Linhas de entrega de ordem de venda (tdsls4101m100)

Utilize esta sessão para manter e inserir as linhas de entrega.

As linhas de entrega são o resultado da divisão de uma linha de ordem de venda.

Será possível dividir uma linha de ordem se as entregas da linha de ordem de venda:

  • Forem retirados em armazéns diferentes.
  • Forem realizados em dias diferentes.
  • Devem ser entregues em endereços diferentes.

Para iniciar essa sessão na sessão Linha de ordem de vendas (tdsls4101m900), selecione uma linha de entrega e clique duas vezes.

Nota
  • As linhas de entrega possuem um número de sequência maior que zero.
  • Essa sessão também pode exibir ordens de reposição de uma linha de entrega de ordem de venda.
  • Em uma entrega direta, existe uma relação um a um entre a linha de entrega de ordem de venda e o detalhe da linha de ordem de compra. Assim, as atualizações na linha de entrega de ordem de venda podem ser refletidas no detalhe de linha de ordem de compra vinculado. No entanto, para uma ordem de cross-dock, é possível vincular várias linhas de entrega de ordem de venda a uma linha de ordem de compra, ou vários detalhes de linha de ordem de compra a uma linha de ordem de venda. Assim, se você fizer alterações à linha de ordem de entrega de venda, o vínculo com (o detalhe da) linha de ordem de compra poderá ser quebrado.

 

Ordem de vendas
Um número de controle exclusivo atribuído a cada nova ordem do cliente, normalmente durante a entrada da ordem. Um número de ordem de venda costuma ser usado por promessa de ordem, programação mestre, contabilidade de custos, faturamento etc. Para alguns produtos fabricados por ordem, um número de ordem de venda também pode assumir o lugar de um código de produto do item final tornando-se o número de controle programado através das operações de finalização.
Posição
O número usado para identificar a posição da linha de ordem na ordem de compra ou vendas.
Número de sequência
O número da linha de entrega.
Ordem cliente
O número de ordens de compra do parceiro de negócios cliente.
Especificação
Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma especificação é vinculada à linha de entrega.
Quantidade ordem de reposição
Se esta caixa de controle estiver selecionada, essa é uma linha de ordem de reposição.
Quantidade solicitada
A quantidade de itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.
Nota

Esse campo é preenchido com o valor do:

  • Campo Quantidade confirmada se essa quantidade confirmada for maior que zero.
  • Campo Quantidade necessária se a Quantidade confirmada for igual a zero.
Quantidade necessária
A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente.
Unidade da quantidade necessária
A unidade em que a Quantidade necessária é expressa.
Quantidade necessária
A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.
Quantidade confirmada
A quantidade solicitada confirmada para o cliente.
Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão de detalhes Comps. software implementados (tccom0500m000).

Unidade de quantidade confirmada
A unidade em que a Quantidade confirmada é expressa.
Quantidade confirmada
A quantidade solicitada confirmada para o cliente, expressa na unidade de estoque.
Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Quantidade mínima exigida
A quantidade solicitada necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.
Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Unidade por quantidade mínima necessária
A unidade em que a Quantidade mínima exigida é expressa.
Quantidade mínima exigida
A quantidade solicitada necessária ao menos pelo planejador, expressa na unidade de estoque. Esse campo é usado somente para fins de informações.
Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Unidade de venda
A unidade em que um item é vendido.
Geral
Programação de entrega
Item
No LN, as matérias-primas, os subconjuntos, os produtos acabados e as ferramentas que podem ser comprados, armazenados, fabricados, vendidos e assim por diante.

Um item também pode representar um conjunto de itens geridos como um kit ou existir em várias variantes de produto.

