Распределение нераспред./авансовых поступлений по СФ (tfcmg2105s000)

Используйте этот сеанс чтобы распределения авансовых или нераспределенных поступлений по счетам-фактурам продаж.

Кроме того, можно передавать нераспределенное поступление на авансовое поступление, а также распределять нераспределенное или авансовое поступление по другим нераспределенным и авансовым поступлениям. Например, для урегулирования авансового поступления можно создать авансовое поступление с отрицательной суммой и распределить его на первое авансовое поступление. В этих документах должна использоваться одна и та же валюта и курс обмена.

Можно выбрать несколько счетов-фактур, на которые будет распределяться сумма авансового поступления. Если используются отчеты о движении денежных средств, то статья движения денежных средств должна быть либо прикреплена ко всем выбранным счетам-фактурам, либо не прикреплена ни к одному из них.

Если выбран флажок Поступления по отгрузкам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), LN выводит детали для отгрузки, с которой связан данный счет-фактура. Эта информация необходима при распределении помесячных счетов-фактур.

Если контрагент-получатель СФ является факторинговой компанией, то для авансовых поступлений выбираются все счета-фактуры, переданные для факторинга.

 

Оставшаяся сумма
Сумма поступления, которую осталось распределить.

LN выводит сумму сальдо, которую следует распределить.

Валюта авансового/нераспределенного поступления.
Приписать
Если этот флаг установлен, сумма выбрана для прикрепления.
Тип прикрепления
Здесь указывается, каким образом распределяется нераспределенная/авансовая сумма.
Компания
Компания, в которой создан данный счет-фактура продаж.
Получатель счета-фактуры
Контрагент, которому вы отправляете счет-фактуру. Он обычно представляет подразделение клиента, оплачивающее счета. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валют, метод и частоту выписки счёта-фактуры, информацию о лимите кредита клиента, условия и метод платежа и соответствующего контрагента плательщика.
Документ
Тип операции для документа счета-фактуры.
Документ
Серия и номер документа для счета-фактуры.
Номер строки документа счета-фактуры.
Номер графика
Номер строки графика платежа.

Если используются поступления по отгрузкам, то этот номер означает отгрузку.

Дата документа
Дата создания счета-фактуры, которая используется для расчета условий кредита, сроков оплаты и скидок.
Срок оплаты
В LN- дата, когда требуется платёж или поступление.
Сумма СФ
Общая сумма счета-фактуры.
Валюта, в которой указывается сумма счета-фактуры.

Связанные темы

Баланс в валюте счета-ф
Сумма счета-фактуры, которую осталось оплатить.
Сумма кприкреплению ввалюте банка
Сумма, которую нужно распределить.
Сумма кприкреплению ввалюте СФ
Сумма кприкреплению ввалюте учета
Сумма, которую нужно распределить в валюте учета.
Одна из базовых валют компании, в которой система LN регистрирует суммы и отчитывается о них.

В многовалютных системах может быть задано до трех учетных валют:

Скидкапо оплатев валюте СФ
Сумма скидки для данного счета-фактуры.

Если включен флажок Блокир.допуск превышения скидки в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000), то нельзя ввести или акцептовать скидку, превышающую процент скидки, указанный в сеансе Условия платежа (tcmcs0113s000).

Скидкапо оплатев валюте учета
Сумма скидки счета-фактуры, выраженная в валюте учета.
Дата скидки
Дата скидки для данного счета-фактуры.
Начисл.за просрочку платежа в валюте СФ
Начисление запросрочкуплатежа в ВУ
Дата начисл.за просроч.платежи
Разница платежа в валюте СФ

Сумма разницы платежа и процент должны находится в границах допустимых значений, определенных в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000) или настроенных для пользователя в сеансе Полномочия по платежам (tfcmg1100m000).

Разницаплатежав валюте учета
Разница платежа в валюте учета.
Комиссионныефакторингав валюте СФ
Сумма комиссионных за факторинг.

Используемые по умолчанию комиссионные факторинга зависят от значений, введенных в поле Комиссионные по частичным выплатам в сеансе Параметры модуля CMG (tfcmg0100s000). Эта сумма может быть изменена.

Сумма комисс.факторинга ввалюте учета
Сумма комиссионных факторинга, выраженная в валюте учета.
Статья движ.ден.средств
Ссылка на операцию
Текст ссылки.
Проблема
Код проблемы.
Сомнительный
Если этот флаг установлен, то счет-фактура - сомнительный.
Детали отгрузки
Отгрузка
Отгрузка, с которой связан счет-фактура.
Хозяйств.компания
Логистическая компания, в которой была создана данная отгрузка.
Заказ
Заказ на продажу, с которым связан счет-фактура.
Позиция
Строка заказа на продажу, с которой связан счет-фактура.
Порядк.номер
Если строка заказа на продажу состоит из нескольких записей, то в этом поле указывается порядковый номер записи, с которой связан счет-фактура.
Источник заказа
Тип товаров или услуг, для которых был создан счет-фактура.
Подробности изделия
Проект
Для счета-фактуры по проекту в этом поле указывается проект, с которым связан этот счет-фактура.
Изделие
Изделие, с которым связан счет-фактура.
Поставленное количество
Количество, с которым связан счет-фактура.
Единица измерения
Единица измерения, в которой указывается количество.
Заказ клиента
Номер заказа клиента.
Поз.заказа клиента
Номер строки в заказе клиента.
ОчрЗаказаКлиента
Порядковый номер в заказе, присланном клиентом.

 

Обраб.распредел-я
Эта команда позволяет распределить сумму поступления на выбранные счета-фактуры и закрыть пакет.
Преобразование нераспр.документов в авансовые
Прикр.нерасп.к ав.плат/пост по срокам задолж.
Выбор открытых позиций
Подробности распределения
Строки распределения
Эта команда позволяет во время процесса распределения вывести строки распределения.
Распределение по сегментам