按收货列出的到岸成本行 (tclct2100m100)使用此进程以查看、输入和维护选定仓库收货、采购订单收货或采购进度计划收货的到岸成本。 双击某个行以查看其在按收货列出的到岸成本行 (tclct2100m100) 详细进程中的详细资料。 应用到全部 如果将这些人工操作应用于到岸成本行,并单击应用到全部,则会发生下列情况:
收货 收货 收货单的编号。 状态 收货的状态。 信息 收货行 收货行的编号。 行 到岸成本行的编号。 到岸成本集 默认为订单上某个组的多个到岸成本行之一。 到岸成本集包括可将一组到岸成本行链接到事务处理的搜索属性。 到岸成本代码 用于识别到岸成本的代码。 来源 到岸成本行的来源。 允许值
注意
如果业务对象类型为采购进度计划行,则该字段无法显示人工。 类型 使用者定义的到岸成本的类别,例如“货运”、“处理”、“保险”。 卖方业务伙伴 您从其订购货物或服务的业务伙伴;这通常是供应商的销售部门。 其定义包括了默认价格和折扣协议、采购订单默认值、交货条款及相关的运输方和发票开具方业务伙伴。 到岸成本货币 人们普遍接受的一种交易媒介,例如:硬币、国库券和纸币。 LN 中有以下可用货币类型:
默认值
本公司税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 业务伙伴税号 用于标识法人或企业的一个编号。 由税务机关向注册企业指定税号。 您的业务伙伴必须向您提供他们的税号。 不具有税号的业务伙伴会被视为私人。 计算方法 价格 确定到岸成本金额所依据的价格。 仅当计算方法为按重量、按体积或按数量时,才能指定价格。 价格单位 价格应用的单位。 百分比 确定到岸成本金额所依据的订单(行)金额百分比或其它到岸成本的附加费百分比。 仅当计算方法为百分比值或附加费百分比时,才指定百分比。 固定金额 确定到岸成本金额所依据的固定金额。 仅当计算方法为固定金额时,固定金额才适用。 到岸成本金额 到岸成本行的到岸成本金额。 固定金额级别
固定金额应用的级别。
注意
如果业务对象类型为:
如果计算方法是按货运管理,则此字段始终是订单行。 允许值 分摊类型 确定如何将页眉级别上指定为固定金额的到岸成本分摊到行。 允许值 已修改
如果选中此复选框,则生成的到岸成本行已被人工更改。 已取消
如果选中此复选框,则到岸成本行已被取消。
注意
只要允许更改业务对象,就可以取消来源为主数据或人工的到岸成本行。 发票开具方业务伙伴 将发票发送到您所在组织的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于您所在组织信用限额的信息、付款条件和方式及相关的收款方业务伙伴。 称谓 寄送给联系人的文档上使用的称谓。 发票开具方地址 发票开具方业务伙伴的地址。 发票开具方联系人 在发生问题时,与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 全名 联系人的全名。 文本
如果选中此复选框,将显示文本。
物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料,或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中,但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例:
计算前应用折扣
如果选中此复选框,则计算到岸成本金额时会考虑订单页眉和订单行折扣。 业务伙伴 附加费到岸成本类型 成本构成 成本构成是用户为了对成本分类而定义的类别。 成本构成具有以下作用:
成本构成可以包括下列成本类型:
注意
如果使用装配控制 (ASC),则不能使用一般费用类型的成本构成。 接收发票
如果选中此复选框,则会接收来自卖方业务伙伴的到岸成本发票。
注意
如果还选中了货运管理发票复选框,将会收到到岸成本行货运成本的发票。 货运管理发票
如果选中此复选框,则不会针对该到岸成本行匹配和核准该发票,但会针对货运中的货运订单行匹配和核准该发票。 如果将货运单链接至采购订单行或仓库转移行,则会自动选中此复选框。
注意