Também é possível definir itens não físicos, que não são bloqueados no estoque, mas que podem ser usados para lançar custos ou faturar serviços a clientes. A seguir, estão exemplos de itens não físicos:

  • itens de custo (por exemplo, eletricidade)
  • Itens de serviço
  • subcontratação de serviços
  • itens da lista (menus/opções)
Nota
  • Se essa ordem for uma ordem de devolução com um armazém controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de entrada estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item de lista do tipo kit nesse campo.
  • Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Itens de lista/BOM de saída referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não é possível inserir um item de lista neste campo.
  • E a caixa de seleção Núm. de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque selecionada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
  • E a caixa de seleção Ausência de números de série no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item serializado com a caixa de seleção Núm. de série no estoque desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
  • E a caixa de seleção Ausência do lote no estoque estiver desmarcada para o armazém na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível inserir um item controlado por lote com a caixa de seleção Lotes em estoque desmarcada na sessão Item - Armazenamento (whwmd4100s000).
Quant. ord.
A quantidade dos itens solicitada pelo parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.
Quantidade
A unidade de medida em que o estoque de um item é registrado, como peça, quilograma, caixa de 12 ou metro.

A unidade de estoque também é usada como unidade de base nas conversões de medida, especialmente para conversões relativas à unidade da ordem e à unidade de preço em uma ordem de compra ou ordem de venda. Essas conversões sempre usam a unidade de estoque como unidade de base. Uma unidade de estoque se aplica, portanto, a todos os tipos de item, e também a tipos de item que não podem ser mantidos em estoque.

Quantidade de retenção
A parte inserida manualmente da quantidade solicitada que não é liberada quando a linha de entrega é liberada para a Armazenamento. Essa quantidade é expressa na unidade de venda.

Esse campo permite:

  • Liberar somente uma parte da Quantidade solicitada para a Armazenamento. Assim, é possível atribuir um estoque limitado a vários parceiros de negócios, e não a somente um parceiro de negócios.
  • Avisar antecipadamente ao parceiro de negócios a quantidade esperada da ordem de reposição.
Nota

Se esse campo estiver preenchido, ainda não serão executadas entregas da linha de entrega. Se uma entrega for feita e a ordem de reposição for confirmada na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), o LN limpará o campo atual e preencherá o campo Quantidade de ordem de reposiçãona unidade de ordem.

Data de entrega planejada
A data planejada em que os itens na linha de ordem/programação devem ser entregues. A data de entrega planejada não pode ocorrer antes da data de geração da programação/data da ordem.

Valor padrão

O valor padrão é a Data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda.

No entanto, a data de entrega planejada da linha de entrega poderá ser diferente da data de entrega planejada do cabeçalho da ordem de venda se:

  • Você alterar a data de entrega planejada manualmente.
  • Você recalcular a data de entrega planejada com o botão Calcular.
Data necessária de recebimento
A data necessária em que o parceiro de negócios cliente precisa receber as mercadorias.
Data de recebimento mínima necessária
A data de recebimento necessária ao menos pelo planejador. Esse campo é usado somente para fins de informações.
Data de confirmação de ordem
A data em que o parceiro de negócios fornecedor confirmou a ordem de compra ou a data em que a ordem de venda foi confirmada para o parceiro de negócios cliente.

A data de confirmação de ordem é usada para o cálculo das classificações de objetivo de confirmação de ordem na classificação do fornecedor. O parceiro de negócios fornecedor é apresentado em uma classificação de acordo com o intervalo de tempo entre a data da ordem e a data de confirmação de ordem.

Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Data confirmada de recebimento
A data do recebimento para os itens, que é confirmada pelo parceiro de negócios fornecedor ou parceiro de negócios cliente.

Essa data é usada para vários fins:

  • Como uma das bases para determinar a classificação do fornecedor.
  • como o valor padrão para a data de entrega confirmada nas linhas de ordem
  • Como a data de referência para imprimir lembretes.
Nota

Esse campo poderá ser preenchido somente se a caixa de seleção Confirmação de uso (Vendas) estiver selecionada na sessão Comps. software implementados (tccom0100s000).

