Parameters facturering (cisli0100m000)

De overzichtssessie geeft het volgende weer:

  • Een historielijst met parametersets en de bijbehorende ingangsdatums.
  • De huidige parameterset, bovenaan de lijst en zonder ingangsdatum.

Dubbelklik op een van de historische parametersets om de historische instellingen te bekijken.

Als u de huidige parameterinstellingen wilt bekijken of wijzigen, dubbelklikt u op de set zonder ingangsdatum. De set staat bovenaan de lijst.

Als u de gewenste wijzigingen hebt aangebracht en de nieuwe parameterset hebt opgeslagen, worden in LN de volgende handelingen uitgevoerd:

  • Voegt de oude set toe aan de historielijst, met de huidige ingangsdatum.
  • Werkt de huidige set bij (boven aan de lijst).

In de sessie Parameters afdrukken (cisli0400m000) kunt u de parameterinstellingen afdrukken en vergelijken.

In de detailsessie kunt u het volgende instellen:

  • Een default factuuraanvraagsjabloon en factuuraanvraag-aanvulling.
  • De default rekening en dimensies voor facturen die betrekking hebben op de afstoting van vaste activa.
  • Default factuuraanvraagsjablonen en -aanvullingen voor het direct verwerken van verkooporders, handmatige verkoopfacturen, debetnota's en creditnota's.
  • Diverse opties.
NB

Als u mutatiesoorten en series wilt definiëren en onderhouden, selecteer dan in het juiste menu de optie Mutatiesoorten.

 

Ingangsdatum
De datum en tijd waarop de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot en met de ingangsdatum van een recentere parameterinstelling.
Financieel bedrijf
Het financiële bedrijf waarop de parameters van toepassing zijn.
Omschrijving
De beschrijving van de parameterset. U kunt bijvoorbeeld aangeven waarom u de parameters wijzigt.

Als u geen omschrijving invoert, bevat dit veld de datum en de tijd waarop u de parameters hebt gedefinieerd.

Verwerken
Factuurdatum
Factuurdatum
LN gebruikt de waarde van dit veld in combinatie met de twee andere instellingen (zie NB) om het volgende te bepalen:
  • De factuurdatum, die een van de volgende kan zijn:

    • Goedgekeurd op
      Ingesteld als de factuurregel automatisch wordt bevestigd. De bevestiging vindt plaats tijdens de vrijgave van de factuur voor Facturering.
    • Leverdatum
      Ingesteld in Verkoop.
  • Of een extra factuur moet worden aangemaakt.

    Als dit veld is ingesteld op Goedgekeurd op of Leverdatum en de factuurregels hebben verschillende goedkeuringsdatums, dan wordt de factuur gesplitst, wat resulteert in een extra factuur.

Default waarde

Aanmaakdatum factuur

NB

LN houdt alleen rekening met de instellingen voor Goedgekeurd op en Leverdatum als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • In de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) is Goedkeuring klant geselecteerd.
  • In de sessie Verzenden-aan relatie (tccom4111s000) is bij de verzenden-aan relatie het selectievakje Goedkeuring klant ingeschakeld.
  • In de sessie Verkoopordersoorten (tdsls0594m000) is Verkoopfactuurregels (tdsls4106m100) gekoppeld als activiteit aan de verkoopordersoort.
Belastingdatum
Belastingdatum
LN gebruikt voor het berekenen van de belasting op de facturen het belastingtarief dat op deze datum geldt.
  • Factuurdatum
    De aanmaakdatum van de factuur.
  • Orderdatum
    De aanmaakdatum van de verkooporder.
  • Leverdatum
    De leverdatum van de verkooporder.
Datum belasting op verrekeningen
Datum belasting op verrekeningen gebaseerd op
Deze instelling bepaalt of en hoe belasting op termijnfacturen wordt gecorrigeerd in de verrekeningsfactuur.

Gerelateerde onderwerpen

Afgeleid-van boekingsperiode
Datum voor boekings-/verslagperioden
De datum die wordt gebruikt voor het bepalen van de boekingsperiode of verslagperiode waarnaar de factuur moet worden geboekt.
Afgeleid-van belastingperiode
Afgeleid-van belastingperiode
De datum die wordt gebruikt voor het bepalen van de belastingperiode waarnaar de factuur moet worden geboekt.

