Betalingsbewijzen - overzicht

LN ondersteunt de verwerking van betalingsbewijzen.

U kunt betalingsbewijzen koppelen aan de volgende soorten facturen:

  • Verkoopfacturen
  • Servicefacturen
  • Projectfacturen

Als u betalingsbewijzen gebruikt, kunnen de volgende procedures worden onderscheiden:

  1. Betalingsbewijzen afdrukken met de facturen die u naar uw klanten stuurt.
  2. Een bankbestand ontvangen van de bank en de betalingen toekennen die via betalingsbewijzen zijn gedaan.
  3. Betalingsbewijzen ontvangen met inkoopfacturen van uw leveranciers.
  4. Een betalingsbestand op basis van betalingsbewijzen voorbereiden en naar de bank sturen.

Deze procedures zijn geïmplementeerd in de volgende modules:

  • Liquiditeitenbeheer
  • Debiteurenadministratie
  • Facturering- Facturering

De gegevens die moeten worden ingesteld voor betalingsbewijzen, verschillen per land. U kunt betalingsbewijzen instellen en verwerken als LN de vereisten voor uw land ondersteunt.

Zie voor meer informatie over de vereisten in Zwitserland Zwitserse betalingsbewijzen.

De referentieregel voor een betalingsbewijs in Facturering

Voor de elektronische verwerking door de bank moet het betalingsbewijs een referentieregel bevatten met de informatie die LN nodig heeft om de gerelateerde openstaande post af te sluiten. In LN bestaat de referentieregel van een betalingsbewijs uit de volgende componenten:

  • Het factuurbedrag
  • Twee cijfers voor het controletotaal
  • De mutatiesoort en het documentnummer van de factuur
  • De ID van het bedrijf
  • De code van de betalen-door relatie
  • Het bankrekeningnummer of girorekeningnummer
NB

De referentieregel voor een betalingsbewijs moet numeriek zijn. Als u de verwerking van betalingsbewijzen instelt, moet u ervoor zorgen dat de codes die worden gebruikt om de referentieregels van betalingsbewijzen te genereren, allemaal numeriek zijn (dus ook de mutatiesoort en de code voor de relatie).