Data de recebimento planejado
Nota
  • O valor padrão é a Data de recebimento planejado do cabeçalho da ordem de venda.
  • Esse campo será preenchido com o valor do campo Data confirmada de recebimento se essa data confirmada de recebimento estiver preenchida.
Parceiro de negócios receptor
O parceiro de negócios ao qual você expede as mercadorias pedidas. Isso normalmente representa um centro de distribuição ou armazém do cliente. A definição inclui o armazém padrão do qual você envia as mercadorias, a transportadora que realiza o transporte e o parceiro de negócios cliente relacionado.
Endereço do receptor
Nota

É possível sobrescrever o campo Endereço do receptor para definir um endereço de receptor específico da linha.

Tipo de entr.
O tipo de entrega da linha de entrega.

Valores permitidos

Tipo de entrega de venda

Nota

Se o armazém for controlado por WMS e a caixa de seleção Cross-dock referente ao armazém estiver desmarcada na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000), não será possível gerar ordens cross-dock. Assim, não será possível definir esse campo como Cross-dock.

Armazém
O armazém de origem das mercadorias.
Quantidades
Quantidade entreguena unidade de ordem
A quantidade total dos itens entregues nessa linha de entrega de ordem de venda, expressa na unidade de venda.
Quantidade entregue
A quantidade total dos itens entregues nessa linha de entrega de ordem de venda, expressa na unidade de estoque.
Quantidade de ordem de reposiçãona unidade de ordem
A quantidade de ordem de reposição da linha de entrega de ordem de venda após a confirmação da ordem de reposição na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), expressa na unidade de venda.
Nota

Esse campo contém o resultado da Quantidade solicitada menos a Quantidade entregue.

Ordem de reposição
A quantidade de ordem de reposição da linha de entrega de ordem de venda após a confirmação da ordem de reposição na sessão Manter e confirmar ordens de reposição (tdsls4125m000), expressa na unidade de estoque.
Quantidade comprometidana unidade de ordem
A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de venda.

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Quantidade comprometida
A quantidade comprometida prometida para entrega ao parceiro de negócios cliente, expressa na unidade de estoque.

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Diversos
Bloqueado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega é bloqueada.
Cancelado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega é cancelada.
Modificado
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega é modificada após a aprovação.
Linha de entrega de urgência
Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de entrega é uma linha de entrega de urgência.

Valor padrão

Esse campo usa o valor do campo Ordem de urgência da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000) como padrão. No entanto, é possível alterar as configurações da linha de entrega. É possível, por exemplo, definir uma linha de entrega de uma linha de ordem como uma linha de entrega de urgência.

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Texto
Se esta caixa de controle estiver selecionada, texto é vinculado à linha de entrega de ordem de venda.
Expedição
Expedição
Contato
O nome completo do contato.
Restrição de expedição
Os termos e condições relacionados à expedição de mercadorias.

Valores permitidos

Consulte Restrição de expedição

Condições de entrega
Os acordos com o parceiro de negócios sobre a maneira como as mercadorias são entregues. Informações relevantes são impressas em vários documentos de ordem.
Pt. transfer. título
O ponto em que a propriedade legal muda. Neste ponto, o risco passa do vendedor ao comprador.
Prioridade da ordem
Esse campo indica a prioridade para a alocação de uma linha de entrega.
Informações adicionais Intrastat
Dados estatísticos de importação/exportação que não estão disponíveis como informações padrão no LN, mas que são necessários na listagem de vendas ou na declaração intrastat de alguns Estados membros da UE.

É possível adicionar até 15 campos de dados aos dados estatísticos intrastat definindo-os como um conjunto de informações adicionais Intrastat. É possível atribuir os conjuntos de informações adicionais Intrastat a linhas de ordem de armazém.

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Frete
Gerar ordens de frete de vendas
Se esta caixa de controle estiver selecionada, é possível gerar uma ordem de frete usando a linha de entrega de ordem de venda.
Rota
A rota segundo a qual a linha de ordem de venda é entregue normalmente.
Nota

A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a rota padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a rota da linha de ordem de venda é recuperada.

