Factureerbare regels (cisli8110m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om factuurbare regels en de detailgegevens ervan weer te geven.

Gerelateerde onderwerpen

 

Vanbedrijf
Het bronbedrijf.
Type herkomst
De brondocumentsoort.
Brondocument
Het brondocumentnummer.
Orderregel
Het regelnummer van de ordergegevens.
Orderreferentie
Extra informatie over de order.

Welke informatie wordt opgeslagen, is afhankelijk van het brontype:

Type herkomst Orderreferentie
ContractContractregel
ProjectVerkopen-aan relatie
VerkooporderZendingcode
BonusBonusrelatie
MagazijnorderZendingcode

 

Factuurstatus
Werkstroomstatus
De status die van toepassing is als voor het business-object autorisatie met ION Workflow vereist is.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen u hebt voorgelegd, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

  • Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Checked-out Objects (ttocm9599m000).
  • Selecteer Werkstroom in het Beeld, Referentie en/of Acties menu van deze sessie en selecteer vervolgens de vereiste actie voor het business-object.

Toegestane waarden

Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond.

Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond.

Als er in de sessie Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Object Types (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven voor het objecttype, wordt op dit veld, ongeacht het object dat wordt in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op Infor Xtreme.

Gerelateerde onderwerpen

Factuurvolgnummer
Het factuurvolgnummer dat is toegekend aan de factureerbare regel. Default waarde: 1
NB
  • Alleen voor selfbilling-facturen die gerelateerd zijn aan verkoopafroepschema's, kan de waarde groter zijn dan 1.
  • In het geval van factureerbare regels die zijn gesplitst als gevolg van de goedkeuring van een gedeeltelijk toegekende selfbilling-factuur, wordt een nieuw factuurvolgnummer aangemaakt voor de toegekende hoeveelheid en bedragen.
Teksten
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn teksten aanwezig.
Algemeen
Referentie
Bedrijfsonderdeel
De afdeling waaraan de factureerbare regel is gekoppeld.
Financiële afdeling
Als de afdeling niet het verkoopbureau is, is dit de financiële afdeling
Vertegenwoordiger
De vertegenwoordiger die de factuur afhandelt.
Branche
De branche waarin de relatie actief is.
Regio
De regio waar de relatie is gevestigd.
Eerste referentie
Een tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren.
Tweede referentie
Een extra tekst die wordt gebruikt om de factureerbare regel te identificeren.
Samenstellingsreferentie
Technisch veld dat wordt gebruikt om meerdere regels te combineren.
Condities
Leveringscondities
De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.
Punt van eigendomsoverdracht
Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper.
Aan maandelijkse factuur koppelen
includes the invoice in a monthly billing invoice.

If the Send Monthly Billing Invoice check box in the Invoice-to Business Partners (tccom4112s000) session is selected, this check box is selected by default.

Selfbilling
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing.
Relaties
Verkopen-aan relatie
Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft.

De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten:

  • Default prijs- en kortingsovereenkomsten
  • Defaults van verkooporders
  • Leveringscondities
  • De gerelateerde verzenden-aan en factureren-aan relatie
Verzenden-aan relatie
De relatie waarnaar u de bestelde goederen verzendt. Die is meestal een distributiecentrum of magazijn van de klant. De definitie bevat het default magazijn van waaruit u de goederen wilt verzenden, de vervoerder die zorgt voor het transporteren en de gerelateerde verkopen-aan relatie.
Factureren-aan relatie
De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-door relatie.
Betalen-door relatie
De betalen-door relatie van de factuur.
Adresgegevens
Verzenden-van adres
Het adres waarvandaan goederen worden verzonden.
Verkopen-aan adres
Het adres van de verkopen-aan relatie.
Verzenden-aan adres
Het adres waar goederen naartoe worden verzonden.
Factureren-aan adres
Het adres waarnaar de factuur wordt verzonden.

Dit is het adres van de factureren-aan relatie of het adres van uw eigen bedrijf.

Adres betalen-door relatie
Het adres van de betalen-door relatie.
Order
Order
Orderdatum
De datum en tijd waarop de order is ingevoerd.
Kostensoort
De leveringssoort die wordt gedekt door de factureerbare regel.

Als de factureerbare regel geen betrekking heeft op goederen, services of kosten, selecteert u Niet van toepassing.

