Inkooporders (tdpur4100m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om inkooporderkoppen op te vragen, in te voeren en te muteren.

U kunt deze sessie in de detailmodus starten door te klikken op:

  • Detailgegevens in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de overzichtssessie Inkooporders (tdpur4100m000).
  • Inkoopordergegevens in het menu Bestand van de sessie Inkooporder (tdpur4100m900).

Wanneer u dubbelklikt op een record of op de knop Nieuw klikt, wordt de sessie Inkooporderregels (tdpur4100m900) gestart .

 

Kopen-van relatie
De relatie waarbij u goederen of diensten bestelt. Meestal is dit een verkoopafdeling bij de leverancier. De definitie omvat de default prijs- en kortingsovereenkomsten, defaults voor inkooporders, leveringsvoorwaarden en de gerelateerde verzenden-van en factureren-door relatie.
Verzenden-van relatie
De relatie die de bestelde goederen verzendt naar uw organisatie. Dit is meestal een distributiecentrum of magazijn van de leverancier. De definitie omvat het default magazijn waar u de goederen wilt ontvangen, of u de goederen wilt inspecteren, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde kopen-van relatie.
Inkoopbureau
Een bedrijfsonderdeel in uw organisatie dat verantwoordelijk is voor het kopen van materialen en diensten die uw organisatie nodig heeft. U wijst nummergroepen toe aan het inkoopbureau.

Op deze manier kunt u serienummers toewijzen aan:

  • Inkooporders
  • Inkoopafroepschema's
  • Offerteaanvragen
  • Inkoopcontracten

U kunt ook een default magazijn definiëren waar de goederen die door het inkoopbureau zijn besteld, moeten worden afgeleverd.

Gerelateerde onderwerpen

Financiële afdeling
De afdeling die bepaalt in welk financieel bedrijf de mutatie moet worden geboekt en die verantwoordelijk is voor de belastingaangifte in het belastingland van de order. Het thuisland van het financiële bedrijf moet het belastingland van de order zijn. De financiële afdeling is een afdeling van het financiële bedrijf.

Als het financiële bedrijf van de administratieve afdeling een belastingnummer heeft in het belastingland van de order, komen de financiële afdeling en de administratieve afdeling overeen.

Via de financiële afdeling kunt u financiële mutaties voor een order verwerken in een ander financieel bedrijf dan het financiële bedrijf van het inkoopbureau.

NB
  • De financiële afdeling moet een belastingnummer hebben in het belastingland.
  • Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Belastingnummers van andere financiële bedrijven gebruiken in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) is ingeschakeld.

Default waarde

  • De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Inkoopbureau.
  • Via dit veld worden de default financiële gegevens van het gekoppelde financiële bedrijf opgehaald voor de inkooporder.
Inkoopordersoort
De ordersoort die bepaalt welke sessies deel uitmaken van de orderprocedure en hoe en in welke volgorde deze procedure wordt uitgevoerd.

Default waarde

De default waarde is de ordersoort die is toegewezen aan de leverancier in de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000). Als er geen ordersoort is toegewezen aan de leverancier, is de default ordersoort de ordersoort die aan de aanmeldcode is toegewezen in de sessie Gebruikersprofielen (inkoop) (tdpur0143m000).

NB
  • Als retourorder de inkoopordersoort is, kan LN voor deze orders geen naleveringen aanmaken.
  • Als het magazijn WMS-gestuurd is en het selectievakje Haalorders in de sessie Parameters WMS-interface (whwmd2105m000) is uitgeschakeld voor het magazijn, kunt u op dit veld geen order van het type Haalorder invoeren.
Gepl. ontvangst
De datum waarop de artikelen op de orderregel/afroepschemaregel volgens plan ontvangen worden. De geplande ontvangstdatum mag niet vóór de orderdatum of de genereerdatum van het afroepschema liggen.
Inkooporder
Het identificatienummer van de inkooporder.
Herkomst inkooporder
De herkomst van de inkooporder.

Toegestane waarden

Herkomst van inkooporder

Bevestigde leverdatum
De ontvangstdatum voor de artikelen, die is bevestigd door de kopen-van relatie of die is bevestigd aan de verkopen-aan relatie.