Transportadora/PSL
Uma organização que presta serviços de transporte. É possível vincular uma transportadora padrão a parceiros de negócios expedidores e receptores. Além disso, é possível imprimir ordens de venda e de compra em uma lista de embalagem, classificada por transportadora.

Para a criação de ordens e faturamento, é preciso definir uma transportadora como parceiro de negócios.

Nota

A caixa de seleção Valor do cabeçalho determina a transportadora padrão na linha de ordem da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400) determina como a transportadora da linha de ordem de venda é recuperada.

Transp. vinculante
Uma opção em Frete que impede que o mecanismo de criação de carga substitua a transportadora selecionada pelo usuário para uma determinada linha de ordem de frete.
Nível de serviço de frete
Uma entidade que expressa a duração do transporte, como: entrega dentro de doze horas. Um nível de serviço de frete (opcional) é usado da seguinte maneira:
  • Como um fator que determina os custos de transporte de uma carga.
  • Como um fator que determina a taxa de frete de uma ordem de frete.

Insira um nível de serviço para garantir que o mesmo nível seja usado na ordem de frete e na ordem de venda.

Armazém
Datas
Data de referência
A data planejada para liberar a ordem para Armazenamento.

Para entregar na data de entrega planejada, o LN calcula a data de liberação planejada da seguinte forma:

                        Data de entrega planejada - lead time de saída
                     
Data de entrega
A data em que a entrega final foi feita.
Armazém
Seleção de lote
É possível selecionar condições especiais para a entrega de itens de lote.

Valores permitidos

Consulte Seleção de lote

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Lote
Vários itens produzidos e armazenados juntos que são identificados por um código (de lote). Lotes identificam mercadorias.

Se o campo Seleção de lote estiver definido como Específico, será possível selecionar um lote em uma das seguintes sessões:

Nota
  • Cada entrega deve ser desse lote. Se uma entrega tiver ocorrido e o valor do campo Seleção de lote for O mesmo, o LN preencherá o campo Lote com o código do próximo lote a ser entregue.
  • É possível vincular um lote a um conjunto de números de série e lote na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de números de série e lote ao qual o item está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).
  • Se o armazém for controlado por WMS, as caixas de verificação Seleção de lote igual e Seleção específica de lote na sessão Parâmetros de integração do WMS (whwmd2105m000) determinarão se será possível selecionar o valor O mesmo e/ou Específico nesse campo.
Seleção de número de série
Esse campo determina como os números de série serão selecionados (se aplicável). A serialização de item é definida na sessão Itens - Geral (tcibd0501m000).
Nº de série
O número de série do item que será vendido.
Nota

Se a Quantidade solicitada do item serializado for maior que um na sessão Linhas de ordem vendas (tdsls4101m000) e o item for mantido em estoque, o LN gerará uma linha de ordem de venda separada para cada número de série na sessão Linhas de entrega planejada de ordem de venda (tdsls4101m100) após a confirmação da expedição na Armazenamento, ou após o recebimento de um aviso antecipado de expedição no caso de uma ordem de entrega direta. Cada número de série é vinculado a um conjunto de números de série e lote separado na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Para visualizar o conjunto de números de série e lote ao qual o número de série está vinculado, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Se o item serializado não for mantido em estoque, o LN não armazenará os números de série na linha de ordem de venda ou nas linhas de entrega, mas em um conjunto de números de série e lote na sessão Lote e grupo de séries (tcibd4111m000). Esse conjunto de números de série e lote contém vários lotes e/ou números de série. Para visualizar o conjunto de série vinculado à linha de ordem e os números de série vinculados ao conjunto de série, clique no botão Conj. nº série e lote na sessão Linhas de entr. real de ordens de vendas (tdsls4106m000).

Multi cia
Local de fornecimento
O local de fornecimento no qual o item está disponível.

