Preparar conversão de Linhas de solicitação de compra (tdpur2502m100)Utilize esta sessão para visualizar, inserir e manter os dados da linha de solicitação de compra necessários para converter uma linha de solicitação de compra para uma ordem de compra ou uma solicitação de cotação (SC) na sessão Converter solicitações de compra (tdpur2201m000). É possível iniciar essa sessão da seguinte forma:
Nota Essa não é uma sessão obrigatória no procedimento de solicitação de compra. Os dados necessários para a conversão da linha de solicitação também podem ser inseridos na sessão Solicitação de compra (tdpur2600m000).
Solicitação O número que identifica a solicitação de compra. Status O status da solicitação de compra. Valores permitidos Posição A linha de solicitação é identificada por um número de posição, que funciona como um número de linha. As linhas são exibidas ou impressas em uma sequência de números de linha. Tipo de conversão O tipo de conversão para uma linha de solicitação. Nota Esse campo pode ser diferente entre as linhas de uma solicitação de compra específica. Quando a linha de solicitação inclui um item de serviço subcontratado e não há nenhuma ordem de produção vinculada à linha, que pode ser visualizada na sessão Dados vinculados da linha de solicitação (tdpur2502s000), a linha pode ser convertida somente para uma SC e não uma ordem de compra. Valor padrão O Tipo de conversão da sessão Solicitações de compra (tdpur2501m000). PN fornecedor O código que identifica o parceiro de negócios fornecedor para o qual solicitação de compra se destina. Nota É possível deixar esse campo em branco para um novo parceiro de negócios fornecedor. Descrição de parceiro de negócios A descrição do parceiro de negócios fornecedor. Nota Se o campo PN fornecedor estiver em branco, use esse campo para inserir a descrição do novo parceiro de negócios fornecedor. Referência cruzada do item O modo de comunicação alternativo com o parceiro de negócios, a respeito dos itens. Valores permitidos Sis. de cód. de item O código do sistema de código de item. O sistema de código de item é usado para pesquisar por um item de uma maneira alternativa, por exemplo, pelo código do item do parceiro de negócios fornecedor. Nota Esse campo poderá ser definido somente se o campo Referência cruzada do item estiver configurado como ICS. Referência cruzada do item O código do item usado para indicá-lo no campo Item. O campo Referência cruzada do item determina o código do item que é possível selecionar.
Nota O CPF deve ter o status Aprovado ou Para aprovação em Data da solicitação. Item O código do item solicitado. A lista a seguir descreve quais tipos de item podem ser incluídos em uma solicitação:
Nota É possível incluir itens novos e existentes. Descrição do item A descrição do item. Nota Quando você insere um código de item existente no campo Item, esse campo exibe a descrição do item geral. Se o campo Item estiver vazio, é possível inserir uma nova descrição do item nesse campo. Código de produto do fabricante preferencial O código de produto do fabricante (CPF) preferencial do item. Fabricante O fabricante do item, ou o fabricante que está vinculado ao código de produto do fabricante (CPF). Nota O fabricante deve ter o status Aprovado ou Para aprovação na sessão Fabricantes (tcmcs0160m000). Item de fabricante O código de item usado pelo fabricante para identificar o item especificado. Unidade de efetividade Um número de referência, por exemplo, uma linha de ordem de venda ou uma linha de entrega do projeto, usado para modelar desvios para um item de unidade de efetividade. Projeto O projeto para o qual o item é necessário. Valor padrão O LN obtém o valor padrão do projeto do código do item. Se um código de item for inserido, não é possível modificar o campo atual. Nota Se o código do item estiver em branco, é possível usar qualquer código do projeto válido. Urgente Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação é urgente na página inicial do Comprador. Licença de exportação requerida Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma licença de exportação é necessária para o item. Nota Essa caixa de seleção é visível somente se a caixa de seleção Licenças de exportação estiver selecionada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000). Subcontratado Se esta caixa de controle estiver selecionada, subcontratação de operação ou subcontratação de serviço é aplicável para o item. Distribuição de rastreab. Se esta caixa de controle estiver selecionada, uma distribuição de rastreabilidade está vinculada a essa Linha de solicitação. Nota As alterações manuais nessa sessão podem afetar a distribuição de rastreabilidade vinculada. Se for esse o caso e se a caixa de seleção Modificação de rastreabilidade por projeto manual estiver selecionada na sessão Parâmetros de rastreamento de projeto (tcpeg0100m000), será exibida uma janela na qual será necessário especificar o motivo da alteração. As alterações de rastreabilidade do projeto e os códigos de motivo são registrados na sessão Histórico de auditoria de rastreabilidade de custo (tpctm2500m000). Exceç. orçamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a verificação de orçamento da linha de solicitação falhou. Para continuar o procedimento de solicitação de compra, é necessário primeiro resolver a exceção de orçamento. É possível, por exemplo, alterar o valor da linha ou a distribuição de conta de orçamento (BAD) vinculada à sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000). Nota Essa caixa de seleção pode ser selecionada somente se o seguinte for aplicável:
Convertido Se esta caixa de controle estiver selecionada, a linha de solicitação é convertida em uma ordem de compra ou uma SC. Texto de linha Se essa caixa de seleção estiver selecionada, um texto estará presente. Data solicitada A data em que o item solicitado deve ser recebido. Valor padrão O LN obtém o valor padrão do cabeçalho da solicitação. Quantidade da ordem A quantidade para a qual é necessária a inspeção. Como consequência, o resultado da ordem de inspeção se refere à qualidade dessa quantidade. Unidade de compra A unidade de compra em que a quantidade da ordem é expressa. Valor padrão Se o código do item estiver em branco, a unidade de compra assume como padrão um valor de CADA. Nota Essa unidade de compra também deve estar associada ao conjunto de unidades que está vinculado ao item específico. Preço O preço unitário do item. Moeda A moeda em que os valores de solicitação são expressos. / A unidade em que o preço de compra é inserido. Nota Ela pode ser diferente da unidade de estoque do item. Por exemplo, é possível armazenar mercadorias em quilogramas, comprá-las em fardos e registrar o preço por peça. Valor O valor da linha na moeda da ordem. Isso é calculado da seguinte maneira: Valor = Preço * Quantidade da ordem. Armazém O código do armazém para entrega dos itens quando a solicitação é convertida para uma ordem de compra ou SC. Valor padrão O armazém assume como padrão o valor definido na sessão Perfis do usuário de compra (tdpur0143m000). Endereço para recebimento O endereço do armazenamento ou o local em que as mercadorias devem ser entregues. Elemento O código de elemento Nota Os elementos são os componentes básicos de um orçamento de trabalho. Atividade O código que identifica uma atividade. Extensão A extensão associada ao orçamento de trabalho. Nota Uma extensão é um valor especial no orçamento de trabalho que pode ser liquidado posteriormente com principal (fora do acordo da parcela). Tais itens incluem:
É possível usar um item de liquidação em uma ou mais linhas de orçamento. Componente de custo O componente de custo associado ao item. Nota No Projeto, os dados podem ser controlados de diferentes maneiras. É possível usar componentes de custo para produzir análises de custo que atravessam as estruturas de projeto definidas. É necessário atribuir componentes de custo a todas as unidades de custo. O mesmo componente de custo pode ser atribuído a uma tarefa e a um item. Por exemplo, é possível agregar todos os custos de projeto relacionados à alvenaria. Os componentes de custo são sempre inseridos no nível padrão e são independentes do projeto. Não confunda os componentes de custo com os componentes de preço de custo. Um componente de preço de custo é um componente de um item, os componentes de custo funcionam em um nível mais alto e representam elementos do projeto. Conta geral Representa uma conta contábil e as dimensões correspondentes. Os códigos GL são usados para representar contas contábeis para usuários que não estão familiarizados com a estrutura do gráfico de contas. Para especificar transações logísticas, é possível vincular um código GL. Tais transações de integração são mapeadas diretamente para a conta contábil e as dimensões do código GL; elas não são incluídas no processo de mapeamento. É possível inserir um código GL somente se o seguinte se aplicar:
Nota
Conta de contabilidade Um registro usado para registrar transações financeiras e para acumular os valores das transações para relatório e análise. As contas contábeis classificam as transações em categorias como receitas, despesas, ativos e obrigações. É possível inserir uma conta contábil somente se o seguinte se aplicar:
Nota
Dimensão 1 Use esse campo para selecionar a dimensão desse tipo de dimensão que você deseja usar. É possível inserir uma conta contábil e dimensões somente se o seguinte se aplicar:
Nota
Distribuição de rastreab. Inicia a sessão Distribuição de rastreabilidade de compra (tdpur5100m000), em que é possível visualizar, inserir e manter os detalhes de distribuição de rastreabilidade. Informações do contrato do projeto Se o projeto tiver um contrato vinculado, use esse comando para visualizar as informações do contrato na sessão Contrato (tpctm1600m000). Distribuição de conta do orçamento Inicia a sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000), em que é possível visualizar e modificar a distribuição de conta do orçamento (BAD) vinculada. Verificar orçamento Verifica o orçamento da linha de solicitação. Este comando está disponível somente se:
Catálogo Inicia a sessão Catálogos (tdpct0510m000), na qual é possível selecionar um item de um catálogo de produto que deve substituir o item existente na linha de solicitação.
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