Coûts divers (tpppc2191s000)

Cette session permet de gérer les coûts divers saisis manuellement pour un projet.

 

Projet
Code Projet.
Description
Description ou nom du code.
Statut
Statut du projet.
Elément
Code Elément.
Description
Description ou nom du code.
Statut
Activité
Code Activité.

Rubriques liées

Description
Description ou nom du code.
Statut
Coûts divers
Description
Description ou nom du code.
Statut
Séquence
Code Numéro de séquence.
Avenant
Code Avenant.

Rubriques liées

Description
Description ou nom du code.
Statut
Statut de l'avenant.
Elément de coût
Description
Description ou nom du code.
Quantité
Quantité de l'objet de coûts.
Unité
Unité dans laquelle la quantité est exprimée.
Prix de revient
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Prix de revient
Coût unitaire.
Montant des coûts
Coûts totaux. Si vous modifiez le montant des coûts généré, par exemple pour accorder une remise, la valeur du champ Coût unitaire est automatiquement ajustée.
Taux de change/facteur de conversion
Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.
Taux de change/facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Taux de change/facteur de conversion
Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Taux de change/facteur de conversion
Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Prix de vente
Devise utilisée pour exprimer le prix de vente.
Remarque

La devise de la ligne de contrat (CLIN) est la devise par défaut utilisée pour les lignes de facture de régie. Le prix de vente figurant sur les lignes de coûts facturables est calculé en fonction de la devise CLIN et du prix de vente défini pour les lignes de contrat.

Prix de vente
Code Prix de vente.
Montant des ventes
Montant des ventes des coûts divers.
Facturable
Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client.
Remarque

Cette case est cochée par défaut si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) contient Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) contient Coûts réels.

Facturable
Si cette case est cochée, la transaction peut être facturée au client.
Remarque

Cette case est cochée par défaut si le champ Type de facture de la session Projets (tppdm6100m000) contient Régie et si le champ Méthode de calcul de la facture de la session Avenant (tpptc0110s000) contient Coûts réels.

Taux de change/facteur de conversion
Devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Taux de change/facteur de conversion
Montant exprimé en devise société. Cliquez sur Changer la devise pour afficher le montant dans les autres devises société.
Taux de change/facteur de conversion
Montant de frais ou règlement fixé selon une échelle standard, par exemple, le taux de change de la transaction.
Taux de change/facteur de conversion
Facteur par lequel est divisé le montant dans la devise de transaction ou de facturation avant que Infor LN ne le convertisse en devise société. Un facteur de conversion est souvent utilisé pour les devises ayant une valeur relativement faible, par exemple le won coréen.
Date d'enregistrement
Date de saisie de l'écart prévu des coûts.
Période de contrôle des coûts
Année au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à l'année de la date de saisie de la période de contrôle des coûts.
/
Période au cours de laquelle l'écriture doit être enregistrée dans l'historique du projet pour le contrôle des coûts. La valeur par défaut de ce champ correspond à la date de saisie des périodes de contrôle des coûts.
Unité d'entreprise
Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture. L'unité d'entreprise peut s'avérer différente de celle à laquelle le projet est lié en raison des transactions intersociétés.
Période comptable
Exercice durant lequel l'écriture est imputée dans Finances.

La valeur par défaut de ce champ correspond à l'exercice courant.

/
Période comptable durant laquelle l'écriture a été imputée dans Finances.

La valeur par défaut de ce champ correspond à la période comptable courante.

Si la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, le statut de la période comptable doit être Ouvert.

Document
La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour les factures fournisseur qui correspondent dans le module Comptabilité fournisseurs de l'application Finances.
Employé
Code Employé.
Employé
Description ou nom de l'employé.
Numéro de séquence du relevé des heures
Numéro de séquence.
Type d'imputation
Heure de transaction
Date et heure de création de la transaction. Date de saisie de la transaction.
Code d'accès
Code d'accès de l'utilisateur qui crée la transaction.
Origine du règlement
Si cette case est cochée, l'écriture est imputée en tant que résultat d'une compensation des fluctuations. Cette écriture ne peut pas être incluse dans le contrôle des coûts.
Société de livraison
Numéro de société de la société financière. Vous pouvez l'utiliser pour suivre les données dans Finances.
Imputer dans Infor LN Finance
Ce champ indique si l'écriture doit être imputée dans Finances. Ce champ reçoit automatiquement la valeur de la case Finances (TF) de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000).
Type écriture comptable
Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne ce champ. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Approuvé pour imputation
Si cette case est cochée, l’écriture peut être traitée dans Finances et/ou dans l’historique du projet. En cas d'erreur bloquant le processus d'imputation, la case n'est pas cochée.
Document
Si une transaction financière est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de document. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Texte
Si cette case est cochée, un texte existe.
Numéro de ligne
Si une écriture comptable est imputée depuis Finances dans l'application Projet, Infor LN renseigne le champ contenant le numéro de ligne. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Numéro de séquence écriture comptable
Si une transaction financière est imputée de Finances dans Projet, Infor LN renseigne le numéro de séquence. Vous ne pouvez pas gérer la valeur de ce champ dans Projet.
Numéro de ligne cible
La valeur de ce champ fait partie du numéro de document financier utilisé pour la facture de la commande fournisseur correspondante du module Comptabilité fournisseurs (ACP) de Finance.

 

Montant restant
Cette fonction permet de lire le montant restant dans l'enregistrement affiché.
Enregistrer prix vente
Cette fonction permet de lire le prix de vente par défaut des coûts divers dans l'enregistrement affiché.
Prix de revient par défaut
Cette fonction permet de lire le prix de revient par défaut des coûts divers dans l'enregistrement affiché.
Quantité restante
Cette fonction permet de lire la quantité restante dans l'enregistrement affiché.
Impression des coûts
Lance la session Impression des coûts (tpppc2411m000) qui permet d'imprimer les transactions de coûts pour un projet.