O local de fornecimento será usado como o parceiro de negócios fornecedor, se uma ordem de compra for gerada.

Armazém expedidor
O armazém no qual o item está disponível.

O armazém expedidor será transferido para Controle de compra se uma ordem de compra for gerada.

Status promessa da ordem
Um status que o informa sobre se uma linha de cotação de venda, linha de ordem de venda ou linha de componente de vendas pode ser prometida a um cliente, ou se ainda é necessário realizar verificações de estoque ou resolver situações de estoque insuficiente para a linha.

Valores permitidos

Status de promessa de ordem

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Nota entrega
Razão transporte
Um código de motivo que indica por que o transporte ocorre, por exemplo, reparo, vendas, transferência e assim por diante.

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Cód. entrega
Um código de motivo que indica quem deve pagar pelo transporte das mercadorias.

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Faturamento
Faturamento
Fatura
Uma companhia que é usada para lançar dados financeiros em Finanças. É possível vincular uma ou mais unidades empresariais de várias companhias logísticas a uma companhia financeira.
Fatura
Um código de posição de árvore definido pelo usuário usado para identificar documentos. A série vinculada ao tipo de transação atribui aos documentos o número de sequência.
Número da fatura
A identificação de uma fatura, que é composta pelo código do tipo de transação e o primeiro número livre na série usada para faturas do tipo da ordem.
Valor
Valor entregue = quantidade entregue * (preço - valor do desconto por linha de ordem).
Tipo de vendas
Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante.
Nota

Uma conta de controle é definida para cada tipo de venda. Quando as faturas de venda forem lançadas, o LN recuperará o tipo de venda para determinar a conta de controle que deve ser usada para lançamento.

Condições de pagamento
Acordos sobre o modo como as faturas são pagas.

As condições de pagamento incluem:

  • o período dentro do qual as faturas devem ser pagas
  • o desconto concedido se uma fatura for paga dentro de um determinado período.

As condições de pagamento permitem que você calcule:

  • a data em que o pagamento vence
  • a data em que o período de desconto expira
  • o valor do desconto

Valor padrão

A seguinte lógica de valor padrão será aplicada:

  • Se a linha de ordem de venda for gerada usando um esquema de entrega, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
  • Se a linha de ordem de venda for gerada usando uma cotação de venda, as condições de pagamento terão o valor da cotação.
  • Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem de devolução gerada usando um tipo de documento Programação com um contrato vinculado, os termos de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
  • Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem de devolução, os termos de pagamento terão o valor do campo Condições de pagamento de notas de crédito na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).
  • Se a linha de ordem de venda for gerada usando uma programação de entrega disponível para venda ou a ordem de venda for de faturamento retroativo, as condições de pagamento terão o valor da linha de ordem original.
  • Se a linha de ordem de venda for gerada a partir de outra origem ou for inserida manualmente, a sequência padrão a seguir será aplicada:
    1. Se a linha de ordem de venda for uma linha de ordem urgente, as condições de pagamento terão o valor do campo Condição de pagamento de urgência da sessão Parâmetros de ordem de vendas (tdsls0100s400).
    2. Se um contrato for vinculado à linha ordem de venda, as condições de pagamento terão o valor do cabeçalho de contrato.
    3. As condições de pagamento usam o valor do cabeçalho da ordem de venda.
Vincular ao faturamento mensal
Uma programação para a geração de faturas de faturamento mensal. Por exemplo, é possível definir um método de fechamento para gerar duas faturas de faturamento mensal a cada mês: uma no 15º dia do mês e uma no final do mês.

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Autofaturamento
Se esta caixa de controle estiver selecionada, autofaturamento é aplicado à linha de entrega de ordem de venda.

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Custos de frete de fatura baseados em
Uma companhia pode faturar taxas de frete para o parceiro de negócios faturado com base em um dos seguintes:
  • Custos de frete
  • Custos de frete (Atualização permitida)
  • Taxas de cliente
Nota

O valor padrão desse campo é obtido do campo Fatura para frete baseada em na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000).