Project
De projectcode.
Partijcode
Een aantal artikelen, aangeduid met een (partij)code, die samen worden geproduceerd en opgeslagen. Met partijen worden goederen aangeduid.
Serienummer
De unieke identificatie van één fysiek artikel. LN gebruikt een masker om een serienummer te genereren. Het serienummer kan bestaan uit meerdere gegevenssegmenten die bijvoorbeeld staan voor een datum, model- en kleurgegevens en een volgnummer.

Serienummers kunnen worden gegenereerd voor artikelen en gereedschappen.

Artikelcode debiteur
De artikelcode die door de klant wordt gebruikt op de factureerbare regel.
Orderhoeveelheid
De totale orderhoeveelheid.
Ordereenheid
De eenheid van de orderhoeveelheid.
Prijs
De orderprijs van het artikel.
Prijseenheid
De eenheid die wordt gebruikt voor de orderprijs.
Te factureren bedrag
Het bedrag van de regel, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Gerelateerde onderwerpen

Factuurvaluta
De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt.
Levering
Leverdatum
De datum waarop de voorraad wordt afgegeven vanuit het aanvulmagazijn en vervoerd wordt naar het bestemmingsmagazijn.
Magazijn
Het magazijn waar geleverde goederen worden ontvangen.
Leveringspunt
Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn.

De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt.

Zending
Alle goederen die via een bepaalde route op een bepaalde tijd en datum naar een bepaald adres worden vervoerd. Een deel van een lading dat kan worden geïdentificeerd.
Zendingsregel
Een entiteit die informatie geeft over een van de artikelen in een zending, zoals gewicht, hoeveelheid of extra kosten.
Pakbon
Een orderdocument dat tot in detail de inhoud weergeeft van een bepaald pakket voor zending. Het gaat hierbij om een omschrijving van de artikelen, het artikelnummer van de vervoerder of de klant, de verzonden hoeveelheid en de voorraadeenheid van de verzonden artikelen.
Geleverde hoeveelheid
De totale hoeveelheid geleverde artikelen, uitgedrukt in de voorraadeenheid voor het artikel.
Leveringseenheid
De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.
Gewicht
Bij een leveringsnota is dit het gewicht van de lading die op die leveringsnota staat vermeld. In andere gevallen is dit het gewicht van de zending.
Gewichtseenheid
De eenheid van het gewicht van de lading die op de leveringsnota staat vermeld. In andere gevallen is dit de eenheid van het gewicht van de zending.
Leveringsnota
Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië.
Vervoerder/LDV
Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder.

Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie.

Detailgegevens BO
Naam business object
In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.
ID business-object
De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer.
Referentie business object
Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen.
NB

De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling.

GUID business object
De gegenereerde interne code van het business object.
Alternatieve BO-gegevens
Naam business object
In de context van de verwerking van financiële integratiemutaties is een business object een logistieke entiteit of event, zoals een artikel, een inkooporder, een relatie of een magazijnafgifte.
ID business-object
De unieke code waarmee een specifiek business-object wordt aangeduid. De code van het business-object Inkooporder is bijvoorbeeld het inkoopordernummer.
Referentie business object
Een aanduiding van een mutatie die nauwkeuriger is dan het business-object, bijvoorbeeld een ontvangstnummer of een ordernummer. U kunt de referentie van het business-object gebruiken om mutaties toe te wijzen als het business-object zelf niet genoeg informatie biedt, bijvoorbeeld tijdens de afstemming van nog te ontvangen facturen.
NB

De referentie van een business-object is niet hetzelfde als een referentiekoppeling.

Factuur
Factuurgegevens
Factuurnummer
Het financiële bedrijf waarin de factuur aanwezig is.
Mutatiesoort
De mutatiesoort en -serie die worden gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de facturen.

De mutatiecategorie moet Verkoopfacturen zijn.

LN genereert de factuurdocumentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Tot dat moment worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer.

Factuurnummer
Het documentnummer van de verkoopfactuur.
Type order
De soort order die is aangemaakt voor de factureerbare regel.