卖方地址 卖方业务伙伴的地址。 卖方联系人 在发生问题时,与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 收款方业务伙伴 您向其支付发票金额的业务伙伴。 这通常代表供应商的应收帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、供应商的银行帐户、您必须支付发票金额的天数以及业务伙伴是否请让售公司代收。 收款方地址 收款方业务伙伴的地址。 收款方联系人 在发生问题时,与您所在的公司或部门进行联系的业务伙伴的员工或部门。 业务伙伴文本 如果在此字段中选择一个业务伙伴,则会在外部文档上打印链接至此业务伙伴的文本。 如果保留此字段为空白,则在业务伙伴的文档上只打印链接至业务伙伴的文本。 业务范围 卖方业务伙伴的业务范围,它可用作统计数据的一个排序标准。 区域 卖方业务伙伴所在的区域。 采购价格表 用于将价格和/或折扣协议链接至业务伙伴的价格表。 采购类型 这是一种采购订单属性,用它可以标识采购种类和应付款种类。使用此属性可在创建发票时将采购发票过帐到正确的应付帐款科目。要过帐采购发票,LN 会从链接至采购订单行的采购类型中检索控制科目。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括:
使用付款条款可以计算:
付款协议 定义必须如何支付发票金额的方式。包括适用于发票金额各个部分的付款方式以及付款货币。 例如,可以定义付款协议,采用付款方式 PM1 通过银行支付发票金额的第一部分,剩余金额的 40% 采用付款方式 PM2,另外 60 % 采用付款方式 PM3,可以通过应付商业票据付款。 滞纳金 实际扣除的滞纳金总和。 更新平均/最新价格
如果选中此复选框,则必须更新平均和最新的到岸成本价格。
注意
如果选中此复选框,则业务对象类型为采购订单收货、采购进度计划收货或仓库收货行。 默认值 按收据行列出的匹配发票 (tfacp2551m000) 进程中的更新平均/上次采购价格字段。 到岸成本费率 货币的汇率(采购或销售)。 货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币,如韩币。 已定义的汇率 本币与订单中使用的货币之间的换算。 汇率日期 用来确定汇率(货币汇率)的日期。 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理(采购、销售等)。 汇率确定方式 决定使用哪个日期来确定汇率的方式。 在组合处理中,所有外币金额都依据确定的汇率换算成本币。 收货使用采购费率
如果选中此复选框,
LN对于采购订单/收货事务处理的借方使用采购费率数据。 服务地地址 提供服务的地址。 增值税征收依据 纳税例外针对事务处理所应用到的交货类型。 服务税类型 服务的成本类型。 税码 可标识税率和确定 LN 税额计算和登记方式的代码。 征税国家 必须向其缴税和/或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 业务伙伴征税国家 必须向其缴税和/或报税的国家。 征税国家与发货地或交货地所在的国家可能不是同一个国家。 税分类 订单页眉和订单行的一种属性,可用于定义事务处理的税收例外。 LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如,可使用税分类来指示:
免税 免除缴税。 对于与特定业务伙伴的事务处理,如果该事务处理涉及特定货物,并且/或其来源或目的地处于特定国家或地区中,则可以免税。 对于免税的事务处理,其销售发票的税额必须为零。 有些企业在特定税务机关的管辖区内可以免缴销售税。 这种情况下,为具有合法免税资格的客户开具的销售发票上的税额必须为零。 如果您享有免缴销售税的待遇,则供应商给您开具的发票中也一定不包括税额。 免税证明 由税务机关向特定企业颁发的证明,证明该企业在该税务机关的管辖区内免缴销售税。 在您购买货物或服务时,必须向供应商提供免税证明编号以免除缴税。 免税原因 基于事务处理和事务处理类型的自定义说明。原因代码有助于在查询和制作报表时选择数据。 发票金额 开票状态
财务管理中的行状态,可以为自由、已核准、全部核准或匹配。
注意
仅当选中了接收发票复选框时,才适用该字段。 更新实际采购成本状态 实际采购成本的更新状态,可以是自由或已更新实际成本。
注意
已处理
如果选中此复选框,则到岸成本行已被处理。
注意
处理采购订单时,会执行下列操作:
如果计算方法字段是按货运管理,则在应付帐款中匹配、核准和处理货运发票前无法处理到岸成本行。 已核准
如果选中此复选框,则到岸成本行已被核准。
采 购 订 单 为链接到到岸成本行的采购订单(行)启动采购订单 - 行 (tdpur4100m900) 进程。 采购收货 为链接到到岸成本行的采购收货启动采购收货 (tdpur4106m000) 进程。 仓单 为链接到到岸成本行的仓单启动仓单 (whinh2100m100) 进程。 仓库收货 为链接到到岸成本行的仓库收货启动仓库收货 (whinh3512m000) 进程。 取消 取消选定的到岸成本行。 应用到全部 人工更新、添加或取消的选定到岸成本行适用于收货的所有其它非分摊的行。 不包括已分摊 仅显示可修改的到岸成本行,这表示排除了分摊的行。
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