Imposto
Classific. imposto
Um atributo dos cabeçalhos da ordem e linhas da ordem que pode ser usado para definir exceções tributárias para a transação. O LN recupera a classificação de imposto padrão dos parceiros de negócios faturador e faturado.

Por exemplo, é possível usar a classificação de impostos para:

  • indicar que pagamentos a um parceiro de negócios faturador estão sujeitos a impostos e contribuições sociais retidos na fonte
  • agrupar parceiros de negócios que possuem os mesmos aspectos tributários para a sua companhia, por exemplo, subcontratantes ou agentes
  • indicar que o imposto deve ser pago em um país que não o de origem do departamento de vendas ou de serviços
Isento
Se esta caixa de controle estiver selecionada, isenção de impostos se aplica.
Nota

Quando o parâmetro Nível de isenção de imposto da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000) está definido como:

  • Limitado e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto utilizará o valor do campo Isento de vendas da sessão Gestão de imposto (tctax0138m000) como padrão. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, o código de imposto não é alterado.
  • Estendido e você selecionar essa caixa de seleção manualmente, o Código imposto não será alterado. Se você desmarcar essa caixa de seleção manualmente, os campos Motivo da isenção e Certificado de isenção serão desmarcados e desativados.
País de imposto
O país usado para fins de tributação.
Nota

Se o país inserido usar um provedor de imposto para calcular impostos e estiver, portanto, relacionado na sessão Países para imposto de vendas de destino (tctax6103m000), será necessário que os países de imposto em outras linhas da mesma ordem de venda também estejam registrados na sessão Países para imposto de vendas de destino (tctax6103m000). Isso acontece porque é permitido somente o mesmo tipo de país de imposto em uma única ordem.

Código imposto
Nota
  • Se o país exibido no campo País de imposto usar um provedor de imposto para calcular impostos e estiver, portanto, relacionado na sessão Países para imposto de vendas de destino (tctax6103m000), será necessário que os países de imposto em outras linhas da mesma ordem de venda também estejam registrados na sessão Países para imposto de vendas de destino (tctax6103m000). Isso acontece porque é permitido somente o mesmo tipo de país de imposto em uma única ordem.
  • O código de imposto que pode ser inserido nesse campo pode ser somente do tipo IVA.
Número do imposto próprio
Um número usado para identificar pessoas jurídicas ou empresas. As autoridades tributárias atribuem os números tributários às empresas registradas. Seus parceiros de negócios devem fornecer o número tributário. Os parceiros de negócios sem um número tributário são considerados pessoas físicas.
País de imposto PN
O país em que o parceiro de negócios possui o ID de impostos.
ID de imposto PN
O ID de impostos do parceiro de negócios.
Nota

O ID de impostos do parceiro de negócios tem uma data de efetividade. Para determinar e exibir o ID de impostos correto do parceiro de negócios, o LN usa primeiro a data de entrega planejada e, em seguida, a data de entrega real.

Motivo da isenção
O código de motivo que indica por que um parceiro de negócios cliente pode ser isento de imposto para certa transação e jurisdição.
Nota
  • Esse campo será aplicado somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • Este campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • O código de motivo deve ser do tipo Isenção de impostos e ter efetividade na data, conforme avaliado pela Data da ordem.
Certificado de isenção
O certificado de isenção atribuído ao parceiro de negócios pela autoridade fiscal.
Nota
  • O LN imprime os motivos de isenção nas faturas de venda.
  • Esse campo será aplicado somente se o parâmetro Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
  • Este campo usa como padrão o método usado para recuperar detalhes de imposto, definido na caixa de grupo Bibli de impostos de seq de busca da sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000).
Frete
Fatura de frete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos de frete devem ser faturados para o parceiro de negócios faturado.
Valor do frete vinculante
Se esta caixa de controle estiver selecionada, o valor do campo Valor de frete é vinculante para o Faturamento. Isso significa que o Frete não pode modificar o valor do frete.
Nota

Ainda é possível atualizar o valor de frete na sessão atual.