Toegestane waarden

Type order

Factuursoort

Toegestane waarden

Factuursoort

NB
  • U kunt de termijnbetalingsaanvragen gebruiken voor de verrekening met andere facturen, zoals termijnen.
  • Voor een factuur kunt u niet meer dan één termijnbetalingsaanvraag verwerken.
  • De termijnbetalingsaanvragen resulteren in een speciale rapport-layout: het formulier Contractor's Request for WIP Payment ( SF 1443 ), dat verplicht is voor contractanten die voor de Amerikaanse overheid werken. Het rapport wordt gebruikt voor facturen van de soort Aanvraag termijnbetaling.
  • Bij het boeken van de integratiemutaties voor de opbrengsten met betrekking tot termijnbetalingsaanvragen worden de integratiedocumentsoorten Projectopbrengst/Termijnbetaling gebruikt. Deze worden tegengeboekt wanneer de termijnbetalingsaanvraag wordt verrekend met volgende factuur.

Toegestane waarden

Factuursoort

NB
  • U kunt de termijnbetalingsaanvragen gebruiken voor de verrekening met andere facturen, zoals termijnen.
  • Voor een factuur kunt u niet meer dan één termijnbetalingsaanvraag verwerken.
  • De termijnbetalingsaanvragen resulteren in een speciale rapport-layout: het formulier Contractor's Request for WIP Payment ( SF 1443 ), dat verplicht is voor contractanten die voor de Amerikaanse overheid werken. Het rapport wordt gebruikt voor facturen van de soort Aanvraag termijnbetaling.
  • Bij het boeken van de integratiemutaties voor de opbrengsten met betrekking tot termijnbetalingsaanvragen worden de integratiedocumentsoorten, Projectopbrengst / Termijnbetaling gebruikt. Er wordt een tegenboeking aangemaakt wanneer de termijnbetalingsaanvraag wordt verrekend met de volgende factuur.
Simulatie facturering
Het factureringsscenario dat is gekoppeld aan de bronsoort in de sessie Parameters Facturering per brontype (cisli0101m000).
Verschil gefactureerd bedrag
Het verschil tussen de bedragen van de selfbilling-factuurregels en de factuurbedragen.
KB-bedrag
Het bedrag van de kredietbeperking, uitgedrukt in de factuurvaluta.
Belasting
The invoice line tax amount in the invoice currency.
Waarde voor douane
Tot en met (datum)
The cutoff date of the invoice line for the invoice composition process.
Datum goedkeuring
De datum waarop de factuur is goedgekeurd.
Factureermethode
Een set parameters voor het definiëren van, onder andere, de ordersoorten en orderregels die op een factuur kunnen worden gecombineerd, de factuursoort die moet worden gegenereerd en de kosten die moeten worden geaggregeerd op Project en Service. U kunt diverse factureermethoden definiëren voor uw factureren-aan relaties.
Rapportlayout
Bedrijf verkoopfactuur
Het financiële bedrijf waarin de verkoopfactuur is gegenereerd.
Type verkoop
Het type verkoop van de factuur.
Belasting
Belastingclassificatie
Vrijgesteld
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de logistieke mutatie vrijgesteld van belasting.
Belastingland
Het land waarin de belasting moet worden betaald en/of gerapporteerd. Het belastingland kan een ander land zijn dan het land waar de goederen worden afgegeven of geleverd.
Eigen belastingnr.
Het belastingnummer van uw bedrijf.
Belastingcode
Een code die wordt gebruikt om algemene belastingpercentages aan te duiden en die bepaalt hoe LN de belastingbedragen berekent en registreert.
Belastingland relatie
The country in which the business partner must pay tax.
Belastingnr. relatie
Het belastingnummer van de relatie.
Certificaat belastingvrijst.
Reden belastingvrijstelling
Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving gebaseerd op een mutatie en het bijbehorende type. Redencodes worden gebruikt bij het selecteren van gegevens voor overzichten en rapportage.
ABC-mutatie
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op handel van de soort type Rechtstreekse levering of Externe materiaallevering.
Betaling
Betalingscondities
Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald.

De betalingscondities omvatten:

  • De periode waarbinnen de facturen moeten worden betaald.
  • De verleende korting als een factuur wordt betaald binnen de aangegeven periode.