Deze datum wordt voor verschillende doeleinden gebruikt:

  • Als een deel van de basis voor de leveranciersbeoordeling.
  • Als de default waarde voor de bevestigde ontvangstdatum op de orderregels.
  • Als de referentiedatum voor het afdrukken van aanmaningen.
Orderdatum
De datum waarop de order handmatig wordt opgegeven of automatisch wordt gegenereerd.
NB

Deze datum kan handmatig worden gewijzigd in een datum in het verleden of in de toekomst.

Default waarde

Status
Op dit veld staat de status van de inkooporderkop.

Toegestane waarden

Zie Status inkooporderkop.

Werkstroomstatus
De status die van toepassing is als voor het business-object autorisatie met ION Workflow vereist is.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen u hebt voorgelegd, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

  • Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Checked-out Objects (ttocm9599m000).
  • Selecteer Werkstroom in het Beeld, Referentie en/of Acties menu van deze sessie en selecteer vervolgens de vereiste actie voor het business-object.

Toegestane waarden

Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond.

Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond.

Als er in de sessie Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Object Types (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven voor het objecttype, wordt op dit veld, ongeacht het object dat wordt in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op Infor Xtreme.

Gerelateerde onderwerpen

Historie inkooporders loggen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de historie voor de inkooporder worden gelogd.
NB

Gedurende de levenscyclus van de inkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd.

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Orderhistorie loggen in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) op het moment dat de inkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de inkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Historie loggen beginnen op
Het moment waarop de historie van de verkooporder wordt gelogd.
NB

Gedurende de levenscyclus van de inkooporder kan dit veld niet worden gewijzigd.

Default waarde

De default voor dit veld wordt opgehaald uit de parameter Historie loggen beginnen op in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400) op het moment dat de inkooporder wordt aangemaakt. Als de parameter wordt gewijzigd na de aanmaakdatum van de inkooporder, wordt dit veld niet gewijzigd.

Toegestane waarden

Historie loggen beginnen op

EDI-bericht gegenereerd
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt een EDI-bericht gegenereerd voor de inkooporder.

Gerelateerde onderwerpen

Magazijn
Een plaats voor goederenopslag. Voor elk magazijn kunt u adresgegevens en gegevens met betrekking tot de soort invoeren.
Inkoper
De medewerker van uw bedrijf die de contactpersoon is voor een kopen-van relatie. Een inkoper wordt ook wel een inkoopagent genoemd.
Leveringscondities
De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Gerelateerde onderwerpen

Punt van eigendomsoverdracht
Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.

Gerelateerde onderwerpen

Order kopen-van relatie
Het nummer dat de kopen-van relatie aan de order heeft toegekend.
Origineel documentsoort
De documentsoort die is gekoppeld aan het originele document als de inkoopordersoort een retourorder is.

Toegestane waarden

Origineel documentsoort

Gerelateerde onderwerpen

Referentie A
De eerste extra referentie waarmee de order of offerteaanvraag kan worden geïdentificeerd. Deze referentie wordt afgedrukt op verschillende orderdocumenten en lijsten.
Origineel documentnummer
Het originele documentnummer voor de retourorder.
NB

Als de velden in het groepsvak Retouren zijn ingevuld en u op Kopiëren vanuit origineel document in het menu Beeld, Referentie en/of Acties klikt, wordt er afhankelijk van de Origineel documentsoort een sessie gestart waarin u de regels van het originele document kunt selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren. Als gevolg daarvan wordt een koppeling aangemaakt tussen de oorspronkelijke orderregel en de retourorderregel.

Gerelateerde onderwerpen

Referentie B
Het tweede extra referentieveld dat u met extra informatie kunt vullen. Deze referentie wordt afgedrukt op orderdocumenten en lijsten.
Reden retour
De reden waarom de geleverde goederen zijn afgekeurd en geretourneerd.

Gerelateerde onderwerpen

Inkoopcontract
Een klantgeoriënteerd contract, overeengekomen door een kopen-van relatie en een verkopen-aan relatie, dat wordt gebruikt om specifieke overeenkomsten voor specifieke projecten te registreren. Een projectcontract kan ook een promotiecontract zijn.