Se esta caixa de controle estiver limpa, A Frete pode atualizar o valor do frete.

Valor de frete
O valor de frete calculado, recuperado de um livro de taxas da transportadora ou livro de taxas do cliente em Preço.
Nota

Dependendo do valor do campo Custos de frete a serem faturados da sessão Ordens de venda (tdsls4100m000), o LN determinará como recuperar o valor do frete.

Valor de frete
A unidade monetária em que o preço de venda é apresentado.
Valor de frete
Se esta caixa de controle estiver selecionada, e você clicar no botão Valor de frete, será iniciado um registro de cálculo do valor de frete. Com esse registro, é possível exibir como o valor da fatura de frete é calculado ou por que não é possível calcular um valor.
Alterações
Confirmação de venda
O código de confirmação de venda do cabeçalho da ordem de venda.
Número de sequência de ordem de alteração
O número de sequência de ordem de alteração da linha de ordem de venda.
Motivo de alteração
O motivo que pode ser atribuído a um documento de compra alterada (linha) ou documento de vendas (linha).
Nota

Se necessário, é possível sobrescrever o código de motivo de alteração padrão.

Linhas tipo alter.
O indicador de tipo de alteração de uma (linha de) ordem de compra alterada ou (linha de) ordem de venda.

Valor padrão

Nota

Se necessário, é possível sobrescrever o código de tipo de alteração.

 

Calcular

O LN recalcula a data de entrega planejada da seguinte maneira:

                  Data de recebimento planejado - lead time de transporte das mercadorias. 

Se uma rota tiver sido inserida, o novo cálculo incluirá o tempo da rota.

Calcular

O LN recalcula a data de recebimento planejado da seguinte maneira:

                  Data de entrega planejada + lead time de transporte das mercadorias. 
Gerar linha
Gera a primeira linha de entrega da linha de ordem de venda.

Para inserir linhas de entrega consecutivas, use o botão Nova linha de entrega.

Dividir linha de entrega
Inicia a sessão Dividir linha (tdpur4000s000) para ordens de cross-dock.
Informações vinculadas
Linha de ordens de vendas - inform. vinculadas de faturam.
Inspeções de linhas de ordens
Estoque de item
Comprometimento de estoque de item
Pulmões de alocação
Inicia a sessão Comprometimento de estoque (whinp2100m000). Nela, é possível alocar estoque não alocado.
Informações sobre preços de material
Liberar p/ armazenam.
Libera a linha de entrega para a Armazenamento.
Liberar para faturamento
Libera a linha de entrega para o Faturamento.
Gerar aconselhamento de ordem de compra para ordem de vendas
Gerar ordens de compra
Gerar ordens de produção
Gerar ordens de frete
Linha de entrega de urgência
Converte a linha de entrega em uma linha de entrega de urgência.
Ordem de vendas bloqueada (linhas)
Núm. de sequência de ordem de alteração
Histórico da linha de ordem de vendas
Ordens de produção
Detalhes de frete
Linh. de ord. de vend. - Conj. relacion. de restriç. de exp
Cancelar linha
Linhas de custos adic. por linha ordem venda
Valor de frete
Se o parâmetro Taxa e seleção de Transportadora/PSL na linha de ordem da sessão Parâmetros de custo e taxas de frete (fmfrc0100m000) estiver definido como Interativo, esse comando iniciará a sessão Taxas do frete (fmfrc0530m000). Nessa sessão, selecione uma combinação de transportadora e nível de serviço para o cálculo do valor do frete.

Assim, o LN preenche automaticamente os seguintes campos:

  • Transportadora/PSL
  • Nível de serviço de frete
  • Valor de frete

Em todos os demais casos, esse comando somente recalcula o valor do frete sem iniciar uma sessão.