Gestion du magasin par le client - procédure

Les étapes du scénario Gestion du magasin par le client sont semblables à celle du scénario Scénario VMI complet, à l'exception de l'étape 5 (Le fournisseur sort le stock pour le client) et de l'étape 6 (Facturation). Ces étapes sont récapitulées ci-après. Pour les autres étapes de ce scénario, reportez-vous à la rubrique VMI - procédure complète.

Etape 5. Le client sort le stock

  1. Le client sort le stock à des fins de consommation.
  2. Le fournisseur et le client enregistrent la sortie de stock dans le magasin VMI de leur système ERP.

    Dans le système ERP du client, une réception à payer et un enregistrement de consommation sont créés. L'enregistrement de consommation est stocké dans la session Consommations de stock consigné (whwmd2551m000) et lié à la commande fournisseur et à la réception pour lesquelles les marchandises consommées ont initialement été reçues dans le magasin. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Enregistrements de consommation.

    Dans la session Consommations de stock (tdsls4140m000), un enregistrement de consommation est créé dans le système ERP du client, soit électroniquement après un message BOD du client, soit manuellement. Cet enregistrement de consommation réduit les niveaux de stock dans le magasin administratif et permet de gérer la facturation pour le fournisseur dans le module Facturation. Infor LN lie l'enregistrement de consommation à la commande client d'origine et au client.

Etape 6. Facturation

  1. Dans la session Traitement des consommations de stock (tdsls4290m000), le fournisseur traite l'enregistrement de consommation pour créer une ligne de facture liée à la ligne de commande client d'origine. Les lignes de facturation sont affichées dans la session Lignes de facture de commande client (tdsls4106m100).

    Si, pendant le processus, aucune ligne de commande client d'origine rattachable à l'enregistrement de consommation n'est trouvée, Infor LN génère une commande client de type Facturation de la consignation pour créer les lignes de facturation.

  2. Le processus de facturation est lancé soit par le fournisseur, soit par le client. Si le fournisseur déclenche la facturation :

    1. Dans la session Demandes de facture (cisli2100m000), le fournisseur crée une demande de facturation.
    2. Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), le fournisseur crée la facture, à la suite de quoi Infor LN traite les commandes client d'origine.
  3. Le client peut aussi recourir à un processus de facturation automatique pour effectuer des règlements regroupés, par exemple, une fois par mois. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Facturation automatique ou l'aide en ligne de l'application Finances.

La facturation lancée par le client ou le fournisseur s'applique à tous les scénarios VMI.