In het geval van projectcontracten zijn overlappende geldigheidsperioden toegestaan voor dezelfde combinatie van artikel en relatie.

Nadat het contractnummer is ingevoerd, worden de orderkopgegevens geladen met de default waarden in de kop van het desbetreffende contract. Specifieke adressen worden ook gekopieerd. Zo worden de contractvoorwaarden overgenomen op het orderniveau, waardoor ook overname van de contractprijs en/of de contractkorting mogelijk is.

De functie van dit veld is om te fungeren als een default voor de inkooporderregel. De acties die LN uitvoert om een contract aan de contractregel te koppelen, hangen af van de instelling van het selectievakje Meerdere projectcontracten per inkooporder toegestaan in de sessie Parameters inkoopcontracten (tdpur0100m300).

Koptekst
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een koptekst aanwezig.
Voettekst
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een voettekst aanwezig.
Voor samenvoeging
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN een inkooporder die wacht op samenvoeging. U moet de inkooporder samenvoegen en de samengevoegde inkooporder goedkeuren.
NB
  • Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Samenvoegen voor is ingeschakeld voor de betreffende herkomst in de sessie Parameters inkooporders (tdpur0100m400).
  • U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als de inkooporder de status Aangemaakt heeft.
Code
De code van de contactpersoon van de kopen-van relatie.
Code
De adrescode van de kopen-van relatie.
Volledige naam
De volledige naam van de contactpersoon.
Naam
De naam van de kopen-van relatie.
Telefoon
Het telefoonnummer van de contactpersoon.
Adres
Het adres van de kopen-van relatie.
Plaats
De stad waar de kopen-van relatie is gevestigd.
Branche
De branche waaronder de kopen-van relatie valt.
Regio
Een regio wordt gebruikt om relaties, klanten, leveranciers en medewerkers te groeperen op basis van hun geografische locatie.

Default waarde

De default regio die aan de kopen-van relatie wordt toegewezen, wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000).

Orderkorting
Een kortingspercentage of kortingsbedrag dat moet worden afgetrokken van het totale orderbedrag.
NB

Voor kostenartikelen en serviceartikelen wordt geen korting in de orderkop berekend.

Default waarde

De default orderkorting wordt afgeleid van de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000).

Prijslijst inkoop
Lijst met default prijzen en kortingen voor klanten en leveranciers. U kunt prijslijsten koppelen aan artikelen en artikelgroepen, en aan verkopen-aan en kopen-van relaties.
Relatie voor prijzen/kortingen
Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dit betekent dat de prijzen en kortingen die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer voor de desbetreffende order vormen.

Als een parent-relatie is gedefinieerd op een order, zoekt LN eerst naar prijs- en kortingsgegevens die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie.

Als er geen prijs- of kortingsinformatie is opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de prijs- en de kortingsgegevens die op de order zijn opgegeven voor de relatie.

Relatie voor teksten
Een relatie kan worden geselecteerd als parent. Dat betekent dat de teksten die zijn opgegeven voor deze relatie, de invoer vormen voor de desbetreffende order.

Als een parent-relatie is gedefinieerd op een order, zoekt LN eerst naar teksten die zijn gedefinieerd voor de parent-relatie.

Als er geen teksten zijn opgegeven voor de parent of als er geen parent is opgegeven, zoekt LN naar de teksten die op de order zijn opgegeven voor de relatie.

Planner
De medewerker die of het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de planning van de productie, inkoop en distributie van artikelen. De planner houdt rekening met de voorraadniveaus, beschikbaarheid van materialen en capaciteit van resources en reageert op signalen, zoals berichten over een gewijzigde planning die door LN worden gegenereerd.
Adres
De adrescode van de verzenden-van relatie.
Contactpersoon
De code van de contactpersoon van de verzenden-van relatie.
Ontvangstadres
Het adres waar de goederen moeten worden afgeleverd, dat u voor elke leverancier hebt vastgelegd. In de praktijk kan dit één van uw magazijnen zijn.
Route
De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route.