De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:

  • De datum waarop moet worden betaald
  • De datum waarop de kortingsperioden vervallen
  • Het kortingsbedrag
Kredietbeperking
Het percentage dat wordt geheven over het goederenbedrag of over het bedrag aan geleverde diensten, dat de ontvanger van de factuur moet betalen als de factuur niet binnen de aangegeven periode wordt betaald.
Datum kredietbeperking
De datum van de kredietbeperking die van toepassing is op de factuur.
Betaalwijze
De methode die wordt gebruikt voor het aanmaken van een betaling (inkoopfactuur) of een ontvangst (verkoopfactuur).

Via de betaalwijze worden bijvoorbeeld de volgende gegevens gedefinieerd:

  • Het maximumbedrag
  • De vervaldatum
  • Gegevens over het al dan niet toegestaan zijn van buitenlandse valuta's

Het gaat hier om default waarden. Indien gewenst kunnen deze op de order of op de factuur worden gewijzigd.

Bankrekeningcode
Een overzicht met debet- en creditboekingen waaronder transacties vallen waarbij een bepaald artikel, persoon of bedrijf betrokken is. De bankrekening wordt aangeduid met een nummer.

LN kan worden ingesteld om bankrekeningnummers te controleren tijdens het invoeren. Indien het rekeningnummer niet door de controle komt, toont LN een waarschuwing.

Bankrekening
Een bankrekening van uw bedrijf.
Internationaal bankrekeningnummer
International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.
Valutakoers
Koersbepaling
De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald.

Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta.

Type valutakoers
Het type valutakoers dat van toepassing is op de factuur.
Koersdatum
The currency rates valid on this date apply to the invoice line.
Koersfactor
De factor waardoor het bedrag in de mutatievaluta of de factuurvaluta wordt gedeeld, voordat LN het naar een eigen valuta converteert. Een koersfactor wordt vaak gebruikt voor valuta's met een relatief lage prijs, zoals de Koreaanse Won.
Valutakoers
De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen.
Valutakoers
De valutakoers waarmee de factuurvaluta wordt omgerekend naar de eigen valuta.
Rentefactuur
Mutatiesoort originele factuur
The transaction type part of the original invoice document number.
Originele factuur
The line number on the invoice.
Originele factuurregel
De regel van de oorspronkelijke factuur.
Vervaldatum originele factuur
De vervaldatum van de originele factuur.
Documentnummer factuurontvangst
Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit de mutatiesoort van de ontvangst waarvoor de rentefactuur wordt gegenereerd.
Documentnummer
Als de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald, is dit het documentnummer van de ontvangst waarvoor de rentefactuur wordt gegenereerd.
Regelnummer
Het regelnummer van de ontvangst.
Ontvangstdatum factuur
Dit is de ontvangstdatum indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald.
Ontvangstbedrag factuur
Dit is het ontvangstbedrag in de factuurvaluta indien de factuur reeds geheel of gedeeltelijk is betaald.
Aantal rentedagen
Het aantal dagen waarover rente wordt berekend.
Rentepercentage
Het percentage dat wordt gebruikt om de rente te berekenen.
Handmatige verkoop
Handmatige verkoop
Intrastat handm. verk. loggen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden Intrastat-gegevens gelogd voor handmatige verkoopfacturen.
Additionele statistische informatieset
Statistische import-/exportgegevens die niet als standaardinformatie aanwezig zijn in LN, maar die vereist zijn op de sales-listing of Intrastat-aangifte door enkele lidstaten van de EU.

U kunt maximaal 15 gegevensvelden toevoegen aan de statistische Intrastat-gegevens door ze te definiëren als een extra Intrastat-informatieset. U kunt de extra Intrastat-informatiesets toewijzen aan magazijnorderregels.

Verzamelrekening
Dimensiesoorten
Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.
Kopdimensies
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Dimensiesoorten
Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.
Boeking
Afstoting
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gerelateerd aan de afstoting van een activum.
Activum
Grootboekcode
Code die staat voor een grootboekrekening met de bijbehorende dimensies. Grootboekcodes worden gebruikt om de grootboekrekening weer te geven voor gebruikers die niet bekend zijn met de structuur van het rekeningschema.

U kunt een grootboekcode koppelen aan specifieke logistieke mutaties. Zulke integratiemutaties worden direct toegewezen aan de grootboekrekening en dimensies van de grootboekcode. Ze worden niet opgenomen in het integratieproces.

