Faturamento baseado em expedição

É possível basear o faturamento nos valores de vendas dos produtos do contrato que estão vinculados às expedições do contrato. Se uma expedição envolver várias entregas, ela servirá como um critério de composição adicional para combinar essas entregas em uma única fatura.

Para configurar o faturamento baseado em expedição:

  1. Clique em Novo na sessão Métodos de faturamento (tcmcs0555m000) para exibir a sessão de detalhes.
  2. Na guia Contrato, certifique-se de fazer o seguinte:

    • definir Tipo de fatura como Baseado na entrega
    • selecionar Faturamento baseado na expedição.
  3. Salve o método de faturamento recém-criado.

Procedimento de faturamento baseado em expedição

  1. Na guia Linhas contrato da sessão Contrato (tpctm1600m000), clique duas vezes na linha de contrato adequada para exibir a sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000).
  2. Defina Tipo de fatura como Baseado na entrega na guia Faturamento e selecione o método de faturamento adequado.
  3. Na guia Entregas da sessão Contrato (tpctm1600m000), clique duas vezes na linha de contrato adequada e crie uma entrega do contrato na sessão Entregas de contrato (tppdm7100m100).
  4. Confirme a expedição na sessão Expedição (whinh4630m000).

    O LN cria uma solicitação de faturamento com o status Composto.

  5. Para imprimir uma fatura antes da expedição, que pode ser incluída na própria expedição, execute as seguintes ações na sessão Expedição (whinh4630m000):

    • Selecione Imprimir faturas no menu adequado.
    • Selecione Fatura temporária ou Fatura original conforme necessário na sessão Imprimir faturas (whinh4479m000).

      Nota: Se você imprimir uma fatura original, o status da expedição mudará para Congelado, que não pode ser revertido.

  6. Para imprimir uma fatura após a expedição, use a sessão Requisições de faturamento (cisli2100m000).