U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken.

Vervoerder/LDV
Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

Relatie
De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.
Adres
De adrescode van de factureren-door relatie.
Contactpersoon
Type valutakoers
Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort).
Koersbepaling
De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

NB

Het hangt van het valutasysteem van het bedrijf af welke opties u kunt kiezen. U kunt het valutasysteem definiëren op het veld Valutasysteem van de sessie Bedrijven (tcemm1170m000).

Toegestane waarden

Koersbepaling

Gerelateerde onderwerpen

Inkooptarieven voor ontvangsten gebruiken
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN inkoopkoersgegevens voor de debetzijde van de inkoopordermutatie of ontvangstmutatie.
NB

De waarde op dit veld wordt opgehaald uit het overeenkomende veld in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).

Inkoopkoers
De factor waarmee inkoopmutatiebedragen in een vreemde valuta worden vermenigvuldigd om de bedragen in de eigen valuta op te geven.

Default waarde

De default inkoopkoers wordt afgeleid van de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). U kunt de inkoopkoers met bepaalde beperkingen aanpassen.

De inkoopkoers wordt aan de inkooporder toegewezen op het moment dat deze wordt aangemaakt of gegenereerd, zodat in de hele procedure dezelfde koers wordt gebruikt.

U kunt dit veld in de volgende situaties niet wijzigen:

  • Er zijn orderregels voor deze order ingevoerd.
  • De ordervaluta is dezelfde valuta als de eigen valuta.
  • Het veld Koersbepaling heeft de waarde Documentdatum, Ontvangstdatum of Verwachte betaaldatum.
Koersfactor
De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.

Default waarde

De default koersfactor is de factor die aan de valuta is toegewezen. Deze factor kan worden gewijzigd, afhankelijk van een aantal condities (zie het veld Koers/Koersfactor).

NB

Als een inkooporder wordt aangemaakt of gegenereerd, wordt de koersfactor die is toegewezen aan de valuta, ook toegewezen aan de inkooporder. In de hele procedure geldt dus dezelfde koersfactor.

Koers/Koersfactor
De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de inkooporder is opgesteld.
Selfbilling
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt selfbilling gebruikt voor inkooporders die u afgeeft aan de kopen-van relatie.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Selfbilling in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt de inkoopfactuur aangemaakt door de kopen-van relatie en ontvangen door uw bedrijf.

Gerelateerde onderwerpen

Factureren na
U kunt voor een inkooporder het moment aangeven waarop een selfbilling-factuur moet worden gegenereerd.
  • Inspectie
    Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn geïnspecteerd en goedgekeurd.
  • Ontvangst
    Selfbilling-facturen kunnen worden gegenereerd nadat de goederen zijn ontvangen of verbruikt.

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Factureren na in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).

Gerelateerde onderwerpen

Selfbilling-methode
Als het selectievakje Selfbilling is ingeschakeld, gebruikt u dit veld om een methode voor selfbilling te selecteren waarmee u de manier bepaalt waarop selfbilling wordt uitgevoerd.

De methode voor selfbilling bepaalt onder meer de criteria voor het samenstellen van de factuur, het factureringsinterval en het uitvoermedium.

Gerelateerde onderwerpen

Belastingclassificatie
Een attribuut van orderkoppen en orderregels dat u kunt gebruiken om belastinguitzonderingen te definiëren voor de mutatie. LN haalt de default belastingclassificatie op uit de gegevens voor de factureren-door en factureren-aan relatie.

U kunt de belastingclassificatie bijvoorbeeld gebruiken voor het volgende:

  • Om aan te geven dat op betalingen aan een factureren-door relatie belasting en sociale verzekeringsbijdragen moeten worden ingehouden
  • Om relaties te groeperen die voor uw bedrijf dezelfde belastingaspecten hebben, zoals onderaannemers en vertegenwoordigers
  • Om aan te geven dat de belasting moet worden betaald in een ander land dan het thuisland van het verkoopbureau of het servicebureau

Default waarde

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Belastingclassificatie relatie van de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000).

