ce paramètre par défaut est issu de la case Adopter structure de coût pour vente dans la session Accords de commerce intersociétés (tcitr1100m000)

Remarque

Cette case à cocher ne peut pas être cochée si le scénario de commerce intersociétés est Livraison de matières externe (achat) et que :

Elément de prix de revient de la marge
L'élément de coût pour lequel enregistrer la marge de commerce intersociétés de l'entité vendeuse.
Remarque
  • Ce champ est non disponible si :

    • La case Adopter structure de coût pour vente n'est pas cochée.
    • la case Adopter structure de coût pour vente est sélectionnée et le scénario de commerce intersociétés est Transfert d'en-cours.
  • Ce champ est obligatoire pour les scénarios de commerce intersociétés suivants si la case Adopter structure de coût pour vente est cochée.

    • Livraison de matières externe (vente)
    • Livraison de matières externe (achat)
    • Livraison directe de matières externe
    • Livraison de matières interne
    • Livraison projet (PCS)
  • La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Elément de prix de revient de la marge des sessions d'ordre commercial intersociétés.
Origine de la devise
L'origine de la devise de la facture interne ou de la transaction de règlement intersociétés.
Devise
Devise dans laquelle les montants de l'ordre commercial intersociétés sont exprimés.
Pourcentage de réduction
Pourcentage de réduction de la facture interne. Par exemple, si le prix de vente pour le client est de 100 EUR et le pourcentage de disagio de 5 %, le montant de la facture interne est de 95 EUR.

Applicable seulement à :

  • Prix de commande client (brut)
  • Prix de commande client (net)
  • Valeur douanière de commande client

Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

%
prct.étiquette.mdpr
Pourcentage de majoration
Pourcentage d'augmentation de la facture interne.

Applicable seulement à :

  • Régie
  • Prix de commande fournisseur (brut)
  • Prix de commande fournisseur (net)

Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

%
prct.étiquette.mupr
Montant de majoration
Montant d'augmentation de la facture interne.

Cela ne s'applique qu'au scénario Transport et à l'origine du prix Régie.

Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Montant de majoration
Devise du montant de disagio.
Pourcentage de partage des bénéfices
Le pourcentage de bénéfice de la commande client externe, du livrable de contrat ou de l'ordre de service que l'entité vendeuse de la relation commerciale intersociétés doit recevoir. Le pourcentage restant revient à l'entité acheteuse.

Rubriques liées

Marge intersociétés facturable ds proj.
Si cette case est cochée, la marge intersociétés est ajoutée aux coûts du projet auquel l'ordre commercial intersociétés s'applique.

La marge intersociétés est la différence entre le prix de transfert intersociétés et les coûts réels, tels que le prix d'évaluation dans le magasin de sortie. Cela implique que dans le cas d'un contrat en régie, cette marge est facturable au client.

Ce paramètre est utilisé pour le commerce intersociétés au sein d'un projet utilisant des rattachements de coûts de projet. Par exemple, dans un transfert magasin rattaché au projet au sein d'une société logistique avec une facture interne.

Cette valeur par défaut est issue de la case Marge intersociétés facturable ds proj. de la session Accords de commerce intersociétés (tcitr1100m000).

Lancer lignes de transaction vers Facturation pendant la génération
Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement transférées vers Facturation. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Imputer lignes de transaction (sans facturer) pendant la génération
Si cette case est cochée, les lignes de transaction de l'ordre commercial intersociétés sont automatiquement imputées à Finances. Ce paramètre est issu de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Scénario
Scénario secondaire Durée et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.
Origine du prix
Origine du prix du scénario secondaire Durée et matières. Cela s'applique si le scénario de commerce intersociétés et de l'ordre commercial intersociétés parent de l'ordre actuel est Sous-traitance pour atelier réparation. Le paramètre de ce champ est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Pourcentage de majoration
Pourcentage de majoration défini pour le sous-scénario Durée et matières.

Ce paramètre est extrait par défaut de l'accord commercial intersociétés sur lequel est basé l'ordre commercial intersociétés.

Prix commercial si lignes de nomenclature
Dans le cas de commerce intersociétés d'articles de la nomenclature, le prix de l'article principal ou des composants est utilisé si l'origine du prix de l'accord commercial intersociétés est Prix commercial.

La facture interne ou les transactions intersociétés indiquent toujours le prix par composant.

  • Par article principal
    Le prix commercial de l'article principal est réparti entre les composants selon le coût standard des composants.
  • Par composant
    Le prix commercial de chaque composant est utilisé.
Remarque

Ce paramètre s'applique si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières externe (vente) et l'ordre d'origine une commande client.

