Commande fournisseur PRP planifiée (matières) (tppss6110m000)Cette session permet de gérer les commandes fournisseur planifiées concernant les matières. Remarque Utilisez la section Cartes pour afficher l'emplacement de Adresse destinataire. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois. Cliquez sur Heure initiale pour redéfinir les dates d'ordre. Remarque La date d'ordre planifié et la date de livraison planifiée sont préalablement définies d'après le budget de contrôle et le délai. La date de livraison planifiée est définie de la manière suivante :
Projet Code d'identification unique du projet. Statut du projet Statut courant du projet. Pour tous les ordres PRP de cette session, ce statut doit être Ouvert ou Actif. Valeurs autorisées Commande fournisseur planifiée Code d'identification unique de la commande fournisseur pour les matières PRP planifiées. Si vous créez un ordre, la série d'ordres choisie s'affiche dans ce champ. Si vous enregistrez l'ordre PRP, le premier numéro disponible de la série lui est automatiquement attribué. Ordre planifié Commande de matières Article Code d'identification unique de l'article. Ce code est constitué du code projet et du code article. Si le premier segment est renseigné, l'article est un objet de coûts propre au projet. Dans le cas contraire, l'article est un objet de coûts standard. Remarque Vous pouvez utiliser les articles des types suivants :
Description Description de la série. N° d'évolution Code du numéro d'évolution. Il s'agit d'un champ d'affichage. Description Description ou nom du code. Quantité Quantité de l'article commandée. Remarque
Unité Unité de mesure dans laquelle la quantité est exprimée. Magasin du projet Magasin auquel les matières commandées sont livrées. Remarque Si vous ne renseignez pas ce champ, les matières sont livrées directement au projet. Adresse destinataire Code Destinataire et description Statut de l'ordre Statut courant de l'ordre. qui montre l'étendue du traitement de l'ordre. Valeurs autorisées Texte de la commande Si cette case est cochée, un texte existe. Tiers Appel d'offres Si cette case est cochée, Infor LN crée un appel d'offres à la place d'une commande fournisseur lorsque les commandes fournisseurs PRP approuvées sont transférées. Tiers vendeur Code d'identification unique du tiers vendeur. Si ce champ n'est pas renseigné et que vous transférez la commande fournisseur PRP, Infor LN crée un appel d'offres (à la place d'une commande fournisseur). Description tiers vendeur Description ou nom du code. Tiers expéditeur Code d'identification unique du tiers expéditeur. Contrôle des coûts Elément Code d'identification unique de l'élément auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient. Activité Code d'identification unique de l'activité à laquelle l'objet de coûts de cet ordre appartient. Avenant Code d'identification unique de l'avenant de contrat auquel l'objet de coûts de cet ordre appartient. Elément de coût Code d'identification unique de l'élément de coût de l'objet de coûts de cet ordre. Dates Date de commande planifiée Date et heure planifiées pour la commande fournisseur. Cliquez sur Calcul pour calculer la date de commande planifiée en soustrayant les délais de fabrication définis dans Achat à la date de livraison planifiée. Date de livraison planifiée Date et heure auxquelles vous prévoyez de recevoir les matières. Cliquez sur Calcul pour calculer la date et l'heure à partir des données du budget. Remarque Tous les ordres planifiés sont générés en fonction du budget de contrôle. La date de livraison de l'ordre planifié est déterminée de la façon suivante :
Heure de transaction Date et heure de la transaction pour la commande fournisseur planifiée. Planification Acheteur Code d'identification unique de l'acheteur. Remarque Infor LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Nom Nom de l'employé. L'employé peut être un acheteur ou un planificateur. Planificateur Code d'identification unique du planificateur. Remarque Infor LN utilise la valeur par défaut lorsque les ordres PRP planifiés sont générés, à l'aide de la session Génération des ordres PRP planifiés (tppss6200m000). Achat Achat Service des achats Service des achats qui achète des matières en fonction des commandes fournisseurs PRP transférées. Unité d'achat Unité dans laquelle vous achetez un article, appelée aussi unité de quantité d'achat. Type d'achat Type d'achat par défaut. Vous pouvez modifier ce champ ou ne pas le renseigner. Sélection des lots Type de sélection de lot applicable à l'ordre magasin PRP. Valeurs autorisées Lot Numéro de lot. Calcul des prix Contrat d'achat Contrat d'achat (défini dans Achat) en fonction duquel l'article est acheté. Ligne de contrat Numéro de position du contrat d'achat auquel la commande fournisseur planifiée est associée. Devise Devise du contrat. Prix d'achat Cliquez sur Calculer prix d'achat pour calculer le prix d'achat. Le prix d'achat est déterminé par les informations du module Calcul des prix dans Données communes. Vous pouvez extraire les prix à partir des matrices de prix. Devise Devise du prix d'achat de la commande fournisseur planifiée. Remise Pourcentage de remise accordé sur la commande fournisseur planifiée. Montant Prix total de la commande fournisseur planifiée.
Calculer prix d'achat Calcule le prix d'achat de la commande fournisseur planifiée.
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