Gerelateerde onderwerpen

Classificatie logistieke kosten
Attribuut waarmee gebruikers een logistieke mutatie kunnen koppelen aan een specifieke verzameling logistieke kosten, waarbij de voor die mutatie geldende instellingen voor logistieke kosten worden overruled. Indien nodig kunnen gebruikers een classificatie voor logistieke kosten opgeven en deze classificatie voor de mutatie gebruiken.
Factureren aan externe relatie
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de externe relatie gefactureerd voor de transportkosten die u maakt.
NB
  • Indien dit selectievakje is ingeschakeld, logistieke kosten-regels met de Calculatiemethode Via Vrachtbeheer (fm) niet aan de inkooporder worden gekoppeld.
  • De factureren-aan relatie is dezelfde als de factureren-door relatie als de factureren-door relatie de rol van factureren-aan relatie vervult. Als dat niet zo is, wordt de factureren-aan relatie bepaald door de parent-relatie.
  • De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportkosten factureren aan relatie in de sessie Kopen-van relatie (tccom4120s000).
Transportkosten factureren op basis van
Een bedrijf kan op basis van Transportkosten, Transporttarieven klant en Transportkosten (bijwerken toegestaan) de transporttarieven bij de externe relatie in rekening brengen.
NB

De default waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het veld Transportfactuur op basis van in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).

Relatie
De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.
Adres
De adrescode van de betalen-aan relatie.
Contactpersoon
De code voor de contactpersoon van de betalen-aan relatie.
Betalingscondities
Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

  • De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
  • De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

  • De datum waarop moet worden betaald
  • De datum waarop de kortingsperioden vervallen
  • Het kortingsbedrag
Kredietbeperking
Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.
Overmakingsovereenkomst
Een document betreffende onderaanneming waarin is overeengekomen hoe de betaling voor een project zal plaatsvinden. De overmakingsovereenkomst kan bijvoorbeeld aangeven dat een deel van het factuurbedrag rechtstreeks moet worden overgemaakt naar de bedrijfsvereniging van de onderaannemer en een deel naar de belastingdienst.
Orderbedrag
Het totale orderbedrag. Dit is een cumulatieve waarde van alle inkoopregelbedragen nadat de kortingen zijn afgetrokken.
Valuta
De munteenheid waarin de inkoopprijs wordt uitgedrukt.

Default waarde

De valuta die aan de kopen-van relatie is toegewezen in de sessie Kopen-van relaties (tccom4520m000).

NB

U kunt de valuta niet wijzigen als orderregels zijn gekoppeld aan de inkooporder.

Orderbevestigingscode
De code van de bevestiging.
Volgnr. wijzigingsorder
Een nummer dat wordt gebruikt om wijzigingen toe te wijzen aan een inkooporder of een verkooporder.
Wijzigingsreden
Een manier om de reden voor wijziging van een verkoop- of inkooporder aan te duiden, bijvoorbeeld een contractbeperking, haalbaarheidsprobleem of een transportbeperking. Een wijzigingsreden wordt aangeduid met een code.
Wijzigingssoort
Een door de gebruiker gedefinieerde code die kan worden gebruikt om de soorten wijzigingen aan te duiden die zijn gemaakt in orders, zoals prijswijzigingen of hoeveelheidsaanpassingen.
Volgorde wijzigingsorders leveranciers

 

Detailgegevens
Hiermee wordt de huidige sessie gestart in de detailmodus.
Orderregels
Hiermee wordt de sessie Inkooporderregels (tdpur4101m000) gestart in de overzichtsmodus.
Inkooporder - vrij te geven regels
Inkoopontvangst
Hiermee wordt de sessie Inkoopontvangst (tdpur4106m000) gestart.
Activiteiten
Hiermee wordt de sessie Inkooporderactiviteiten (tdpur4113m000) gestart.
Volgnummers wijzigingsorder verkoop
Volgorde wijzigingsorder leverancier
Logistieke kostenregels
Hiermee wordt de sessie Logistieke kostenregels (tclct2100m000) gestart.
Logistieke kosten per inkooporder
Hiermee wordt de sessie Logistieke kostenregels per inkooporder (tclct2100m300) gestart. In deze sessie kunt u alle logistieke kosten opvragen die aan een geselecteerde inkooporder zijn gekoppeld.
Verkooporder uitbesteding
Deze opdracht wordt alleen in het systeem van de onderaannemer gebruikt. Als de huidige inkooporder wordt gegenereerd voor de ontvangst van materiaal van een producent, kan een onderaannemer op deze opdracht klikken om de verkooporder uitbesteding te starten die aan de huidige inkooporder is gekoppeld in de sessie Verkooporder - regels (tdsls4100m900).
Kopiëren vanuit origineel document
Hiermee maakt u een koppeling aan tussen de retourorder en het originele document.

