LN 系统中负责后勤事务处理(如货物的生产和运输)的一种公司。 所有与后勤事务处理有关的数据都存放在该公司的数据库中。
按到岸成本行列出的匹配发票 (tfacp2554m000)使用此进程以可查看与选定的到岸成本行匹配的发票。
后勤公司
LN 系统中负责后勤事务处理(如货物的生产和运输)的一种公司。 所有与后勤事务处理有关的数据都存放在该公司的数据库中。 装箱单 详细显示某个装运包装中的内容的订单单据。 这些详细信息包括:物料说明、发运人或客户物料编号、装运数量以及装运物料的库存单位。 业务对象类型 到岸成本链接至的业务对象。 允许值
订单
采购订单的编号。 订单
采购订单行的编号。 收据 收据编号。 收据 收据序号。 订单来源
业务对象的来源。 允许值
注意
如果业务对象类型为征求报价单投标者、征求报价单响应、征求报价单协商响应、征求报价单协商相反提议、采购订单、采购订单行、装运通知或装运通知行,则此字段显示不适用。 业务对象参考 比业务对象更详细的事务处理标识,例如,收据编号或订单编号。如果业务对象独自不能提供足够的信息(例如在 GRNI 调节过程中),则可以在调节中使用业务对象参考来匹配事务处理。
注意
业务对象参考与参考链接不相同。 到岸成本行号 到岸成本行的编号。 财务公司采购发票 指在财务管理中负责过帐财务数据的公司。您可以将多个后勤公司的一个或多个企业单元链接到一个财务公司。 发票事务处理类型 用于标识单据的自定义三位代码。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。 发票事务处理类型
单据编号。 匹配的到岸成本币种到岸成本金额 以到岸成本货币表示的匹配到岸成本金额。 匹配的到岸成本币种发票金额 以到岸成本货币表示的匹配金额。 匹配的发票币种发票金额 以发票货币表示的匹配金额。 核准日期 核准匹配项的日期。 核准期间 核准发票的年度。 审核期间 核准发票的期间。 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理(采购、销售等)。 汇率 一种货币换算为另一种货币的价格。 也就是说,一种货币在某一特殊时间内购买另一种货币所要花费的金额。 货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币,如韩币。 已定义的汇率 本币与订单中使用的货币之间的换算。 汇率日期 用来确定汇率(货币汇率)的日期。 匹配的发票金额(以 [%s] 表示) 以本币表示的匹配发票金额。
| |||