Grootboekrekening
De grootboekrekening voor de creditboeking.
Dimensiesoorten
Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.
Dimensies
Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.
Dimensiesoorten
Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen.
Contract
Contract
Programma
Een groep van gerelateerde projecten die beheerd worden op een gecoördineerde manier voor extra voordelen en bewaking.
Structuurdeel
Het kleinste deel van een elementenstructuur. Een structuurdeel wordt gebruikt om het werk van het project (of de structuur van het werk) vast te leggen, zodat u dit kunt uitvoeren.
Activiteit
Het kleinste deel van de activiteitenstructuur dat wordt gebruikt voor een tijdsgefaseerde begroting. Een entiteit die wordt gebruikt om een deel van een project in een activiteitenstructuur te vertegenwoordigen.

LN maakt onderscheid tussen de volgende soorten activiteiten:

  • WBS-element
  • Verzamelrekening
  • Werkpakket
  • Planningspakket
  • Mijlpaal
Verrekenpost
De specifieke overeenkomsten binnen of als aanvulling op het oorspronkelijke contract. Een verrekenpost valt buiten het oorspronkelijke contract met de verkopen-aan relatie. Verrekenposten kunnen worden toegekend aan de bottom-up begroting.

LN maakt onderscheid tussen vier soorten verrekenposten:

  • Scope-wijziging
  • Stelpost
  • Risicoregeling
  • Te verrekenen hoeveelheden
Projectregel
Het projectregelnummer
Totaalbedrag project in factuurvaluta
Het factuurbedrag.
Contract
Levering
Een contractonderdeel is een materieel of immaterieel artikel dat wordt geproduceerd of ingekocht naar aanleiding van een contract.
Schema
De datums en hoeveelheden van een artikel die aan een klant kunnen worden toegezegd.

Met dit overzicht kunt u bepalen hoeveel volume op tijd kan worden geleverd en hoeveel te laat wordt geleverd.

Volgens het artikelhoofdplan zullen er later in die maand meer stoelen gereedkomen. Een aantal daarvan is reeds aan andere klanten toegezegd.

Voorbeeld

Een klant bestelt 80 bureaustoelen en geeft 1 mei als gewenste leverdatum op. De CTP-hoeveelheid op die dag is echter 30 stoelen.

Voortgangsdatum
De registratiedatum voor de geprognosticeerde afwijking van de opbrengsten.
Adres orderacceptatie
De plaats waar de goederen worden geaccepteerd.
Registratiedatum
De datum waarop de kostenmutatie wordt geregistreerd.
Loonkostenbedrag
Het percentage van het totale contractbedrag dat is overeengekomen met de hoofdaannemer dat wordt gevormd door loonkosten.

Met behulp van dit percentage wordt het bedrag berekend dat moet worden overgemaakt naar de eerste geblokkeerde rekening. Dit bedrag wordt overgeboekt naar de eerste geblokkeerde rekening die wordt gemuteerd in Liquiditeitenbeheer.

NB

De waarde die hier wordt weergegeven, is afkomstig van Project.

Geblokkeerd bedrag
Het bedrag dat moet worden overgeboekt naar de eerste geblokkeerde rekening die wordt gemuteerd in Liquiditeitenbeheer.

De grondslag die wordt gebruikt om het loonkostenbedrag te berekenen:

belastinggrondslag = (prijs * hoeveelheid) - kortingsbedrag - bedrag inhouding

Het loonkostenbedrag wordt berekend met behulp van de volgende formule:

loonkostenbedrag = grondslag * loonsombestanddeel van contractbedrag

Het geblokkeerde bedrag wordt dan berekend met behulp van de volgende formule:

geblokkeerd bedrag = loonkostenbedrag * percentage G-rekening loon
NB

Dit veld is alleen van belang in Nederland.

