| Определение параметров для обработки карточек закупокЧтобы установить обработку платежей по карточке закупок, выполните следующие шаги: -
В схеме интеграции определите счета главной книги для следующих операций интеграции для следующих типов документов интеграции карточек закупок: - В сеансе Параметры ACP (tfacp0100m000) введите различные параметры карточки закупок на закладке Карточка закупок.
- В сеансе Контрагент-отправитель СФ (tccom4522m000) определите каждую компанию карточки закупок в качестве контрагента.
- В сеансе Коды сверки (tfacp0112m000) определите коды сверки, используемые для автоматической сверки выписок карточки закупок с заявками на закупку. Если в используемых компаниях карточки закупок применяются различные форматы кодов сверки, необходимо определить код сверки для каждого формата. Код сверки и компания карточки закупок связывается с карточкой закупок в сеансе Карточки закупок (tfacp0508m000).
- В сеансе Поля сверки по коду сверки (tfacp0509m000) задайте поля сверки и формат кода сверки.
- В сеансе Причины расхождения (tfacp0111m001) определите коды причины для типов расхождений, которые могут иметь место, когда выписки карточки закупок сверяются с заявками на закупку. Поскольку необходимо ввести причину расхождения по умолчанию для типов строк карточки закупок категории Прочие, следует определить по меньшей мере одну причину расхождения.
- В сеансе Утверждения счетов-фактур закупок (tfacp0150m000) определите коды причины для типов расхождений, которые могут иметь место, когда выписки карточки закупок сверяются с заявками на закупку, и сотрудников, которые имеют право утверждать сверку.
- В сеансе Карточки закупок (tfacp0508m000) введите данные карточки закупок для карточек, которые использует компания.
- В сеансе Типы строки карточки закупок (tfacp0510m000) определите типы строк карточек закупок для трех категорий строк карточек закупок. Для каждого типа строки необходимо задать финансовую компанию, счет главной книги и направления учета, по которым должна проводиться операция.
| |