Задвоенные счета-фактуры (tfacp2504m000)

Используйте этот сеанс чтобы просмотра— для выбранной комбинации поставщика и номер СФ поставщика—прочих СФ, которые имеют тот же номер СФ поставщика.

Примечание

Этот сеанс досупен, если дублированый СФ введен в следующих сеансах:

  • Регистрация СФ закупок (tfacp1500m000)
  • Счет-фактура закупок (tfacp2600m000)

 

Номер СФ поставщика
Номер счета-фактуры, использованный контрагентом.
Контрагент-отправитель СФ
Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя.

Связанные темы

Финанс.компания
Компания, которая используется для проводки финансовый данных в модуле Финансы. Можно связать одну или несколько единиц предприятия из нескольких логистических компаний с одной финансовой компанией.
Тип операции
Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам.
СФ
Номер документа. Комбинация типа операции и номера документа используется для идентификации счетов-фактур.
Сумма в валюте СФ
Сумма платежа.
Дата СФ
Дата распечатки счета-фактуры.
Заказ на закупку
Заказ, указывающий, какие изделия поставляются поставщиком согласно определенным срокам и условиям.

Заказ на закупку включает в себя:

  • Заголовок с общими данными заказа, данными поставщика, условиями оплаты и поставки.
  • Одна или более строк заказа с более подробной информацией о фактических изделиях, которые должны быть поставлены.
Контрагент-отправитель СФ
Контрагент, который отправляет счета-фактуры в вашу организацию. Он обычно представляет подразделение счетов дебиторов поставщика. Данное определение включает валюту по умолчанию и курс обмена валюты, метод выписки и частоту счёта-фактуры, информацию о лимите кредита вашей организации, условия и метод платежа и соответствующего получателя.
Финанс.компания
Компания, которая используется для проводки финансовый данных в модуле Финансы. Можно связать одну или несколько единиц предприятия из нескольких логистических компаний с одной финансовой компанией.
Тип операции
Операция, которая может быть отпуском или поступлением.

Доступны следующие типы операций:

  • потребность в материалах
  • запланированное поступление
Номер СФ
Номер документа, часть идентификационного номера счета-фактуры.
Номер СФ поставщика
Номер счета-фактуры, использованный контрагентом.
Сумма в валюте СФ
Сумма платежа.
Дата СФ
Дата распечатки счета-фактуры.
Заказ на закупку
Заказ, указывающий, какие изделия поставляются поставщиком согласно определенным срокам и условиям.

Заказ на закупку включает в себя:

  • Заголовок с общими данными заказа, данными поставщика, условиями оплаты и поставки.
  • Одна или более строк заказа с более подробной информацией о фактических изделиях, которые должны быть поставлены.