Soort honorarium
Opbrengstode
Een manier om gefactureerde bedragen van dezelfde factuursoort te categoriseren voor de analyse van de opbrengsthistorie.
Opbrengstvolgnummer
Het nummer dat wordt gebruikt om een gegevensrecord of een stap in een aantal opeenvolgende activiteiten aan te duiden. Volgnummers worden gebruikt in vele contexten. LN genereert doorgaans het volgnummer voor het volgende artikel of de volgende stap. Afhankelijk van de context kunt u dit nummer overschrijven. U kunt soms de nummering beïnvloeden door de bijbehorende parameters in te stellen.
Factureren-aan contactpersoon
De contactpersoon voor de factureren-aan relatie.
Gunningsdatum contract
De datum waarop de contractregel is toegekend.
Termijn
Termijnnummer
Een incrementele betaalwijze waarbij factuurbetalingen over een bepaalde periode worden gespreid. Termijnen maken het mogelijk om facturen voor een verkooporder te sturen vóór of na de daadwerkelijke levering van de goederen.
Aantal punten
Het totale aantal punten dat op dit moment is gefactureerd voor de termijn.
Percentage
Het belastingpercentage dat op de factuurregel van toepassing is.
Laatste termijn
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de termijn de laatste termijn.
Voorschotten
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voorschotten van toepassing.
Inhoudingen
Nummer inhouding
Percentage inhouding
Het inhoudingsbedrag uitgedrukt als percentage.
Bedrag inhouding
Kostendrager
Kostendrager
Loonkosten
De taak die wordt gedekt door de factureerbare regel.
Materieel
De materieel code.
Onderaanneming
Het uitbestede werk dat wordt gedekt door de factureerbare regel.
Overige kosten
De overige kosten die worden gedekt door de factureerbare regel.
Overhead
De overheadkosten die worden gedekt door de factureerbare regel.
Hoeveelheid tijd
Het aantal tijdseenheden.
Tijdseenheid
De eenheid waarin de grootheid TIJD kan worden uitgedrukt.
Verkoop / magazijn
Verkoop / magazijn
Verkoopordersoort
The sales order type of the sales order.
EDI of factuur afdrukken
Geeft aan of de factuur via elektronische gegevensuitwisseling (EDI) werd verzonden of werd afgedrukt.
Productvariant
Een unieke configuratie van een configureerbaar artikel. De variant is het resultaat van het configuratieproces en geeft informatie als kenmerkopties, componenten en bewerkingen.
Voorbeeld

Configureerbaar artikel: elektrische boor

Opties:

  • 3 voedingsbronnen (batterijen, 12 V of 220 V)
  • 2 kleuren (blauw, grijs).

Met deze opties kunnen in totaal 6 productvarianten worden geproduceerd.

Revisie
De revisie van een revisiegestuurd maakartikel.
Origineel factuurbedrijf
Het bedrijf waarvoor de factureerbare regel is aangemaakt.
Afhandeling kits
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is een kitorder van toepassing.
Setnummer
Voor een verkooporder verwijst dit nummer naar de verkooporderset.

Voor een interne factuur verwijst dit nummer naar de magazijnorderset.

Omrekeningsfactor ordereenheid
De factor die wordt gebruikt om de hoeveelheid in ordereenheden om te rekenen in de hoeveelheid in voorraadeenheden.
Referentie
Klantordernummer
Het ordernummer dat door de klant wordt gebruikt.
Klantorderregel
Het nummer van de orderregel dat door de klant wordt gebruikt.
Ordervolgnummer klant
Het volgnummer van de order dat door de klant wordt gebruikt.
Zending
Identificeert een groep artikelen die tegelijk worden afgeroepen.
Termijn
Termijnfacturering
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de facturering gedaan in termijnen.
Oorspronkelijke termijnregel
Selfbilling
Debiteurenfactuur
Het factuurnummer dat door de klant wordt gebruikt.
Factuurdatum debiteur
De factuurdatum die door de klant wordt gebruikt.
Factuur ontvangen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden selfbilling-facturen elektronisch ontvangen en worden de gegevens ervan automatisch in de selfbilling-factuurtabellen ingevoerd.
Toegekende SBF-relatiecode
Een getal dat een reeks toegekende selfbilling-factuurregels (van klanten) identificeert met factureerbare regels.
Status relatie selfbilling-factuur
Oorspronkelijk geleverde hoeveelheid
De hoeveelheid die oorspronkelijk is geleverd.
Korting
Totalen
Bedrag orderkorting
Het totale bedrag van de regelkortingen voor de order.
Bedrag regelkorting
Het totale kortingsbedrag van de factureerbare regel.
Specificatie regelkorting
Kortingsmethode
Een code die aangeeft op welke manier kortingen worden berekend wanneer gebruikgemaakt wordt van meerdere kortingsniveaus.

