| Авторизация счетов-фактур закупок (tfacp1142m000) Используйте этот сеанс чтобы выполнения следующих действий: На вкладке Вид, вы можете нажать Сортировать по и выбрать порядок сортировки счетов-фактур, например, по причине блокировки, по дате утверждения или по контрагенту. На вкладке соответствующий можно выбрать различные команды для: Утверждения или отмены утверждения счетов-фактур. В вложенном пункте меню необходимо выбрать утверждение или отмену утверждения Счета-фактуры или Платежи. Если вы выберите Счета-фактуры, то эта команда утверждает или отменяет утверждение разницу в цене и дополнительные затраты. LN помечает или отменяет флаг Полномочия для утверждения. Если вы выберите Платежи, то эта команда утверждает или отменяет утверждение платежа. LN помечает или отменяет флаг Утверждено для оплаты. Для выбора диапазона необходимо нажать Shift и выбрать первый и последний счет-фактуру из диапазона, или нажать на Ctrl и выбрать конкретные счета-фактуры. - Запустите связанные сеансы, такие как Сверенные счета-фактуры/операции строк выписки закупки (tfacp1133s000) и Ретроспектива утверждения счета-фактуры (tfacp2510m000).
- Отображаются только неутвержденные счета-фактуры, утвержденные счета-фактуры или одновременно и те и другие.
Утверждить счета-фактуры Для утверждения отклонения цены и для утверждения счетов-фактур для платежа, у пользователя должны быть достаточные полномочия. Для показа счетов-фактур, которые можно утвердить, необходимо знать код Уполномоченный для утверждения. Для счетов-фактур с обязательным утверждением для платежа, если у вас есть достаточные полномочия для утверждения счетов-фактур для платежа и выбран флажок Полномочия для утверждения, LN автоматически устанавливает значение поля Утверждено для оплаты на Да. Если сумма счета-фактуры или сумма отклонения цены превышает допустимую для утверждения сумму, то необходимо назначить счет-фактуру другому пользователю. На вкладке соответствующий, нажмите Данные счета-фактуры для запуска сеанса Открытая позиция (tfacp2100s000)- детальный сеанс. Можно ввести уполномоченного для утверждения в поле Уполномоченный для утверждения. Уполномоченный для утверждения Уполномоченный для утверждения, для которого показываются счета-фактуры. Если это поле не заполнено, то сеанс отображает счета-фактуры, с которыми связан уполномоченный для утверждения. Для назначения или смены уполномоченного для утверждения, в меню соответствующий, нажмите Данные счета-фактуры для запуска сеанса Открытая позиция (tfacp2100s000)- детальный сеанс. Можно изменить значение поля Уполномоченный для утверждения. Причина блокировки Код, который прилагается к счёту-фактуре на закупку, чтобы блокировать оплату этого счёта-фактуры. Если это поле не заполнено, то причина блокировки не связывается со счетом-фактурой. Для добавления или изменения причины блокировки, в меню соответствующий, нажмите Данные счета-фактуры для запуска сеанса Открытая позиция (tfacp2100s000)- детальный сеанс. Можно изменить значение поля Причина блокировки. Документ Тип операции счета-фактуры. Документ Серийный номер счета-фактуры. Утвердить до Счет-фактура должен быть утвержден до этой даты. Полномочия для утверждения Если этот флаг установлен,, то отклонение цены и дополнительные затраты являются утвержденными. Для утверждения счета-фактуры необходимо выбрать данный флажок. Для утверждения отклонений цены и дополнительных затрат необходимо обладать достаточными полномочиями. Для счетов-фактур с обязательным утверждением для платежа, если у вас есть достаточные полномочия для утверждения счетов-фактур для платежа и выбран флажок Полномочия для утверждения, LN автоматически выбирает Утверждено для оплаты. Утверждено для оплаты Если этот флаг установлен, счет-фактура утвержден для платежа. Чтобы утвердить счет-фактуру для платежа необходимо выбрать данный флажок. Если утверждение для оплаты не требуется для счетов-фактур, LN устанавливает значение на Не используется. Валюта Валюта, которая используется для данного контрагента-отправителя счетов-фактур. Сумма Сумма нетто счета-фактуры: Общая сумма счета-фактуры за вычетом общей суммы налога. Контрагент Контрагент-отправитель счетов-фактур. Сверено с заказами Часть общей суммы выбранного счета-фактуры, которая уже сверена с заказами на закупку или перевозку. Текст Если этот флаг установлен, текст доступен. | |