Ordergegevens voor facturering selecteren

U moet een factuuraanvraag aanmaken zodat u selecties van factuurgegevens kunt aanmaken waarvoor LN facturen genereert.

Als u een nieuwe factuuraanvraag aanmaakt in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000), moet u een factuuraanvraagsjabloon selecteren voor de factuuraanvraag. Aan de hand van de factuuraanvraagsjabloon worden de soorten en de aantallen factuurregels vastgesteld die u voor de factuuraanvraag kunt selecteren.

NB

In een sjabloon moet exact het aantal en de soorten orders worden gedefinieerd waarvoor u in een factuuraanvraag facturen wilt aanmaken. De selecties die zijn gedefinieerd in de factuuraanvraagsjabloon, kunt u niet negeren in de factuuraanvraag. Voor alle soorten orders waarvoor de sjabloon definieert dat u Meer kunt selecteren, worden default in de factuuraanvraag alle factuurgegevens geselecteerd. U kunt in de factuuraanvraag een kleiner bereik invoeren, maar niets selecteren is niet mogelijk.

Als u bijvoorbeeld alleen rentefacturen wilt aanmaken, moeten alle overige ordersoorten op de factuuraanvraagsjabloon de waarde Geen hebben.

Als u de facturen samenstelt voor de gegevens die via de factuuraanvraag zijn geselecteerd, kan LN een afzonderlijke factuur voor elke factuurregel genereren of factuurgegevens op de facturen combineren.

Of de factuurgegevens op één factuur worden gegroepeerd, hangt af van de volgende criteria en parameters:

  • Mutatiesoort en mutatieserie
    De mutatiesoort en de serie die worden gebruikt voor het factuurdocumentnummer. Orders waarvoor de factuurdocumentnummers met verschillende mutatiesoorten en/of series worden gegenereerd, kunnen niet op dezelfde factuur worden gegroepeerd.
    • In de sessie Parameters Facturering per brontype (cisli0101m000) kunt u voor elke ordersoort de default mutatiesoort en serie definiëren voor de documentnummers voor de facturen. Zo kunt u de default manier instellen voor het groeperen van de factuurregels per factuur. Als u facturen van verschillende ordersoorten op één factuur wilt groeperen, moet u voor de ordersoorten dezelfde mutatiesoort en serie invoeren.

      Binnen een specifiek brontype wordt gegroepeerd op basis van de normale mutatiesoort: als de definitieve factuur een creditnota is, wordt de mutatiesoort voor creditnota's gebruikt die bij dit brontype hoort. Als u echter op de factuur verschillende brontypen groepeert op basis van de factureermethode (waarbij voor de brontypen dezelfde mutatiesoort geldt), moet u voor deze brontypen dezelfde mutatiesoort voor creditnota's instellen.

    • Als in de factuuraanvraag orderfacturen en gerelateerde creditnota's voor retourorders voorkomen, zal LN eerst de orderfacturen verrekenen met de creditnota's en een verkoopfactuur voor het resterende bedrag genereren. Het operationele bedrijf, de factuurmutatiesoort en het factuurnummer van de orderfactuur moeten in Facturering aanwezig zijn.
    • In de sessie Factuuraanvraag-aanvulling (cisli1120s000) kunt u opgeven dat u bij het aanmaken van een factuuraanvraag de mutatiesoort kunt overschrijven. Met deze optie kunt u de manier overrulen waarop de factuurregels default worden gegroepeerd. Raadpleeg voor meer informatie Mutatiesoorten en series overschrijven.
  • Samenstellingscriteria
    Factuurregels kunnen alleen op één factuur worden gegroepeerd als de waarden voor de criteria voor samenstellen identiek zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de factuurregels voor verschillende factureren-aan relaties op één factuur te groeperen. Raadpleeg Samenstellingscriteria voor een lijst met de voorgedefinieerde samenstellingscriteria.
  • Factureermethode
    De factureermethode bepaalt of diverse orders en ordersoorten op één factuur kunnen worden gegroepeerd. U definieert factureermethoden in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) en koppelt de methoden aan de relatie in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).
  • Factuuraanvraagsjabloon
    De factuuraanvraagsjabloon bepaalt het aantal orders en de soorten orders die u in een factuuraanvraag kunt selecteren voor een factuur. Als de factuuraanvraagsjabloon en de relevante factureermethode verschillende soorten groeperingen toestaan, past LN de meest beperkte soort groepering toe.
Mutatiesoorten en series overschrijven

Als de factuuraanvraag-aanvulling het toelaat, kunt u in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) een mutatiesoort en serie invoeren. Deze worden dan gebruikt voor het genereren van de documentnummers voor de facturen, in plaats van de mutatiesoort en serie die zijn gedefinieerd voor facturen en creditnota's in de sessie Parameters Facturering per brontype (cisli0101m000).

U kunt deze optie gebruiken voor twee doelen:

  • Als de factuuraanvraagsjabloon het toelaat om meerdere ordersoorten te selecteren waarvoor u verschillende default mutatiesoorten en series hebt gedefinieerd en u wilt de orders op één factuur verzamelen.
  • Als u factuuraanvragen aanmaakt voor een factuuraanvraaggroep, kunt u met de factuuraanvraagsjabloon één ordersoort selecteren, terwijl u onderscheid wilt maken tussen de aangemaakte facturen, bijvoorbeeld op basis van de afdeling. Raadpleeg voor meer informatie Jobverwerking facturen.
Verschillende facturen aanmaken voor elke ordersoort

Er bestaan verschillende soorten facturen, zoals verkoopfacturen, projectfacturen en servicefacturen. Als u elke ordersoort apart wilt factureren, kunt u enkele of alle van de volgende acties uitvoeren:

  • Maak in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) voor elke ordersoort een aparte factureermethode aan.
  • Geef in de sessie Parameters Facturering per brontype (cisli0101m000) verschillende mutatiesoorten en/of series op voor de diverse ordersoorten.
  • Maak factuuraanvraagsjablonen aan die elk één soort factuurgegevens selecteren.

Gerelateerde onderwerpen