Kortingen worden berekend op basis van een van de volgende bedragen:

  • Bruto: de korting wordt berekend over het brutobedrag.
  • Netto: de korting wordt berekend over het nettobedrag. Het nettobedrag wordt berekend op basis van het brutobedrag min de kortingen op vorige niveaus.
Kortingspercentage
Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs.
Kortingsbedrag
De korting die u aan een relatie geeft, berekend per eenheid en uitgedrukt in een waarde. Bijvoorbeeld 3 euro.
Service
Service
Servicetype
De classificatie van service die door serviceverleners wordt geboden. Het servicetype bepaalt de beschikbaarheidssoort die op een serviceorderkop van toepassing is en voorziet in een default orderprocedure en type dekking.
Servicecontract
De code van het servicecontract.
Garantieclaim
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, neemt LN het vorderingsnummer mee in de factuurgegevens, samen met de andere serviceordergegevens.

Het bedrag van de kostprijs van verkopen voor de serviceorder wordt naar Fin. administratie geboekt.

Vordering
Het vorderingsnummer. De default waarde wordt opgehaald uit Service
Type meting
De code van het type meting.
Gemeten waarde
De waarde van de meting voor het artikel.
Afdrukken op factuur
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de factuurregel afgedrukt.
BTW op basis van
Bij Service bevat dit veld het type levering waarop de factuur van toepassing is.
Adres locatie
De adrescode van de plaats waar de activiteit voor de serviceorder moet worden uitgevoerd.
Artikelidentificatie
Artikel
Het artikel dat gefactureerd moet worden.
Koptekst/Uitgebreide installatiegroep
Een reeks seriedragende artikelen met dezelfde locatie die het eigendom zijn van dezelfde relatie. Als u seriedragende artikelen groepeert in een installatiegroep, kunt u de artikelen collectief onderhouden.
Serienummer
Het serienummer.
Seriedragend artikel (reparatieverkooporder)
Een artikel dat door een unieke artikelcode (onderdeelnummer van producent) en een serienummer wordt geïdentificeerd
Gereedschapsnummer
Een nummer dat wordt toegekend ter identificatie van een gereedschap. De combinatie van een gereedschapssoort (bijvoorbeeld hamer) en een gereedschapsnummer (bijvoorbeeld 1) is uniek en vormt een unieke gereedschapscode in LN.
Loonkosten
Servicetaak
De taak die wordt gedekt door de factureerbare regel.
Keren
Werkelijke starttijd
De datum en tijd waarop de servicemedewerker begint te werken aan de toegewezen activiteit.
Werkelijke eindtijd
De datum en tijd waarop de servicemedewerker de toegewezen activiteit voltooit.
Servicecontract
Begindatum termijn
De begindatum van de termijn.
Einddatum termijn
De einddatum en -tijd van de termijn.
Aantal perioden voor financiële verdeling
Het aantal boekingsperioden waarover u de termijnbedragen verdeelt.
Reiskosten
Reistijd
De kosten die gemoeid zijn als er gereisd wordt van een service-center naar een locatie.
NB

Het veld wordt samen met de andere serviceordergegevens opgenomen in de factuurgegevens als aan de volgende condities wordt voldaan:

  • In de sessie Facturen (cisli3105m000) staat Serviceordersoort op Serviceorder of Servicecall.
  • Het selectievakje Reistotaalregel voor afstand en tijd in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) is ingeschakeld.
Reisafstand
De kosten die gemoeid zijn als er gereisd wordt van een service-center naar een locatie.
NB

Het veld wordt samen met de andere serviceordergegevens opgenomen in de factuurgegevens als aan de volgende condities wordt voldaan:

  • In de sessie Facturen (cisli3105m000) staat Serviceordersoort op Serviceorder of Servicecall.
  • Het selectievakje Reistotaalregel voor afstand en tijd in de sessie Parameters serviceorderbeheer (tssoc0100m000) is ingeschakeld.
Kosten
Verwachte kosten (bedrag)
De voorgecalculeerde kosten die door serviceactiviteiten voor artikelen worden gemaakt. Het bedrag wordt uitgedrukt in de eigen valuta.
Debet-/creditnota's
Debet-/creditnota's
Type document
Factuur
Oorspronkelijk nummer schema
Het oorspronkelijke schemanummer.
Overmaking
Code
De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.
Serienummer overmaking
Het volgnummer van het overmakingsbericht.
Kredietanalist
De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie.
Factuurkorting
Datum factuurkorting
De datum van de eerste factuurkorting.
Factuurkorting in factuurvaluta
Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de eerste factuur.
Datum factuurkorting
De datum van de tweede factuurkorting.
Factuurkorting in factuurvaluta
Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de tweede factuur.
Datum factuurkorting
De datum van de derde factuurkorting.
Factuurkorting in factuurvaluta
Het kortingsbedrag dat van toepassing is op de derde factuur.
Bonus
Bedragen
Grondslag
Het verkooporderbedrag waarop de bonus is gebaseerd.
Vast bedrag
Als de bonus bestaat uit een vast bedrag, is dit het bonusbedrag.
Percentage
Bonuspercentage
Het percentage dat moet worden betaald aan een verkopen-aan relatie als een soort korting voor het afsluiten van een verkooporder.
Groeipercentage
Als de bonus een groeipercentage bevat, is dit het groeipercentage.
Teksten
Koptekst
Omschrijvende tekst of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de kopregel.
Extra koptekst
Extra tekst die aan de kopregel is gekoppeld.
Regeltekst
Tekst die aan de factureerbare regel is gekoppeld.
Detailtekst
Detailtekst die aan de factureerbare regel is gekoppeld.
Tekst serviceartikel
Tekst die aan een serviceartikel is gekoppeld.
Oplossingstekst
Tekst die aan een oplossing is gekoppeld.
Voettekst
Omschrijvende tekst of opmerkingen die zijn gekoppeld aan de voetregel.
Omrekeningsfactor leveringseenheid
De omrekeningsfactor die wordt toegepast op de leveringseenheid.
Omrekeningsfactor prijseenheid
Bedrag in lokale valuta
Het factuurbedrag, uitgedrukt in de lokale valuta.
Uitgebreide omschrijving
A description of the invoice line.
Order rekening-courant
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heeft de factuur betrekking op een verkooporder rekening-courant.
Externe pakbon
Het nummer van een externe pakbon.
Voorlopige GUID
De gegenereerde interne code.
Extra informatie
Factuurverzendmethode
Een door de gebruiker te definiëren manier voor het categoriseren van facturen op basis van de verzendmethode. LN drukt facturen af die gegroepeerd zijn op basis van de factuurverzendmethode. Per factuurverzendmethode sorteert en drukt LN de facturen af binnen elke postcode per adres.

U kunt een default factuurverzendmethode selecteren voor elke factureren-aan relatie.

Technische referentie
De projectcode.
Status relatie
Geeft de acties aan die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. De status kan Actief, Niet actief of Prospect zijn.

U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder invoeren voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief.

Toegestane waarden

Status relatie

Originele betalen-door relatie
Als de factuur is overgedragen met recht van regres, bevat dit veld de betalen-door relatie die is gekoppeld aan de factureren-aan relatie van de factuur.

Gerelateerde onderwerpen

Titel
De titel die wordt gebruikt op documenten die aan de relatie worden gestuurd.
Extra veld
Door de gebruiker te definiëren velden die kunnen worden gekoppeld aan tabellen van LN.

De inhoud van de additionele velden kan worden overgedragen tussen tabellen van LN. Velden met additionele informatie hebben voor LN geen betekenis, aangezien er geen functionele logica is gekoppeld aan de inhoud van deze velden.

 

Herkomst mutatie
Start de sessie die overeenkomt met het brontype.
Relaties selfbilling-factuurregels
Kostprijs verkopen per kostencomponent
Hiermee wordt de sessie Volgnummers factuurregel (cisli3112m000) gestart.
Pegdistributie
Hiermee wordt de sessie Volgnummers factuurregel (cisli3112m000) gestart.
Leveringsnota's
Hiermee wordt de sessie Volgnummers factuurregel (cisli3112m000) gestart.
Componentregels
Hiermee wordt de sessie Volgnummers factuurregel (cisli3112m000) gestart.
Belastingfactuurgegevens
Factuur
Hiermee worden de factuurgegevens weergegeven in de sessie Factuur (cisli3605m000).
Selfbilling-factuur afschrijven
Gebruik deze opdracht om geselecteerde factureerbare regels af te schrijven (verkoopafroepschema waarvoor Factuur ontvangen is geselecteerde en dat de status Bevestigd heeft).

Voor meer informatie, zie Selfbilling-facturen toekennen.