Als u gebruikmaakt van het BTW-boek, stelt LN dit veld in op Boekingsdatum.

Afdrukken
In taal van belastingland afdrukken
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de factuur af in de taal van het belastingland in plaats van de taal van de factureren-aan relatie.
NB

Heel vaak is de taal van het belastingland gelijk aan die van de factureren-aan relatie.

Zendingsregels aggregeren
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de bedragen van de zendingsregels geaggregeerd.
Boeking
Nieuwe batch per gebruiker aanmaken
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, verwerkt LN factuuraanvragen die zijn aangemaakt door verschillende gebruikers niet in één batch.

Als de gebruiker die een factuuraanvraag boekt iemand anders is dan de gebruiker die de vorige factuuraanvraag heeft geboekt, maakt LN een nieuwe batch.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Nieuwe batch per gebruiker.

Toerekening opbrengsten in termijnen (verkoop)
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, houdt LN rekening met termijnfactuurbedragen voor de toerekening van opbrengsten.
NB

Als het selectievakje is ingeschakeld, geldt voor de termijnen Normaal en Garantie het volgende:

Defaults verwerking
Default sjablonen
De factuuraanvraagsjabloon die wordt gebruikt om een factuuraanvraag aan te maken tijdens de directe verwerking van facturen.

Gerelateerde onderwerpen

Default aanvullingen
De factuuraanvraag-aanvulling die wordt gebruikt om een factuuraanvraag aan te maken tijdens de directe verwerking van facturen.

Gerelateerde onderwerpen

Handmatige verwerking
De factuuraanvraagsjabloon die default wordt gebruikt wanneer u in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) factuuraanvragen aanmaakt of genereert.
Factuuraanvraag-aanvulling
De factuuraanvraag-aanvulling die default wordt gebruikt wanneer u in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) factuuraanvragen aanmaakt of genereert.
Apparaat debet-/creditnota (Fin. admin.)
Het apparaat waarop de facturen en uitzonderingenverslagen worden afgedrukt tijdens de directe verwerking van facturen.
Handmatige verkoop
Handmatige verkoop
Dimensies orderkop handmatige verkopen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de dimensies invoeren op de kop van een handmatige verkoopfactuur.
Intrastat handm. verk. loggen
Als u Intrastat-gegevens voor handmatige verkoopfacturen wilt loggen, schakelt u dit selectievakje in.

In de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) kunt u deze parameter voor de afzonderlijke factuurregels wijzigen.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Niet-gebruikte concepten in Facturering.

Opbrengstrekening
Grootboekcode gebruiken
Geeft de default methode aan waarmee u boekingsgegevens in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) wilt opgeven.

Als u default een grootboekcode wilt gebruiken om de creditvermelding van handmatige verkoopfacturen te koppelen, dient u dit selectievakje in te schakelen.

Gerelateerde onderwerpen

Grootboekcode
De default grootboekcode voor de creditvermelding van handmatige verkoopfacturen.

Gerelateerde onderwerpen

Grootboekrekening
De grootboekrekening voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen.

Deze grootboekrekening wordt default weergegeven als u gegevens van handmatige verkoopfacturen invoert in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) en u het selectievakje Afstoting uitschakelt.

Als u het selectievakje Grootboekcode gebruiken uitschakelt, kunt u een grootboekrekening invoeren.

Gerelateerde onderwerpen

Dimensiecode 1 - 12
De dimensies voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen.
Omschrijving dimensie
De omschrijving of naam van de code.
Afstoting
Grootboekrekening
De grootboekrekening voor de creditboekingen van facturen voor de afstoting van vaste activa.

Deze grootboekrekening wordt default weergegeven als u gegevens van handmatige verkoopfacturen invoert in de sessie Handmatige verkoopfactuurregels (cisli2125m000) en u het selectievakje Afstoting inschakelt.

De grootboekrekening mag geen integratierekening zijn en het veld Integratie met Vaste activa moet worden ingesteld op Afstoting in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000).