Afhankelijk van de waarde op het veld Origineel documentsoort start LN een sessie waarin u de regels van het originele document kunt selecteren die u naar de huidige order wilt kopiëren.

Order - regels - synchronisatie
Prijs/kortingen gehele order herberekenen
Logistieke kosten herberekenen
Hiermee wordt de sessie Logistieke kosten herberekenen (tclct2800s000) gestart.
Inkooporders samenvoegen
Hiermee wordt de sessie Inkooporders samenvoegen (tdpur4210m000) gestart.
Goedkeuren
Hiermee keurt u een bepaalde inkooporder goed.

Indien het selectievakje Voor samenvoeging is ingeschakeld, moet u eerst de inkooporder samenvoegen voordat u deze kunt goedkeuren.

Inkooporders goedkeuren
Hiermee wordt de sessie Inkooporders goedkeuren (tdpur4210m100) gestart.

Indien het selectievakje Voor samenvoeging is ingeschakeld, moet u eerst de inkooporder samenvoegen voordat u deze kunt goedkeuren.

Transportorders genereren
Hiermee wordt de sessie Transportorders genereren (tdpur4220m000) gestart.
Voor Magazijnbeheer vrijgeven
Annuleren
Hiermee wordt de inkooporderkop geannuleerd.
Verkoop-/serviceorder bijwerken met leveringsinformatie
Geleverde inkooporders verwerken
Hiermee wordt de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000) gestart.
Inkooporders verwijderen
Hiermee wordt de sessie Inkooporders verwijderen (tdpur4224m000) gestart.
Inkooporderregelbewaking
Hiermee wordt de sessie Inkooporderregelbewaking (tdpur4501m500) gestart.
Inkooporders - overzicht ontvangsten
Groeperen per handmatige activiteit
Historie inkooporders
Hiermee wordt de sessie Historie inkooporders (tdpur4550m000) gestart.
Elke status
Hiermee worden alle orders weergegeven.
Ontvangsten en betalingen verbergen
Hiermee worden alle orders met de herkomst Magazijnontvangst en Betaling inkoop verborgen.
Alleen onverwachte ontvangsten
Hiermee worden alleen orders met de herkomst Magazijnontvangst weergegeven.
Alleen betaalorders
Hiermee worden alleen orders met de herkomst Betaling inkoop weergegeven.
Openstaande orders
Hiermee worden alle orders waarvoor nog geen ontvangsten zijn geboekt, weergegeven.
Orders voor afdrukken
Hiermee worden alle orders weergegeven die nog moeten worden afgedrukt met de sessie Inkooporders afdrukken (tdpur4401m000).
Orders voor vrijgave voor Magazijnbeheer
Hiermee worden alle orders weergegeven die nog moeten worden vrijgegeven voor Magazijnbeheer in de sessie Inkooporders vrijgeven voor Magazijnbeheer (tdpur4246m000).
Orders voor handmatige activiteiten
Hiermee worden alle orders weergegeven waarop nog een handmatige activiteit moet worden uitgevoerd. U kunt de activiteit uitvoeren in de sessie Inkooporders - per handmatige activiteit (tdpur4501m150).
Orders voor verwerking levering
Hiermee worden de orders weergegeven die nog moeten worden afgesloten met de sessie Geleverde inkooporders verwerken (tdpur4223m000).
Orderpegging
Belastingnummers per relatie
Hiermee wordt de sessie Belastingnummers per relatie (tctax4100m000) gestart.