Строки СФ графика продаж (tdsls3140m200)Используйте этот сеанс чтобы просмотреть, ввести, изменить разрешения строк счетов-фактур для графиков продаж по графику, типу графика, редакции графика, позиции графика, строке запланированного складского заказа и порядку запланированного складского заказа. Кроме того, этот сеанс можно использовать для корректировок счетов-фактур. Корректировки счетов-фактур Если, например, отгруженные изделия были потеряны во время отгрузки, и Вы не хотите фактурировать счет контрагенту за эти потерянные изделия, то можно уменьшить поставленное количество. Для этого следует выбрать строку счета-фактуры и из меню соответствующий выбрать команду Ввод исправления СФ. В результате можно указать Кол-во корректировки в детальном сеансе. Запись корректировки проходит через следующие статусы:
Примечание
График График запланированных поставок материалов. Графики продаж поддерживает долгосрочные продажи с частыми (повторяющимися) поставками. Все потребности для одного и того же изделия, покупателя, грузополучателя и параметра доставки заносятся в один и тот же график продаж. Строка складского заказа Номер строки запланированного складского заказа, которая связана с данной строкой графика продаж. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Строка запланированного заказа в сеансе Связи запланированного складского заказа графика продаж (tdsls3521m000). Тип графика продаж Тип графика продаж, который определяет назначение графика продаж. Допустимые значения Порядок строки складского заказа Порядковый номер строки запланированного складского заказа, связанного с графиком продаж. Значение по умолчанию Это поле подставляется по умолчанию из поля Порядковый номер строки запланированного заказа в сеансе Связи запланированного складского заказа графика продаж (tdsls3521m000). Редакция графика Номер, который уникально идентифицирует редакцию графика продаж. Номер редакции графика продаж обозначает обновления графика продаж, которые отправляются вашим контрагентом. No позиции графика График запланированных поставок материалов. Графики продаж поддерживает долгосрочные продажи с частыми (повторяющимися) поставками. Все потребности для одного и того же изделия, покупателя, грузополучателя и параметра доставки заносятся в один и тот же график продаж. Порядков. номер Номер строки фактической поставки графика продаж, с которой связана строка счета-фактуры. Изделие Изделие, которое требуется в графике продаж. Редакция К-единицы редакция сеанса конструкторской единицы. Партия Идентификатор партии, который применяется для отдельного требования. Сер.No. Уникальный идентификатор отдельного физического изделия. LN использует маску для создания серийного номера. Серийный номер может состоять из нескольких сегментов данных, которые представляют, например, дату, модель и информацию о цвете, порядковый номер и так далее. Серийные номера могут создаваться для изделий и инструментов. Адрес грузопол. Адрес контрагента-грузополучателя. Точка доставки Уточнение адреса в пределах адреса поставки. Например, погрузочно-разгрузочная площадка склада. Поставщик использует точки доставки в процессе формирования отгрузок: отгрузки группируются по точке доставки. Условия поставки Условия или соглашения, касающиеся поставки товаров. Момент перех.права собств. Точка, на которой изменяется законный владелец. В этот момент риск переходит от продавца к покупателю. Ссылка отгрузки Ссылка, сообщаемая клиентом, для идентификации отгрузки, такая как, ИД транспорта или номер отгрузки клиента. При использовании заборных листов, этот номер используется для идентификации заборного листа, связанного со строкой графика продаж. Это поле используется для объединения строк графиков продаж из разных графиков продаж в одну отгрузку. Причина транспортировки Код причины, показывающий, почему потребовалась перевозка, например, из-за ремонта, продаж, перемещения и т.д. Строка счета-фактуры Номер строки счета-фактуры графика продаж. Примечание Это поле применимо только, если:
Поставл. колич-во Количество товаров, поставленное контрагенту-покупателю. Единица запаса Единицы, в которых записан запас, например, штука, килограмм, коробка по 12 штук или метр. Единица запасов также используется как базовая единица коэффициентов перевода единиц измерения, особенно тех, которые относятся к единицам заказа и единицам цены заказов на закупку или продажу. Эти преобразования всегда используют единицу запасов в качестве базовой единицы. Поэтому единица запасов применима ко всем типам изделий, включая типы изделий, которые не могут храниться в запасах. Тип отгрузки Тип записи отгрузки по графику продаж. Допустимые значения Отгрузка Номер отгрузки, в которой были поставлены изделия. Поз. отгрузки Номер строки отгрузки, в которой были поставлены изделия. Строка родительского СФ Номер строки фактической поставки графика продаж, с которой связана запись корректировки счета-фактуры. Кол-во корректировки Количество, на которое требуется отменить фактурирование отгруженных изделий контрагенту. Дата коррект-ки Дата создания записи корректировки счета-фактуры. Подтвержденный Если этот флаг установлен,, запись корректировки счета-фактуры подтверждена. Для подтверждения записи корректировки счета-фактуры из меню соответствующий выбираем Подтверждение исправления СФ. Статус Статус строки графика продаж. Допустимые значения Статус СФ Статус СФ строки графика продаж. Допустимые значения Количеств по СФ Количество, отфактурированное клиенту. Примечание Для записей Потребление фактурируемое количество является потребленным количеством. Ед.изм.колич.в СФ Единица, в которой указывается количество по счету-фактуре. Сумма СФ Сумма, фактурируемая контрагенту-покупателю за фактическую строку поставки. Эта сумма основана на количестве фактурирования и цене и скидках для строки графика. Валюта Широко принимаемое средство обмена (такое как монеты, казначейские билеты и банкноты). Следующие типы валют доступны в LN:
Отклонение отфактурованной суммы Разница между полученной самофактурируемой суммой СФ и суммой СФ по строке (поставки) графика продаж. Компания счета-фактуры Part of an LN database in which you can store all data concerning financial
transactions. Тип операции по СФ Трехзначный код, заданный пользователем, для идентификации документов. Серии, связанные с типом операции, дают порядковые номера документам. Номер СФ Идентификатор счета-фактуры, который состоит из кода типа операции и первого свободного номера в сериях, которые используются для СФ для типа заказов. Примечание Это поле заполняется, когда строка счета-фактуры проводится в модуль Фактурирование, и, следовательно, строке счета-фактуры присваивается статус Отфактурирован. Дата СФ Дата распечатки счета-фактуры. Примечание Это поле заполняется, когда строка счета-фактуры проводится в модуль Фактурирование. В результате статус строки счета-фактуры устанавливается в Отфактурирован. Дата поставки Дата, когда изделия были поставлены. Дата рег.поставки Дата регистрации поставки в LN, т.е. дата и время подтверждения поступления пользователем. Эта дата может отличаться от даты поставки, поскольку дата поставки отражает физическую поставку товаров. Примечание Рассматриваемая дата используется Производство для расчёта себестоимости в прошлом и относится к методу оценки меньшая из себестоимости или рыночная цена (LCMV). Сумма поставки Сумма для поставленного количества - в случае записи Поставка или Потребление, или сумма корректировки - в случае записи Исправление. Для записи Поставка или Потребление сумма поставки рассчитывается следующим образом: Поставленное количество / Заказанное количество * Сумма строки графика Для записи Исправление сумма корректировки рассчитывается следующим образом: Количество корректировки / Поставленное количество по строке фактической поставки * Поставленная сумма по строке фактической поставки. Примечание
Сумма скидки по заказу Итоговые суммы скидки по строке заказа для графика. Отгрузочная накладная Транспортный документ, содержащий информацию о консигнации, перевозимой транспортным средством, и относящийся к заказу\набору заказов одного консигнатора в разрезе адресов поставки. Если транспортное средство загружено несколькими отгрузками для разных бизнес-партнеров, то груз включает более одной отгрузочной накладной. Отгрузочная накладная содержит информацию о дате и адресе доставки, покупателе, содержимом груза и т.д. В Италии отгрузочная накладная является обязательным документов и называется BAM (Bolla Accompagnamento Merci). В настоящее время она называется DDT (Documento di Trasporto). В Португалии и Испании также используются отгрузочные накладные, но они не имеют тот же юридический статус, что и в Италии. Опись вложен Документ по заказу, уточняющий содержимое конкретное отгружаемой упаковки. В подробности может входить описание изделий, номер изделия отгрузчика и заказчика, отгруженное количество и единица запаса для отгружаемых изделий.
Это поле используется для поиска соответствующей отгрузки по графику продаж и передает её в Фактурирование. Опись вложения (внешний) В ситуации субподряда- это опись вложения, используемая для отгрузки от субподрядчика изготовителю. Эта опись вложения проводится в Фактурирование только в информационных целях. Общий вес Общий вес отгрузок, к которым относится отгрузочная накладная. Ед-ца веса Единицы веса, в которых выражен вес брутто. Перевозчик/ТЛК Организация, предоставляющая транспортные услуги. Вы можете связать перевозчика по умолчанию с грузополучателем и грузоотправителем. Кроме того, вы можете печатать заказы на продажу и закупку на упаковочном листе, отсортировав их по перевозчику. Для размещения заказов и выставления счетов-фактур вы должны определить перевозчика в качестве контрагента. Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст.
СРП строки СФ графика продаж Запускает сеанс СРП строки СФ графика продаж (tdsls3549m000). Распределение ссылок строки фактической поставки графика продаж Информация о цене материала Запускает сеанс Информация о цене материала (tcmpr1600m000), в котором Вы можете просмотреть информацию о цене материала, связанную со строкой счета-фактуры. Цена и скидки Запускает сеанс Цена и скидки (tdpcg1600m000). Изменение цены и скидок фактической поставки Запускает сеанс Изменение цены и скидок для фактической поставки (tdpcg1600m100). Ввод исправления СФ Создает запись корректировки для выбранной строки счета-фактуры. Вы можете задать Кол-во корректировки во вновь созданной записи корректировки. Подтверждение исправления СФ Эта команда позволяет подтвердить запись корректировки счета-фактуры. Разрешение заказов на продажу/графиков к фактурированию Ретроспектива строк фактической поставки графика продаж
| |||