Dimensiecode 1 - 12
De dimensies voor de creditboekingen van handmatige verkoopfacturen.
Omschrijving dimensie
De omschrijving of naam van de code.
Diversen
Diversen
Time-fence risico-overdracht
Het maximum aantal dagen dat de datum risico-overdracht aan de factuurdatum vooraf kan gaan of erna kan liggen.
  • Om gebruikers toe te staan een datum op te geven die aan de factuurdatum vooraf gaat, dient u een negatieve waarde op te geven.
  • Om gebruikers toe te staan een datum op te geven die na de factuurdatum ligt, dient u een positieve waarde op te geven.
Selfbilling-factuur
Toekenningscode
De default toekenningscode die wordt gebruikt als het overeenkomende veld in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) leeg wordt gelaten.
Selfbilling-factuur automatisch goedkeuren
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de status van toegekende self-billing-facturen in op Goedgekeurd.

Gerelateerde onderwerpen

Selfbilling-factuur automatisch toekennen
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en als regels van self-billing-facturen zijn ontvangen, zal LN proberen deze toe te wijzen aan regels van verkooporderfacturen en magazijnorderfacturen.

Gerelateerde onderwerpen

Kostensoort voor serviceartikel
Kostensoort voor serviceartikel
De leveringssoort die wordt gedekt door de factuurregel.
Niet-belastbaar
Niet-gereclameerde opties
De soort facturering bij BTW-factuur - niet gereclameerd.
  • Use Free of Charge Report
    Een door de gebruiker gedefinieerd rapport kan worden gebaseerd op de mutatiesoort die wordt toegekend aan gratis mutaties.
  • Facturering op basis van nulprijzen
    Er wordt een factuur met een nulwaarde aangemaakt.
Archiveren
Naar historiebedrijf kopiëren
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN alle opgeschoonde verkoopfacturen naar het historiebedrijf dat voor het huidige financiële bedrijf is geselecteerd in de sessie Bedrijfsparameters (tfgld0503m000).
Nummergroepen
Nummergroep en -serie
De default nummergroep en -serie die wordt gebruikt om nummers voor deze entiteit te genereren.
Integratie met Financiële administratie
Integratiedocumentsoort
Dimensieboekhouding
Voor de dimensieboekhouding haalt LN de dimensies op uit de toewijzing voor deze integratiedocumentsoort in het actieve integratieschema.

Gerelateerde onderwerpen

Afstoting
Voor afstoting van activa haalt LN de dimensies op uit de toewijzing voor deze integratiedocumentsoort in het actieve integratieschema.

Gerelateerde onderwerpen

Mutatiesoorten
Mutatiesoort en serie
De mutatiesoort en -serie die worden gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de facturen.

De mutatiecategorie moet Verkoopfacturen zijn.

LN genereert de factuurdocumentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Tot dat moment worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Unique transaction types and series.

Mutatiesoort en serie
De mutatiesoort en -serie waarmee documentnummers worden gegenereerd voor de debetnota's die tijdens de Procedure voor invoer van kas-/bankmutaties zijn gegenereerd.

LN genereert de factuurdocumentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Tot dat moment worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Unique transaction types and series.

Mutatiesoorten voor creditnota's
Mutatiesoort en serie
De mutatiesoort en -serie die worden gebruikt voor het genereren van de nummers voor de creditnotafacturen.

De mutatiecategorie moet Verkoopfacturen of Creditnota's verkoop zijn.

LN genereert de factuurdocumentnummers wanneer u de originele facturen afdrukt. Tot dat moment worden de factuurgegevens in Facturering aangeduid met een tijdelijk volgnummer.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Unique transaction types and series.

Mutatiesoort en serie
De mutatiesoort en -serie waarmee documentnummers worden gegenereerd voor de creditnota's die tijdens de Procedure voor invoer van kas-/bankmutaties zijn gegenereerd.

Prestatieaspecten

De instelling van dit veld kan invloed hebben op de systeemprestaties en de databasegroei. Voor meer informatie, zie Unique transaction types and series.

 

Parameters afdrukken
Hiermee wordt de sessie Parameters afdrukken (cisli0400m000) gestart.
Mutatiesoorten