Le paramètre est extrait par défaut du champ Prix commercial si lignes nomenclature de la session Paramètres de commerce intersociétés (tcitr0100m000).

Pourcentage de prix du composant de nomenclature
Pourcentage du prix de l'article principal représenté la l'élément de la nomenclature actuelle.

Par exemple, si le prix de vente de l'article principal sur la ligne de la commande client d'origine est de 100 EUR et le Pourcentage de prix du composant de nomenclature de 10 %, le prix commercial intersociétés de l'article composant actuel est de 10 EUR. Le prix du composant est basé sur le coût standard et la quantité des articles composants.

Cela s'applique si l'origine du prix est l'une des suivantes :

  • Prix commercial
  • Prix de commande client (brut)
  • Prix de commande client (net)
  • Valeur douanière de commande client

Si la ligne de commande client indique un article de nomenclature (BOM), un ordre commercial intersociétés parent est créé pour l'article principal. Un ordre enfant est créé pour chacun des articles composants de la nomenclature.

%
Révision de référence d'étude
Variante de produit
Configuration particulière d'un article configurable. La variante résulte du processus de configuration et comprend des informations telles que les options de caractéristiques, les composants et les opérations.
Exemple

Article configurable : perceuse électrique

Options :

  • 3 sources d'alimentation (batteries, 12 ou 220 V)
  • 2 couleurs (bleu, gris).

6 variantes de produit au total peuvent être fabriquées au moyen de ces options.

Numéro de série
Numéro d'identification unique attribué à un article physique. LN utilise un masque pour générer un numéro de série. Le numéro de série peut consister en plusieurs segments de données qui peuvent représenter, par exemple, une date, un modèle, une information sur la couleur, un numéro de séquence, etc.

Les numéros de série peuvent être générés pour des articles et pour des outils.

Article A
Article de l'ordre commercial intersociétés.

Si le scénario commercial intersociétés est Livraison de matières interne et l'ordre d'origine un ordre de transfert couvrant le transfert de l'article, l'Article de l'expéditeur est l'article d'origine et l'Article A l'article cible.

Article principal
Si l'article est un article de nomenclature (BOM), ce champ affiche l'article principal et les champs Article A et Article de l'expéditeur affichent l'article composant, auquel cas l'ordre commercial intersociétés est un ordre enfant.
Numéro de série
Numéro de série de l'article principal pour lequel une activité de service est réalisée dans Service.
Quantité commandée
Quantité de l'article principal.
Quantité commandée
Unité dans laquelle est exprimée la quantité d'articles principaux.
Adresse expéditeur
Adresse du lieu d'expédition des marchandises.
Adresse destinataire
Adresse à laquelle les marchandises sont expédiées.
Projet De
Premier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.
Projet A
Dernier projet de la plage de projets au nom de laquelle l'ordre est créé.
Elément de coût
Elément de coût utilisé pour l'imputation des revenus.

Cette valeur est extraite par défaut de l'article ou d'autres sources, telles que les :

Sous-traitance
Type de Sous-traitance. Ceci est valable si le Scénario de commerce intersociétés est Livraison de matières externe (achat).
Ligne de composant
Si cette case est cochée, la ligne d'ordre d'origine contient un composant d'un article de kit.

 

Accord
Objet de gestion d'origine
Affiche la ligne d'ordre d'origine de l'ordre commercial intersociétés. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres commerciaux intersociétés.
Mise à jour des ordres enfants
Calcul des coûts estimés
Objet de gestion associé
Affiche l'ordre associé de l'ordre commercial intersociétés. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Ordres commerciaux intersociétés.
Données de facture fournisseur
Affiche les détails de la facture fournisseur interne de l'ordre commercial intersociétés. Ces détails sont disponibles une fois les lignes de transaction transférées vers Facturation. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Procédure d'ordre de commerce intersociétés.
Approbation acheteur
Approuve les informations d'achat de l'ordre commercial intersociétés.
Soumettre
Soumet l'ordre commercial intersociétés pour approbation dans le Workflow. Après la soumission, l'ordre commercial n'est plus modifiable jusqu'à son approbation, rejet ou rappel.
Rappel
Rappelle l'ordre commercial intersociétés à partir du Workflow. Par conséquent, l'ordre commercial intersociétés est à nouveau modifiable. Pour pouvoir approuver l'ordre commercial après l'avoir modifié, vous devez le soumettre à nouveau.
Fermer
Ferme l'ordre commercial intersociétés.